Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Костанайской области на 2011-2013 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2011 год в следующих объемах:
1) доходы – 85826383,9 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5258080,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 367423,9 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 850,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 80200030,0 тысяч тенге;
2) затраты – 86490137,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1123130,8 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 1631569,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 508438,2 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 295984,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 295984,0 тысячи тенге;
5) дефицит бюджета – -2082868,4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 2082868,4 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата Костанайской области от 19.08.2011 № 427 (вводится в действие с 01.01.2011).
2. Установить нормативы распределения доходов путем зачисления 100 процентов индивидуального подоходного налога и социального налога в бюджеты районов и городов.
3. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрены объемы бюджетных изъятий из бюджетов городов областного значения в областной бюджет в сумме 6201361,0 тысяч тенге, в том числе:
города Костаная – 3207877,0 тысячи тенге;
города Лисаковска – 193073,0 тысяч тенге;
города Рудного – 2800411,0 тысяча тенге.
4. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрены объемы субвенций, передаваемых из областного бюджета бюджетам районов и городу областного значения, в сумме 17893796,0 тысяч тенге, в том числе:
Алтынсаринскому – 664345,0 тысяч тенге;
Амангельдинскому – 1103918,0 тысяч тенге;
Аулиекольскому – 1599684,0 тысячи тенге;
Денисовскому – 956587,0 тысяч тенге;
Джангельдинскому – 1242099,0 тысяч тенге;
Житикаринскому – 1168285,0 тысячи тенге;
Камыстинскому – 849085,0 тысяч тенге;
Карабалыкскому – 953646,0 тысяч тенге;
Карасускому – 1329678,0 тысяч тенге;
Костанайскому – 1048203,0 тысяч тенге;
Мендыкаринскому – 1162497,0 тысяч тенге;
Наурзумскому – 778927,0 тысяч тенге;
Сарыкольскому – 943720,0 тысяч тенге;
Тарановскому – 597313,0 тысяч тенге;
Узункольскому – 1016340,0 тысяч тенге;
Федоровскому – 1146865,0 тысячи тенге;
Городу Аркалыку – 1332604,0 тысячи тенге.
4-1. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
в республиканский бюджет в сумме 777145,1 тысячи тенге, в том числе из областного бюджета в сумме 630195,7 тысячи тенге и из бюджетов районов и городов в сумме 146949,4 тысячи тенге;
в областной бюджет из бюджетов районов и городов в сумме 6143,6 тысячи тенге.
Поступление в областной бюджет указанных сумм возврата целевых трансфертов из бюджетов районов и городов определяется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 4-1 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011); с изменениями от 05.04.2011 № 378 (вводится в действие с 01.01.2011).
5. Утвердить резерв местного исполнительного органа Костанайской области на 2011 год в сумме 4600,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5 в редакции решения маслихата Костанайской области от 15.07.2011 № 414 (вводится в действие с 01.01.2011).
6. Установить лимит долга местного исполнительного органа Костанайской области на 31 декабря 2011 года в размере 3017136,0 тысяч тенге.
7. Учесть в областном бюджете минимальные объемы бюджетных средств, направляемых на оказание амбулаторно-поликлинической помощи, с учетом расходов на амбулаторно-поликлиническую помощь кожно-венерологических, онкологических и наркологических диспансеров, в том числе:
на 2011 год - 4468338,0 тысяч тенге;
на 2012 год - 5287410,0 тысяч тенге;
на 2013 год - 5343617,0 тысяч тенге.
7-1. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в следующих размерах:
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 219346,0 тысяч тенге;
на поддержку семеноводства в сумме 372832,0 тысяч тенге;
на поддержку племенного животноводства в сумме 568094,0 тысячи тенге;
на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства в сумме 1250795,0 тысяч тенге;
на субсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства в сумме 218,0 тысяч тенге;
на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения в сумме 292638,0 тысяч тенге;
для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 72662,0 тысячи тенге;
на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения в сумме 2616073,0 тысячи тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 542637,0 тысячи тенге;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 204850,0 тысяч тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования в сумме 210558,0 тысяч тенге;
на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме 61215,0 тысяч тенге;
на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 348667,0 тысяч тенге;
на обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования в сумме 25000,0 тысяч тенге;
на приобретение учебного оборудования для повышения квалификации педагогических кадров в сумме 28000,0 тысяч тенге;
на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в сумме 1208737,0 тысяч тенге;
на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов в сумме 1248627,0 тысяч тенге;
на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне в сумме 810300,0 тысяч тенге;
на введение стандартов специальных социальных услуг в сумме 160362,0 тысячи тенге;
на размещение государственного социального заказа в не правительственном секторе в сумме 7714,0 тысяч тенге;
на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях в сумме 58860,0 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области (за исключением абзацев второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого).
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-1 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011); с изменениями от 05.04.2011 № 378 (вводится в действие с 01.01.2011); с изменениями от 30.06.2011 № 407 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-2. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках программы "Дорожная карта бизнеса – 2020" в сумме 526839,0 тысячи тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-2 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011); с изменениями от 05.04.2011 № 378 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-3. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм:
целевого трансферта из республиканского бюджета на развитие областным бюджетам на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 1125000,0 тысяч тенге;
целевого трансферта из республиканского бюджета на развитие областным бюджетам на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 586000,0 тысяч тенге;
кредитования областных бюджетов на строительство и (или) приобретение жилья в сумме 1164000,0 тысяч тенге;
бюджетных кредитов местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 465569,0 тысяч тенге.
Распределение указанных сумм осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-3 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011); с изменениями от 05.04.2011 № 378 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-4. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в следующих размерах:
на обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения в сумме 34958,0 тысяч тенге;
на проведение операции "Мак" в сумме 2744,0 тысячи тенге;
на содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции в сумме 28192,0 тысячи тенге;
на содержание и материально-техническое оснащение Центра временного размещения оралманов и Центра адаптации и интеграции оралманов в сумме 2197,0 тысяч тенге по программам областного бюджета
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-4 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011); в редакции от 19.08.2011 № 427 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-5. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на строительство и реконструкцию объектов образования в сумме 1118742,0 тысячи тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-5 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-6. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в сумме 2941117,0 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-6 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-7. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета:
на развитие системы водоснабжения в сумме 1232624,0 тысяча тенге;
на развитие коммунального хозяйства в сумме 740242,0 тысячи тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-7 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011); с изменениями от 05.04.2011 № 378 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-8. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на развитие газотранспортной системы в сумме 1107069,0 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-8 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-9. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на развитие системы водоснабжения в сумме 1376590,0 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-9 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-10. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на развитие теплоэнергетической системы в сумме 847591,0 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-10 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-11. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 1578863,0 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-11 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-12. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020" в сумме 855030,0 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-12 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-13. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрены целевые текущие трансферты в республиканский бюджет в связи с передачей функций по проведению государственного технического осмотра транспортных средств в сумме 3865,0 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-13 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-14. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в следующих размерах:
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 232 220,0 тысяч тенге;
на установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования в сумме 31642,0 тысячи тенге.
Распределение целевого текущего трансферта на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-14 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 05.04.2011 № 378 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-15. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на организацию и проведение идентификации сельскохозяйственных животных в сумме 110439,0 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-15 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 05.04.2011 № 378 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-16. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 в следующих размерах:
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в сумме 256672,0 тысячи тенге;
на частичное субсидирование заработной платы в сумме 59059,0 тысяч тенге;
на обучение предпринимательству в сумме 88,0 тысяч тенге;
на создание центров занятости в сумме 153999,0 тысяч тенге.
Распределение целевого текущего трансферта на создание центров занятости осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-16 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 05.04.2011 № 378 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-17. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов из районных (городских) бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий посредством выделения трансфертов из нижестоящих бюджетов в сумме 17279,0 тысяч тенге, на содержание вновь созданного государственного учреждения "Ревизионная комиссия по Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-17 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 15.07.2011 № 414 (вводится в действие с 01.01.2011).
8. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета на 2011 год, согласно приложению 4.
9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии С. Ещанов
Секретарь Костанайского
областного маслихата С. Тукенов
СОГЛАСОВАНО
Начальник государственного
учреждения "Управление
экономики и бюджетного
планирования акимата
Костанайской области"
______________ М. Щеглова
13 декабря 2010 года
Приложение 1
к решению маслихата
от 13 декабря 2010 года № 357
Приложение 1
к решению маслихата
от 19 августа 2011 года № 427
Областной бюджет Костанайской области на 2011 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Костанайской области от 19.08.2011 № 427 (вводится в действие с 01.01.2011).
Категория |
Сумма, тысяч |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
85 826 383,9 |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
5 258 080,0 |
1 |
05 |
0 |
0 |
Внутренние налоги на товары, |
5 258 080,0 |
1 |
05 |
3 |
0 |
Поступления за использование |
5 258 080,0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
367 423,9 |
2 |
01 |
0 |
0 |
Доходы от государственной |
61 252,0 |
2 |
01 |
1 |
0 |
Поступления части чистого |
6 571,0 |
2 |
01 |
3 |
0 |
Дивиденды на государственные |
216,0 |
2 |
01 |
5 |
0 |
Доходы от аренды имущества, |
45 037,0 |
2 |
01 |
6 |
0 |
Вознаграждения (интересы) за |
1 215,0 |
2 |
01 |
7 |
0 |
Вознаграждения по кредитам, |
8 213,0 |
2 |
02 |
0 |
0 |
Поступления от реализации |
6 316,0 |
2 |
02 |
1 |
0 |
Поступления от реализации |
6 316,0 |
2 |
04 |
0 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, |
292 284,0 |
2 |
04 |
1 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, |
292 284,0 |
06 |
Прочие неналоговые |
7 571,9 |
|||
1 |
Прочие неналоговые |
7 571,9 |
|||
3 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от продажи |
850,0 |
3 |
01 |
0 |
0 |
Продажа государственного |
850,0 |
3 |
01 |
1 |
0 |
Продажа государственного |
850,0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
80 200 030,0 |
4 |
01 |
0 |
0 |
Трансферты из нижестоящих |
6 388 533,0 |
4 |
01 |
2 |
0 |
Трансферты из районных |
6 388 533,0 |
4 |
02 |
0 |
0 |
Трансферты из вышестоящих |
73 811 497,0 |
4 |
02 |
1 |
0 |
Трансферты из |
73 811 497,0 |
Функциональная группа |
Сумма, тысяч |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
86 490 137,5 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
1 054 398,0 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, |
685 984,0 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
47 525,0 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению |
46 525,0 |
01 |
1 |
110 |
003 |
Капитальные расходы |
1 000,0 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
618 317,0 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению |
392 547,0 |
01 |
1 |
120 |
003 |
Организация деятельности |
202 170,0 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
23 600,0 |
282 |
Ревизионная комиссия области |
20 142,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
20 142,0 |
|||
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
218 901,0 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
218 901,0 |
001 |
Услуги по реализации |
143 134,0 |
|||
009 |
Организация приватизации |
3 499,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и |
1 223,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
7 000,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
62 045,0 |
|||
114 |
Целевые трансферты на |
2 000,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
149 513,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
149 513,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
142 513,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
7 000,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
68 257,0 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
18 962,0 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
18 962,0 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках |
12 824,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной |
6 138,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по |
49 295,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
49 295,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
23 405,2 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской |
13 023,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
9 310,5 |
009 |
Капитальные расходы |
3 556,3 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, |
4 694 222,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная |
4 694 222,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган |
4 680 959,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
4 086 653,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, |
3 303,0 |
006 |
Капитальные расходы |
427 000,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
36 105,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
33 003,0 |
|||
015 |
Организация содержания |
26 804,0 |
|||
016 |
Проведение операции "Мак" |
2 744,0 |
|||
018 |
Обеспечение охраны |
34 958,0 |
|||
019 |
Содержание, |
28 192,0 |
|||
020 |
Содержание, |
2 197,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
13 263,0 |
|||
003 |
Развитие объектов органов |
13 263,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
11 048 520,2 |
04 |
1 |
0 |
0 |
Дошкольное воспитание и |
768 123,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования |
768 123,0 |
04 |
2 |
260 |
027 |
Целевые текущие трансферты |
542 637,0 |
045 |
Целевые текущие трансферты из |
225 486,0 |
|||
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и |
2 641 163,0 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, |
927 679,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование |
927 679,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования |
1 713 484,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
936 913,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
366 704,0 |
048 |
Целевые текущие трансферты |
204 850,0 |
|||
058 |
Целевые текущие трансферты |
205 017,0 |
|||
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и |
3 848 731,0 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
172 572,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
172 572,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования |
3 676 159,0 |
024 |
Подготовка специалистов в |
3 253 347,0 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
366 170,0 |
034 |
Обновление и переоборудование |
25 000,0 |
|||
047 |
Установление доплаты за |
31 642,0 |
|||
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
634 391,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган |
236 540,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
236 540,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
20 632,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
20 632,0 |
04 |
5 |
261 |
0 |
Управление образования |
377 219,0 |
04 |
5 |
261 |
010 |
Повышение квалификации и |
92 547,0 |
035 |
Приобретение учебного |
28 000,0 |
|||
052 |
Повышение квалификации, |
256 672,0 |
|||
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
3 156 112,2 |
253 |
Управление здравоохранения |
99 651,0 |
|||
034 |
Капитальные расходы |
99 651,0 |
|||
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования |
1 451 686,2 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
78 567,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы |
74 011,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка |
19 099,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
179 569,0 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического |
103 811,0 |
04 |
9 |
261 |
012 |
Реабилитация и социальная |
229 607,0 |
04 |
9 |
261 |
013 |
Капитальные расходы |
7 000,0 |
033 |
Целевые текущие трансферты из |
348 667,0 |
|||
042 |
Целевые текущие трансферты из |
56 799,0 |
|||
4 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
354 556,2 |
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1 604 775,0 |
007 |
Целевые трансферты на |
720 113,0 |
|||
008 |
Целевые трансферты на |
486 033,0 |
|||
04 |
9 |
271 |
037 |
Строительство и реконструкция |
398 629,0 |
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
17 668 618,4 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
990 256,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
990 256,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее |
657 765,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства |
231 248,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа |
97 916,0 |
012 |
Реализация социальных |
3 327,0 |
|||
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная |
4 807 574,0 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
4 807 574,0 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи |
3 430 963,0 |
05 |
3 |
253 |
019 |
Обеспечение больных |
95 008,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
304 978,0 |
05 |
3 |
253 |
021 |
Обеспечение онкологических |
238 539,0 |
05 |
3 |
253 |
022 |
Обеспечение больных с |
64 747,0 |
026 |
Обеспечение факторами |
275 700,0 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин |
308 270,0 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
89 369,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
6 301 653,0 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
6 301 653,0 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание |
5 769 115,0 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
532 538,0 |
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской |
890 762,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
890 762,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской |
843 090,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы |
47 672,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
4 678 373,4 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1 653 698,0 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
92 901,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
191 323,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение |
66 529,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан |
9 737,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические |
15 989,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы |
6 000,0 |
033 |
Капитальные расходы |
1 271 219,0 |
|||
05 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
3 024 675,4 |
05 |
9 |
271 |
038 |
Строительство и реконструкция |
3 024 675,4 |
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и |
3 219 659,0 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2 541 221,0 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации |
1 731 361,0 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
724 697,0 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
680 165,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
43 283,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
283 216,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования |
804 260,0 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
773 559,0 |
037 |
Социальная реабилитация |
30 701,0 |
|||
06 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
5 600,0 |
06 |
1 |
271 |
039 |
Строительство и реконструкция |
5 600,0 |
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
303 594,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации |
303 594,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка |
303 594,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
374 844,0 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации |
374 756,0 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
87 124,0 |
007 |
Капитальные расходы |
8 000,0 |
|||
018 |
Размещение государственного |
7 714,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты |
58 860,0 |
|||
037 |
Целевые текущие трансферты из |
213 058,0 |
|||
265 |
Управление |
88,0 |
|||
018 |
Обучение предпринимательству |
88,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное |
5 269 855,2 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
1 846 213,2 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1 846 213,2 |
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на |
586 000,0 |
024 |
Целевые трансферты на |
135 213,2 |
|||
027 |
Целевые трансферты на |
1 125 000,0 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
3 417 242,0 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
241 048,0 |
07 |
2 |
271 |
013 |
Целевые трансферты на |
215 088,0 |
044 |
Целевые трансферты на |
25 960,0 |
|||
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
3 176 194,0 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации |
49 813,0 |
||
004 |
Газификация населенных |
708 343,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
2 059,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на |
1 232 624,0 |
|||
012 |
Целевые трансферты на |
265 937,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на |
465 539,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
155 197,0 |
|||
114 |
Целевые трансферты на |
296 682,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
6 400,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
6 400,0 |
|||
015 |
Целевые трансферты на |
6 400,0 |
|||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм и |
4 510 261,0 |
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области |
2 455 554,0 |
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
836 068,0 |
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
47 109,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
135 287,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
175 159,0 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
467 365,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
2 000,0 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
9 148,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
1 619 486,0 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
1 619 486,0 |
|||
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
1 270 243,0 |
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, |
1 267 693,0 |
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
37 436,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных |
45 995,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
1 123 537,0 |
010 |
Капитальные расходы |
5 500,0 |
|||
08 |
2 |
260 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
55 225,0 |
08 |
2 |
271 |
000 |
Управление строительства |
2 550,0 |
08 |
2 |
271 |
017 |
Развитие объектов спорта и |
2 550,0 |
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
636 978,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и |
208 989,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
20 725,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности |
182 794,0 |
005 |
Капитальные расходы |
5 470,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
181 161,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
181 161,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней |
189 613,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
189 613,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
57 215,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
24 327,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного |
27 888,0 |
003 |
Капитальные расходы |
5 000,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
5 643,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, |
5 643,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
5 643,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
141 843,0 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней |
141 843,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
93 880,0 |
08 |
9 |
263 |
003 |
Реализация региональных |
44 963,0 |
005 |
Капитальные расходы |
3 000,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
2 347 695,8 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
2 347 695,8 |
|||
271 |
Управление строительства |
2 066,8 |
|||
019 |
Целевые трансферты на |
2 066,8 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
2 345 629,0 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической |
1 988 629,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на |
357 000,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
9 477 502,9 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
5 200 446,9 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского |
5 200 446,9 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
97 021,0 |
10 |
1 |
255 |
002 |
Поддержка семеноводства |
372 832,0 |
003 |
Капитальные расходы |
6 000,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
593 171,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка |
1 241 428,0 |
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости |
1 102,0 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
6 100,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
2 694 966,0 |
|||
031 |
Централизованный закуп |
110 439,0 |
|||
099 |
Целевые текущие трансферты |
74 387,9 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
3 000,0 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
2 035 031,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов |
14 984,0 |
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
14 984,0 |
10 |
2 |
255 |
0 |
Управление сельского |
292 638,0 |
10 |
2 |
255 |
009 |
Субсидирование стоимости |
292 638,0 |
271 |
Управление строительства |
1 727 409,0 |
|||
271 |
029 |
Целевые трансферты на |
1 727 409,0 |
||
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
607 359,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов |
607 359,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство |
595 244,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
12 115,0 |
4 |
Рыбное хозяйство |
218,0 |
|||
255 |
Управление сельского |
218,0 |
|||
034 |
Cубсидирование повышения |
218,0 |
|||
10 |
5 |
0 |
Охрана окружающей среды |
111 291,0 |
|
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов |
111 291,0 |
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
55 206,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране |
53 085,0 |
013 |
Капитальные расходы |
3 000,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
42 316,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных |
42 316,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
41 316,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
1 000,0 |
9 |
Прочие услуги в области |
1 480 841,0 |
|||
255 |
Управление сельского |
1 480 841,0 |
|||
013 |
Субсидирование повышения |
1 250 795,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
10 700,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты |
216 378,0 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке |
2 968,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, |
112 618,0 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, |
112 618,0 |
11 |
2 |
267 |
0 |
Управление государственного |
36 094,0 |
11 |
2 |
267 |
001 |
Услуги по реализации |
35 094,0 |
11 |
2 |
267 |
003 |
Капитальные расходы |
1 000,0 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
41 435,0 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
38 135,0 |
11 |
2 |
271 |
005 |
Капитальные расходы |
2 000,0 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
1 300,0 |
|||
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
35 089,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
32 089,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
3 000,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
6 298 220,0 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
4 704 382,6 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
4 704 382,6 |
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
3 022 837,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на |
1 681 545,6 |
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере |
1 593 837,4 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
1 593 837,4 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
42 833,0 |
12 |
9 |
268 |
002 |
Развитие транспортной |
1 228 863,0 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
46 325,0 |
011 |
Капитальные расходы |
2 900,0 |
|||
12 |
9 |
268 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
272 916,4 |
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
1 500 273,0 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
51 847,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление |
51 847,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
49 847,0 |
13 |
1 |
265 |
002 |
Капитальные расходы |
2 000,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
1 448 426,0 |
256 |
Управление координации |
71 760,0 |
|||
009 |
Целевые текущие трансферты из |
71 760,0 |
|||
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
4 600,0 |
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного |
4 600,0 |
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
61 957,0 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
61 957,0 |
265 |
Управление |
455 079,0 |
|||
13 |
9 |
## |
004 |
Поддержка частного |
108 808,0 |
13 |
9 |
265 |
014 |
Субсидирование процентной |
204 709,0 |
13 |
9 |
## |
015 |
Частичное гарантирование |
99 652,0 |
13 |
9 |
## |
016 |
Сервисная поддержка ведения |
41 910,0 |
271 |
Управление строительства |
855 030,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
855 030,0 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
19 220 037,0 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
19 220 037,0 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
19 220 037,0 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
17 893 796,0 |
15 |
1 |
257 |
011 |
Возврат неиспользованных |
781 217,0 |
017 |
Возврат, использованных не по |
33 000,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
412 024,0 |
|||
029 |
Целевые текущие трансферты |
100 000,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
1 123 130,8 |
||||
Бюджетные кредиты |
1 631 569,0 |
||||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное |
1 164 000,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
1 164 000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1 164 000,0 |
07 |
1 |
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
1 164 000,0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
465 569,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
465 569,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского |
465 569,0 |
025 |
Бюджетные кредиты местным |
465 569,0 |
|||
13 |
Прочие |
2000,0 |
|||
09 |
Прочие |
2000,0 |
|||
265 |
Управление |
2000,0 |
|||
009 |
Содействие развитию |
2000,0 |
|||
Категория |
Сумма, тысяч тенге |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Погашение бюджетных кредитов |
508 438,2 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
508 438,2 |
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
508 438,2 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
508 438,2 |
5 |
01 |
1 |
03 |
Погашение бюджетных кредитов, |
451 493,2 |
5 |
01 |
1 |
15 |
Погашение бюджетных кредитов, |
56 945,0 |
IV. Сальдо по операциям с |
295 984,0 |
||||
Приобретение финансовых |
295 984,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
295 984,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
295 984,0 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
295 984,0 |
13 |
9 |
120 |
005 |
Формирование или увеличение |
295 984,0 |
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-2 082 868,4 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
2 082 868,4 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 13 декабря 2010 года № 357
Областной бюджет Костанайской области на 2012 год
Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011).
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
75646254,0 |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
5254314,0 |
1 |
05 |
0 |
0 |
Внутренние налоги на товары, |
5254314,0 |
1 |
05 |
3 |
0 |
Поступления за использование |
5254314,0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
55111,0 |
2 |
01 |
0 |
0 |
Доходы от государственной |
48353,0 |
2 |
01 |
1 |
0 |
Поступления части чистого дохода |
320,0 |
2 |
01 |
5 |
0 |
Доходы от аренды имущества, |
42946,0 |
2 |
01 |
7 |
0 |
Вознаграждения по кредитам, |
5087,0 |
2 |
02 |
0 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
6758,0 |
2 |
02 |
1 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
6758,0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
70336829,0 |
4 |
01 |
0 |
0 |
Трансферты из нижестоящих органов |
8238573,0 |
4 |
01 |
2 |
0 |
Трансферты из районных (городских) |
8238573,0 |
4 |
02 |
0 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
62098256,0 |
4 |
02 |
1 |
0 |
Трансферты из республиканского |
62098256,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
75436707,5 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
1352211,0 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, |
1019645,0 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
55167,0 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению |
54167,0 |
01 |
1 |
110 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
964478,0 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению |
362681,0 |
01 |
1 |
120 |
003 |
Организация деятельности |
595797,0 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
6000,0 |
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
156772,0 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
156772,0 |
001 |
Услуги по реализации |
148219,0 |
|||
009 |
Организация приватизации |
3744,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и |
1309,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
3500,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
175794,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
175794,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
172294,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
3500,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
73962,0 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
17191,0 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
17191,0 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
10623,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной |
6568,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по |
56771,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
56771,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
28245,0 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
16634,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
11392,0 |
009 |
Капитальные расходы |
500,0 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, |
5008779,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная деятельность |
5008779,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
5008779,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
4521009,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих |
3534,0 |
006 |
Капитальные расходы |
377000,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
41478,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
36267,0 |
|||
015 |
Организация содержания |
29491,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
10728898,0 |
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и |
3233378,0 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1006440,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование для |
1006440,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
2226938,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение по |
1833061,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
393877,0 |
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и профессиональное, |
4453680,0 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
192109,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
192109,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования области |
4261571,0 |
024 |
Подготовка специалистов в |
3788385,0 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
473186,0 |
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
189834,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
84028,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
84028,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
7460,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
7460,0 |
04 |
5 |
261 |
0 |
Управление образования области |
98346,0 |
04 |
5 |
261 |
010 |
Повышение квалификации и |
98346,0 |
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
2852006,0 |
253 |
Управление здравоохранения |
140351,0 |
|||
034 |
Капитальные расходы |
140351,0 |
|||
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования области |
855413,0 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
86490,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы |
61136,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка |
20436,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
97877,0 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического |
104689,0 |
04 |
9 |
261 |
012 |
Реабилитация и социальная |
367285,0 |
04 |
9 |
261 |
013 |
Капитальные расходы |
3500,0 |
4 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
114000,0 |
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1856242,0 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
1415000,0 |
|||
008 |
Целевые трансферты на развитие |
441242,0 |
|||
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
14324224,0 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
1111657,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1111657,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее |
804336,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства и |
256815,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа |
48641,0 |
05 |
2 |
253 |
017 |
Приобретение тест-систем для |
1865,0 |
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная медицинская |
3687215,0 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
3687215,0 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи |
3504221,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
71530,0 |
05 |
3 |
253 |
021 |
Обеспечение онкологических |
47350,0 |
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
64114,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
5920227,0 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
5920227,0 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание |
5414611,0 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
505616,0 |
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской помощи |
995787,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
995787,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской |
943422,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
52365,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
2609338,0 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1040003,0 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
102009,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
182962,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение |
73701,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан бесплатным |
10419,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические |
17912,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
033 |
Капитальные расходы медицинских |
650000,0 |
|||
05 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1569335,0 |
05 |
9 |
271 |
038 |
Строительство и реконструкция |
1569335,0 |
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и социальное |
2924640,0 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2503117,0 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации |
1683454,0 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
688359,0 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
702223,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
44260,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
248612,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования области |
819663,0 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
784827,0 |
037 |
Социальная реабилитация |
34836,0 |
|||
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
322501,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации |
322501,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
322501,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
99022,0 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации |
99022,0 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
96022,0 |
007 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3953063,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
1211000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1211000,0 |
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на развитие |
586000,0 |
027 |
Целевые трансферты на развитие |
625000,0 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
2742063,0 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
246228,0 |
07 |
2 |
271 |
013 |
Целевые трансферты на развитие |
198948,0 |
044 |
Целевые трансферты на развитие |
47280,0 |
|||
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
2495835,0 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации |
50670,0 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
798168,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
615730,0 |
|||
012 |
Целевые трансферты на развитие |
174079,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
662588,0 |
|||
114 |
Целевые трансферты на развитие |
192600,0 |
|||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм и |
3248600,0 |
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области культуры |
1001964,0 |
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
1001964,0 |
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
51905,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
154620,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
315576,0 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
477863,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
1446159,0 |
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1446159,0 |
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
40655,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных |
70692,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
1332812,0 |
010 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
662661,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и |
200505,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
25622,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности |
173883,0 |
005 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
200423,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
200423,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
202886,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
202886,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
58847,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
26927,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного языка |
29920,0 |
003 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
6627,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
6627,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
6627,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
131189,0 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
131189,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
96615,0 |
08 |
9 |
263 |
003 |
Реализация региональных |
32574,0 |
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
1245231,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
1245231,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
19000,0 |
|||
019 |
Целевые трансферты на развитие |
19000,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
1226231,0 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической |
213111,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
1013120,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
7208934,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
4083449,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
4083449,0 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
104072,0 |
003 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
26832,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка |
1250214,0 |
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости услуг |
1102,0 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
3263,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
2694966,0 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
2282881,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
16033,0 |
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
16033,0 |
271 |
Управление строительства |
2266848,0 |
|||
271 |
029 |
Целевые трансферты на развитие |
2266848,0 |
||
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
664003,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
664003,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство |
650449,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
13554,0 |
10 |
5 |
0 |
0 |
Охрана окружающей среды |
120695,0 |
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
120695,0 |
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
60894,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране |
56801,0 |
013 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
46457,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных отношений |
46457,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
45457,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
9 |
Прочие услуги в области |
11449,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
11449,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
11449,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, |
119654,0 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, |
119654,0 |
11 |
2 |
267 |
0 |
Управление государственного |
39609,0 |
11 |
2 |
267 |
001 |
Услуги по реализации |
38609,0 |
11 |
2 |
267 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
43944,0 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
41944,0 |
11 |
2 |
271 |
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
36101,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
35101,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
5114313,0 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
3491899,0 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
3491899,0 |
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
779749,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
2712150,0 |
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере |
1622414,0 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
1622414,0 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
44634,0 |
12 |
9 |
268 |
002 |
Развитие транспортной |
1522742,0 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
53038,0 |
011 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
1560392,5 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
52242,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление предпринимательства |
52242,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
50242,0 |
13 |
1 |
265 |
002 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
1508150,5 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
106000,5 |
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
106000,5 |
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
852150,0 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
852150,0 |
271 |
Управление строительства |
550000,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
550000,0 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
18573806,0 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
18573806,0 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
18573806,0 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
18573806,0 |
III. Чистое бюджетное |
825549,2 |
||||
Бюджетные кредиты |
1346483,0 |
||||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
864000,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
864000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
864000,0 |
07 |
1 |
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
864000,0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
482483,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
482483,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
482483,0 |
025 |
Бюджетные кредиты местным |
482483,0 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Погашение бюджетных кредитов |
520933,8 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
520933,8 |
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
520933,8 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
520933,8 |
IV. Сальдо по операциям с |
278991,0 |
||||
Приобретение финансовых |
278991,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
278991,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
278991,0 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
278991,0 |
13 |
9 |
120 |
005 |
Формирование или увеличение |
278991,0 |
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-894993,7 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
894993,7 |
Приложение 3
к решению маслихата
от 13 декабря 2010 года № 357
Областной бюджет Костанайской области на 2013 год
Сноска. Приложение 3 в редакции решения маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011).
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
76395917,0 |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
5623253,0 |
1 |
05 |
0 |
0 |
Внутренние налоги на товары, |
5623253,0 |
1 |
05 |
3 |
0 |
Поступления за использование |
5623253,0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
55394,0 |
2 |
01 |
0 |
0 |
Доходы от государственной |
48163,0 |
2 |
01 |
1 |
0 |
Поступления части чистого дохода |
342,0 |
2 |
01 |
5 |
0 |
Доходы от аренды имущества, |
45952,0 |
2 |
01 |
7 |
0 |
Вознаграждения по кредитам, |
1869,0 |
2 |
02 |
0 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
7231,0 |
2 |
02 |
1 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
7231,0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
70717270,0 |
4 |
01 |
0 |
0 |
Трансферты из нижестоящих органов |
9223386,0 |
4 |
01 |
2 |
0 |
Трансферты из районных (городских) |
9223386,0 |
4 |
02 |
0 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
61493884,0 |
4 |
02 |
1 |
0 |
Трансферты из республиканского |
61493884,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
76164180,2 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
1390992,0 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, |
1048755,0 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
56636,0 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению |
55636,0 |
01 |
1 |
110 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
992119,0 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению |
376952,0 |
01 |
1 |
120 |
003 |
Организация деятельности |
609167,0 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
6000,0 |
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
160909,0 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
160909,0 |
001 |
Услуги по реализации |
152002,0 |
|||
009 |
Организация приватизации |
4006,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и |
1401,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
3500,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
181328,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
181328,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
177828,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
3500,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
77452,0 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
18250,0 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
18250,0 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
11222,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной |
7028,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по |
59202,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
59202,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
28766,0 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
17747,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
12189,0 |
009 |
Капитальные расходы |
500,0 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, |
5072508,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная деятельность |
5072508,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
5072508,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
4582190,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих |
3781,0 |
006 |
Капитальные расходы |
377000,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
42157,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
37165,0 |
|||
015 |
Организация содержания |
30215,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
9926055,0 |
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и |
2483657,0 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1032478,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование для |
1032478,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1451179,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение по |
1045179,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
406000,0 |
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и профессиональное, |
5222549,0 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
194702,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
194702,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования области |
5027847,0 |
024 |
Подготовка специалистов в |
4545858,0 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
481989,0 |
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
194767,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
86346,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
86346,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
7982,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
7982,0 |
04 |
5 |
261 |
0 |
Управление образования области |
100439,0 |
04 |
5 |
261 |
010 |
Повышение квалификации и |
100439,0 |
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
2025082,0 |
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования области |
648776,0 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
88152,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы |
69587,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка |
21867,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
102434,0 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического |
113263,0 |
04 |
9 |
261 |
012 |
Реабилитация и социальная |
135773,0 |
04 |
9 |
261 |
013 |
Капитальные расходы |
3500,0 |
4 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
114200,0 |
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1376306,0 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
500000,0 |
|||
008 |
Целевые трансферты на развитие |
876306,0 |
|||
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
13095735,0 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
1228107,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1228107,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее |
914719,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства и |
261096,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа |
50296,0 |
05 |
2 |
253 |
017 |
Приобретение тест-систем для |
1996,0 |
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная медицинская |
3785136,0 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
3785136,0 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи |
3589333,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
76537,0 |
05 |
3 |
253 |
021 |
Обеспечение онкологических |
50664,0 |
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
68602,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
6026110,0 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
6026110,0 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание амбулаторно- |
5485100,0 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
541010,0 |
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской помощи |
1004879,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1004879,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской |
950783,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
54096,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
1051503,0 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1051503,0 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
103787,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
190282,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение |
75173,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан бесплатным |
11148,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические |
18113,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
033 |
Капитальные расходы медицинских |
650000,0 |
|||
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и социальное |
3014090,0 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2559666,0 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации |
1718297,0 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
524413,0 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
901012,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
44260,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
248612,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования области |
841369,0 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
805597,0 |
037 |
Социальная реабилитация |
35772,0 |
|||
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
353626,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации |
353626,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
353626,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
100798,0 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации |
100798,0 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
97798,0 |
007 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4444714,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
2461000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
2461000,0 |
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на развитие |
586000,0 |
027 |
Целевые трансферты на развитие |
1875000,0 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
1983714,0 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
510000,0 |
07 |
2 |
271 |
013 |
Целевые трансферты на развитие |
510000,0 |
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
1473714,0 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации |
51438,0 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
949100,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
267476,0 |
|||
114 |
Целевые трансферты на развитие |
203700,0 |
|||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм и |
3247696,0 |
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области культуры |
877766,0 |
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
877766,0 |
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
52933,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
161595,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
168855,0 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
492383,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
1540190,0 |
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1540190,0 |
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
41890,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных |
75641,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
1420659,0 |
010 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
685159,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и |
203963,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
25972,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности |
176991,0 |
005 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
203779,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
203779,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
217088,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
217088,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
60329,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
27189,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного языка |
31140,0 |
003 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
7091,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
7091,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
7091,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
137490,0 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
137490,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
100636,0 |
08 |
9 |
263 |
003 |
Реализация региональных |
34854,0 |
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
3604808,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
3604808,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
552582,0 |
|||
019 |
Целевые трансферты на развитие |
552582,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
3052226,0 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической |
723000,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
2329226,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
10321235,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
4508886,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
4508886,0 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
106662,0 |
003 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
28710,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка |
1670955,0 |
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости услуг |
1102,0 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
3491,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
2694966,0 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
4950496,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
17155,0 |
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
17155,0 |
271 |
Управление строительства |
4933341,0 |
|||
271 |
029 |
Целевые трансферты на развитие |
4933341,0 |
||
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
676513,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
676513,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство |
662903,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
13610,0 |
10 |
5 |
0 |
0 |
Охрана окружающей среды |
125675,0 |
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
125675,0 |
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
61898,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране |
60777,0 |
013 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
47415,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных отношений |
47415,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
46415,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
9 |
Прочие услуги в области |
12250,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
12250,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
12250,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, |
122440,0 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, |
122440,0 |
11 |
2 |
267 |
0 |
Управление государственного |
40408,0 |
11 |
2 |
267 |
001 |
Услуги по реализации |
39408,0 |
11 |
2 |
267 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
44854,0 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
42854,0 |
11 |
2 |
271 |
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
37178,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
36178,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
2837095,0 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
2228572,0 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
2228572,0 |
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
1342328,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
886244,0 |
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере |
608523,0 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
608523,0 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
45413,0 |
12 |
9 |
268 |
002 |
Развитие транспортной |
504359,0 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
56751,0 |
011 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
778979,2 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
53015,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление предпринимательства |
53015,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
51015,0 |
13 |
1 |
265 |
002 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
725964,2 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
75964,2 |
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
75964,2 |
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
100000,0 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
100000,0 |
271 |
Управление строительства |
550000,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
550000,0 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
18230381,0 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
18230381,0 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
18230381,0 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
18230381,0 |
III. Чистое бюджетное |
847771,5 |
||||
Бюджетные кредиты |
1346483,0 |
||||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
864000,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
864000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
864000,0 |
07 |
1 |
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
864000,0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
482483,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
482483,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
482483,0 |
025 |
Бюджетные кредиты местным |
482483,0 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Погашение бюджетных кредитов |
498711,5 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
498711,5 |
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
498711,5 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
498711,5 |
IV. Сальдо по операциям с |
278959,0 |
||||
Приобретение финансовых |
278959,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
278959,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
278959,0 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
278959,0 |
13 |
9 |
120 |
005 |
Формирование или увеличение |
278959,0 |
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-894993,7 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
894993,7 |
Приложение 4
к решению маслихата
от 13 декабря 2010 года № 357
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения областного бюджета на 2011 год
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение |
Общеобразовательное обучение по специальным |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в |
Здравоохранение |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для |
Пропаганда здорового образа жизни |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация |
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
Обеспечение больных с почечной недостаточностью и |
Обеспечение лекарственными средствами и |