В соответствии с пунктом 4 статьи 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV «О бюджете города Астаны на 2010-2012 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 19 января 2010 года за № 610, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 21 января 2010 года № 6, «Вечерняя Астана» от 21 января 2010 года № 8) следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1) цифры «247 360 737,0» заменить цифрами «271 465 492,0»;
цифры «66 959 136,0» заменить цифрами «67 526 136,0»;
цифры «1 514 319,0» заменить цифрами «1 697 319,0»;
цифры «7 907 300,0» заменить цифрами «8 083 600,0»;
цифры «170 979 982,0» заменить цифрами «194 158 437,0»;
в подпункте 2) цифры «256 253 315,4» заменить цифрами «266 286 145,4»;
в подпункте 3) цифры «10 978 689,0» заменить цифрами «25 050 614,0».
2. Приложения 1, 4, 6, 9, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2010 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны Е. Оспанов
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
«Согласовано»
Начальник ГУ "Управление
экономики и бюджетного
планирования города Астаны"
(УЭ и БП) Ж. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 13 октября 2010 года № 399/52-IV
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Бюджет города Астаны на 2010 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
271 465 492,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
67 526 136,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
31 176 815,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
31 176 815,0 |
||
03 |
Социальный налог |
22 602 205,0 |
||
1 |
Социальный налог |
22 602 205,0 |
||
04 |
Налоги на собственность |
9 985 044,0 |
||
1 |
Налоги на имущество |
7 042 357,0 |
||
3 |
Земельный налог |
921 012,0 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 021 675,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы |
2 662 778,0 |
||
2 |
Акцизы |
140 116,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
1 515 206,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
787 012,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
220 444,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
1 099 294,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
1 099 294,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 697 319,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
220 190,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
18 300,0 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
59 300,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
92 000,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
50 590,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
9 031,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
9 031,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
10,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
10,0 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
1 229 860,0 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
1 229 860,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
238 228,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
238 228,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
8 083 600,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
6 647 300,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
6 647 300,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
1 436 300,0 |
||
1 |
Продажа земли |
1 371 300,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
65 000,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
194 158 437,0 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
194 158 437,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
194 158 437,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
266 286 145,4 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 715 566,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города |
76 594,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
75 094,0 |
||
004 |
Материально-техническое оснащение |
1 500,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
1 631 288,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
463 282,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
330 991,0 |
||
005 |
Организация деятельности центров |
640 915,0 |
||
006 |
Проведение мероприятий по организации |
196 100,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
493 884,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
478 290,0 |
||
023 |
Материально-техническое оснащение |
15 594,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
272 007,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
195 970,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
6 188,0 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
46 944,0 |
||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
12 945,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
9 960,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
241 793,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
241 793,0 |
||
02 |
Оборона |
142 085,0 |
||
350 |
Управление по мобилизационной |
142 085,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
44 352,0 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
15 347,0 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
5 710,0 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация |
25 885,0 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
28 726,0 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
22 065,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
5 641 835,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
4 901 830,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
3 932 611,0 |
||
002 |
Организация работы медвытрезвителей и |
42 280,0 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
13 000,0 |
||
004 |
Реализация региональной программы |
12 757,0 |
||
007 |
Капитальный ремонт зданий, помещений |
33 943,0 |
||
008 |
Материально-техническое оснащение |
484 705,0 |
||
011 |
Организация временной изоляции, |
40 188,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
39 778,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных |
17 541,0 |
||
015 |
Обеспечение охраны общественного порядка |
282 622,0 |
||
016 |
Проведение операции "Мак" за счет |
2 405,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
501 472,0 |
||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного |
501 472,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
238 533,0 |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних |
238 533,0 |
||
04 |
Образование |
28 511 284,4 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
6 551 604,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
2 543 705,0 |
||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
4 007 899,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 314,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
6 314,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
377 469,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
137 600,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
205 309,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки |
34 560,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры |
656 028,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
656 028,0 |
||
360 |
Управление образования города |
11 514 455,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
129 692,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
7 355 044,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
109 778,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
113 078,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
5 392,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
191 382,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
394 967,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, |
41 703,0 |
||
010 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
892 205,0 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
47 018,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей |
29 014,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация |
24 911,0 |
||
015 |
Материально-техническое оснащение |
450,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
1 644 291,0 |
||
029 |
Методическая работа |
34 351,0 |
||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
501 179,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
9 405 414,4 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
9 405 414,4 |
||
05 |
Здравоохранение |
22 514 193,8 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
12 099 032,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
98 779,0 |
||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
501 063,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
376 852,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
181 835,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
99 153,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике |
139 054,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
1 997 238,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической |
3 802 682,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи |
870 927,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического |
103 583,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 144 558,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
2 350,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
882,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в |
68 031,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
28 127,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
121 070,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
83 914,0 |
||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
194 439,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови |
49 373,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
239 057,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 117 700,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
48 212,0 |
||
031 |
Материально-техническое оснащение |
200,0 |
||
032 |
Капитальный ремонт зданий, помещений и |
66 632,0 |
||
033 |
Материально-техническое оснащение |
744 923,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
18 398,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
10 415 161,8 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
10 415 161,8 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
4 036 229,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
56 249,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
56 249,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных |
3 424 643,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
137 160,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных |
345 246,0 |
||
003 |
Программа занятости |
461 931,0 |
||
005 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
131 131,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная |
27 653,0 |
||
007 |
Жилищная помощь |
68 364,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 224 691,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
158 509,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 |
39 461,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
2 996,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
116 348,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
74 814,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
32 105,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных |
236 409,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных |
274 191,0 |
||
024 |
Обеспечение проезда участникам и |
4 487, 0 |
||
025 |
Выплата единовременной материальной |
88 563,0 |
||
027 |
Материально-техническое оснащение |
584,0 |
||
360 |
Управление образования города |
551 043,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
426 306,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
124 737,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
4 294,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов |
4 294,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
96 848 519,9 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
13 795 937,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
705 149,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
6 204 701,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
24 059,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
4 521 788,0 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
2 340 240,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
44 823 421,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
126 846,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
14 853 578,9 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения |
157 775,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
23 380 900,0 |
||
008 |
Развитие, обустройство и (или) |
5 115 295,8 |
||
010 |
Приобретение коммунальной техники |
600 280,0 |
||
015 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
588 746,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
36 021 201,2 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
14 525 149,7 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
4 416 036,2 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) |
315 000,0 |
||
018 |
Приобретение жилья |
1 885 029,0 |
||
019 |
Строительство жилья |
12 117 886,3 |
||
042 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
2 768 100,0 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского |
2 207 960,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
58 969,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
1 692 560,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
353 419,0 |
||
009 |
Материально-техническое оснащение |
1 550,0 |
||
011 |
Выкуп земельных участков под |
101 462,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
27 774 014,3 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
78 708,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
29 859,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
48 849,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры |
2 335 114,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
49 225,0 |
||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
128 291,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на |
54 840,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных |
1 999 871,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
102 887,0 |
||
361 |
Управление культуры города |
4 068 164,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
73 390,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
2 690 549,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко- |
228 894,0 |
||
006 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
191 035,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
776 166,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
108 130,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
904 793,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
279 260,0 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
88 805,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
333 000,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
203 028,0 |
||
008 |
Материально-техническое оснащение |
700,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
137 046,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
41 487,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других |
95 559,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
20 250 189,3 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
2 163 549,7 |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
18 086 639,6 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс |
30 446 972,7 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
30 446 972,7 |
||
009 |
Проведение ремонтно-восстановительных |
482 300,0 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
29 964 672,7 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
904 141,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
71 175,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
60 345,0 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
8 500,0 |
||
009 |
Материально-техническое оснащение |
2 330,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
781 385,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
45 401,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
611 417,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей |
124 567,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
51 581,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
28 738,0 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения |
2 067,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
14 303,0 |
||
015 |
Материально-техническое оснащение |
268,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических |
1 630,0 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
1 075,0 |
||
021 |
Мероприятия по борьбе с вредными |
3 500,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
2 928 876,1 |
||
365 |
Управление архитектуры и |
687 458,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
51 404,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
636 054,0 |
||
366 |
Управление государственного |
75 606,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
75 606,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
2 019 288,1 |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной |
2 019 288,1 |
||
373 |
Управление строительства города |
146 524,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
146 524,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
31 873 183,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
31 873 183,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
93 592,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
22 849 900,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования |
8 792 065,0 |
||
005 |
Организация пассажирских перевозок по |
137 626,0 |
||
13 |
Прочие |
2 377 525,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
1 420 052,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа |
1 420 052,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
145 604,0 |
||
003 |
Разработка технико-экономического |
145 604,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
500 575,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
96 082,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской |
9 316,0 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
1 900,0 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по |
273 584,0 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов малому |
85 495,0 |
||
019 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в |
34 198,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
206 400,0 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в |
206 400,0 |
||
372 |
Управление по администрированию |
104 894,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
104 894,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
71 893,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
71 893,0 |
||
018 |
Обслуживание долга местных |
71 893,0 |
||
15 |
Трансферты |
9 499 827,2 |
||
356 |
Управление финансов города |
9 499 827,2 |
||
006 |
Возврат неиспользованных |
1 328 515,2 |
||
007 |
Бюджетные изъятия |
1 492 718,0 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
6 578 594,0 |
||
029 |
Целевые текущие трансферты областным |
100 000,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-25 000,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
25 000,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
25 000,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
25 000,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
25 050 614,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
25 050 614,0 |
|||
13 |
Прочие |
25 050 614,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
18 050 614,0 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
18 050 614,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
7 000 000,0 |
||
043 |
Увеличение уставного капитала |
7 000 000,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-19 846 267,4 |
|||
VI. Финансирование дефицита |
19 846 267,4 |
|||
7 |
Поступления займов |
9 300 000,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
9 300 000,0 |
||
2 |
Договоры займа |
9 300 000,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-2 003 429,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
-2 003 429,0 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного |
-2 003 429,0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
12 549 696,4 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 13 октября 2010 года № 399/52-IV
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ развития бюджета
города Астаны на 2010 год с разделением на бюджетные
программы, направленные на реализацию бюджетных
инвестиционных проектов (программ) и формирование или
увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
||
4 |
Образование |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
5 |
Здравоохранение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
||
008 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
015 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
018 |
Приобретение жилья |
||
019 |
Строительство жилья |
||
042 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
13 |
Прочие |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
043 |
Увеличение уставного капитала уполномоченной |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 13 октября 2010 года № 399/52-IV
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2010 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
164 143 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
164 143 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
148 549 |
||
023 |
Материально-техническое оснащение |
15 594 |
||
4 |
Образование |
2 900 779 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
2 900 779 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
1 288 484 |
||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
1 612 295 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
26 122 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
26 122 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
26 122 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 081 261 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 081 261 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
969 897 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
247 679 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 287 125 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 576 560 |
||
Итого: |
8 172 305 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 13 октября 2010 года № 399/52-IV
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ района "Есиль"
города Астаны на 2010 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
154 286 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
154 286 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
154 286 |
||
4 |
Образование |
151 584 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
151 584 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
151 584 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 775 340 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 775 340 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
834 350 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
259 513 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 961 236 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 720 241 |
||
Итого: |
5 081 210 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 13 октября 2010 года № 399/52-IV
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2010 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
175 455 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
175 455 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
175 455 |
||
4 |
Образование |
3 499 241 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 499 241 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 103 637 |
||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
2 395 604 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
30 127 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
30 127 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
30 127 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 939 336 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 939 336 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
535 993 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
197 957 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 956 340 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
24 059 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 224 987 |
||
Итого: |
7 644 159 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин