В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV "О бюджете города Астаны на 2010-2012 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 19 января 2010 года за № 610, опубликовано в газетах "Астана ақшамы" от 21 января 2010 года № 6, "Вечерняя Астана" от 21 января 2010 года № 8) следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1) цифры "67 526 136,0" заменить цифрами "67 422 136,0";
цифры "1 697 319,0" заменить цифрами "1 801 319,0";
в подпункте 2) цифры "266 286 145,4" заменить цифрами "265 778 895,4";
в подпункте 3) цифры "25 050 614,0" заменить цифрами "25 324 793,0";
в подпункте 4) цифры "(- 19 846 267,4)" заменить цифрами "(- 19 613 196,4)";
в подпункте 5) цифры "19 846 267,4" заменить цифрами "19 613 196,4";
2) в пункте 6 цифры "1 420 052,0" заменить цифрами "1 260 537,0".
2. Приложения 1, 4, 6, 9, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2010 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны Е. Оспанов
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
Начальник
ГУ "Управление экономики и
бюджетного планирования города
Астаны" (УЭ и БП) Ж. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 26 ноября 2010 года № 401/53-IV
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Бюджет города Астаны на 2010 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
271 465 492,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
67 422 136,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
30 956 815,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
30 956 815,0 |
||
03 |
Социальный налог |
22 602 205,0 |
||
1 |
Социальный налог |
22 602 205,0 |
||
04 |
Налоги на собственность |
10 018 544,0 |
||
1 |
Налоги на имущество |
7 085 357,0 |
||
3 |
Земельный налог |
874 512,0 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 058 675,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
2 745 278,0 |
||
2 |
Акцизы |
139 966,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и |
1 530 856,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
854 012,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
220 444,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
1 099 294,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
1 099 294,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 801 319,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
220 190,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
18 300,0 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты |
59 300,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
92 000,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из |
50 590,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров |
9 031,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров |
9 031,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
10,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
10,0 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
1 279 860,0 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
1 279 860,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
292 228,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
292 228,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного |
8 083 600,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
6 647 300,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
6 647 300,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
1 436 300,0 |
||
1 |
Продажа земли |
1 371 300,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
65 000,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
194 158 437,0 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
194 158 437,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
194 158 437,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
265 778 895,4 |
|||
01 |
Государственные услуги общего |
2 740 694,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города |
76 594,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
75 094,0 |
||
004 |
Материально-техническое оснащение |
1 500,0 |
||
121 |
Аппарат акима города |
1 631 288,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
456 218,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
330 991,0 |
||
005 |
Организация деятельности центров |
640 915,0 |
||
006 |
Проведение мероприятий по |
203 164,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
524 862,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
509 268,0 |
||
023 |
Материально-техническое оснащение |
15 594,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
272 007,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
195 970,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
6 188,0 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
46 944,0 |
||
010 |
Организация приватизации |
12 945,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
9 960,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
235 943,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
234 943,0 |
||
005 |
Материально-техническое оснащение |
1 000,0 |
||
02 |
Оборона |
142 085,0 |
||
350 |
Управление по мобилизационной |
142 085,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
43 077,0 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
15 347,0 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
5 022,0 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и |
27 848,0 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
28 726,0 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
22 065,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
5 660 759,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
4 899 085,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
3 941 328,0 |
||
002 |
Организация работы медвытрезвителей |
37 147,0 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в |
13 000,0 |
||
004 |
Реализация региональной программы |
12 757,0 |
||
007 |
Капитальный ремонт зданий, помещений |
33 943,0 |
||
008 |
Материально-техническое оснащение |
484 705,0 |
||
011 |
Организация временной изоляции, |
35 302,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
38 621,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, |
17 255,0 |
||
015 |
Обеспечение охраны общественного |
282 622,0 |
||
016 |
Проведение операции "Мак" за счет |
2 405,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта |
531 472,0 |
||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного |
531 472,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
230 202,0 |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних |
230 202,0 |
||
04 |
Образование |
28 256 076,2 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
6 573 604,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
2 565 705,0 |
||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
4 007 899,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
4 464,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и |
4 464,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
337 672,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и |
97 803,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в |
205 309,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки |
34 560,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической |
641 028,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
641 028,0 |
||
360 |
Управление образования города |
11 433 420,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
133 692,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
7 260 275,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
109 778,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение |
113 078,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
5 392,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
191 382,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
394 967,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, |
41 703,0 |
||
010 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
892 205,0 |
||
012 |
Повышение квалификации и |
47 018,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья |
29 014,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация |
24 911,0 |
||
015 |
Материально-техническое оснащение |
450,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в |
1 654 025,0 |
||
029 |
Методическая работа |
34 351,0 |
||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
501 179,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
9 265 888,2 |
||
037 |
Строительство и реконструкция |
9 265 888,2 |
||
05 |
Здравоохранение |
22 456 885,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
12 217 655,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
98 779,0 |
||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
501 063,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
376 852,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и |
181 835,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
99 153,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по |
139 054,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
1 997 636,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической |
3 802 682,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
879 230,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического |
103 583,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными |
1 252 567,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
2 500,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для |
882,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в |
68 031,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
28 127,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
121 070,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
109 685,0 |
||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
197 982,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания |
49 373,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
213 286,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 117 700,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
48 212,0 |
||
031 |
Материально-техническое оснащение |
108,0 |
||
032 |
Капитальный ремонт зданий, помещений |
66 572,0 |
||
033 |
Материально-техническое оснащение |
743 295,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
18 398,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
10 239 230,0 |
||
038 |
Строительство и реконструкция |
10 239 230,0 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
4 043 085,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
56 249,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи |
56 249,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных |
3 421 208,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
136 794,0 |
||
002 |
Предоставление специальных |
345 241,0 |
||
003 |
Программа занятости |
468 639,0 |
||
005 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
131 131,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная |
27 653,0 |
||
007 |
Жилищная помощь |
68 364,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным |
1 212 817,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
163 283,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до |
36 961,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
2 996,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
116 348,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
74 814,0 |
||
019 |
Размещение государственного |
32 105,0 |
||
020 |
Предоставление специальных |
236 409,0 |
||
022 |
Предоставление специальных |
274 019,0 |
||
024 |
Обеспечение проезда участникам и |
4 487,0 |
||
025 |
Выплата единовременной материальной |
88 563,0 |
||
027 |
Материально-техническое оснащение |
584,0 |
||
360 |
Управление образования города |
561 334,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
425 546,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
135 788,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
4 294,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция |
4 294,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
94 706 968,8 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
14 472 510,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
810 149,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
6 452 413,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и |
24 059,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
4 845 649,0 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
2 340 240,0 |
||
371 |
Управление энергетики и |
44 742 851,8 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
126 846,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
14 773 009,0 |
||
006 |
Функционирование системы |
157 775,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
23 380 900,0 |
||
008 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- |
5 115 295,8 |
||
010 |
Приобретение коммунальной техники |
600 280,0 |
||
015 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
588 746,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
33 388 147,0 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение |
12 756 764,5 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
4 416 036,2 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) |
315 000,0 |
||
018 |
Приобретение жилья |
1 885 029,0 |
||
019 |
Строительство жилья |
11 253 217,3 |
||
042 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
2 762 100,0 |
||
374 |
Управление жилья города |
2 103 460,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
58 969,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
1 666 060,0 |
||
006 |
Организация сохранения |
275 419,0 |
||
009 |
Материально-техническое оснащение |
1 550,0 |
||
011 |
Выкуп земельных участков под |
101 462,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
27 818 723,8 |
||
358 |
Управление архивов и документации |
74 208,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
25 359,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного |
48 849,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической |
2 350 114,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
48 125,0 |
||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
128 291,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований |
54 840,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных |
2 025 331,0 |
||
013 |
Регулирование туристской |
93 527,0 |
||
361 |
Управление культуры города |
4 157 806,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
73 390,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
2 786 811,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности |
222 274,0 |
||
006 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
191 035,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и |
776 166,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования |
108 130,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики |
898 243,0 |
||
001 |
Услуги по реализации |
282 260,0 |
||
003 |
Реализация региональных программ в |
79 255,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
333 000,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
203 028,0 |
||
008 |
Материально-техническое оснащение |
700,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
136 473,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
41 487,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и |
94 986,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
20 201 879,8 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
2 115 240,8 |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
18 086 639,0 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
30 217 026,3 |
||
371 |
Управление энергетики и |
30 217 026,3 |
||
009 |
Проведение ремонтно-восстановитель- |
482 300,0 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
29 734 726,3 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
902 575,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений |
72 759,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
62 131,0 |
||
004 |
Организация работ по зонированию |
8 500,0 |
||
009 |
Материально-техническое оснащение |
2 128,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
781 385,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
45 401,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей |
611 417,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей |
124 567,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства |
48 431,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
25 588,0 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения |
2 067,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
14 303,0 |
||
015 |
Материально-техническое оснащение |
268,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических |
1 630,0 |
||
020 |
Удешевление стоимости |
1 075,0 |
||
021 |
Мероприятия по борьбе с вредными |
3 500,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
2 933 430,1 |
||
365 |
Управление архитектуры и |
692 458,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
51 404,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов |
641 054,0 |
||
366 |
Управление государственного |
75 160,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
75 160,0 |
||
371 |
Управление энергетики и |
2 019 288,1 |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной |
2 019 288,1 |
||
373 |
Управление строительства города |
146 524,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
146 524,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
31 917 052,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта |
31 917 052,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
117 491,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
22 824 232,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования |
8 812 065,0 |
||
005 |
Организация пассажирских перевозок |
163 264,0 |
||
13 |
Прочие |
2 242 312,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
1 260 537,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного |
1 260 537,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
170 675,0 |
||
003 |
Разработка технико-экономического |
170 675,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
495 187,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
92 695,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской |
7 315,0 |
||
007 |
Реализация Стратегии индустриально- |
1 900,0 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по |
273 584,0 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов |
85 495,0 |
||
019 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса |
34 198,0 |
||
371 |
Управление энергетики и |
206 400,0 |
||
020 |
Развитие индустриальной |
206 400,0 |
||
372 |
Управление по администрированию |
109 513,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
109 513,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
71 893,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
71 893,0 |
||
018 |
Обслуживание долга местных |
71 893,0 |
||
15 |
Трансферты |
11 669 330,2 |
||
356 |
Управление финансов города |
11 669 330,2 |
||
006 |
Возврат неиспользованных |
3 498 018,2 |
||
007 |
Бюджетные изъятия |
1 492 718,0 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
6 578 594,0 |
||
029 |
Целевые текущие трансферты областным |
100 000,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-25 000,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
25 000,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
25 000,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
25 000,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с |
25 324 793,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
25 324 793,0 |
|||
13 |
Прочие |
25 324 793,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
18 324 793,0 |
||
012 |
Формирование или увеличение |
18 324 793,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
7 000 000,0 |
||
043 |
Увеличение уставного капитала |
7 000 000,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-19 613 196,4 |
|||
VI. Финансирование дефицита |
19 613 196,4 |
|||
7 |
Поступления займов |
9 300 000,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
9 300 000,0 |
||
2 |
Договоры займа |
9 300 000,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-2 236 500,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
-2 236 500,0 |
||
009 |
Погашение долга местного |
-2 003 429,0 |
||
019 |
Возврат неиспользованных бюджетных |
-233 071,0 |
||
Используемые остатки бюджетных |
12 549 696,4 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 26 ноября 2010 года № 401/53-IV
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень
бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2010 год с
разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию
бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или
увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
||
4 |
Образование |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
5 |
Здравоохранение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
||
008 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
015 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
019 |
Строительство жилья |
||
042 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
13 |
Прочие |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
043 |
Увеличение уставного капитала уполномоченной |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 26 ноября 2010 года № 401/53-IV
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ района
"Алматы" города Астаны на 2010 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
1 |
Государственные услуги общего |
164 143 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
164 143 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
148 549 |
||
023 |
Материально-техническое оснащение |
15 594 |
||
4 |
Образование |
2 900 779 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
2 900 779 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 288 484 |
||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
1 612 295 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное |
26 122 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
26 122 |
||
003 |
Оказание социальной помощи |
26 122 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 171 261 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
5 171 261 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
969 897 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
287 679 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2 319 125 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 594 560 |
||
Итого: |
8 262 305 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 26 ноября 2010 года № 401/53-IV
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ района
"Есиль" города Астаны на 2010 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего |
185 264 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
185 264 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
185 264 |
||
4 |
Образование |
166 584 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
166 584 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
166 584 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 211 165 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 211 165 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
834 350 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
296 513 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2 096 948 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 983 354 |
||
Итого: |
5 563 013 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 26 ноября 2010 года № 401/53-IV
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ района
"Сарыарка" города Астаны на 2010 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего |
175 455 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
175 455 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
175 455 |
||
4 |
Образование |
3 506 241 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 506 241 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 110 637 |
||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
2 395 604 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное |
30 127 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
30 127 |
||
003 |
Оказание социальной помощи |
30 127 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 090 084 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 090 084 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
535 993 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
225 957 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2 036 340 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и |
24 059 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 267 735 |
||
Итого: |
7 801 907 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин