В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Астаны на 2011-2013 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2011 год в следующих объемах:
1) доходы – 220 000 778 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 67 297 309 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 447 763 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 8 315 000 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 143 940 706 тысяч тенге;
2) затраты – 213 077 386 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – (-636 968) тысяч тенге, в том числе:
погашение бюджетных кредитов - 636 968 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 450 360 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 450 360 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 7 110 000 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – (- 7 110 000) тысяч тенге;
7) поступление займов – 790 000 тыс. тенге;
8) погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом - (- 7 900 000) тысяч тенге.
2. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2011-2013 годы» в доход соответствующего бюджета зачисляются:
по коду «Налог на добычу полезных ископаемых» классификации доходов единой бюджетной классификации – задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;
по коду «Социальный налог» классификации доходов единой бюджетной классификации – задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.
При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на сумму отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленную в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании»;
по коду «Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом» – задолженность по сбору с бензина, ранее поступавшему в Дорожный фонд;
по коду «Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом» – задолженность по сбору дизельного топлива, ранее поступавшему в Дорожный фонд.
3. Отрицательное сальдо, образовавшееся, по состоянию на 31 декабря 1998 года, в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.
4. Бюджету города Астаны на 2011 год предусмотрены бюджетные субвенции из республиканского бюджета в сумме 18 042 585 тысяч тенге.
5. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2011-2013 годы» с 1 января 2011 года установлены:
1) минимальный размер заработной платы – 15 999 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 8 000 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 16 047 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 1 512 тенге;
величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 15 999 тенге;
6) месячный размер денежной компенсации военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудникам органов внутренних дел, а также сотрудникам оперативно-розыскных, следственных и строевых подразделений органов противопожарной службы, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции для оплаты расходов на содержание жилища и коммунальные услуги в сумме 3 739 тенге.
6. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2011 год в размере 1 477 111 тысяч тенге.
7. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2011 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 4.
8. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2011 год, согласно приложению 5.
9. Утвердить перечень бюджетных программ района «Алматы» города Астаны на 2011-2013 годы согласно приложениям 6, 7, 8.
10. Утвердить перечень бюджетных программ района «Есиль» города Астаны на 2011-2013 годы согласно приложениям 9, 10, 11.
11. Утвердить перечень бюджетных программ района «Сарыарка» города Астаны на 2011-2013 годы согласно приложениям 12, 13, 14.
12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны Е. Оспанов
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
Начальник
ГУ «Управление экономики и
бюджетного планирования города Астаны»
(УЭ и БП) Ж. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Бюджет города Астаны на 2011 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
220 000 778 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
67 297 309 |
||
01 |
Подоходный налог |
31 857 270 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
31 857 270 |
||
03 |
Социальный налог |
23 198 167 |
||
1 |
Социальный налог |
23 198 167 |
||
04 |
Налоги на собственность |
9 429 668 |
||
1 |
Налоги на имущество |
6 507 370 |
||
3 |
Земельный налог |
980 898 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
1 941 400 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2 752 857 |
||
2 |
Акцизы |
138 465 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
1 586 214 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
783 142 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
245 036 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
59 347 |
||
1 |
Государственная пошлина |
59 347 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
447 763 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
188 316 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
17 282 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
41 024 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
81 200 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
48 810 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
10 000 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
10 000 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
193 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
193 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
183 001 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
183 001 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
66 253 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
66 253 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
8 315 000 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
7 900 000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
7 900 000 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
415 000 |
||
1 |
Продажа земли |
350 000 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
65 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
143 940 706 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
143 940 706 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
143 940 706 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
213 077 386 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 856 701 |
||
111 |
Аппарат маслихата города |
83 306 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
81 906 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
1 400 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
1 690 966 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
486 742 |
||
002 |
Создание информационных систем |
417 074 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
13 000 |
||
005 |
Организация деятельности центров |
774 150 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
500 430 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
495 430 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
5 000 |
||
356 |
Управление финансов города |
304 572 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
207 019 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
6 683 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
54 289 |
||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
13 981 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
16 200 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных |
6 400 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
277 427 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
274 427 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
3 000 |
||
02 |
Оборона |
137 296 |
||
350 |
Управление по мобилизационной |
137 296 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
47 935 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
16 764 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
14 252 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация |
15 073 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
35 712 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
7 560 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
6 144 125 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
5 530 829 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4 640 561 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
13 000 |
||
004 |
Реализация региональной программы |
13 624 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных |
777 835 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
51 742 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных |
22 474 |
||
016 |
Проведение операции "Мак" за счет |
2 703 |
||
019 |
Содержание, материально-техническое |
6 919 |
||
020 |
Содержание и материально-техническое |
1 971 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
416 391 |
||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного |
416 391 |
||
373 |
Управление строительства города |
196 905 |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних |
196 905 |
||
04 |
Образование |
27 451 216 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 408 071 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
3 408 071 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 900 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
6 900 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
464 499 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
148 608 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
231 906 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки |
83 985 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры |
935 510 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
935 510 |
||
360 |
Управление образования города |
14 239 790 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
140 953 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
9 769 661 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
140 694 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
136 417 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
5 823 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
162 624 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
551 664 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, |
46 085 |
||
011 |
Капитальные расходы государственных |
2 000 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
170 155 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей |
35 994 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация |
31 916 |
||
021 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
97 826 |
||
022 |
Внедрение системы электронного обучения |
673 730 |
||
023 |
Обеспечение доступа организаций |
25 078 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
2 144 328 |
||
026 |
Обеспечение оборудованием, программным |
36 855 |
||
029 |
Методическая работа |
39 987 |
||
033 |
Приобретение учебного оборудования для |
28 000 |
||
373 |
Управление строительства города |
8 396 446 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
8 396 446 |
||
05 |
Здравоохранение |
38 647 119 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
16 508 774 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
103 319 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
425 528 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
210 203 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
117 771 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
173 907 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 686 756 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической |
5 282 153 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
1 395 772 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического |
121 122 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 252 567 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
2 538 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
957 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в |
87 530 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
67 936 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
113 259 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
99 419 |
||
022 |
Обеспечение больных с хронической |
306 782 |
||
023 |
Погашение кредиторской задолженности по |
10 000 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови |
57 662 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
305 378 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 755 043 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
55 074 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных |
1 000 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских |
1 826 029 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
51 069 |
||
373 |
Управление строительства города |
22 138 345 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
22 138 345 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
4 793 586 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
105 208 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
105 208 |
||
355 |
Управление занятости и социальных |
3 899 559 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
555 983 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных |
390 697 |
||
003 |
Программа занятости |
302 866 |
||
006 |
Государственная адресная социальная |
26 724 |
||
007 |
Жилищная помощь |
247 898 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 264 370 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
208 340 |
||
012 |
Государственные пособия на детей |
37 667 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 236 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
160 636 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
84 852 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
31 107 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных |
231 686 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных |
351 497 |
||
026 |
Капитальные расходы государственных |
2 000 |
||
360 |
Управление образования города |
721 628 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
491 005 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
108 863 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
121 760 |
||
373 |
Управление строительства города |
67 191 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов |
67 191 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
57 884 702 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
12 664 839 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
967 047 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
6 195 563 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
68 984 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
5 433 245 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
30 934 428 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
132 941 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
23 329 165 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения |
170 322 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
7 300 000 |
||
016 |
Капитальные расходы государственных |
2 000 |
||
373 |
Управление строительства города |
5 027 589 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
592 000 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
948 483 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) |
625 000 |
||
018 |
Приобретение жилья |
790 000 |
||
019 |
Строительство жилья |
2 072 106 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского |
9 257 846 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
65 107 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
111 200 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
8 837 857 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
242 482 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
1 200 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
26 806 296 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
92 201 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
35 270 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
56 231 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных |
700 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры |
2 541 720 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
54 793 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на |
57 379 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных |
2 366 484 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
1 200 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
61 864 |
||
361 |
Управление культуры города |
3 761 980 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
82 895 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
2 028 112 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко- |
459 105 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
1 054 599 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
136 069 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных |
1 200 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
934 223 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
255 148 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
102 165 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
351 680 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
224 030 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных |
1 200 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
162 905 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
43 910 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других |
115 405 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
3 590 |
||
373 |
Управление строительства города |
19 313 267 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
17 030 233 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
2 283 034 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
25 965 617 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
25 965 617 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
25 965 617 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
930 392 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
78 738 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
68 178 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
9 860 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
700 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
803 223 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
49 476 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
654 156 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей |
98 891 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных |
700 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
48 431 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
32 149 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
15 047 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных |
500 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических |
735 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
2 527 476 |
||
365 |
Управление архитектуры и |
831 403 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
58 287 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
571 616 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных |
1 500 |
||
006 |
Разработка комплексной схемы |
200 000 |
||
366 |
Управление государственного |
90 656 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
89 156 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
1 500 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
1 500 000 |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной |
1 500 000 |
||
373 |
Управление строительства города |
105 417 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
103 417 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
2 000 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
14 302 351 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
14 302 351 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
77 970 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
13 684 391 |
||
003 |
Обеспечение функционирования |
397 000 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по |
141 490 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных |
1 500 |
||
13 |
Прочие |
4 628 413 |
||
355 |
Управление занятости и социальных |
31 200 |
||
023 |
Поддержка частного предпринимательства в |
31 200 |
||
356 |
Управление финансов города |
1 477 111 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа |
1 477 111 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
145 391 |
||
003 |
Разработка или корректировка |
145 391 |
||
360 |
Управление образования города |
1 067 100 |
||
020 |
Поддержка частного предпринимательства в |
1 067 100 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
1 155 075 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
100 751 |
||
002 |
Поддержка частного предпринимательства в |
43 000 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской |
14 569 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
1 500 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
4 126 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по |
812 632 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов малому |
145 731 |
||
019 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в |
32 766 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
668 480 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в |
668 480 |
||
372 |
Управление по администрированию |
84 056 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
83 356 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
700 |
||
15 |
Трансферты |
2 096 |
||
356 |
Управление финансов города |
2 096 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
2 096 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-636 968 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
636 968 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
636 968 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
636 968 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
450 360 |
|||
Приобретение финансовых активов |
450 360 |
|||
13 |
Прочие |
450 360 |
||
356 |
Управление финансов города |
450 360 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
450 360 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
7 110 000 |
|||
VI. Финансирование дефицита |
-7 110 000 |
|||
7 |
Поступления займов |
790 000 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
790 000 |
||
2 |
Договоры займа |
790 000 |
||
16 |
Погашение займов |
-7 900 000 |
||
356 |
Управление финансов города |
-7 900 000 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного |
-7 900 000 |
Cекретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Бюджет города Астаны на 2012 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
202 959 590 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
72 248 688 |
||
01 |
Подоходный налог |
33 886 292 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
33 886 292 |
||
03 |
Социальный налог |
24 602 098 |
||
1 |
Социальный налог |
24 602 098 |
||
04 |
Налоги на собственность |
9 688 832 |
||
1 |
Налоги на имущество |
6 601 980 |
||
3 |
Земельный налог |
990 242 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 096 610 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2 910 279 |
||
2 |
Акцизы |
143 178 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
1 689 800 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
815 112 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
262 189 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
1 161 187 |
||
1 |
Государственная пошлина |
1 161 187 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 452 181 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
195 036 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
18 319 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
43 485 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
86 202 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
47 030 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
10 000 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
10 000 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
208 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
208 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 180 684 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 180 684 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
66 253 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
66 253 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
8 170 200 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
7 800 000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
7 800 000 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
370 200 |
||
1 |
Продажа земли |
300 000 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
70 200 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
121 088 521 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
121 088 521 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
121 088 521 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
195 550 133 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 024 226 |
||
111 |
Аппарат маслихата города |
92 586 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
91 074 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
1 512 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
822 064 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
530 385 |
||
002 |
Создание информационных систем |
288 439 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
3 240 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
546 485 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
541 085 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
5 400 |
||
356 |
Управление финансов города |
260 913 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
218 940 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
7 218 |
||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
15 099 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
17 496 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных |
2 160 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
302 178 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
299 178 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
3 000 |
||
02 |
Оборона |
151 328 |
||
350 |
Управление по мобилизационной |
151 328 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
52 536 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
17 901 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
16 731 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация |
16 667 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
39 328 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
8 165 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
6 529 865 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 048 982 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5 114 614 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
14 040 |
||
004 |
Реализация региональной программы |
14 443 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных |
823 927 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
57 235 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных |
24 723 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
322 226 |
||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного |
322 226 |
||
373 |
Управление строительства города |
158 657 |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних |
158 657 |
||
04 |
Образование |
38 444 925 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 462 668 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
3 462 668 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
7 452 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
7 452 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
511 849 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
160 497 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
260 648 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки |
90 704 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры |
886 753 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
886 753 |
||
360 |
Управление образования города |
23 779 416 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
154 183 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
16 984 879 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
141 166 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
148 623 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
6 289 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
118 240 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
461 680 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, |
39 891 |
||
011 |
Капитальные расходы государственных |
2 160 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
116 289 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей |
38 680 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация |
33 768 |
||
021 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
130 475 |
||
022 |
Внедрение системы электронного обучения |
3 343 753 |
||
023 |
Обеспечение доступа организаций |
162 823 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
1 797 311 |
||
026 |
Обеспечение оборудованием, программным |
4 800 |
||
029 |
Методическая работа |
44 406 |
||
030 |
Обновление и переоборудование |
50 000 |
||
373 |
Управление строительства города |
9 796 787 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
9 796 787 |
||
05 |
Здравоохранение |
28 654 063 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
27 520 918 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
112 880 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
464 788 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
234 005 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
137 804 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
189 883 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
8 984 434 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической |
11 580 908 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи |
1 132 214 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического |
133 402 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
998 603 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
2 741 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
1 033 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги |
89 070 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
74 357 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
142 208 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
130 306 |
||
022 |
Обеспечение больных с хронической |
330 356 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови |
61 698 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
460 930 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 895 446 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
60 999 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных |
1 080 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских |
247 130 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
54 643 |
||
373 |
Управление строительства города |
1 133 145 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
1 133 145 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
4 089 632 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
71 557 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
71 557 |
||
355 |
Управление занятости и социальных |
3 304 819 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
171 543 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных |
417 358 |
||
003 |
Программа занятости |
300 851 |
||
006 |
Государственная адресная социальная |
43 897 |
||
007 |
Жилищная помощь |
79 740 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 276 288 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
117 839 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 |
40 654 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 495 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
173 487 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
92 669 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
33 596 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных |
253 566 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных |
297 676 |
||
026 |
Капитальные расходы государственных |
2 160 |
||
360 |
Управление образования города |
713 256 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
537 982 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
117 572 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
57 702 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
28 889 022 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
12 008 799 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
947 210 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
5 682 416 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
28 062 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
5 351 111 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
9 448 419 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
145 613 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
8 732 698 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и |
183 948 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
384 000 |
||
016 |
Капитальные расходы государственных |
2 160 |
||
373 |
Управление строительства города |
2 202 827 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
592 000 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
122 472 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) |
625 000 |
||
019 |
Строительство жилья |
863 355 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского |
5 228 977 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
71 375 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
4 939 875 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
216 431 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
1 296 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
24 193 168 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
104 500 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
41 898 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
62 062 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных |
540 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры |
2 691 389 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
60 078 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на |
34 927 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных |
2 536 446 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
1 296 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
58 642 |
||
361 |
Управление культуры города |
3 275 956 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
90 271 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 856 430 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко- |
223 216 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
970 323 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
134 420 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных |
1 296 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
951 142 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
276 416 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
94 863 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
374 414 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
204 153 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных |
1 296 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
138 792 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
48 078 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других |
90 174 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
540 |
||
373 |
Управление строительства города |
17 031 389 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
16 886 073 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
145 316 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
47 303 876 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
47 303 876 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
47 303 876 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
981 355 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
85 927 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
74 522 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
10 649 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
756 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
852 006 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
51 710 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
706 488 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей |
93 052 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных |
756 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
43 422 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
31 296 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
10 851 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных |
540 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических |
735 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
783 330 |
||
365 |
Управление архитектуры и |
579 866 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
64 107 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
514 139 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных |
1 620 |
||
366 |
Управление государственного |
93 325 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
91 825 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
1 500 |
||
373 |
Управление строительства города |
110 139 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
107 979 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
2 160 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
11 128 111 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
11 128 111 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
85 261 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
10 783 445 |
||
003 |
Обеспечение функционирования |
104 976 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по |
152 809 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных |
1 620 |
||
13 |
Прочие |
2 377 232 |
||
356 |
Управление финансов города |
1 589 666 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа |
1 589 666 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
157 022 |
||
003 |
Разработка или корректировка |
157 022 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
125 151 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
110 361 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской |
8 714 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
1 620 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
4 456 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
430 000 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в |
430 000 |
||
372 |
Управление по администрированию |
75 393 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
74 637 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
756 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-876 968 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
876 968 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
486 425 |
|||
Приобретение финансовых активов |
486 425 |
|||
13 |
Прочие |
486 425 |
||
356 |
Управление финансов города |
486 425 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
486 425 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
7 800 000 |
|||
VI. Финансирование дефицита |
-7 800 000 |
|||
16 |
Погашение займов |
-7 800 000 |
||
356 |
Управление финансов города |
-7 800 000 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного |
-7 800 000 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Бюджет города Астаны на 2013 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
143 256 989 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
75 519 102 |
||
01 |
Подоходный налог |
34 988 543 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
34 988 543 |
||
03 |
Социальный налог |
26 291 364 |
||
1 |
Социальный налог |
26 291 364 |
||
04 |
Налоги на собственность |
9 963 587 |
||
1 |
Налоги на имущество |
6 699 367 |
||
3 |
Земельный налог |
999 679 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 264 541 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
3 076 103 |
||
2 |
Акцизы |
147 903 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
1 801 214 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
846 444 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
280 542 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
1 199 505 |
||
1 |
Государственная пошлина |
1 199 505 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 441 606 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
184 780 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
19 327 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
45 877 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
94 846 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
24 730 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
10 000 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
10 000 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
225 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
225 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 180 348 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 180 348 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
66 253 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
66 253 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
9 565 403 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
9 270 403 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
9 270 403 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
295 000 |
||
1 |
Продажа земли |
250 000 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
45 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
56 730 878 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
56 730 878 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
56 730 878 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
127 088 159 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 140 713 |
||
111 |
Аппарат маслихата города |
97 716 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
96 083 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
1 633 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
874 853 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
559 840 |
||
002 |
Создание информационных систем |
311 514 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
3 499 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
575 759 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
569 927 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
5 832 |
||
356 |
Управление финансов города |
274 053 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
228 722 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
7 795 |
||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
16 307 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
18 896 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных |
2 333 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
318 332 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
315 332 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
3 000 |
||
02 |
Оборона |
158 782 |
||
350 |
Управление по мобилизационной |
158 782 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
55 292 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
19 335 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
17 758 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация |
17 260 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
40 319 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
8 818 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
6 766 427 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 247 073 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5 242 929 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
15 163 |
||
004 |
Реализация региональной программы |
15 599 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных |
889 842 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
58 303 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных |
25 237 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
348 004 |
||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного |
348 004 |
||
373 |
Управление строительства города |
171 350 |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних |
171 350 |
||
04 |
Образование |
22 609 548 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 630 978 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
3 630 978 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
11 448 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
11 448 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
540 895 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
173 336 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
269 599 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки |
97 960 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры |
923 238 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
923 238 |
||
360 |
Управление образования города |
16 857 206 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
160 330 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
12 191 600 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
144 002 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
149 730 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
6 792 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
124 305 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
469 335 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, |
41 470 |
||
011 |
Капитальные расходы государственных |
2 333 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
116 385 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей |
38 935 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация |
33 871 |
||
021 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
154 336 |
||
022 |
Внедрение системы электронного обучения |
517 803 |
||
023 |
Обеспечение доступа организаций |
443 644 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
2 166 988 |
||
029 |
Методическая работа |
45 347 |
||
030 |
Обновление и переоборудование |
50 000 |
||
373 |
Управление строительства города |
645 783 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
645 783 |
||
05 |
Здравоохранение |
20 050 663 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
17 892 757 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
118 212 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
487 794 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
240 411 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
144 665 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
198 003 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 974 632 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической |
7 493 681 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи |
1 150 831 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического |
137 004 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 078 491 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
2 960 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
1 116 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги |
90 734 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
79 873 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
258 525 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
160 038 |
||
022 |
Обеспечение больных с хронической |
355 749 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови |
66 017 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
612 754 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
2 047 082 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
63 201 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных |
1 166 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских |
71 350 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
58 468 |
||
373 |
Управление строительства города |
2 157 906 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
2 157 906 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
4 351 354 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
73 939 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
73 939 |
||
355 |
Управление занятости и социальных |
3 531 625 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
176 772 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных |
440 685 |
||
003 |
Программа занятости |
324 919 |
||
006 |
Государственная адресная социальная |
47 403 |
||
007 |
Жилищная помощь |
86 119 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 378 142 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
127 268 |
||
012 |
Государственные пособия на детей |
43 878 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 774 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
187 366 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
97 520 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
36 283 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных |
268 083 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных |
311 080 |
||
026 |
Капитальные расходы государственных |
2 333 |
||
360 |
Управление образования города |
745 790 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
559 977 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
126 978 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
58 835 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
18 484 904 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
12 969 504 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 022 987 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
6 137 010 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
30 307 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
5 779 200 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
550 760 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
151 370 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
198 393 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и |
198 664 |
||
016 |
Капитальные расходы государственных |
2 333 |
||
373 |
Управление строительства города |
3 531 694 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
592 000 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
132 270 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) |
1 875 000 |
||
019 |
Строительство жилья |
932 424 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского |
1 432 946 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
74 693 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
1 123 108 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
233 745 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
1 400 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
7 690 999 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
108 789 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
43 938 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
64 268 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных |
583 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры |
2 846 721 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
62 747 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на |
36 177 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных |
2 683 064 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
1 400 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
63 333 |
||
361 |
Управление культуры города |
3 382 291 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
94 779 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 936 362 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко- |
229 897 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
982 289 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
137 564 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных |
1 400 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
1 024 682 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
295 977 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
102 452 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
404 368 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
220 485 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных |
1 400 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
148 206 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
50 235 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других |
97 388 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
583 |
||
373 |
Управление строительства города |
180 310 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
23 369 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
156 941 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс |
39 582 115 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
39 582 115 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
39 582 115 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
1 052 535 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
90 594 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
78 277 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
11 501 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
816 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
916 229 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
53 651 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
763 008 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей |
98 754 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных |
816 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
45 712 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
32 675 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
11 719 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных |
583 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических |
735 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
833 388 |
||
365 |
Управление архитектуры и |
622 803 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
65 782 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
555 271 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных |
1 750 |
||
366 |
Управление государственного |
96 560 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
95 060 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
1 500 |
||
373 |
Управление строительства города |
114 025 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
111 692 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
2 333 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
849 581 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
849 581 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
88 529 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
480 894 |
||
003 |
Обеспечение функционирования |
113 374 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по |
165 034 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных |
1 750 |
||
13 |
Прочие |
2 517 150 |
||
356 |
Управление финансов города |
1 706 887 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа |
1 706 887 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
169 584 |
||
003 |
Разработка или корректировка |
169 584 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
131 554 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
115 581 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской |
9 411 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
1 750 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
4 812 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
430 000 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в |
430 000 |
||
372 |
Управление по администрированию |
79 125 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
78 309 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
816 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-876 968 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
876 968 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
525 315 |
|||
Приобретение финансовых активов |
525 315 |
|||
13 |
Прочие |
525 315 |
||
356 |
Управление финансов города |
525 315 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
525 315 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
16 520 483 |
|||
VI. Финансирование дефицита |
-16 520 483 |
|||
16 |
Погашение займов |
-16 520 483 |
||
356 |
Управление финансов города |
-16 520 483 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного |
-16 520 483 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны
на 2011 год с разделением на бюджетные программы, направленные
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ)
и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
||
4 |
Образование |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
5 |
Здравоохранение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
019 |
Строительство жилья |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
13 |
Прочие |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих
секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2011 год
Наименование
Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Здравоохранение
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
Пропаганда здорового образа жизни
Оказание скорой и медицинской помощи и санитарная авиация
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами
Обеспечение больных с хронической почечной недостаточностью, миастенией, а также больных после трансплантации почек лекарственными средствами
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
142 459 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
142 459 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
140 459 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
2 000 |
||
04 |
Образование |
1 219 443 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 219 443 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 219 443 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
70 300 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
70 300 |
||
003 |
Оказание социальной помощи |
70 300 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 773 259 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 773 259 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
374 123 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2 132 291 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и |
25 000 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
2 241 845 |
||
Итого: |
6 205 461 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 7
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
156 752 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
156 752 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
154 592 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
2 160 |
||
04 |
Образование |
1 531 831 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 531 831 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 531 831 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
32 973 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
32 973 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
32 973 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 787 921 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 787 921 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
404 053 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2 200 275 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
2 183 593 |
||
Итого: |
6 509 477 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 8
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2013 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
164 130 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
164 130 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
161 797 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
2 333 |
||
04 |
Образование |
1 597 429 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 597 429 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 597 429 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
34 204 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
34 204 |
||
003 |
Оказание социальной помощи |
34 204 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 170 954 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 170 954 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
436 377 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2 376 297 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
2 358 280 |
||
Итого: |
6 966 717 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Есиль"
города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
168 121 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
168 121 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
167 121 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
1 000 |
||
04 |
Образование |
460 728 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
460 728 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
460 728 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 398 077 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 398 077 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
316 274 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2 011 655 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
2 070 148 |
||
Итого: |
5 026 926 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 10
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Есиль"
города Астаны на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
182 815 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
182 815 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
181 735 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
1 080 |
||
04 |
Образование |
462 838 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
462 838 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
462 838 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 740 123 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 740 123 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
244 376 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1 547 821 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 947 926 |
||
Итого: |
4 385 776 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 11
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Есиль"
города Астаны на 2013 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
193 781 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
193 781 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
192 615 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
1 166 |
||
04 |
Образование |
498 303 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
498 303 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
498 303 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 039 333 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 039 333 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
263 926 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1 671 647 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
2 103 760 |
||
Итого: |
4 731 417 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
189 850 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
189 850 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
187 850 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
2 000 |
||
04 |
Образование |
1 727 900 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 727 900 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 727 900 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
34 908 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
34 908 |
||
003 |
Оказание социальной помощи |
34 908 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 493 503 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 493 503 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
276 650 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2 051 617 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и |
43 984 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 121 252 |
||
Итого: |
5 446 161 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 13
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
206 918 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
206 918 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
204 758 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
2 160 |
||
04 |
Образование |
1 467 999 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 467 999 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 467 999 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
38 584 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
38 584 |
||
003 |
Оказание социальной помощи |
38 584 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 480 755 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 480 755 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
298 781 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1 934 320 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и |
28 062 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 219 592 |
||
Итого: |
5 194 256 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 14
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2013 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
217 848 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
217 848 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
215 515 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
2 333 |
||
04 |
Образование |
1 535 246 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 535 246 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 535 246 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
39 735 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
39 735 |
||
003 |
Оказание социальной помощи |
39 735 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 759 217 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 759 217 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
322 684 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2 089 066 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и |
30 307 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 317 160 |
||
Итого: |
5 552 046 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин