Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 12.05.2011 № 449/62-IV.
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV "О бюджете города Астаны на 2010-2012 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 19 января 2010 года за № 610, опубликовано в газетах "Астана акшамы" от 21 января 2010 года № 6, "Вечерняя Астана" от 21 января 2010 года № 8) следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1) цифры "239 202 890,0" заменить цифрами "242 212 953";
цифры "60 530 338,0" заменить цифрами "63 530 338";
цифры "1 359 684" заменить цифрами "1 369 747";
в подпункте 2) цифры "248 644 857,4" заменить цифрами "251 659 920,4";
в подпункте 3) цифры "10 429 300" заменить цифрами "10 424 300";
2) в пункте 6 цифры "1 355 052,0" заменить цифрами "1 420 052".
2. Приложения 1, 6, 9, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2010 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны М. Шекенов
И.о. секретаря
маслихата города Астаны А. Байгенжин
СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника ГУ "Управление
экономики и бюджетного планирования
города Астаны" (УЭ и БП) Г. Джусупова
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 29 июля 2010 года № 379/50-IV
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Бюджет города Астаны на 2010 год
Категория |
Сумма тыс. |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
242 212 953 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
63 530 338 |
||
01 |
Подоходный налог |
29 269 360 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
29 269 360 |
||
03 |
Социальный налог |
21 212 205 |
||
1 |
Социальный налог |
21 212 205 |
||
04 |
Налоги на собственность |
9 707 028 |
||
1 |
Налоги на имущество |
7 042 357 |
||
3 |
Земельный налог |
1 020 733 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
1 643 938 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2 372 486 |
||
2 |
Акцизы |
143 061 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других |
1 318 015 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
690 966 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
220 444 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение |
969 259 |
||
1 |
Государственная пошлина |
969 259 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 369 747 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
173 437 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных |
16 227 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
38 520 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в |
68 100 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из |
50 590 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) |
50 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) |
50 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных |
10 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных |
10 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 161 860 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 161 860 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
34 390 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
34 390 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
6 332 886 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
5 172 300 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
5 172 300 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
1 160 586 |
||
1 |
Продажа земли |
1 100 000 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
60 586 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
170 979 982 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
170 979 982 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
170 979 982 |
Функциональная группа |
Сумма тыс. |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
251 659 920,4 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 535 135,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского |
76 594,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата |
75 094,0 |
||
004 |
Материально-техническое оснащение |
1 500,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, |
1 453 188,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города |
481 282,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
330 991,0 |
||
005 |
Организация деятельности центров обслуживания |
640 915,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
491 674,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района |
476 080,0 |
||
023 |
Материально-техническое оснащение |
15 594,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
270 574,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
194 537,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
6 188,0 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и |
46 944,0 |
||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
12 945,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, |
9 960,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования |
243 105,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
243 105,0 |
||
02 |
Оборона |
162 240,0 |
||
2 |
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
162 240,0 |
|
2 |
350 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
44 202,0 |
2 |
350 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
15 347,0 |
2 |
350 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
29 753,0 |
2 |
350 |
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация города |
22 147,0 |
2 |
350 |
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
28 726,0 |
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
22 065,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, |
5 336 672,0 |
||
3 |
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
4 845 282,0 |
|
3 |
352 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
3 928 221,0 |
3 |
352 |
002 |
Организация работы медвытрезвителей и |
43 054,0 |
3 |
352 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
13 000,0 |
004 |
Реализация региональной программы "Астана - |
12 792,0 |
||
007 |
Капитальный ремонт зданий, помещений и |
40 083,0 |
||
008 |
Материально-техническое оснащение |
471 400,0 |
||
011 |
Организация временной изоляции, адаптации и |
42 621,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
42 210,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных в |
18 282,0 |
||
015 |
Обеспечение охраны общественного порядка во |
231 214,0 |
||
016 |
Проведение операции "Мак" за счет целевых |
2 405,0 |
||
3 |
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
355 367,0 |
|
3 |
368 |
007 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в |
355 367,0 |
3 |
373 |
Управление строительства города республиканского |
136 023,0 |
|
3 |
373 |
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
136 023,0 |
04 |
Образование |
28 309 148,4 |
||
4 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
6 540 108,0 |
|
4 |
123 |
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и |
2 532 209,0 |
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов образования |
4 007 899,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 314,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
6 314,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
384 784,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
137 600,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
205 309,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся по |
41 875,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта |
641 028,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества |
641 028,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского |
11 708 504,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
128 942,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
7 640 033,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным |
109 778,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в |
113 078,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
5 392,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
158 382,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
364 467,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
41 703,0 |
||
010 |
Капитальный, текущий ремонт объектов образования |
892 205,0 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
47 018,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и |
28 754,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и |
24 911,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
1 618 761,0 |
||
029 |
Методическая работа |
33 901,0 |
||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
501 179,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
9 028 410,4 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
9 028 410,4 |
||
05 |
Здравоохранение |
22 813 299,8 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
12 002 237,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
98 329,0 |
||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
501 063,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов |
376 852,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
181 835,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
99 153,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе |
139 054,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим |
1 998 088,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи |
3 672 887,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная |
860 912,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
103 584,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
937 141,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным |
2 350,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
886,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области |
68 031,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
54 553,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
139 076,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
95 064,0 |
||
022 |
Обеспечение больных с почечной недостаточностью |
194 439,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови при |
50 399,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
236 296,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 673 833,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города республиканского |
48 212,0 |
||
031 |
Материально-техническое оснащение медицинских |
200,0 |
||
032 |
Капитальный ремонт зданий, помещений и |
66 632,0 |
||
033 |
Материально-техническое оснащение медицинских |
384 545,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами |
18 823,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
10 811 062,8 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
10 811 062,8 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
4 020 173,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
56 249,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам |
56 249,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ |
3 432 525,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
135 810,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для |
364 460,0 |
||
003 |
Программа занятости |
461 931,0 |
||
005 |
Капитальный, текущий ремонт объектов социального |
131 131,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
27 653,0 |
||
007 |
Жилищная помощь |
68 364,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 202 400,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
146 878,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
39 461,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке |
2 996,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными |
130 288,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
74 814,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального заказа в |
32 105,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг для |
236 409,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг для |
276 691,0 |
||
024 |
Обеспечение проезда участникам и инвалидам |
11 987,0 |
||
025 |
Выплата единовременной материальной помощи |
88 563,0 |
||
027 |
Материально-техническое оснащение |
584,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского |
527 105,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся |
426 306,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников |
100 799,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
4 294,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов |
4 294,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
96 749 701,9 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
12 411 584,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
642 769,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
5 434 468,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
24 059,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 970 048,0 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2 340 240,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
42 420 828,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
122 200,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
18 729 911,9 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и |
157 775,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
17 706 900,0 |
||
008 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
5 115 295,8 |
||
015 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
588 746,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
39 815 643,2 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
19 674 603,7 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
4 664 036,2 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
15 000,0 |
||
019 |
Строительство жилья |
13 399 903,3 |
||
042 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
2 062 100,0 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского |
2 101 646,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
58 519,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных |
1 631 560,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
308 555,0 |
||
009 |
Материально-техническое оснащение |
1 550,0 |
||
011 |
Выкуп земельных участков под строительство |
101 462,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
18 598 537,3 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
81 858,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
33 009,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
48 849,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта |
2 145 739,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
49 075,0 |
||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов спорта в |
128 291,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне |
54 840,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд |
1 804 871,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
108 662,0 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского |
3 487 116,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
72 940,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
2 109 951,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного |
228 894,0 |
||
006 |
Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в |
191 035,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
776 166,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских библиотек |
108 130,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
905 089,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней |
279 556,0 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
88 805,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
331 000,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
205 028,0 |
||
008 |
Материально-техническое оснащение |
700,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
141 746,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
41 187,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков |
100 559,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
11 836 989,3 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
1 761 593,7 |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
10 075 395,6 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
34 246 972,7 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
34 246 972,7 |
||
009 |
Проведение ремонтно-восстановительных работ |
482 300,0 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
33 764 672,7 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
893 901,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
70 725,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
59 895,0 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
9 130,0 |
||
009 |
Материально-техническое оснащение |
1 700,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
773 914,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
45 061,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
604 286,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
124 567,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
49 262,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
28 738,0 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения урожайности |
4 152,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных животных |
9 303,0 |
||
015 |
Материально-техническое оснащение |
268,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
1 630,0 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
1 671,0 |
||
021 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами |
3 500,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная |
2 914 099,1 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства |
682 158,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
51 104,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
631 054,0 |
||
366 |
Управление государственного |
74 706,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
74 706,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
2 019 288,1 |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной |
2 019 288,1 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
137 947,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
137 947,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
23 330 194,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
23 330 194,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
77 154,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
15 313 293,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных |
7 802 121,0 |
||
005 |
Организация пассажирских перевозок по социально |
137 626,0 |
||
13 |
Прочие |
2 292 261,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
1 420 052,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа города |
1 420 052,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования |
61 690,0 |
||
003 |
Разработка технико-экономического обоснования |
61 690,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности |
499 975,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
95 482,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
9 316,0 |
||
007 |
Реализация Стратегии индустриально- |
1 900,0 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам в |
273 584,0 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов малому и |
85 495,0 |
||
019 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках |
34 198,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
206 400,0 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках |
206 400,0 |
||
372 |
Управление по администрированию специальной |
104 144,0 |
||
372 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики по |
104 144,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
71 893,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
71 893,0 |
||
018 |
Обслуживание долга местных исполнительных |
71 893,0 |
||
15 |
Трансферты |
9 385 692,2 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
9 385 692,2 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) |
1 214 380,2 |
||
007 |
Бюджетные изъятия |
1 492 718,0 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты |
6 578 594,0 |
||
029 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, |
100 000,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-25 000,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
25 000,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
25 000,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из |
25 000,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
10 424 300,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
10 424 300,0 |
|||
13 |
Прочие |
10 424 300,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
10 424 300,0 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала |
10 424 300,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-19 846 267,4 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование |
19 846 267,4 |
|||
7 |
Поступления займов |
9 300 000,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
9 300 000,0 |
||
2 |
Договоры займа |
9 300 000,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-2 003 429,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
-2 003 429,0 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного органа |
-2 003 429,0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
12 549 696,4 |
И.о. секретаря маслихата города Астаны А. Байгенжин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 29 июля 2010 года № 379/50-IV
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень
бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2010 год
Функциональная группа |
Сумма тыс. |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
163 553 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
163 553 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района |
147 959 |
||
023 |
Материально-техническое оснащение |
15 594 |
||
4 |
Образование |
2 900 779 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
2 900 779 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и |
1 288 484 |
||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов образования |
1 612 295 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
26 122 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
26 122 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам |
26 122 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 654 302 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
4 654 302 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
969 897 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
235 299 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 072 493 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1 376 613 |
||
Итого: |
7 744 756 |
И.о. секретаря маслихата города Астаны А. Байгенжин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 29 июля 2010 года № 379/50-IV
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень
бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2010 год
Функциональная группа |
Сумма тыс. |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
153 696 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
153 696 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района |
153 696 |
||
4 |
Образование |
146 297 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
146 297 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и |
146 297 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 201 263 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
4 201 263 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
834 350 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
209 513 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 670 759 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1 486 641 |
||
Итого: |
4 501 256 |
И.о. секретаря маслихата города Астаны А. Байгенжин
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 29 июля 2010 года № 379/50-IV
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень
бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2010 год
Функциональная группа |
Сумма тыс. |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
174 425 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
174 425 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района |
174 425 |
||
4 |
Образование |
3 493 032 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
3 493 032 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и |
1 097 428 |
||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов образования |
2 395 604 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
30 127 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
30 127 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам |
30 127 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 556 019 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
3 556 019 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
535 993 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
197 957 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 691 216 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
24 059 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1 106 794 |
||
Итого: |
7 253 603 |
И.о. секретаря маслихата города Астаны А. Байгенжин