В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Астаны на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 239 004 458 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 100 255 978 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 329 935 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 12 226 797 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 126 191 748 тысяч тенге;
2) затраты – 239 356 725,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - (-851 968) тысяч тенге, в том числе:
погашение бюджетных кредитов – 851 968 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 253 677 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 1 253 677 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-753 976,5) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 753 976,5 тысяч тенге;
7) поступление займов – 4 350 000 тысяч тенге;
8) погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом - (-16 966 648) тысяч тенге;
9) используемые остатки бюджетных средств - 13 370 624,5 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решением маслихата города Астаны от 28.03.2013 № 111/14-V (вводится в действие с 01.01.2013).
2. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2013-2015 годы» в доход соответствующего бюджета зачисляются:
по коду «Налог на добычу полезных ископаемых» классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;
по коду «Социальный налог» классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.
При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на сумму отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленную в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании»;
по коду "Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом" - задолженность по сбору с бензина, ранее поступавшему в Дорожный фонд;
по коду "Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом" - задолженность по сбору с дизельного топлива, ранее поступавшему в Дорожный фонд.
3. Отрицательное сальдо, образовавшееся по состоянию на 31 декабря 1998 года в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.
4. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2013-2015 годы» с 1 января 2013 года установлены:
1) минимальный размер заработной платы - 18 660 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты - 9 330 тенге;
3) минимальный размер пенсии - 19 066 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 1 731 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 18 660 тенге.
6) установлено с 1 января 2013 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов.
5. Бюджету города Астаны на 2013 год предусмотрены бюджетные субвенции из республиканского бюджета в сумме 6 920 085 тысяч тенге.
6. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2013 год в размере 847 283 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 6 с изменением, внесенным решением маслихата города Астаны от 28.03.2013 № 111/14-V (вводится в действие с 01.01.2013).
7. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2013 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 4.
8. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2013 год, согласно приложению 5.
9. Утвердить перечень бюджетных программ района «Алматы» города Астаны на 2013 - 2015 годы согласно приложениям 6, 7, 8.
10. Утвердить перечень бюджетных программ района «Есиль» города Астаны на 2013 - 2015 годы согласно приложениям 9, 10, 11.
11.Утвердить перечень бюджетных программ района «Сарыарка» города Астаны на 2013 - 2015 годы согласно приложениям 12, 13, 14.
10. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны Н.И. Мещеряков
Секретарь
маслихата города Астаны С.С. Есилов
СОГЛАСОВАНО
Начальник
ГУ «Управление экономики и
бюджетного планирования города Астаны»
(УЭиБП) Ж.Г. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V
Бюджет города Астаны на 2013 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Астаны от 28.03.2013 № 111/14-V (вводится в действие с 01.01.2013).
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
239 004 458 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
100 255 978 |
||
01 |
Подоходный налог |
44 356 745 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
44 356 745 |
||
03 |
Социальный налог |
35 577 440 |
||
1 |
Социальный налог |
35 577 440 |
||
04 |
Налоги на собственность |
15 121 259 |
||
1 |
Налоги на имущество |
11 057 934 |
||
3 |
Земельный налог |
1 151 189 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 912 136 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
3 661 704 |
||
2 |
Акцизы |
183 293 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
2 134 626 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной |
1 064 138 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
279 647 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически |
1 538 830 |
||
1 |
Государственная пошлина |
1 538 830 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
329 935 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
328 192 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
60 569 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в |
47 332 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной |
191 011 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного |
29 280 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными |
1 743 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными |
1 743 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
12 226 797 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за |
9 685 224 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за |
9 685 224 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
2 541 573 |
||
1 |
Продажа земли |
2 284 773 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
256 800 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
126 191 748 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
126 191 748 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
126 191 748 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
239 356 725,5 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
3 478 959,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы |
77 130,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города |
72 806,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 324,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
862 983,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города |
743 719,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
63 864,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
55 400,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
423 151,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, |
409 905,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
13 246,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
329 941,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области |
261 103,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
7 652,0 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, |
21 400,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в |
21 000,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 000,0 |
||
033 |
Проведение мероприятий по ликвидации государственного |
15 786,0 |
||
374 |
Управление жилья города Астаны |
53 835,0 |
||
011 |
Выкуп земельных участков под строительство дипломатических |
53 835,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города |
257 410,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области |
254 410,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 000,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
260 000,0 |
||
080 |
Строительство специализированных центров обслуживания |
260 000,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, |
1 044 889,0 |
||
061 |
Развитие объектов государственных органов |
1 044 889,0 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы |
169 620,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии |
166 276,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 344,0 |
||
02 |
Оборона |
943 306,0 |
||
2 |
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, |
943 306,0 |
|
2 |
350 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
42 885,0 |
2 |
350 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
154 224,0 |
2 |
350 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны города республиканского |
498 241,0 |
2 |
350 |
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация города |
105 058,0 |
2 |
350 |
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба |
130 586,0 |
007 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона |
11 242,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 070,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, |
8 772 144,0 |
||
3 |
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета |
6 761 737,0 |
|
3 |
352 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области |
5 992 559,0 |
3 |
352 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
13 000,0 |
004 |
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе |
14 578,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
637 231,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места |
66 546,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном |
28 927,0 |
||
023 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
8 896,0 |
||
3 |
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
844 938,0 |
|
3 |
368 |
007 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных |
844 938,0 |
3 |
373 |
Управление строительства города республиканского значения, |
1 165 469,0 |
|
3 |
373 |
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
393 977,0 |
044 |
Строительство административного здания Генеральной прокуратуры |
771 492,0 |
||
04 |
Образование |
37 158 616,0 |
||
4 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
5 020 582,0 |
|
4 |
123 |
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и |
2 224 132,0 |
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в |
2 796 450,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета |
8 391,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
8 391,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, |
522 931,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
170 142,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и |
279 111,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам |
73 678,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
1 316 853,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
1 316 853,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, |
18 601 328,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
166 268,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
12 684 065,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным |
161 615,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в |
189 917,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в государственных |
6 667,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических |
481 038,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
1 092 547,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и |
37 305,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 290,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и |
40 752,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с |
52 227,0 |
||
019 |
Присуждение грантов государственным учреждениям образования |
5 539,0 |
||
021 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на |
100 630,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и |
2 756 330,0 |
||
026 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением |
1 750,0 |
||
029 |
Методическая работа |
49 515,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
767 873,0 |
||
068 |
Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения |
5 000,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, |
10 602 579,0 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
10 602 579,0 |
||
374 |
Управление жилья города Астаны |
1 085 952,0 |
||
075 |
Изъятие земельных участков под строительство общежития |
1 085 952,0 |
||
05 |
Здравоохранение |
33 608 784,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, |
23 822 066,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
109 246,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных |
663 211,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
245 703,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
166 846,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в |
250 200,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, |
3 540 258,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за |
7 496 277,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за |
2 130 619,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
138 530,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными |
1 360 984,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за |
2 906,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного |
1 096,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
51 541,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными |
265 536,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
160 898,0 |
||
021 |
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами |
118 953,0 |
||
022 |
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической |
391 879,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией |
395 024,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских |
987 053,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения |
1 380 211,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города республиканского значения, |
66 057,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных организаций |
57 098,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
1 441 442,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым |
25 542,0 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях |
383 108,0 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках |
1 991 848,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, |
9 786 718,0 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
9 786 718,0 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5 871 190,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
189 927,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
189 927,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ города |
4 854 611,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
173 316,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и |
441 172,0 |
||
003 |
Программа занятости |
503 113,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
30 597,0 |
||
007 |
Оказание жилищной помощи |
283 819,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по |
1 757 465,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
231 847,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
43 125,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и |
4 425,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими |
227 877,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного |
118 518,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального заказа в |
66 040,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с |
400 719,0 |
||
021 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, |
116 208,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг для |
395 216,0 |
||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 177,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
42 233,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, |
823 652,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения |
587 059,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций |
196 631,0 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
39 962,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, |
3 000,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
3 000,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
54 559 144,9 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
25 172 025,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 197 173,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
10 567 736,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
98 443,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
13 308 673,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
145 056,0 |
||
017 |
Развитие благоустройства города |
145 056,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
10 226 709,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
130 386,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
769 377,0 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
195 002,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
6 238 167,6 |
||
008 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение |
2 890 507,0 |
||
016 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 270,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, |
16 145 682,3 |
||
012 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья |
10 108 741,9 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
3 895 441,5 |
||
017 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение |
2 141 498,9 |
||
374 |
Управление жилья города Астаны |
2 771 376,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
67 065,0 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
127 313,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для |
2 399 286,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
176 201,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 511,0 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города Астаны |
98 296,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области |
43 296,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 000,0 |
||
006 |
Техническое обследование общего имущества и изготовление |
50 000,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
11 566 958,0 |
||
358 |
Управление архивов и документации города республиканского |
106 159,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
37 673,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
65 685,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
801,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
2 000,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
3 556 208,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
62 976,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне города |
82 497,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд города |
3 279 491,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 374,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
70 828,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
59 042,0 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского значения, столицы |
5 950 446,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
68 478,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
3 699 268,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и |
283 530,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
1 620 063,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских библиотек |
139 575,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 374,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
138 158,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города республиканского |
1 206 091,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на |
257 803,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
504 611,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
359 303,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 374,0 |
||
009 |
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе |
83 000,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города республиканского |
198 531,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
53 510,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа |
145 021,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, |
319 523,0 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
199 842,0 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
119 681,0 |
||
377 |
Управление по вопросам молодежной политики города |
230 000,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
220 500,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
9 500,0 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
53 336 687,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
53 336 687,0 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
53 336 687,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые |
2 470 043,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города республиканского |
81 042,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области |
68 952,0 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
11 289,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
801,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
2 274 139,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны |
61 430,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
239 678,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
325 500,0 |
||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
801,0 |
||
016 |
Создание «зеленого пояса» |
1 646 730,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города республиканского |
114 862,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
37 954,0 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения урожайности и качества |
7 289,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных животных |
17 227,0 |
||
010 |
Обеспечение функционирования скотомогильников |
7 713,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
573,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
12 460,0 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других |
2 008,0 |
||
021 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами |
6 023,0 |
||
024 |
Биологическая мелиорация на участке реки Есиль |
10 000,0 |
||
040 |
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты |
13 615,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и |
1 010 010,0 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства города |
851 752,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере |
79 676,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов |
770 359,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 717,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, |
158 258,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
156 118,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 140,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
19 007 801,6 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
19 007 801,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области |
72 942,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
17 254 952,6 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 344 525,0 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым |
333 777,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 605,0 |
||
13 |
Прочие |
3 978 000,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
847 283,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа города республиканского |
847 283,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города |
517 000,0 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического |
517 000,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города |
942 095,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
91 854,0 |
||
002 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы |
24 000,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
12 673,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 210,0 |
||
007 |
Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития |
8 731,0 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках |
681 627,0 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в |
70 000,0 |
||
019 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы |
50 000,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
922 000,0 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы |
922 000,0 |
||
372 |
Управление администрирования специальной экономической зоны |
749 622,0 |
||
372 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению |
72 100,0 |
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 522,0 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности |
625 000,0 |
||
005 |
Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017» |
50 000,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
794,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
794,0 |
||
018 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате |
794,0 |
||
15 |
Трансферты |
3 594 288,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
3 594 288,0 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых |
1 259 557,0 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с |
2 334 731,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-851 968,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
851 968,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
851 968,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного |
851 968,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
1 253 677,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
1 253 677,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
828 968,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, |
828 968,0 |
||
022 |
Увеличение уставного капитала ТОО «Театр оперы и балета» |
828 968,0 |
||
13 |
Прочие |
424 709,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
246 897,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
246 897,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
126 081,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
126 081,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
1 731,0 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
1 731,0 |
||
372 |
Управление администрирования специальной экономической зоны |
50 000,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
50 000,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-753 976,5 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
753 976,5 |
|||
7 |
Поступления займов |
4 350 000,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
4 350 000,0 |
||
2 |
Договоры займа |
4 350 000,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-16 966 648,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
-16 966 648,0 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед |
-16 966 647,0 |
||
019 |
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из |
-1,0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
13 370 624,5 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V
Бюджет города Астаны на 2014 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
198 458 709 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
103 135 544 |
||
01 |
Подоходный налог |
46 795 557 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
46 795 557 |
||
03 |
Социальный налог |
36 169 892 |
||
1 |
Социальный налог |
36 169 892 |
||
04 |
Налоги на собственность |
15 037 509 |
||
1 |
Налоги на имущество |
10 951 261 |
||
3 |
Земельный налог |
1 194 661 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 891 587 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
3 652 126 |
||
2 |
Акцизы |
165 991 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
2 113 489 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
1 081 754 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
290 892 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
1 480 460 |
||
1 |
Государственная пошлина |
1 480 460 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
303 080 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
301 215 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
64 716 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
50 648 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
162 061 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
23 790 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
1 865 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
1 865 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
4 809 483 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
2 090 000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
2 090 000 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
2 719 483 |
||
1 |
Продажа земли |
2 444 707 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
274 776 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
90 210 602 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
90 210 602 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
90 210 602 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
221 910 677 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
1 928 316 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы |
72 476 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы |
71 273 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 203 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
759 729 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы |
420 577 |
||
002 |
Создание информационных систем |
333 320 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
5 832 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
417 182 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
411 023 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 159 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
265 050 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
219 306 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
8 187 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
22 898 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
11 449 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 210 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы |
263 320 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города республиканского значения, столицы |
260 110 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 210 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы |
150 559 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы |
146 981 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 578 |
||
02 |
Оборона |
172 202 |
||
2 |
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города республиканского значения, столицы |
172 202 |
|
2 |
350 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
42 642 |
2 |
350 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
22 892 |
2 |
350 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы |
18 128 |
2 |
350 |
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы |
33 300 |
2 |
350 |
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы |
44 834 |
007 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы |
9 261 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 145 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
6 446 500 |
||
3 |
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
5 522 952 |
|
3 |
352 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы |
4 888 592 |
3 |
352 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
13 000 |
004 |
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане |
15 000 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
513 600 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
58 831 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
26 089 |
||
019 |
Содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции, документирование оралманов |
5 453 |
||
020 |
Содержание и материально-техническое оснащение Центра временного размещения оралманов и Центра адаптации и интеграции оралманов |
2 387 |
||
3 |
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
743 584 |
|
3 |
368 |
007 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
743 584 |
3 |
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
179 964 |
|
3 |
373 |
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
179 964 |
04 |
Образование |
31 318 607 |
||
4 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
3 657 355 |
|
4 |
123 |
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
3 657 355 |
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
8 391 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
8 391 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
549 054 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
182 052 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
298 648 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования |
68 354 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
1 215 366 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
1 215 366 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
17 684 093 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
120 185 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
13 213 004 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
162 557 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
155 340 |
||
006 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы |
7 134 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы |
271 038 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
1 088 273 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы |
43 424 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 450 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
40 982 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
35 910 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
2 488 618 |
||
029 |
Методическая работа |
55 178 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
8 204 348 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
8 204 348 |
||
05 |
Здравоохранение |
29 891 130 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
17 497 618 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
103 043 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
709 635 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
251 877 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
115 118 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
210 397 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
3 154 563 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета, в медицинских организациях |
5 676 757 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета |
2 133 904 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
141 919 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
1 456 253 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
3 110 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 172 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
55 149 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
89 141 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения |
1 334 063 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы |
68 201 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных организаций здравоохранения |
1 225 |
||
033 |
Капитальные расходы медецинских организаций здравоохранения |
1 500 000 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения |
107 516 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
384 575 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
12 393 512 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
12 393 512 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5 592 453 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
166 197 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
166 197 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы |
4 517 176 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
172 814 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
438 254 |
||
003 |
Программа занятости |
473 702 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
32 738 |
||
007 |
Оказание жилищной помощи |
303 686 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
1 669 114 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
248 736 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
46 144 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
3 965 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
198 625 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
95 098 |
||
019 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
38 464 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
355 177 |
||
021 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей инвалидов в реабилитационных центрах |
59 903 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
368 707 |
||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 450 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
9 599 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
909 080 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
651 752 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения |
210 395 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
46 933 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
63 644 621 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
21 070 798 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 184 675 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
7 857 330 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
105 334 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
11 923 459 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы |
8 430 271 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства |
131 992 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
4 087 177 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
208 652 |
||
008 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
4 000 000 |
||
016 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 450 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
31 428 193 |
||
012 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
31 300 000 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
128 193 |
||
374 |
Управление жилья города Астаны |
2 674 320 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья |
60 339 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
136 225 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
2 247 306 |
||
006 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
228 980 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 470 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города Астаны |
41 039 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы |
35 689 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 350 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
10 791 372 |
||
358 |
Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы |
109 402 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
38 824 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
67 311 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
857 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
2 410 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
4 040 194 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта |
56 661 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне города республиканского значения, столицы |
67 099 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд города республиканского значения, столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
3 839 178 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 470 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
75 786 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского значения, столицы |
5 134 878 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
70 979 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
3 408 024 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
269 660 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
1 235 057 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских библиотек |
143 345 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 470 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
6 343 |
||
362 |
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы |
968 868 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне |
262 128 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
430 824 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
274 446 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 470 |
||
363 |
Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы |
200 212 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
54 439 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
145 773 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
189 377 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
24 545 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
164 832 |
||
377 |
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы |
148 441 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики |
147 441 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 000 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
38 834 717 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы |
38 834 717 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
38 834 717 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
1 106 913 |
||
351 |
Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы |
78 362 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы |
65 426 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
12 079 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
857 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
963 902 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
61 573 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
140 744 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
57 245 |
||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
857 |
||
016 |
Создание "зеленого пояса" |
703 483 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы |
64 649 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
37 908 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур |
5 546 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных животных |
18 433 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
613 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |
2 149 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
802 706 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы |
692 874 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне |
80 753 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов |
610 284 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 837 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
109 832 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
107 542 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 290 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
29 088 489 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
29 088 489 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне |
73 075 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
28 080 818 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
656 507 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним собщениям |
276 372 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 717 |
||
13 |
Прочие |
2 193 312 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
751 303 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы |
751 303 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы |
179 345 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
179 345 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
119 109 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
94 490 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
13 560 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 717 |
||
007 |
Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития |
9 342 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы |
722 000 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
722 000 |
||
372 |
Управление администрирования специальной экономической зоны "Астана-новый город" |
421 555 |
||
372 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне |
73 004 |
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
801 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны |
347 750 |
||
14 |
Обслуживание долга |
794 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
794 |
||
018 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
794 |
||
15 |
Трансферты |
98 545 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
98 545 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
98 545 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-876 968 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
876 968 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
535 000 |
|||
Приобретение финансовых активов |
535 000 |
|||
13 |
Прочие |
535 000 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
535 000 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
535 000 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-23 110 000 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
23 110 000 |
|||
7 |
Поступления займов |
25 200 000 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
25 200 000 |
||
2 |
Договоры займа |
25 200 000 |
||
16 |
Погашение займов |
-2 090 000 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
-2 090 000 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
-2 090 000 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V
Бюджет города Астаны на 2015 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
194 360 650 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
109 632 153 |
||
01 |
Подоходный налог |
49 351 956 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
49 351 956 |
||
03 |
Социальный налог |
38 577 175 |
||
1 |
Социальный налог |
38 577 175 |
||
04 |
Налоги на собственность |
16 180 361 |
||
1 |
Налоги на имущество |
11 783 557 |
||
3 |
Земельный налог |
1 285 455 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
3 111 349 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
3 929 687 |
||
2 |
Акцизы |
178 606 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
2 274 115 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
1 163 966 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
313 000 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
1 592 974 |
||
1 |
Государственная пошлина |
1 592 974 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
305 477 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
303 481 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
72 873 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
54 197 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
162 561 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
13 850 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
1 996 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
1 996 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
8 751 147 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
5 841 300 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
5 841 300 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
2 909 847 |
||
1 |
Продажа земли |
2 615 837 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
294 010 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
75 671 873 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
75 671 873 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
75 671 873 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
194 743 868 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
1 997 635 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы |
75 735 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы |
74 448 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 287 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
799 443 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы |
436 551 |
||
002 |
Создание информационных систем |
356 652 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
6 240 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
424 594 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
418 005 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 589 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
273 804 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
224 858 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
8 760 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
24 501 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
12 250 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 435 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы |
271 516 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города республиканского значения, столицы |
268 081 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 435 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы |
152 543 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы |
148 715 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 828 |
||
02 |
Оборона |
178 040 |
||
2 |
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города республиканского значения, столицы |
178 040 |
|
2 |
350 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
42 723 |
2 |
350 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
24 495 |
2 |
350 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы |
19 076 |
2 |
350 |
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы |
34 949 |
2 |
350 |
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы |
45 662 |
007 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы |
9 910 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 225 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
6 613 239 |
||
3 |
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
5 625 042 |
|
3 |
352 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы |
4 988 923 |
3 |
352 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
13 000 |
004 |
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане |
15 000 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
513 600 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
60 004 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
26 675 |
||
019 |
Содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции, документирование оралманов |
5 453 |
||
020 |
Содержание и материально-техническое оснащение Центра временного размещения оралманов и Центра адаптации и интеграции оралманов |
2 387 |
||
3 |
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
795 635 |
|
3 |
368 |
007 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
795 635 |
3 |
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
192 562 |
|
3 |
373 |
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
192 562 |
04 |
Образование |
38 634 674 |
||
4 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
4 030 175 |
|
4 |
123 |
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
4 030 175 |
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
8 391 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
8 391 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
577 465 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
194 795 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
319 554 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования |
63 116 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
1 263 053 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
1 263 053 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
18 517 907 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
121 382 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
13 916 123 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
165 752 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
156 455 |
||
006 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы |
7 633 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы |
271 038 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
1 126 313 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы |
44 734 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 622 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
41 229 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
35 999 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
2 571 854 |
||
029 |
Методическая работа |
56 773 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
14 237 683 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
14 237 683 |
||
05 |
Здравоохранение |
32 884 172 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
18 531 823 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
105 122 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
759 310 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
258 482 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
117 833 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
217 993 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
3 253 387 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета, в медицинских организациях |
5 803 541 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета |
2 180 218 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
145 545 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
1 558 190 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
3 327 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 254 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
59 009 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
95 381 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения |
1 374 887 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы |
70 495 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных организаций здравоохранения |
1 310 |
||
033 |
Капитальные расходы медецинских организаций здравоохранения |
2 000 000 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения |
115 043 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
411 496 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
14 352 349 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
14 352 349 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5 914 718 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
171 791 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
171 791 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы |
4 790 086 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
176 920 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
460 173 |
||
003 |
Программа занятости |
506 862 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
35 030 |
||
007 |
Оказание жилищной помощи |
324 944 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
1 785 952 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
266 148 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
49 374 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
4 242 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
212 529 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
100 306 |
||
019 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
41 157 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
372 100 |
||
021 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей инвалидов в реабилитационных центрах |
62 333 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
379 170 |
||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 622 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
10 224 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
952 841 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
678 760 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения |
225 122 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
48 959 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
48 410 650 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
22 195 753 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 267 602 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
8 407 342 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
112 708 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
12 408 101 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы |
7 771 827 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства |
134 682 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
3 664 875 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
223 258 |
||
008 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
3 746 390 |
||
016 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 622 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
15 542 775 |
||
012 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
12 652 000 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
137 165 |
||
017 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2 753 610 |
||
374 |
Управление жилья города Астаны |
2 858 651 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья |
61 691 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
145 761 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
2 404 617 |
||
006 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
245 009 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 573 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города Астаны |
41 644 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы |
35 919 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 725 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
11 393 257 |
||
358 |
Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы |
113 248 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
40 432 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
69 321 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
917 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
2 578 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
4 207 727 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта |
57 883 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне города республиканского значения, столицы |
69 242 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд города республиканского значения, столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
3 997 939 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 573 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
81 090 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского значения, столицы |
5 481 726 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
74 019 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
3 720 395 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
281 164 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
1 250 460 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских библиотек |
147 379 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 573 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
6 736 |
||
362 |
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы |
1 018 791 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне |
262 579 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
460 981 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
293 658 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 573 |
||
363 |
Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы |
211 895 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
55 918 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
155 977 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
202 633 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
26 263 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
176 370 |
||
377 |
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы |
157 237 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики |
156 167 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 070 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
39 667 766 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы |
39 667 766 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
39 667 766 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
1 176 132 |
||
351 |
Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы |
81 628 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы |
67 787 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
12 924 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
917 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
1 027 713 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
62 222 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
150 596 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
61 252 |
||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
917 |
||
016 |
Создание "зеленого пояса" |
752 726 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы |
66 791 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
38 180 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур |
5 934 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных животных |
19 723 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
655 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |
2 299 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
847 893 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы |
737 170 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне |
82 200 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов |
653 004 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 966 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
110 723 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
108 273 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 450 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
4 734 393 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
4 734 393 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне |
73 805 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
3 695 825 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
667 208 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним собщениям |
295 718 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 837 |
||
13 |
Прочие |
2 290 714 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
805 070 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы |
805 070 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы |
191 814 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
191 814 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
124 449 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
98 106 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
14 510 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 837 |
||
007 |
Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития |
9 996 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы |
722 000 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
722 000 |
||
372 |
Управление администрирования специальной экономической зоны "Астана-новый город" |
447 381 |
||
372 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне |
74 431 |
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
857 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны |
372 093 |
||
14 |
Обслуживание долга |
585 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
585 |
||
018 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
585 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-876 968 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
876 968 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
572 450 |
|||
Приобретение финансовых активов |
572 450 |
|||
13 |
Прочие |
572 450 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
572 450 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
572 450 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-78 700 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
78 700 |
|||
7 |
Поступления займов |
5 920 000 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
5 920 000 |
||
2 |
Договоры займа |
5 920 000 |
||
16 |
Погашение займов |
-5 841 300 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
-5 841 300 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
-5 841 300 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на
2013 год с разделением на бюджетные программы, направленные на
реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и
формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата города Астаны от 28.03.2013 № 111/14-V (вводится в действие с 01.01.2013).
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
||
080 |
Строительство специализированных центров обслуживания населения |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
061 |
Развитие объектов государственных органов |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
||
044 |
Строительство административного здания Генеральной прокуратуры Республики |
||
04 |
Образование |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
05 |
Здравоохранение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города |
||
017 |
Развитие благоустройства города |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
||
008 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
012 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
||
017 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
||
022 |
Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и балета" |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
||
002 |
Развитие транспортной инфрастуктуры |
||
13 |
Прочие |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта |
||
372 |
Управление администрирования специальной экономической зоны "Астана - |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в
процессе исполнения бюджета города Астаны на 2013 год
Наименование
Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Здравоохранение
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения, за исключением медицинских услуг, закупаемых центральным уполномоченным органом в области здравоохранения
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
Пропаганда здорового образа жизни
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях категорий граждан на амбулаторном уровне лечения
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны
на 2013 год
Сноска. Приложение 6 в редакции решения маслихата города Астаны от 28.03.2013 № 111/14-V (вводится в действие с 01.01.2013).
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
160 870 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
160 870 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, |
158 580 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 290 |
||
04 |
Образование |
2 159 457 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
2 159 457 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 090 127 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в |
1 069 330 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
104 658 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
104 658 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
104 658 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8 295 763 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
8 295 763 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
478 334 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
3 324 218 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
28 623 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
4 464 588 |
||
Итого: |
10 720 748 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 7
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2014 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
162 055 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
162 055 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
159 605 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 450 |
||
04 |
Образование |
1 424 699 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
1 424 699 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 424 699 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
77 875 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
77 875 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
77 875 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7 547 448 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
7 547 448 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
458 317 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 612 148 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
30 627 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
4 446 356 |
||
Итого: |
9 212 077 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 8
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2015 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
165 047 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
165 047 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
162 426 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 621 |
||
04 |
Образование |
1 475 510 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
1 475 510 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 475 510 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
80 203 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
80 203 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
80 203 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7 956 769 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
7 956 769 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
490 399 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 794 998 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
32 771 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
4 638 601 |
||
Итого: |
9 677 529 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V
Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны
на 2013 год
Сноска. Приложение 9 в редакции решения маслихата города Астаны от 28.03.2013 № 111/14-V (вводится в действие с 01.01.2013).
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
115 746 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
115 746 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, |
107 080 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
8 666 |
||
04 |
Образование |
840 453 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
840 453 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения |
175 904 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в |
664 549 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
44 654 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
44 654 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
44 654 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8 840 660 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
8 840 660 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
402 102 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
4 448 983 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
19 463 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 970 112 |
||
Итого: |
9 841 513 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 10
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V
Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2014 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
108 566 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
108 566 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
107 307 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 259 |
||
04 |
Образование |
452 830 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
452 830 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
452 830 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
46 607 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
46 607 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
46 607 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7 543 657 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
7 543 657 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
387 449 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 731 863 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
20 825 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
4 403 520 |
||
Итого: |
8 151 660 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 11
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V
Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2015 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
111 272 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
111 272 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
109 925 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 347 |
||
04 |
Образование |
737 994 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
737 994 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
737 994 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
48 696 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
48 696 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
48 696 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7 959 712 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
7 959 712 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
414 570 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 923 093 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
22 283 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
4 599 766 |
||
Итого: |
8 857 674 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны
на 2013 год
Сноска. Приложение 12 в редакции решения маслихата города Астаны от 28.03.2013 № 111/14-V (вводится в действие с 01.01.2013).
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
146 535 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
146 535 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, |
144 245 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 290 |
||
04 |
Образование |
2 020 672 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
2 020 672 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения |
958 101 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в |
1 062 571 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
40 615 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
40 615 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
40 615 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8 035 602 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
8 035 602 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
316 737 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 794 535 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
50 357 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
4 873 973 |
||
Итого: |
10 243 424 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 13
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2014 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
146 561 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
146 561 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
144 111 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 450 |
||
04 |
Образование |
1 779 826 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
1 779 826 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 779 826 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
41 715 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
41 715 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
41 715 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 979 693 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
5 979 693 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
338 909 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 513 319 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
53 882 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 073 583 |
||
Итого: |
7 947 795 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 14
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2015 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
148 275 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
148 275 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
145 654 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 621 |
||
04 |
Образование |
1 816 671 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
1 816 671 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 816 671 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
42 892 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
42 892 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
42 892 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 279 272 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
6 279 272 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
362 633 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 689 251 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
57 654 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 169 734 |
||
Итого: |
8 287 110 |