Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 12.05.2011 № 449/62-IV.
В соответствии с пунктом 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV "О бюджете города Астаны на 2010-2012 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 19 января 2010 года за № 610, опубликовано в газетах "Астана ақшамы" от 21 января 2010 года № 6, "Вечерняя Астана" от 21 января 2010 года № 8) следующее изменение:
1) приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2010 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны Ю. Келигов
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО:
Начальник ГУ
"Управление экономики и
бюджетного планирования города Астаны"
(УЭ и БП) Б. Сағын
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 5 мая 2010 года № 352/47-IV
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Бюджет города Астаны на 2010 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
242 703 213,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
57 674 666,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
25 119 053,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
25 119 053,0 |
||
03 |
Социальный налог |
20 612 205,0 |
||
1 |
Социальный налог |
20 612 205,0 |
||
04 |
Налоги на собственность |
8 413 379,0 |
||
1 |
Налоги на имущество |
6 081 123,0 |
||
3 |
Земельный налог |
1 053 955,0 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
1 278 301,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2 161 059,0 |
||
2 |
Акцизы |
109 061,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других |
1 193 023,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
729 531,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
129 444,0 |
||
07 |
Прочие налоги |
307,0 |
||
1 |
Прочие налоги |
307,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение |
1 368 663,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
1 368 663,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 315 356,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
173 437,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
16 227,0 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
38 520,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
68 100,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
50 590,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
50,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
50,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных |
10,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных |
10,0 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 117 532,0 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 117 532,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
24 327,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
24 327,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
13 332 886,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
12 172 300,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
12 172 300,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
1 160 586,0 |
||
1 |
Продажа земли |
1 100 000,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
60 586,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
170 380 305,0 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
170 380 305,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
170 380 305,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
245 096 880,4 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 478 425,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского |
76 594,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата |
75 094,0 |
||
004 |
Материально-техническое оснащение |
1 500,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
1 416 188,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
479 982,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
295 291,0 |
||
005 |
Организация деятельности центров |
640 915,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
474 964,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
459 370,0 |
||
023 |
Материально-техническое оснащение |
15 594,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
270 574,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
190 997,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
6 188,0 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов |
46 944,0 |
||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
12 945,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
13 500,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
240 105,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
240 105,0 |
||
02 |
Оборона |
162 240,0 |
||
2 |
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
162 240,0 |
|
001 |
Услуги по реализации государственной |
44 202,0 |
||
2 |
350 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
15 347,0 |
2 |
350 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
29 753,0 |
2 |
350 |
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация |
22 147,0 |
2 |
350 |
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
28 726,0 |
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
22 065,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
5 279 672,0 |
||
3 |
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
4 845 282,0 |
|
3 |
352 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
3 939 296,0 |
3 |
352 |
002 |
Организация работы медвытрезвителей и |
40 695,0 |
3 |
352 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
13 000,0 |
004 |
Реализация региональной программы "Астана - |
12 792,0 |
||
007 |
Капитальный ремонт зданий, помещений и |
40 083,0 |
||
008 |
Материально-техническое оснащение |
463 000,0 |
||
011 |
Организация временной изоляции, адаптации и |
41 996,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
42 472,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных |
18 329,0 |
||
015 |
Обеспечение охраны общественного порядка во |
231 214,0 |
||
016 |
Проведение операции "Мак" за счет целевых |
2 405,0 |
||
3 |
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
298 367,0 |
|
3 |
368 |
007 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
298 367,0 |
3 |
373 |
Управление строительства города |
136 023,0 |
|
3 |
373 |
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
136 023,0 |
04 |
Образование |
27 730 188,4 |
||
4 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
6 590 108,0 |
|
4 |
123 |
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
2 582 209,0 |
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
4 007 899,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 314,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
6 314,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
384 784,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
137 600,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
205 309,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся по |
41 875,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
606 028,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
606 028,0 |
||
360 |
Управление образования города |
11 199 468,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
127 442,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
7 163 183,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным |
107 778,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей |
113 078,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
5 392,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
147 424,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
364 467,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
41 703,0 |
||
010 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
892 205,0 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
47 018,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и |
28 754,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и |
24 911,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
1 601 033,0 |
||
029 |
Методическая работа |
33 901,0 |
||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
501 179,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
8 943 486,4 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
8 943 486,4 |
||
05 |
Здравоохранение |
22 477 386,8 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
11 685 737,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
98 329,0 |
||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
501 063,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
376 852,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
181 835,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
97 767,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
139 054,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
1 998 088,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи |
3 457 277,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
860 912,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
103 584,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
856 141,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным |
2 350,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
889,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области |
68 031,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
54 553,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
139 076,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
95 064,0 |
||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
194 439,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови при |
50 399,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
236 296,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 673 833,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
48 212,0 |
||
032 |
Капитальный ремонт зданий, помещений и |
66 632,0 |
||
033 |
Материально-техническое оснащение |
366 241,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами |
18 823,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
