В соответствии с пунктом 1 статьи 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV "О бюджете города Астаны на 2010-2012 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 19 января 2010 года за № 610, опубликовано в газетах "Астана ақшамы" от 21 января 2010 года № 6, "Вечерняя Астана" от 21 января 2010 года № 8) следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1) цифры "242 212 953,0" заменить цифрами "247 360 737,0";
цифры "63 530 338,0" заменить цифрами "66 959 136,0";
цифры "1 369 747,0" заменить цифрами "1 514 319,0";
цифры "6 332 886,0" заменить цифрами "7 907 300,0";
в подпункте 2) цифры "251 659 920,4" заменить цифрами "256 253 315,4";
в подпункте 3) цифры "10 424 300,0" заменить цифрами "10 978 689,0".
2. Приложения 1, 6, 9, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2010 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны М. Шекенов
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
Начальник
ГУ "Управление экономики
бюджетного планирования
города Астаны (УЭ и БП) Ж. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 22 сентября 2010 года № 385/51-IV
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Бюджет города Астаны на 2010 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
247 360 737,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
66 959 136,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
30 980 065,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
30 980 065,0 |
||
03 |
Социальный налог |
22 262 205,0 |
||
1 |
Социальный налог |
22 262 205,0 |
||
04 |
Налоги на собственность |
10 113 079,0 |
||
1 |
Налоги на имущество |
7 042 357,0 |
||
3 |
Земельный налог |
975 047,0 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 095 675,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы |
2 634 528,0 |
||
2 |
Акцизы |
140 116,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
1 515 206,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
758 762,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
220 444,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
969 259,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
969 259,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 514 319,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
220 190,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
18 300,0 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты |
59 300,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находяще- |
92 000,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
50 590,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров |
9 031,0 |
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 |
Поступления от реализации товаров |
9 031,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
10,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
10,0 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
1 099 860,0 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
1 099 860,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
185 228,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
185 228,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного |
7 907 300,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
6 642 300,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
6 642 300,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
1 265 000,0 |
||
1 |
Продажа земли |
1 200 000,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
65 000,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
170 979 982,0 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
170 979 982,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
170 979 982,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
256 253 315,4 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 719 918,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города |
76 594,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
75 094,0 |
||
004 |
Материально-техническое оснащение |
1 500,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
1 638 188,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
666 282,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
330 991,0 |
||
005 |
Организация деятельности центров |
640 915,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
491 674,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
476 080,0 |
||
023 |
Материально-техническое оснащение |
15 594,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
270 357,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
194 320,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
6 188,0 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
46 944,0 |
||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
12 945,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
9 960,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
243 105,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
243 105,0 |
||
02 |
Оборона |
162 240,0 |
||
350 |
Управление по мобилизационной |
162 240,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
44 202,0 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
15 347,0 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
29 753,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
005 |
Мобилизационная подготовка и |
22 147,0 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
28 726,0 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
22 065,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
5 431 904,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
4 850 422,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
3 928 721,0 |
||
002 |
Организация работы медвытрезвителей и |
42 280,0 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в |
13 000,0 |
||
004 |
Реализация региональной программы |
12 757,0 |
||
007 |
Капитальный ремонт зданий, помещений и |
37 833,0 |
||
008 |
Материально-техническое оснащение |
484 705,0 |
||
011 |
Организация временной изоляции, |
40 188,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
39 778,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, |
17 541,0 |
||
015 |
Обеспечение охраны общественного |
231 214,0 |
||
016 |
Проведение операции "Мак" за счет |
2 405,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
485 367,0 |
||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного |
485 367,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
96 115,0 |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних |
96 115,0 |
||
04 |
Образование |
28 693 194,4 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
6 551 604,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
2 543 705,0 |
||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
4 007 899, |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 314,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и |
6 314,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
384 784,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и |
137 600,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
205 309,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки |
41 875,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической |
641 028,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
641 028,0 |
||
360 |
Управление образования города |
11 779 279,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
128 942,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
7 624 848,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
109 778,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
113 078,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования |
5 392,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
191 382,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
394 967,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, |
41 703,0 |
||
010 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
892 205,0 |
||
012 |
Повышение квалификации и |
47 018,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья |
28 754,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация |
24 911,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
1 641 221,0 |
||
029 |
Методическая работа |
33 901,0 |
||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
501 179,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
9 330 185,4 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
9 330 185,4 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
05 |
Здравоохранение |
22 920 625,8 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
12 102 237,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
98 329,0 |
||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
501 063,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
376 852,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
181 835,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
99 153,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике |
139 054,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
1 998 088,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической |
3 672 887,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи |
860 911,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического |
103 583,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами |
1 040 629,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
2 350,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для |
882,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги |
68 031,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
52 270,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
139 076,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
95 064,0 |
||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
194 439,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания |
50 399,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
235 097,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 673 833,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
48 212,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
031 |
Материально-техническое оснащение |
200,0 |
||
032 |
Капитальный ремонт зданий, помещений и |
66 632,0 |
||
033 |
Материально-техническое оснащение |
384 545,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
18 823,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
10 818 388,8 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
10 818 388,8 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
4 054 093,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
56 249,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
56 249,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных |
3 442 507,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
135 810,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных |
354 460,0 |
||
003 |
Программа занятости |
461 931,0 |
||
005 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
131 131,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная |
27 653,0 |
||
007 |
Жилищная помощь |
68 364,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 224 691,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
158 509,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до |
39 461,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
2 996,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
116 348,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
74 814,0 |
||
019 |
Размещение государственного |
32 105,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных |
236 409,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
022 |
Предоставление специальных социальных |
276 691,0 |
||
024 |
Обеспечение проезда участникам и |
11 987,0 |
||
025 |
Выплата единовременной материальной |
88 563,0 |
||
027 |
Материально-техническое оснащение |
584,0 |
||
360 |
Управление образования города |
551 043,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
426 306,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
124 737,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
4 294,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов |
4 294,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
98 520 728,9 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
13 495 608,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
655 149,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
6 039 536,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и |
24 059,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
4 436 624,0 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
2 340 240,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
42 430 828,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
122 200,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
18 739 911,9 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения |
157 775,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
17 706 900,0 |
||
008 |
Развитие, обустройство и (или) |
5 115 295,8 |
||
015 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
588 746,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
40 467 646,2 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение |
19 674 603,7 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
4 616 036,2 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) |
15 000,0 |
||
019 |
Строительство жилья |
14 099 906,3 |
||
042 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
2 062 100,0 |
||
374 |
Управление жилья города |
2 126 646,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
58 519,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
1 631 560,0 |
||
006 |
Организация сохранения |
333 555,0 |
||
009 |
Материально-техническое оснащение |
1 550,0 |
||
011 |
Выкуп земельных участков под |
101 462,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
19 911 374,3 |
||
358 |
Управление архивов и документации |
81 858,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
33 009,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного |
48 849,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической |
2 239 964,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
49 075,0 |
||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
128 291,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на |
54 840,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных |
1 904 871,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
102 887,0 |
||
361 |
Управление культуры города |
3 978 814,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
72 940,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
2 601 649,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности |
228 894,0 |
||
006 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
191 035,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
776 166,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
108 130,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
906 330,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
280 797,0 |
||
003 |
Реализация региональных программ в |
88 805,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
333 000,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
203 028,0 |
||
008 |
Материально-техническое оснащение |
700,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
141 746,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
41 187,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и |
100 559,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
12 562 662,3 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
2 463 022,7 |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
10 099 639,6 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс |
34 246 972,7 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
34 246 972,7 |
||
009 |
Проведение ремонтно-восстановительных |
482 300,0 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
33 764 672,7 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
895 901,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
70 725,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
59 895,0 |
||
004 |
Организация работ по зонированию |
8 500,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
009 |
Материально-техническое оснащение |
2 330,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
773 914,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
45 061,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
604 286,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей |
124 567,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
51 262,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
28 738,0 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения |
4 152,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
11 303,0 |
||
015 |
Материально-техническое оснащение |
268,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических |
1 630,0 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
1 671,0 |
||
021 |
Мероприятия по борьбе с вредными |
3 500,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
2 921 626,1 |
||
365 |
Управление архитектуры и |
682 158,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
51 104,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов |
631 054,0 |
||
366 |
Управление государственного |
74 706,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
74 706,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
2 019 288,1 |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной |
2 019 288,1 |
||
373 |
Управление строительства города |
145 474,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
145 474,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
23 845 194,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
23 845 194,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
83 142,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
15 542 305,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования |
8 082 121,0 |
||
005 |
Организация пассажирских перевозок по |
137 626,0 |
||
13 |
Прочие |
2 357 823,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
1 420 052,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа |
1 420 052,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
127 252,0 |
||
003 |
Разработка технико-экономического |
127 252,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
499 975,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
95 482,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской |
9 316,0 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
1 900,0 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по |
273 584,0 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов |
85 495,0 |
||
019 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в |
34 198,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
206 400,0 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры |
206 400,0 |
||
372 |
Управление по администрированию |
104 144,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
104 144,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
71 893,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
71 893,0 |
||
018 |
Обслуживание долга местных |
71 893,0 |
||
15 |
Трансферты |
9 499 827,2 |
||
356 |
Управление финансов города |
9 499 827,2 |
||
006 |
Возврат неиспользованных |
1 328 515,2 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
007 |
Бюджетные изъятия |
1 492 718,0 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
6 578 594,0 |
||
029 |
Целевые текущие трансферты областным |
100 000,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-25 000,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
25 000,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
25 000,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
25 000,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
10 978 689,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
10 978 689,0 |
|||
13 |
Прочие |
10 978 689,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
10 978 689,0 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
10 978 689,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-19 846 267,4 |
|||
VI. Финансирование дефицита |
19 846 267,4 |
|||
7 |
Поступления займов |
9 300 000,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
9 300 000,0 |
||
2 |
Договоры займа |
9 300 000,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-2 003 429,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
-2 003 429,0 |
||
009 |
Погашение долга местного |
-2 003 429,0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
12 549 696,4 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 22 сентября 2010 года № 385/51-IV
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2010 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
163 553 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
163 553 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
147 959 |
||
023 |
Материально-техническое оснащение |
15 594 |
||
4 |
Образование |
2 900 779 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
2 900 779 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 288 484 |
||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
1 612 295 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное |
26 122 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
26 122 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
26 122 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 056 097 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 056 097 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
969 897 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
247 679 |
||
009 |
Обеспечение санитарии, населенных |
2 267 125 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 571 396 |
||
Итого: |
8 146 551 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 22 сентября 2010 года № 385/51-IV
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ района "Есиль"
города Астаны на 2010 год
Функциональная группа |
Сумма, тыс. тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
153 696 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
153 696 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
153 696 |
||
4 |
Образование |
151 584 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
151 584 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
151 584 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 525 340 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 525 340 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
834 350 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
209 513 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 841 236 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 640 241 |
||
Итого: |
4 830 620 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 22 сентября 2010 года № 385/51-IV
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2010 год
Функциональная группа |
Сумма, тыс. тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
174 425 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
174 425 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
174 425 |
||
4 |
Образование |
3 499 241 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 499 241 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 103 637 |
||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
2 395 604 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное |
30 127 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
30 127 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
30 127 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 914 171 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 914 171 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
535 993 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
197 957 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 931 175 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
24 059 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 224 987 |
||
Итого: |
7 617 964 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин