В соответствии со статьей 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 сентября 2009 года № 1335 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 18 декабря 2008 года № 1184 и от 16 января 2009 года № 11», Восточно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата «Об областном бюджете на 2009 год» от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2491, опубликовано в газете «Дидар» от 6 января 2009 года № 1, «Рудный Алтай» от 6 января 2009 года № 1 с внесенными изменениями и дополнениями решением от 6 февраля 2009 года № 11/145-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2496, опубликовано в газете «Дидар» от 26 февраля 2009 года № 24-25, «Рудный Алтай» от 26 февраля 2009 года № 26-27, решением от 17 апреля 2009 года № 13/153-IV «О внесений изменений и дополнений в решение от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2497, опубликовано в газете «Дидар» от 7 мая 2009 года № 64, «Рудный Алтай» от 4 мая 2009 года № 64-65, решением от 14 июля 2009 года № 14/179-IV «О внесений изменений и дополнений в решение от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2509, опубликовано в газете «Дидар» от 28 июля 2009 года № 120-121, «Рудный Алтай» от 31 июля 2009 года № 117-118 и от 1 августа 2009 года № 119) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить областной бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 107171244,9 тысяч тенге, том числе по:
налоговым поступлениям – 15340554,1 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1052032,1 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 90778658,7 тысяч тенге;
2) затраты – 107372528,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 100771,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 1173000,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1072229,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 220000,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 220000,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – -522054,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита – 522054,7 тысяч тенге.»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Установить на 2009 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов по социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты, индивидуальному подоходному с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты, в следующих размерах:
городу Курчатову |
93,6 процентов; |
городу Риддеру |
85,9 процентов; |
городу Семей |
86,2 процентов; |
городу Усть-Каменогорску |
15,8 процентов; |
Абайскому району |
79,2 процентов; |
Аягозскому району |
97,9 процентов; |
Бескарагайскому району |
85,1 процентов; |
Бородулихинскому району |
32,3 процентов; |
Глубоковскому району |
69,1 процентов; |
Жарминскому району |
90,7 процентов; |
Зайсанскому району |
95,5 процентов; |
Зыряновскому району |
98,7 процентов; |
Катон-Карагайскому району |
100 процентов; |
Кокпектинскому району |
98,8 процентов; |
Курчумскому району |
92,8 процентов; |
Тарбагатайскому району |
100 процентов; |
Уланскому району |
94,6 процентов; |
Урджарскому району |
83,9 процентов; |
Шемонаихинскому району |
47,1 процентов.» |
3) в пункте 5-1:
в абзаце двадцать пятом цифры «1695554» заменить цифрами «1690929»;
в абзаце двадцать шестом цифры «791877» заменить цифрами «787252»;
4) в пункте 5-4:
в абзаце девятом цифры «44145» заменить цифрами «43345»;
5) в пункте 5-9:
в абзаце втором цифры «1612246» заменить цифрами «1611623»;
в абзаце четвертом цифры «329132» заменить цифрами «328509»;
6) в пункте 14 цифры «1041511,0» заменить цифрами «1059758,0»;
7) в пункте 15 цифры «939964,0» заменить цифрами «912483»;
8) в приложении 11:
в строке «Всего» цифры «44145» заменить цифрами «43345»;
в строке, порядковый номер 3, цифры «10223» заменить цифрами «9423»;
9) приложения 1, 5, 6, 12, 17, 18 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель cессии Е. НУРБАЕВ
Секретарь Восточно-Казахстанского
областного маслихата В. АХАЕВ
Приложение 1
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 16 октября 2009 года № 15/202-IV
Приложение 1
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV
Областной бюджет на 2009 год
Категория |
сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование доходов |
||||
1. ДОХОДЫ |
107171244,9 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
15340554,1 |
||
01 |
Подоходный налог |
6684915,1 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
6684915,1 |
||
03 |
Социальный налог |
6379639,0 |
||
1 |
Социальный налог |
6379639,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
2276000,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и |
2276000,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1052032,1 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
179431,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в |
100000,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
79431,0 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
864601,1 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
864601,1 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
8000,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
8000,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
0,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
0,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
90778658,7 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов |
77756,7 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
77756,7 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
90700902,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
90700902,0 |
Функциональная группа |
сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор |
|||||
Программа |
|||||
Наименование расходов |
|||||
II. Затраты |
107372528,6 |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
892545,9 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные и |
652822,1 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
30782,1 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата |
30782,1 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
622040,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности акима области |
593840,0 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
28200,0 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
157678,6 |
|||
257 |
Управление финансов области |
157678,6 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
85254,4 |
|||
003 |
Организация работы по выдаче разовых |
60080,5 |
|||
009 |
Организация приватизации коммунальной |
12138,7 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
205,0 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
82045,2 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
82045,2 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
82045,2 |
|||
2 |
Оборона |
303814,5 |
|||
1 |
Военные нужды |
48119,0 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной |
48119,0 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
21281,8 |
|||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
26837,2 |
|||
02 |
Организация работы по чрезвычайным |
255695,5 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной |
235699,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления по |
31797,1 |
|||
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
64625,0 |
|||
005 |
Мобилизационная подготовка и |
5642,4 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
133634,5 |
|||
271 |
Управление строительства области |
19996,5 |
|||
002 |
Развитие объектов мобилизационной |
300,0 |
|||
036 |
Проведение работ по инженерной защите |
19696,5 |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, |
5678917,1 |
|||
01 |
Правоохранительная деятельность |
5678917,1 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
5545976,1 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
5389717,1 |
|||
002 |
Охрана общественного порядка и |
151376,0 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в |
4883,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
132941,0 |
|||
003 |
Развитие объектов органов внутренних |
132941,0 |
|||
4 |
Образование |
12330457,3 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и общее |
3849630,6 |
|||
260 |
Управление туризма, физической культуры |
1347198,8 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
1296174,8 |
|||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
51024,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
2502431,8 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение по |
921402,2 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
793682,6 |
|||
018 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
52792,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
374094,0 |
|||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
172067,0 |
|||
058 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
188394,0 |
|||
04 |
Техническое и профессиональное, |
2958387,1 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
185868,3 |
|||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
185868,3 |
|||
261 |
Управление образования области |
2772518,8 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в |
2772518,8 |
|||
05 |
Переподготовка и повышение |
1087950,5 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
94564,0 |
|||
007 |
Повышение квалификации и |
94564,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
158405,5 |
|||
003 |
Повышение квалификации и |
13862,5 |
|||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
144543,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
834981,0 |
|||
010 |
Повышение квалификации и |
77693,0 |
|||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
757288,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
4434489,1 |
|||
261 |
Управление образования области |
1867092,4 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
52715,9 |
|||
004 |
Информатизация системы образования в |
34621,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
14989,5 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
66326,0 |
|||
008 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
291321,0 |
|||
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
1182427,0 |
|||
011 |
Обследование психического здоровья |
53716,0 |
|||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация |
55577,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
115399,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
2567396,7 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
2567396,7 |
|||
5 |
Здравоохранение |
33351380,3 |
|||
01 |
Больницы широкого профиля |
10240340,6 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
10240340,6 |
|||
004 |
Оказание стационарной медицинской |
10240340,6 |
|||
02 |
Охрана здоровья населения |
908751,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
908751,0 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
535977,0 |
|||
006 |
Охрана материнства и детства |
243013,0 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
128869,0 |
|||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
892,0 |
|||
03 |
Специализированная медицинская помощь |
6775132,1 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
6775132,1 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
5200406,8 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
160622,0 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
509164,0 |
|||
021 |
Обеспечение онкологических |
420503,0 |
|||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
88337,0 |
|||
026 |
Обеспечение факторами свертывания |
196334,3 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
199765,0 |
|||
04 |
Поликлиники |
7714977,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
7714977,0 |
|||
010 |
Оказание первичной медико-санитарной |
6771254,0 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными |
943723,0 |
|||
05 |
Другие виды медицинской помощи |
1600251,8 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
1600251,8 |
|||
011 |
Оказание скорой и неотложной |
1517641,0 |
|||
012 |
Оказание медицинской помощи |
82610,8 |
|||
09 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
6111927,8 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
2919406,8 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
102540,2 |
|||
002 |
Капитальный, текущий ремонт |
2576248,0 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике |
111447,0 |
|||
013 |
Проведение патологоанатомического |
65749,0 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным |
5343,0 |
|||
018 |
Обеспечение деятельности |
45683,6 |
|||
028 |
Содержание вновь вводимых |
12396,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
3192521,0 |
|||
038 |
Строительство и реконструкция |
3192521,0 |
6 |
Социальная помощь и социальное |
4706274,0 |
|||
01 |
Социальное обеспечение |
2391981,7 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
1616040,2 |
|||
002 |
Социальное обеспечение престарелых и |
1616040,2 |
|||
261 |
Управление образования области |
768552,1 |
|||
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
768552,1 |
|||
271 |
Управление строительства области |
7389,4 |
|||
039 |
Строительство и реконструкция |
7389,4 |
|||
02 |
Социальная помощь |
1005355,4 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
1005355,4 |
|||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
166377,4 |
|||
020 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственной адресной |
221469,0 |
|||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на расширение программы социальных |
617509,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
1308936,9 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
1308936,9 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления координации занятости и социальных программ |
58188,9 |
|||
005 |
Капитальный, текущий ремонт объектов социального обеспечения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
160550,0 |
|||
006 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный, текущий ремонт |
35805,0 |
|||
018 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе за |
64209,0 |
|||
022 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение норм питания в |
34356,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие сети отделений дневного |
43345,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
912483,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8142098,3 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
1792000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1792000,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
594000,0 |
|||
012 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) |
1198000,0 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
6350098,3 |
|||
271 |
Управление строительства области |
371300,0 |
|||
045 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерно-коммуникационной |
371300,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
5978798,3 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления энергетики и коммунального хозяйства |
69910,6 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
849371,0 |
|||
015 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт инженерно-коммуникационной |
4500321,0 |
|||
016 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерно-коммуникационной |
224763,0 |
|||
019 |
Ремонт инженерно- коммуникационной |
191777,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
142655,7 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
3653446,7 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
845894,1 |
|||
262 |
Управление культуры области |
810937,1 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
29047,3 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
94117,0 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности |
367591,8 |
|||
007 |
Поддержка театрального и |
300181,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
20000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
34957,0 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
34957,0 |
|||
02 |
Спорт |
1153743,4 |
|||
260 |
Управление туризма, физической |
439889,8 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления туризма, физической культуры и спорта |
28308,5 |
|||
003 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
27152,3 |
|||
004 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и |
204429,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
180000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
713853,6 |
|||
017 |
Развитие объектов спорта |
713853,6 |
|||
03 |
Информационное пространство |
640950,0 |
|||
259 |
Управление архивов и документации области |
211695,8 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
18526,0 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
193169,8 |
|||
262 |
Управление культуры области |
156660,0 |
|||
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
156660,0 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
223696,2 |
|||
002 |
Проведение государственной |
223696,2 |
|||
264 |
Управление по развитию языков области |
48898,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
24324,4 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана |
24573,6 |
|||
04 |
Туризм |
12405,0 |
|||
260 |
Управление туризма, физической |
12405,0 |
|||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
12405,0 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
1000454,2 |
|||
260 |
Управление туризма, физической |
115237,0 |
|||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов спорта в рамках реализации стратегии |
50355,0 |
|||
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный, текущий ремонт объектов спорта в рамках реализации стратегии |
64882,0 |
|||
262 |
Управление культуры области |
759935,0 |
|||
006 |
Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии |
431426,0 |
|||
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии |
328509,0 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
125282,2 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
103113,0 |
|||
003 |
Реализация региональных программ |
22169,2 |
9 |
Топливно-энергетический комплекс и |
2405613,2 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
2405613,2 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального |
2405613,2 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической системы |
148276,2 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
2257337,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
5807423,3 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
2141168,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
2094207,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
58358,0 |
|||
002 |
Поддержка семеноводства |
118657,0 |
|||
010 |
Поддержка племенного животноводства |
297538,0 |
|||
011 |
Поддержка повышения урожайности и качества производимых |
44016,0 |
|||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по |
29638,0 |
|||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
1546000,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
46961,0 |
|||
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
46961,0 |
|||
02 |
Водное хозяйство |
28933,0 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
6293,0 |
|||
002 |
Установление водоохранных зон и полос водных объектов |
6293,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
22640,0 |
|||
009 |
Субсидирование стоимости услуг по |
22640,0 |
|||
03 |
Лесное хозяйство |
606568,8 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
606568,8 |
|||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство |
598412,8 |
|||
006 |
Охрана животного мира |
8156,0 |
|||
05 |
Охрана окружающей среды |
402401,5 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов |
221909,2 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
56610,0 |
|||
008 |
Проведение мероприятий по охране |
165299,2 |
|||
271 |
Управление строительства области |
180492,3 |
|||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей |
180492,3 |
|||
06 |
Земельные отношения |
23330,0 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
23330,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
23330,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области сельского, |
2605022,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
2313622,0 |
|||
013 |
Повышение продуктивности и |
2313622,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
291400,0 |
|||
004 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
291400,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
399616,4 |
|||
02 |
Архитектурная, градостроительная и |
399616,4 |
|||
267 |
Управление государственного |
32463,2 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
32463,2 |
|||
271 |
Управление строительства области |
343847,2 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
40765,9 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
303081,3 |
|||
272 |
Управление архитектуры и |
23306,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
23306,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
7399931,8 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
2070838,0 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
2070838,0 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
2070838,0 |
|||
04 |
Воздушный транспорт |
111122,7 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
111122,7 |
|||
004 |
Субсидирование регулярных |
111122,7 |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
5217971,1 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
5217971,1 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
37243,5 |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
569975,9 |
|||
005 |
Организация пассажирских перевозок по |
198368,7 |
|||
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
3493394,0 |
|||
013 |
Ремонт и содержание автомобильных |
620367,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
298622,0 |
|||
13 |
Прочие |
470316,0 |
|||
01 |
Регулирование экономической |
66295,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства |
66295,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
66295,0 |
|||
09 |
Прочие |
404021,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
337074,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
337074,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
66947,0 |
|||
003 |
Разработка технико-экономического |
66947,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
8518,0 |
|||
01 |
Обслуживание долга |
8518,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
8518,0 |
|||
004 |
Обслуживание долга местных |
8518,0 |
|||
15 |
Трансферты |
21822175,8 |
|||
01 |
Трансферты |
21822175,8 |
|||
257 |
Управление финансов области |
21822175,8 |
|||
007 |
Субвенции |
20523740,0 |
|||
011 |
Возврат неиспользованных |
264855,8 |
|||
017 |
Возврат использованных не по целевому |
6000,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
1027580,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
100771,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
1173000,0 |
||||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1123000,0 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
1123000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1123000,0 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов |
1123000,0 |
|||
13 |
Прочие |
50000,0 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
50000,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства |
50000,0 |
|||
013 |
Кредитование дочерних организаций |
50000,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1072229,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1072229,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1072229,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
220000,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
220000,0 |
||||
13 |
Прочие |
220000,0 |
|||
09 |
Прочие |
220000,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
220000,0 |
|||
005 |
Формирование или увеличение |
220000,0 |
|||
6 |
Поступления от продажи |
0,0 |
|||
01 |
Поступления от продажи финансовых |
0,0 |
|||
1 |
Поступления от продажи финансовых |
0,0 |
|||
V. Дефицит бюджета |
-522054,7 |
||||
VI. Финансирование дефицита бюджета |
522054,7 |
Приложение 2
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 16 октября 2009 года № 15/202-IV
Приложение 5
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV
Трансферты из областного бюджета бюджетам районов
(городов областного значения)
№ |
Наименование |
Сумма |
Управ- |
Управле- |
Управле- |
1 |
2 |
|
5 |
6 |
7 |
Всего |
1059758,0 |
115399,0 |
298 622,0 |
303 081,3 |
|
1 |
Бородулихинский район |
3 241,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
На оформление правоустанавливающих документов, |
3 241,7 |
||||
2 |
Глубоковский район |
60 994,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
На обеспечение |
60 994,0 |
||||
3 |
Жарминский район |
1 680,0 |
0,0 |
0,0 |
1 680,0 |
в том числе: |
|||||
Благоустройство |
1 680,0 |
1 680,0 |
|||
4 |
Зайсанский район |
79 399,0 |
79399,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
На выкуп зданий для |
79 399,0 |
79 399,0 |
|||
5 |
Зыряновский район |
18 210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
На обеспечение |
14 394,0 |
||||
На обеспечение |
3 816,0 |
||||
6 |
Катон-Карагайский район |
40 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
Средний ремонт |
10 000,0 |
10 000,0 |
|||
Средний ремонт подъезда |
10 000,0 |
10 000,0 |
|||
На капитальный ремонт |
15 000,0 |
|
|||
На благоустройство |
5 000,0 |
||||
7 |
город Курчатов |
119865,0 |
36000,0 |
42 300,0 |
41 565,0 |
в том числе: |
|||||
Очистка ливневой |
42 300,0 |
42 300,0 |
|||
На разработку |
41 565,0 |
41 565,0 |
|||
На завершение |
36 000,0 |
36 000,0 |
|||
8 |
город Семей |
150000,0 |
0,0 |
110000,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
На участие в спортивных |
40 000,0 |
||||
На ремонт городских |
60 000,0 |
60 000,0 |
|||
На ремонт городских |
50 000,0 |
50 000,0 |
|||
9 |
город |
322615,0 |
0,0 |
110 000,0 |
72 615,0 |
в том числе: |
|||||
На разработку |
9 800,0 |
9 800,0 |
|||
На разработку |
9 100,0 |
9 100,0 |
|||
На ремонт городских |
60 000,0 |
60 000,0 |
|||
На ремонт городских |
50 000,0 |
50 000,0 |
|||
На участие в спортивных |
140 000,0 |
||||
Строительство памятника |
40 410,0 |
40 410,0 |
|||
На реконструкцию |
13 305,0 |
13 305,0 |
|||
10 |
Уланский район |
186420,0 |
0,0 |
0,0 |
186 420,0 |
в том числе: |
|||||
Строительство |
186 420,0 |
186 420,0 |
|||
11 |
Урджарский район |
17 123,3 |
0,0 |
16 322,0 |
801,3 |
в том числе: |
|||||
Строительство |
801,3 |
801,3 |
|||
На текущий ремонт |
9 322,0 |
9 322,0 |
|||
На текущий ремонт |
7 000,0 |
7 000,0 |
|||
12 |
Шемонаихинский район |
60 210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
На установку теплофонов |
18 010,0 |
||||
На восстановление жилых |
25 200,0 |
||||
Реконструкция |
17 000,0 |
продолжение таблицы
№ |
Наименование |
Сумма |
Управ- |
Управле- |
Управле- |
1 |
2 |
8 |
9 |
10 |
|
Всего |
1059758,0 |
180000,0 |
142655,7 |
20 000,0 |
|
1 |
Бородулихинский |
3 241,7 |
0,0 |
3 241,7 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
На оформление |
3 241,7 |
3 241,7 |
|||
2 |
Глубоковский район |
60 994,0 |
0,0 |
60 994,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
На обеспечение |
60 994,0 |
60 994,0 |
|||
3 |
Жарминский район |
1 680,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
Благоустройство |
1 680,0 |
||||
4 |
Зайсанский район |
79 399,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
На выкуп зданий для |
79 399,0 |
||||
5 |
Зыряновский район |
18 210,0 |
0,0 |
18 210,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
На обеспечение |
14 394,0 |
14 394,0 |
|||
|
На обеспечение |
3 816,0 |
3 816,0 |
||
6 |
Катон-Карагайский |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
в том числе: |
|||||
Средний ремонт |
10 000,0 |
||||
Средний ремонт |
10 000,0 |
||||
На капитальный ремонт |
15 000,0 |
15 000,0 |
|||
|
На благоустройство |
5 000,0 |
5 000,0 |
||
7 |
город Курчатов |
119865,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
Очистка ливневой |
42 300,0 |
||||
На разработку |
41 565,0 |
||||
На завершение |
36 000,0 |
||||
8 |
город Семей |
150000,0 |
40000,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
На участие в |
40 000,0 |
40 000,0 |
|||
На ремонт городских |
60 000,0 |
||||
На ремонт городских |
50 000,0 |
||||
9 |
город |
322615,0 |
140000,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
На разработку |
9 800,0 |
||||
На разработку |
9 100,0 |
||||
На ремонт городских |
60 000,0 |
||||
На ремонт городских |
50 000,0 |
||||
На участие в |
140 000,0 |
140000,0 |
|||
Строительство |
40 410,0 |
||||
На реконструкцию |
13 305,0 |
||||
10 |
Уланский район |
186420,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
Строительство |
186 420,0 |
||||
11 |
Урджарский район |
17 123,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
Строительство |
801,3 |
||||
На текущий ремонт |
9 322,0 |
||||
На текущий ремонт |
7 000,0 |
||||
12 |
Шемонаихинский район |
60 210,0 |
0,0 |
60 210,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
На установку |
18 010,0 |
18 010,0 |
|||
На восстановление |
25 200,0 |
25 200,0 |
|||
Реконструкция |
17 000,0 |
17 000,0 |
Приложение 3
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 16 октября 2009 года № 15/202-IV
Приложение 6
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV
Трансферты из областного бюджета бюджетам районов (городов
областного значения) на социальную помощь отдельным категориям
нуждающихся граждан
№ |
Наименование |
Сумма |
в том числе: |
|||
На оказание |
На |
На |
На |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего |
912 483 |
564 561 |
3 260 |
5 332 |
14446 |
|
1 |
Абайский район |
21 098 |
9 040 |
60 |
48 |
432 |
2 |
Аягозский район |
56 063 |
14 961 |
180 |
144 |
456 |
3 |
Бескарагайский |
23 601 |
11 684 |
90 |
48 |
144 |
4 |
Бородулихинский |
21 386 |
12 728 |
60 |
24 |
202 |
5 |
Глубоковский |
32 933 |
26 067 |
300 |
120 |
696 |
6 |
Жарминский район |
34 476 |
11 639 |
96 |
72 |
|
7 |
Зайсанский район |
31 907 |
8 675 |
48 |
420 |
|
8 |
Зыряновский район |
46 885 |
32 689 |
60 |
216 |
724 |
9 |
Катон-Карагайский |
23 322 |
5 964 |
120 |
24 |
168 |
10 |
Курчумский район |
29 245 |
5 488 |
66 |
220 |
|
11 |
Кокпектинский |
27 855 |
7 897 |
300 |
48 |
96 |
12 |
город Риддер |
31 646 |
28 535 |
240 |
202 |
432 |
13 |
город Семей |
187 873 |
150 266 |
770 |
1 620 |
3 484 |
14 |
город Курчатов |
26 993 |
25 983 |
|||
15 |
Тарбагатайский |
42 347 |
6 539 |
24 |
240 |
|
16 |
город |
180 626 |
161 922 |
540 |
2 244 |
5 174 |
17 |
Уланский район |
25 542 |
10 124 |
120 |
60 |
630 |
18 |
Урджарский район |
42 716 |
13 002 |
240 |
168 |
240 |
19 |
Шемонаихинский |
25 969 |
21 358 |
180 |
132 |
616 |
продолжение таблицы
№ |
Наименование |
Сумма |
в том числе: |
|||
На |
Для |
На |
На |
|||
1 |
2 |
3 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Всего |
912 483 |
6 480 |
163 484 |
88 120 |
66 800 |
1 |
Абайский район |
21 098 |
240 |
4 883 |
3 905 |
2 490 |
2 |
Аягозский район |
56 063 |
720 |
18 687 |
11 025 |
9 890 |
3 |
Бескарагайский |
23 601 |
7 545 |
2 570 |
1 520 |
|
4 |
Бородулихинский |
21 386 |
120 |
5 422 |
1 500 |
1 330 |
5 |
Глубоковский |
32 933 |
1 560 |
1 920 |
1 260 |
1 010 |
6 |
Жарминский район |
34 476 |
600 |
11 479 |
6 180 |
4 410 |
7 |
Зайсанский район |
31 907 |
12 374 |
5 280 |
5 110 |
|
8 |
Зыряновский |
46 885 |
10 196 |
1 510 |
1 490 |
|
9 |
Катон- |
23 322 |
480 |
9 036 |
5 000 |
2 530 |
10 |
Курчумский район |
29 245 |
480 |
15 116 |
4 855 |
3 020 |
11 |
Кокпектинский |
27 855 |
480 |
11 974 |
2 550 |
4 510 |
12 |
город Риддер |
31 646 |
1 197 |
500 |
540 |
|
13 |
город Семей |
187 873 |
13 233 |
12 100 |
6 400 |
|
14 |
город Курчатов |
26 993 |
650 |
140 |
220 |
|
15 |
Тарбагатайский |
42 347 |
1 800 |
11 104 |
11 730 |
10 910 |
16 |
город |
180 626 |
6 906 |
2 790 |
1 050 |
|
17 |
Уланский район |
25 542 |
10 258 |
2 745 |
1 605 |
|
18 |
Урджарский район |
42 716 |
9 101 |
11 760 |
8 205 |
|
19 |
Шемонаихинский |
25 969 |
2 403 |
720 |
560 |
Приложение 4
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 16 октября 2009 года № 15/202-IV
Приложение 12
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного
значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов
социальной сферы сельских населенных пунктов
N |
Наименование |
Сумма |
в том числе: |
||||
Обра- |
Здра- |
Заня- |
Куль- |
Физи- |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Всего |
46961,0 |
28070,0 |
11495,0 |
713,0 |
2317,0 |
4 366,0 |
1 |
Абайский район |
2498,7 |
1 782,0 |
178,2 |
88,0 |
183,2 |
267,3 |
2 |
Аягозский район |
2546,6 |
693,4 |
969,7 |
170,7 |
712,8 |
|
3 |
Бескарагайский |
1177,5 |
641,4 |
179,8 |
89,0 |
89,1 |
178,2 |
4 |
Бородулихинский |
717,9 |
183,3 |
267,3 |
89,1 |
178,2 |
|
5 |
Глубоковский |
5524,7 |
4 010,0 |
891,1 |
89,0 |
178,2 |
356,4 |
6 |
Жарминский |
2922,3 |
2 382,3 |
183,7 |
89,0 |
0,0 |
267,3 |
7 |
Зайсанский |
1518,0 |
891,0 |
181,6 |
89,0 |
0,0 |
356,4 |
8 |
Зыряновский |
3653,0 |
2 762,0 |
267,3 |
89,1 |
534,6 |
|
9 |
Катон- |
2139,9 |
1 337,0 |
267,3 |
90,0 |
356,5 |
89,1 |
10 |
Курчумский |
1708,4 |
549,8 |
623,8 |
445,7 |
89,1 |
|
11 |
Кокпектинский |
6059,4 |
4 010,0 |
1 782,2 |
89,0 |
178,2 |
|
12 |
город Риддер |
267,0 |
267,0 |
||||
13 |
город Семей |
1832,5 |
1 832,5 |
||||
14 |
Тарбагатайский |
2770,8 |
274,9 |
2 049,5 |
90,0 |
178,2 |
178,2 |
15 |
город Усть- |
178,0 |
178,0 |
||||
16 |
Уланский район |
3515,5 |
1 374,4 |
1 693,1 |
91,6 |
356,4 |
|
17 |
Урджарский район |
4277,1 |
2 673,0 |
802,0 |
356,5 |
445,6 |
|
18 |
Шемонаихинский район |
3653,7 |
2 228,0 |
1 158,4 |
89,1 |
178,2 |
Приложение 5
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 16 октября 2009 года № 15/202-IV
Приложение 17
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного
значения) на расширение программы социальных рабочих мест и
молодежной практики
№ |
Наименование |
Сумма |
в том числе: |
|
на |
на |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего |
617 509 |
221 891 |
395 618 |
1 |
Абайский район |
3 227 |
2 329 |
898 |
2 |
Аягозский район |
10 499 |
3 374 |
7 125 |
3 |
Бескарагайский район |
5 454 |
2 460 |
2 994 |
4 |
Бородулихинский район |
6 142 |
2 550 |
3 592 |
5 |
Глубоковский район |
7 712 |
2 249 |
5 463 |
6 |
Жарминский район |
9 074 |
2 549 |
6 525 |
7 |
Зайсанский район |
7 667 |
2 100 |
5 567 |
8 |
Зыряновский район |
14 228 |
4 649 |
9 579 |
9 |
Катон-Карагайский район |
7 787 |
2 175 |
5 612 |
10 |
Курчумский район |
11 994 |
3 230 |
8 764 |
11 |
Кокпектинский район |
9 107 |
3 420 |
5 687 |
12 |
город Риддер |
11 309 |
5 024 |
6 285 |
13 |
город Семей |
227 870 |
88 635 |
139 235 |
14 |
город Курчатов |
5 286 |
2 699 |
2 587 |
15 |
Тарбагатайский район |
7 192 |
3 300 |
3 892 |
16 |
город Усть-Каменогорск |
245 508 |
83 950 |
161 558 |
17 |
Уланский район |
5 167 |
1 500 |
3 667 |
18 |
Урджарский район |
10 608 |
2 999 |
7 609 |
19 |
Шемонаихинский район |
11 678 |
2 699 |
8 979 |
Приложение 6
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 16 октября 2009 года № 15/202-IV
Приложение 18
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного
значения) на капитальный, текущий ремонт школ и других
социальных объектов
№ |
Наименование |
Сумма |
в том числе: |
|||
капи- |
капи- |
капи- |
капиталь- |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего |
1611623 |
64 882 |
328 509 |
1182427 |
35 805 |
1 |
Аягозский район |
59 100 |
59 100 |
|||
2 |
Бескарагайский |
27 838 |
27 838 |
|||
3 |
Бородулихинский |
10 993 |
10 993 |
|||
4 |
Глубоковский |
48 296 |
46 561 |
1 735 |
||
5 |
Жарминский район |
15 002 |
15 002 |
|||
6 |
Зайсанский район |
52 922 |
9 140 |
43 782 |
||
7 |
Зыряновский район |
27 447 |
16 121 |
11 326 |
||
8 |
Катон-Карагайский |
16 576 |
16 576 |
|||
9 |
город Риддер |
142 979 |
20 380 |
122 599 |
||
10 |
город Семей |
402 236 |
33 916 |
368 320 |
||
11 |
город Курчатов |
53 681 |
53 681 |
|||
12 |
город |
710 244 |
64 882 |
148 710 |
460 847 |
35 805 |
13 |
Уланский район |
35 189 |
35 189 |
|||
14 |
Урджарский район |
9 120 |
9 120 |