10 791 649,8 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
10 791 649,8 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
4 004 173,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
56 249,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
56 249,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ |
3 414 525,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
135 810, 0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
364 460, 0 |
||
003 |
Программа занятости |
461 931,0 |
||
005 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
131 131, 0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
45 653,0 |
||
007 |
Жилищная помощь |
68 364,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 226 542,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
115 707,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
20 461,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
2 996, 0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
130 288,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
72 806,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
32 105,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг |
230 691,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг |
274 446,0 |
||
024 |
Обеспечение проезда участникам и инвалидам |
11 987,0 |
||
025 |
Выплата единовременной материальной помощи |
88 563,0 |
||
027 |
Материально-техническое оснащение |
584,0 |
||
360 |
Управление образования города |
529 105,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
428 306,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
100 799,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
4 294,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов |
4 294,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
95 323 452,9 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
11 232 700, 0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
642 769,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
4 873 155,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
24 059,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
3 486 827,0 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
2 205 890,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
42 275 819,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
122 200,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
18 584 971,9 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и |
157 706,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
17 706 900,0 |
||
008 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
5 115 295,8 |
||
015 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
588 746,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
39 623 287,2 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
19 674 603, 0 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
4 653 757,2 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
15 000,0 |
||
019 |
Строительство жилья |
13 217 826,3 |
||
042 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
2 062 100, 0 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского |
2 191 646,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
60 069, 0 |
||
003 |
Обеспечение жильем отдельных категорий |
10 000,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных |
1 811 560,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
208 555,0 |
||
011 |
Выкуп земельных участков под строительство |
101 462,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
17 779 046,3 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
81 858,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
33 009,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
48 849,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
1 812 667,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
49 075,0 |
||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов спорта |
128 291,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне |
54 840,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд |
1 530 185,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
50 276,0 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского |
3 131 735,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
72 940,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 793 426,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного |
219 901,0 |
||
006 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
191 035,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
747 340,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
107 093,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
879 051,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
281 693,0 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
81 330,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
321 000,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
195 028,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
136 746,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
41 187,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других |
95 559,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
11 736 989,3 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
1 761 593,7 |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
9 975 395,6 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
34 304 638,7 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
34 304 638,7 |
||
009 |
Проведение ремонтно-восстановительных работ |
482 300,0 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
33 822 338,7 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
880 217,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
70 725,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
61 595,0 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
9 130,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
761 730,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
43 647,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
605 700,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
112 383,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
47 762,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
28 738,0 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения |
4 152,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
9 303,0 |
||
015 |
Материально-техническое оснащение |
268,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
1 630,0 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
1 671,0 |
||
021 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами |
2 000,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
2 860 291,1 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства |
682 158,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
51 104,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
631 054,0 |
||
366 |
Управление государственного |
72 966,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
72 966,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
2 019 288,1 |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной |
2 019 288,1 |
||
373 |
Управление строительства города |
85 879,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
85 879,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
20 695 760,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
20 695 760,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
75 654,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
14 136 293,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных |
6 346 187,0 |
||
005 |
Организация пассажирских перевозок по |
137 626,0 |
||
13 |
Прочие |
1 625 590,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
1 303 052,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа города |
1 303 052,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
134 621,0 |
||
003 |
Разработка технико-экономического обоснования |
134 621,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
106 773,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
95 482,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
7 471,0 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
3 820,0 |
||
372 |
Услуги по реализации государственной политики |
81 144,0 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления по |
81 144,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
170 170,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
170 170,0 |
||
018 |
Обслуживание долга местных исполнительных |
170 170,0 |
||
15 |
Трансферты |
9 325 629,2 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
9 325 629,2 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) |
1 204 317,2 |
||
007 |
Бюджетные изъятия |
1 492 718,0 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
6 578 594,0 |
||
029 |
Целевые текущие трансферты областным |
50 000,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-25 000,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
25 000,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
25 000,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из |
25 000,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
10 307 300,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
10 307 300,0 |
|||
13 |
Прочие |
10 307 300,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
10 307 300,0 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
10 307 300,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-12 675 967,4 |
|||
VI. Финансирование дефицита |
12 675 967,4 |
|||
7 |
Поступления займов |
9 300 000,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
9 300 000,0 |
||
2 |
Договоры займа |
9 300 000,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-9 173 729,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
-9 173 729,0 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного |
-9 173 729,0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
12 549 696,4 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин