Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо Акмолинского областного маслихата от 25.12.2014 № 2-1-683).
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года, Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2011-2013 годы» от 29 ноября 2010 года Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить областной бюджет на 2011 – 2013 годы, согласно
приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2011 год в следующих объемах:
1) доходы – 98 562 942,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 611 608,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 371 824,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8 005,0 тысяч тенге; поступления трансфертов – 88 571 504,7 тысяч тенге;
2) затраты – 100 247 816,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 216 413,1 тысяч тенге, в том числе: бюджетные кредиты – 1 322 342,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 105 928,9 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 411 881,0 тысяча тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 412 881,0 тысяча тенге; поступления от продажи финансовых активов государства – 1 000,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 2 313 168,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 313 168,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Акмолинского областного маслихата от 28.10.2011 № 4С-38-2 (вводится в действие с 01.01.2011)
2. Установить нормативы распределения доходов в областной бюджет, в бюджеты районов и городов Кокшетау и Степногорск в следующих размерах:
1) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты в областной бюджет – 100 %;
2) по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты в областной бюджет - 100 %;
3) по социальному налогу в бюджеты районов и городов Кокшетау и Степногорск – 100 %.
3. Учесть в составе поступлений областного бюджета на 2011 год целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета согласно приложению 4.
Распределение указанных сумм целевых трансфертов по областному бюджету, бюджетам районов (городов областного значения) определяется постановлением акимата области.
4. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрены объемы субвенций, передаваемых из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения), в сумме 18 911 995 тысяч тенге, в том числе:
Аккольскому - 1 066 382 тысячи тенге;
Аршалынскому – 945 151 тысяча тенге;
Астраханскому – 1 165 037 тысяч тенге;
Атбасарскому – 1 209 372 тысячи тенге;
Буландынскому – 1 372 715 тысяч тенге;
Бурабайскому – 884 977 тысяч тенге;
Егиндыкольскому – 545 961 тысяча тенге;
Енбекшильдерскому – 1 025 865 тысяч тенге;
Ерейментаускому – 1 322 077 тысяч тенге;
Есильскому – 1 081 687 тысяч тенге;
Жаксынскому – 1 250 309 тысяч тенге;
Жаркаинскому – 1 190 126 тысяч тенге;
Зерендинскому – 1 217 762 тысячи тенге;
Коргалжынскому – 978 026 тысяч тенге;
Сандыктаускому – 988 994 тысячи тенге;
Целиноградскому – 1 486 510 тысяч тенге;
Шортандинскому – 1 061 195 тысяч тенге;
городу Степногорску – 119 849 тысяч тенге.
5. Учесть что в областном бюджете на 2011 год предусмотрены бюджетные изъятия из бюджета города Кокшетау в сумме 915 339 тысяч тенге.
5-1. Предусмотреть в областном бюджете на 2011 год поступления трансфертов из районных (городских) бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета в сумме 11 310 тысяч тенге, в связи с упразднением ревизионных комиссий районных (городских) маслихатов и созданием государственного учреждения – ревизионной комиссии области.
Поступления в областной бюджет указанных сумм трансфертов определяются постановлением акимата области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 5-1 в соответствии с решением Акмолинского областного маслихата от 18.08.2011 № 4С-36-6 (вводится в действие с 01.01.2011)
6. Учесть, что в составе расходов областного бюджета на 2011 год предусмотрены целевые трансферты бюджетам районов (городов областного значения) согласно приложению 5.
Распределение указанных сумм целевых трансфертов определяется постановлением акимата области.
7. Учесть, что в составе расходов областного бюджета на 2011 год предусмотрено погашение бюджетных кредитов в республиканский бюджет в сумме 729 581,0 тысяча тенге.
Сноска. Пункт 7 в редакции решения Акмолинского областного маслихата от 28.10.2011 № 4С-38-2 (вводится в действие с 01.01.2011)
7-1. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрен возврат в республиканский бюджет неиспользованных бюджетных кредитов, выданных в 2010 году для реализации мер социальной поддержки специалистам в сумме 143 547,9 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-1 в соответствии с решением Акмолинского областного маслихата от 28.10.2011 № 4С-38-2 (вводится в действие с 01.01.2011)
8. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2011 год в сумме 138 695,5 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 8 в редакции решения Акмолинского областного маслихата от 28.10.2011 № 4С-38-2 (вводится в действие с 01.01.2011)
9. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрены целевые текущие трансферты в республиканский бюджет, в связи с:
передачей функций и полномочий по проведению государственного технического осмотра транспортных средств в сумме 4 516,0 тысяч тенге;
передачей функций по организации деятельности центров обслуживания населения в сумме 344 870,0 тысяч тенге;
передачей подразделения специального назначения «Арлан» в сумме 6 192,0 тысячи тенге;
передачей функций и полномочий по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования в сумме 8 879,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 9 в редакции решения Акмолинского областного маслихата от 28.10.2011 № 4С-38-2 (вводится в действие с 01.01.2011)
10. Установить лимит долга местного исполнительного органа области на 2011 год в размере 3 111 998 тысяч тенге.
11. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрены средства на предоставление дополнительного поощрения безвозмездным донорам в размере 0,75 месячного расчетного показателя.
12. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год для работников здравоохранения предусмотрены средства на возмещение транспортных расходов, связанных с разъездным характером деятельности.
13. Установить специалистам здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта, работающим в аульной (сельской) местности, повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки, по сравнению с окладами и ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях, согласно перечню, согласованному с областным маслихатом.
14. Утвердить перечень областных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета на 2011 год, согласно приложению 6.
15. Утвердить перечень районных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районных бюджетов на 2011 год, согласно приложению 7.
16. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии
Акмолинского областного
маслихата Г.Марченкова
Секретарь Акмолинского
областного маслихата У.Мусабаев
«СОГЛАСОВАНО»
Аким
Акмолинской области С.Дьяченко
Начальник управления экономики
и бюджетного планирования
Акмолинской области М.Такамбаев
Приложение1 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 10 декабря
2010 года № 4С-29-2
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Акмолинского областного маслихата от 28.10.2011 № 4С-38-2 (вводится в действие с 01.01.2011)
Областной бюджет на 2011 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. Доходы |
98 562 942,5 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
9 611 608,1 |
||
01 |
Подоходный налог |
8 456 002,1 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
8 456 002,1 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
1 155 606,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
1 155 606,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
371 824,7 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
39 178,1 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
1 654,6 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
20 045,0 |
||
6 |
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах |
4 000,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
13 478,5 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2 782,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2 782,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
288,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
288,0 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
301 508,9 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
301 508,9 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
28 067,7 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
28 067,7 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
8 005,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
8 005,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
8 005,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
88 571 504,7 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
1 217 488,7 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
1 217 488,7 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
87 354 016,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
87 354 016,0 |
||
0,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
II. Затраты |
100 247 816,6 |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
981 217,3 |
||
110 |
Аппарат маслихата области |
68 286,4 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области |
53 288,4 |
||
002 |
Создание информационных систем |
125,5 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
14 872,5 |
||
120 |
Аппарат акима области |
623 714,1 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима области |
311 777,8 |
||
002 |
Создание информационных систем |
17 226,1 |
||
003 |
Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» |
135 260,6 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
159 449,6 |
||
257 |
Управление финансов области |
110 017,8 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
88 609,0 |
||
009 |
Организация приватизации коммунальной собственности |
1 888,8 |
||
013 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 380,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
17 140,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
123 571,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области |
115 818,4 |
||
002 |
Создание информационных систем |
108,5 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
7 644,1 |
||
282 |
Ревизионная комиссия области |
55 628,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области |
34 103,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
125,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
21 400,0 |
||
2 |
Оборона |
85 092,8 |
||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
85 092,8 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
29 140,0 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
3 936,0 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
41 016,8 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба |
11 000,0 |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно- |
4 067 803,7 |
||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
3 747 004,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области |
3 461 049,1 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
3 607,0 |
||
005 |
Создание информационных систем |
2 605,6 |
||
006 |
Капитальные расходы государственных органов |
148 201,6 |
||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
34 898,7 |
||
014 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
2 562,0 |
||
015 |
Организация содержания служебных животных |
27 554,7 |
||
016 |
Проведение операции «Мак» |
2 719,0 |
||
018 |
Обеспечение охраны общественного порядка во время проведений мероприятий международного значения за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
27 906,0 |
||
019 |
Содержание, материально- |
33 502,0 |
||
020 |
Содержание и материально- |
2 399,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
320 799,0 |
||
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
0,0 |
||
053 |
Строительство объектов общественного порядка и безопасности за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
320 799,0 |
||
4 |
Образование |
12 523 955,2 |
||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
104 909,7 |
||
007 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
104 909,7 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
176 630,4 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
9 057,4 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
167 573,0 |
||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
1 050 523,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
855 076,0 |
||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования |
195 447,0 |
||
261 |
Управление образования области |
8 539 578,4 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
81 286,2 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
643 431,9 |
||
004 |
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования |
52 747,0 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования |
53 204,0 |
||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
611 920,0 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба |
32 472,2 |
||
010 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
137 706,0 |
||
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого- |
94 045,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
3 774 304,8 |
||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
917 766,0 |
||
033 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
204 317,0 |
||
034 |
Обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования |
50 000,0 |
||
035 |
Приобретение учебного оборудования для повышения квалификации педагогических кадров |
28 000,0 |
||
042 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
42 105,0 |
||
045 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования |
227 910,0 |
||
047 |
Установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования |
28 244,0 |
||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования |
114 688,0 |
||
052 |
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках реализации Программы занятости 2020 |
407 621,0 |
||
058 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования |
135 298,2 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
902 512,1 |
||
271 |
Управление строительства области |
2 652 313,7 |
||
007 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
1 900 001,0 |
||
008 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
752 312,7 |
||
5 |
Здравоохранение |
14 678 250,6 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
14 050 134,8 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
87 785,3 |
||
004 |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения, за исключением медицинских услуг, закупаемых центральным уполномоченным органом в области здравоохранения |
101 191,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
417 177,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
67 805,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
100 617,1 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
149 353,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
2 862 414,1 |
||
010 |
Оказание амбулаторно- |
6 040 481,7 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация |
817 534,1 |
||
012 |
Реализация социальных проектов на профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц находящихся и освободившихся из мест лишения свободы в рамках Государственной программы «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы |
4 086,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
12 546,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
763 399,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
2 526,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 026,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
17 020,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
83 149,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
259 425,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
178 102,0 |
||
022 |
Обеспечение больных с хронической почечной недостаточностью, миастенией, а также больных после трансплантации почек лекарственными средствами |
19 008,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией |
426 419,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
189 771,0 |
||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
33 810,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения |
3 892,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
1 382 351,6 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда |
28 886,0 |
||
037 |
Погашение кредиторской задолженности по |
359,9 |
||
271 |
Управление строительства области |
628 115,8 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
628 115,8 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2 856 738,6 |
||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
1 495 791,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
66 926,7 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
434 706,8 |
||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
112 906,9 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных органов |
3 825,0 |
||
013 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями в психоневрологических медико- |
363 237,5 |
||
015 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
253 074,2 |
||
018 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
43 036,0 |
||
037 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий Программы занятости 2020 |
172 991,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
45 087,6 |
||
261 |
Управление образования области |
1 351 885,9 |
||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
1 315 227,9 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
36 658,0 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
9 061,0 |
||
018 |
Обучение предпринимательству участников Программы занятости 2020 |
9 061,0 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
16 721 199,1 |
||
271 |
Управление строительства области |
6 053 501,7 |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
796 704,0 |
||
024 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
223 305,7 |
||
027 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- |
4 595 000,0 |
||
031 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- |
40 502,0 |
||
044 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
261 790,0 |
||
056 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 |
136 200,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
10 667 697,4 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства |
35 117,6 |
||
002 |
Создание информационных систем |
30,3 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
500 000,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
4 129,1 |
||
010 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
7 634 151,0 |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
835 968,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
923 894,5 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
734 406,9 |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
3 214 332,0 |
||
259 |
Управление архивов и документации области |
162 020,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
19 509,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
139 823,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 688,0 |
||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
1 053 309,4 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта |
42 569,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
29 610,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
961 365,4 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
19 765,0 |
||
262 |
Управление культуры области |
998 935,8 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
37 264,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
77,3 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
212 028,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
236 276,5 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
344 618,9 |
||
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
79 186,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственных органов |
789,7 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
88 695,4 |
||
263 |
Управление внутренней политики области |
499 973,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне |
160 477,6 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
40 116,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 250,0 |
||
007 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
297 130,0 |
||
264 |
Управление по развитию языков области |
63 451,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
28 743,2 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
31 052,8 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
3 655,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
436 642,2 |
||
016 |
Развитие объектов культуры |
130 701,2 |
||
017 |
Развитие объектов спорта и туризма |
127 740,0 |
||
034 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов спорта |
178 201,0 |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
4 592 240,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
4 592 240,0 |
||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
4 592 240,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
11 693 197,6 |
||
251 |
Управление земельных отношений области |
524 909,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области |
32 703,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
33,6 |
||
003 |
Регулирование земельных отношений |
14 456,0 |
||
011 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на изъятие земельных участков для государственных нужд |
477 717,0 |
||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
1 592 712,5 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
58 489,0 |
||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение |
477 644,9 |
||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
555 797,9 |
||
009 |
Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
500 780,7 |
||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
8 392 668,5 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
86 680,5 |
||
002 |
Поддержка семеноводства |
415 371,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
3 406,2 |
||
004 |
Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства |
1 166,0 |
||
009 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
514 212,0 |
||
010 |
Государственная поддержка племенного животноводства |
2 158 144,3 |
||
011 |
Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур |
1 143 629,0 |
||
013 |
Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства |
1 440 030,0 |
||
018 |
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) |
3 631,5 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |
2 301 228,7 |
||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведение противоэпизоотических мероприятий |
185 254,0 |
||
028 |
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения |
2 600,0 |
||
031 |
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным |
118 001,3 |
||
034 |
Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства |
19 314,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
63 028,0 |
||
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
63 028,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 119 879,0 |
||
029 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов водного хозяйства |
1 119 879,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
1 040 951,9 |
||
267 |
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области |
36 939,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно- |
34 355,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 584,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
819 336,9 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
41 063,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
716 811,0 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
61 462,9 |
||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
184 676,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
26 548,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 509,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
80 650,0 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
75 969,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
5 912 437,1 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
5 912 437,1 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций |
37 309,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
760 380,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
3 665 612,4 |
||
008 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (улиц города) |
469 649,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственных органов |
3 825,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
915 501,7 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
60 160,0 |
||
13 |
Прочие |
1 001 741,2 |
||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
2 808,0 |
||
009 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на поддержку частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
2 808,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
138 695,4 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа области |
138 695,4 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
14 942,0 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
14 942,0 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
395 528,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
74 733,0 |
||
004 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
0,0 |
||
014 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
195 181,0 |
||
015 |
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
562,0 |
||
016 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
125 052,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
135 847,8 |
||
051 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
135 847,8 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
313 920,0 |
||
024 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
313 920,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
39,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
39,0 |
||
016 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
39,0 |
||
15 |
Трансферты |
20 878 620,5 |
||
257 |
Управление финансов области |
20 878 620,5 |
||
007 |
Субвенции |
18 911 995,0 |
||
011 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
1 407 062,5 |
||
017 |
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
49,0 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
364 457,0 |
||
026 |
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства |
95 057,0 |
||
029 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного |
100 000,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
216 413,1 |
|||
Бюджетные кредиты |
1 322 342,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
714 600,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
714 600,0 |
||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья |
714 600,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
431 742,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
431 742,0 |
||
007 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов |
431 742,0 |
||
13 |
Прочие |
176 000,0 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
176 000,0 |
||
009 |
Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020 |
76 000,0 |
||
010 |
Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на реализацию государственной инвестиционной политики |
100 000,0 |
||
Погашение бюджетных кредитов |
1 105 928,9 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 105 928,9 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 105 928,9 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
962 381,0 |
||
2 |
Возврат сумм неиспользованных бюджетных кредитов |
143 547,9 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
411 881,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
412 881,0 |
|||
13 |
Прочие |
412 881,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
4 390,0 |
||
005 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
4 390,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
200 000,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
200 000,0 |
||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
183 491,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
183 491,0 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
0,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
0,0 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
25 000,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
25 000,0 |
||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
1 000,0 |
|||
6 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
1 000,0 |
||
01 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
1 000,0 |
||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны |
1 000,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-2 313 168,2 |
|||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
2 313 168,2 |
Приложение 2 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 10 декабря
2010 года № 4С-29-2
Областной бюджет на 2012 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. ДОХОДЫ |
85 981 421 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
9 425 074 |
||
01 |
Подоходный налог |
8 284 004 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
8 284 004 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
1 141 070 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
1 141 070 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
45 430 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
33 673 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
5 497 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
21 792 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
6 384 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
3 005 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
3 005 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
311 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
311 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
4 603 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
4 603 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
3 838 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
3 838 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
2 506 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
2 506 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
2 506 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
76 508 411 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
1 167 341 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
1 167 341 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
75 341 070 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
75 341 070 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
II. Затраты |
85 881 421 |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
1 154 372 |
||
110 |
Аппарат маслихата области |
62 170 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области |
62 170 |
||
120 |
Аппарат акима области |
862 871 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима области |
331 444 |
||
002 |
Создание информационных систем |
448 |
||
003 |
Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» |
530 979 |
||
257 |
Управление финансов области |
102 679 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
95 921 |
||
009 |
Организация приватизации коммунальной собственности |
6 758 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
126 652 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области |
126 448 |
||
002 |
Создание информационных систем |
204 |
||
2 |
Оборона |
91 194 |
||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
91 194 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
32 686 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
4 891 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
53 617 |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно- |
5 153 386 |
||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
4 007 913 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области |
3 806 186 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
3 859 |
||
005 |
Создание информационных систем |
3 000 |
||
006 |
Капитальные расходы государственных органов |
125 099 |
||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
38 279 |
||
014 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
2 741 |
||
015 |
Организация содержания служебных животных |
28 749 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 145 473 |
||
053 |
Строительство зданий районных отделов внутренних дел Акмолинской области за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
1 145 473 |
||
4 |
Образование |
9 375 659 |
||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
114 959 |
||
007 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
114 959 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
198 003 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
20 077 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
177 926 |
||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
1 155 276 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
948 684 |
||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования |
206 592 |
||
261 |
Управление образования области |
5 721 579 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
88 130 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
546 263 |
||
004 |
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования |
45 430 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно- |
56 822 |
||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
645 147 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба |
17 765 |
||
010 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
162 978 |
||
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико- |
101 881 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
4 057 163 |
||
271 |
Управление строительства области |
2 185 842 |
||
007 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
1 146 290 |
||
008 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
1 030 122 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
9 430 |
||
5 |
Здравоохранение |
13 484 542 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
11 658 584 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
92 740 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
458 508 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
75 423 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
47 924 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
142 662 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
2 811 951 |
||
010 |
Оказание амбулаторно- |
5 708 519 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация |
906 485 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
13 944 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
698 067 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
5 556 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 098 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
14 513 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
132 094 |
||
022 |
Обеспечение больных с хронической почечной недостаточностью, миастенией, а также больных после трансплантации почек лекарственными средствами |
31 038 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
79 496 |
||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
38 566 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
400 000 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 825 958 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
1 825 958 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2 927 416 |
||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
1 306 867 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
71 957 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
385 056 |
||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
139 037 |
||
013 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
416 232 |
||
015 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических |
244 028 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
50 557 |
||
261 |
Управление образования области |
1 620 549 |
||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
1 581 251 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
39 298 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
10 816 641 |
||
271 |
Управление строительства области |
4 538 441 |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
586 000 |
||
024 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
105 841 |
||
027 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- |
3 125 000 |
||
044 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
721 600 |
||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
6 278 200 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства |
38 162 |
||
002 |
Создание информационных систем |
75 |
||
010 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
5 457 510 |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
658 453 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
124 000 |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
2 539 998 |
||
259 |
Управление архивов и документации области |
170 759 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
20 932 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
149 827 |
||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
1 105 549 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта |
45 643 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
28 537 |
||
004 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
1 011 339 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
20 030 |
||
262 |
Управление культуры области |
746 498 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
41 173 |
||
002 |
Создание информационных систем |
123 |
||
003 |
Поддержка культурно- |
189 613 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
141 089 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
309 634 |
||
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
64 866 |
||
263 |
Управление внутренней политики области |
457 522 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне |
126 215 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
21 524 |
||
007 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
309 783 |
||
264 |
Управление по развитию языков области |
59 670 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
28 610 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
31 060 |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1 000 000 |
||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
1 000 000 |
||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
1 000 000 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
10 830 010 |
||
251 |
Управление земельных отношений области |
35 815 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области |
35 815 |
||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
1 969 715 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
63 977 |
||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение |
517 378 |
||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
739 100 |
||
009 |
Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
649 260 |
||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
3 802 265 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
82 015 |
||
004 |
Развитие информационно- |
1 166 |
||
010 |
Государственная поддержка племенного животноводства |
102 040 |
||
011 |
Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур |
1 221 414 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |
2 395 630 |
||
271 |
Управление строительства области |
5 022 215 |
||
029 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов водного хозяйства |
5 022 215 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
748 109 |
||
267 |
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области |
41 469 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного |
41 469 |
||
271 |
Управление строительства области |
601 575 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
44 495 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
557 080 |
||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
105 065 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
29 096 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
75 969 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2 643 014 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
2 643 014 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций |
40 841 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
800 000 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 508 673 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
293 500 |
||
13 |
Прочие |
3 975 341 |
||
257 |
Управление финансов области |
189 460 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа области |
189 460 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
3 237 000 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
35 000 |
||
008 |
Расходы на новые инициативы |
3 202 000 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
88 881 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
88 881 |
||
271 |
Управление строительства области |
230 000 |
||
051 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
230 000 |
||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
230 000 |
||
024 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
230 000 |
||
15 |
Трансферты |
21 141 739 |
||
257 |
Управление финансов области |
21 141 739 |
||
007 |
Субвенции |
21 141 739 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-129 570 |
|||
Бюджетные кредиты |
389 311 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
289 311 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
289 311 |
||
007 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
289 311 |
||
13 |
Прочие |
100 000 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
100 000 |
||
010 |
Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на реализацию государственной инвестиционной политики |
100 000 |
||
Погашение бюджетных кредитов |
518 881 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
518 881 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов |
518 881 |
||
001 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
518 881 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
229 570 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
-229 570 |
Приложение 3 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 10 декабря
2010 года № 4С-29-2
Областной бюджет на 2013 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. ДОХОДЫ |
74 963 009 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
10 173 209 |
||
01 |
Подоходный налог |
8 946 483 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
8 946 483 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
1 226 726 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
1 226 726 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
42 262 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
29 677 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
5 937 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
22 396 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
1 344 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
3 245 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
3 245 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
336 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
336 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
4 861 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
4 861 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
4 143 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
4 143 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
2 129 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
2 129 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
2 129 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
64 745 409 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
1 430 834 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
1 430 834 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
63 314 575 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
63 314 575 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
II. Затраты |
74 863 009 |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
1 196 801 |
||
110 |
Аппарат маслихата области |
64 235 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области |
64 235 |
||
120 |
Аппарат акима области |
896 094 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима области |
344 852 |
||
002 |
Создание информационных систем |
480 |
||
003 |
Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» |
550 762 |
||
257 |
Управление финансов области |
105 708 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
98 477 |
||
009 |
Организация приватизации коммунальной собственности |
7 231 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
130 764 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области |
130 544 |
||
002 |
Создание информационных систем |
220 |
||
2 |
Оборона |
94 735 |
||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
94 735 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
33 473 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
5 246 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
56 016 |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
4 055 298 |
||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
4 055 298 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области |
3 818 250 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
4 129 |
||
005 |
Создание информационных систем |
3 000 |
||
006 |
Капитальные расходы государственных органов |
158 606 |
||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
38 926 |
||
014 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
2 933 |
||
015 |
Организация содержания служебных животных |
29 454 |
||
4 |
Образование |
9 143 548 |
||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
117 588 |
||
007 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
117 588 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
199 177 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
20 841 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
178 336 |
||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
1 181 502 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
969 364 |
||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования |
212 138 |
||
261 |
Управление образования области |
5 828 126 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
90 593 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
558 640 |
||
004 |
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования |
48 039 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно- |
60 693 |
||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
663 871 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба |
19 009 |
||
010 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
165 494 |
||
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико- |
103 148 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
4 118 639 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 817 155 |
||
007 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
755 970 |
||
008 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
911 185 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
150 000 |
||
5 |
Здравоохранение |
13 144 367 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
11 906 367 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
95 065 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
480 640 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
76 551 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
48 587 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
147 537 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
2 888 761 |
||
010 |
Оказание амбулаторно- |
5 771 157 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация |
915 906 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
14 173 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
746 932 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
5 945 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 175 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
14 661 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
141 340 |
||
022 |
Обеспечение больных с хронической почечной недостаточностью, миастенией, а также больных после трансплантации почек лекарственными средствами |
33 211 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
85 061 |
||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
39 665 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
400 000 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 238 000 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
1 238 000 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
3 004 141 |
||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
1 336 744 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
73 160 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
414 619 |
||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
125 312 |
||
013 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико- |
414 454 |
||
015 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей- |
255 103 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
54 096 |
||
261 |
Управление образования области |
1 667 397 |
||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
1 626 646 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
40 751 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 401 667 |
||
271 |
Управление строительства области |
3 090 600 |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
586 000 |
||
027 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 875 000 |
||
044 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
629 600 |
||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
1 311 067 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства |
39 192 |
||
002 |
Создание информационных систем |
25 |
||
010 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
826 050 |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
400 000 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
45 800 |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
2 661 369 |
||
259 |
Управление архивов и документации области |
173 661 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
21 472 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
152 189 |
||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
1 180 774 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта |
46 675 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
30 534 |
||
004 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
1 082 133 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
21 432 |
||
262 |
Управление культуры области |
760 521 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
42 457 |
||
002 |
Создание информационных систем |
123 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
195 060 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
144 088 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
312 738 |
||
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
66 055 |
||
263 |
Управление внутренней политики области |
485 043 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне |
130 544 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
23 031 |
||
007 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
331 468 |
||
264 |
Управление по развитию языков области |
61 370 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
29 367 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
32 003 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
9 531 690 |
||
251 |
Управление земельных отношений области |
36 735 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области |
36 735 |
||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
1 496 418 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
65 619 |
||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение |
520 992 |
||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
794 500 |
||
009 |
Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана- |
115 307 |
||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
3 744 314 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
84 042 |
||
004 |
Развитие информационно- |
1 166 |
||
010 |
Государственная поддержка племенного животноводства |
109 180 |
||
011 |
Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур |
1 154 296 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |
2 395 630 |
||
271 |
Управление строительства области |
4 254 223 |
||
029 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов водного хозяйства |
4 254 223 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
798 691 |
||
267 |
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области |
42 776 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно- |
42 776 |
||
271 |
Управление строительства области |
726 047 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
45 541 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
580 506 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
100 000 |
||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
29 868 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
29 868 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2 006 836 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
2 006 836 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций |
42 056 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 614 280 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
350 500 |
||
13 |
Прочие |
3 948 415 |
||
257 |
Управление финансов области |
204 350 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа области |
204 350 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
3 192 000 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
35 000 |
||
008 |
Расходы на новые инициативы |
3 157 000 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
92 065 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
92 065 |
||
271 |
Управление строительства области |
230 000 |
||
051 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
230 000 |
||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
230 000 |
||
024 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
230 000 |
||
15 |
Трансферты |
20 875 451 |
||
257 |
Управление финансов области |
20 875 451 |
||
007 |
Субвенции |
20 875 451 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-129 570 |
|||
Бюджетные кредиты |
389 311 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
289 311 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
289 311 |
||
007 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
289 311 |
||
13 |
Прочие |
100 000 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
100 000 |
||
010 |
Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на реализацию государственной инвестиционной политики |
100 000 |
||
Погашение бюджетных кредитов |
518 881 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
518 881 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов |
518 881 |
||
001 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
518 881 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
229 570 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
-229 570 |
Приложение 4 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 10 декабря
2010 года № 4С-29-2
Сноска. Приложение 4 в редакции решения Акмолинского областного маслихата от 28.10.2011 № 4С-38-2 (вводится в действие с 01.01.2011)
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из
республиканского бюджета на 2011 год
Наименование |
Сумма |
1 |
2 |
Всего |
39 024 299,0 |
Целевые текущие трансферты |
13 873 196,0 |
в том числе: |
|
Управление сельского хозяйства области |
4 208 294,0 |
На проведение противоэпизоотических мероприятий |
187 854,0 |
На поддержку семеноводства |
415 371,0 |
На поддержку племенного животноводства |
1 537 375,0 |
На субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства |
1 440 030,0 |
На субсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства |
19 314,0 |
На субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
514 212,0 |
На организацию и проведение идентификации сельскохозяйственных животных |
94 138,0 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
63 028,0 |
На реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
63 028,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
2 584 028,0 |
На капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения |
2 584 028,0 |
Управление образования области |
2 193 180,0 |
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
917 766,0 |
На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии и биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования |
122 880,0 |
На создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования |
146 122,0 |
На обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
42 105,0 |
На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
204 317,0 |
На обновление и переоборудование учебно- |
50 000,0 |
На приобретение учебного оборудования для повышения квалификации педагогических кадров |
28 000,0 |
На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования |
246 125,0 |
На установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования |
28 244,0 |
На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в рамках реализации Программы занятости 2020 |
407 621,0 |
Управление здравоохранения области |
3 168 406,0 |
На обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
1 256 085,0 |
На закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов |
1 048 449,0 |
На материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне |
859 786,0 |
На реализацию межсекторального и межведомственного взаимодействия по вопросам охраны здоровья граждан на 2011 год |
4 086,0 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
66 526,0 |
На обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения |
27 906,0 |
На проведение операции «Мак» |
2 719,0 |
На содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции |
33 502,0 |
На содержание и материально-техническое оснащение Центра временного размещения оралманов и Центра адаптации и интеграции оралманов |
2 399,0 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
481 034,0 |
Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» |
481 034,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
300 971,0 |
На введение стандартов специальных социальных услуг |
75 655,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе |
43 036,0 |
На развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждений |
6 481,0 |
На поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
2 808,0 |
На реализацию мероприятий Программы занятости 2020, в том числе: |
172 991,0 |
частичное субсидирование заработной платы |
22 880,0 |
предоставление субсидий на переезд |
5 610,0 |
создание центров занятости |
144 501,0 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
329 856,0 |
На поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
320 795,0 |
На реализацию мероприятий Программы занятости 2020, в том числе: |
9 061,0 |
обучение предпринимательству |
9 061,0 |
Управление земельных отношений области |
477 717,0 |
На изъятия земельных участков для государственных нужд |
477 717,0 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
156,0 |
На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей |
156,0 |
Целевые трансферты на развитие |
23 928 761,0 |
в том числе: |
|
Управление строительства области |
9 292 102,0 |
На строительство объектов общественного порядка и безопасности |
320 799,0 |
На строительство и реконструкцию объектов образования |
1 900 001,0 |
На строительство и реконструкцию объектов здравоохранения |
290 164,0 |
На развитие системы водоснабжения |
1 119 879,0 |
На развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
4 595 000,0 |
На строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда, в том числе: |
796 704,0 |
по программе занятости 2020 |
210 704,0 |
На развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 |
136 200,0 |
На развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
133 355,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
13 876 279,0 |
На развитие коммунального хозяйства |
835 968,0 |
На развитие теплоэнергетической системы |
4 592 240,0 |
На развитие системы водоснабжения |
7 634 151,0 |
На развитие газотранспортной системы |
500 000,0 |
На развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
313 920,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
760 380,0 |
На развитие транспортной инфраструктуры |
760 380,0 |
Бюджетные кредиты |
1 222 342,0 |
в том числе: |
|
Управление строительства области |
714 600,0 |
Кредитование на строительство и (или) приобретение жилья, в том числе: |
714 600,0 |
по программе занятости 2020 |
210 700,0 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
431 742,0 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов |
431 742,0 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
76 000,0 |
На содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020 |
76 000,0 |
Приложение 5 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 10 декабря
2010 года № 4С-29-2
Сноска. Приложение 5 в редакции решения Акмолинского областного маслихата от 28.10.2011 № 4С-38-2 (вводится в действие с 01.01.2011)
Целевые трансферты из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на 2011 год
Наименование |
Сумма |
1 |
2 |
Всего |
6 173 459,5 |
Целевые текущие трансферты |
3 665 575,5 |
в том числе: |
|
Управление образования области |
782 738,3 |
На капитальные расходы объектов образования |
712 129,7 |
На развитие лыжного спорта |
10 794,6 |
На содержание вновь вводимых объектов образования |
16 454,0 |
На содержание и оснащение детских дошкольных учреждений |
43 360,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
45 087,6 |
На оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги |
24 611,9 |
На оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей Акмолинской области и многодетных семей сельской местности Акмолинской области |
20 475,7 |
Управление строительства области |
716 811,0 |
На капитальный ремонт объектов водоснабжения |
716 811,0 |
Управление культуры области |
88 695,4 |
На капитальный ремонт объектов культуры |
88 695,4 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
923 894,5 |
На благоустройство города Кокшетау |
310 000,0 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
38 136,0 |
На функционирование систем водоснабжения и водоотведения |
98 000,0 |
На обеспечение стабильной работы теплоснабжающих предприятий |
457 822,6 |
На техническое обследование жилого фонда и производственных объектов поселка Красногорский Есильского района |
19 935,9 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
80 650,0 |
На разработку и корректировку генеральных планов и проектов детальной планировки населенных пунктов |
80 650,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
915 501,7 |
На ремонт автомобильных дорог и разработку проектно-сметной документации |
915 501,7 |
Управление финансов области |
112 197,0 |
На компенсацию потерь нижестоящих |
95 057,0 |
На капитальные расходы государственных органов |
17 140,0 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета, разрешенные к доиспользованию в 2011 году |
119 773,8 |
Управление образования области |
119 773,8 |
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
11 403,3 |
На содержание вновь вводимых объектов образования |
108 370,5 |
Целевые трансферты на развитие |
2 388 110,2 |
в том числе: |
|
Управление строительства области |
1 517 574,3 |
На строительство и реконструкцию объектов образования |
752 312,7 |
На развитие систем водоснабжения |
261 790,0 |
На развитие объектов спорта |
178 201,0 |
На строительство коммунального рынка в городе Кокшетау |
61 462,9 |
На строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
223 305,7 |
На развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
40 502,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
60 160,0 |
На развитие транспортной инфраструктуры |
60 160,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
734 406,9 |
На развитие коммунального хозяйства |
224 930,3 |
На увеличение уставного капитала юридических лиц |
509 476,6 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
75 969,0 |
На создание автоматизированной информационно-графической системы государственного градостроительного кадастра города Кокшетау |
75 969,0 |
Приложение 6 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 10 декабря
2010 года № 4С-29-2
Сноска. Приложение 6 в редакции решения Акмолинского областного маслихата от 28.10.2011 № 4С-38-2 (вводится в действие с 01.01.2011)
Перечень областных бюджетных программ, не
подлежащих секвестру в процессе исполнения
областного бюджета на 2011 год
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
Здравоохранение |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
Пропаганда здорового образа жизни |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения, за исключением медицинских услуг, закупаемых центральным уполномоченным органом в области здравоохранения |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
Обеспечение больных с хронической почечной недостаточностью, миастенией, а также больных после трансплантации почек лекарственными средствами |
Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
Приложение 7 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 10 декабря
2010 года № 4С-29-2
Перечень районных бюджетных программ, не подлежащих
секвестру в процессе исполнения районных
бюджетов на 2011 год
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение |
Здравоохранение |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |