Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято, на основании письма ВКО маслихата от 22.12.2009 № 01-672/01-06.
В соответствии со статьей 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2009 года № 1074 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 декабря 2008 года № 1184 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2009-2011 годы», Восточно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ :
1. Внести в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата «Об областном бюджете на 2009 год» от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2491, опубликовано в газете «Дидар» от 6 января 2009 года № 1, «Рудный Алтай» от 6 января 2009 года № 1 с внесенными изменениями и дополнениями решением от 6 февраля 2009 года № 11/145-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2496, опубликовано в газете «Дидар» от 26 февраля 2009 года № 24-25, «Рудный Алтай» от 26 февраля 2009 года № 26-27, решением от 17 апреля 2009 года № 13/153-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2497, опубликовано в газете «Дидар» от 7 мая 2009 года № 64, «Рудный Алтай» от 4 мая 2009 года № 64-65) следующие изменения и дополнения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить областной бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 107554311,5 тысяч тенге, том числе:
налоговые поступления – 15713386,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1060431,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 90780493,6 тысяч тенге;
2) затраты – 107664359,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 50771,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 1123000,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1072229,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 361718,3 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 361718,3 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета - -522537,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита – 522537,7 тысяч тенге.»;
2) в пункте 5-7:
в абзаце втором цифры «4289400» заменить цифрами «4430832»;
в абзаце пятом цифры «1226500» заменить цифрами «1367932»;
в абзаце восьмом цифры «3494296» заменить цифрами «3946995»;
в абзаце десятом цифры «4856204» заменить цифрами «5251504»;
3) в пункте 5-9:
в абзаце втором цифры «1503587» заменить цифрами «1612246»;
в абзаце третьем цифры «69227» заменить цифрами «64882»;
в абзаце пятом цифры «1069423» заменить цифрами «1182427»;
в абзаце седьмом цифры «3090415» заменить цифрами «3493394»;
в абзаце девятом цифры «4489510» заменить цифрами «4493180»;
в абзаце десятом цифры «200038» заменить цифрами «593139»;
4) в пункте 5-10 цифры «10065» заменить цифрами «7141»;
5) дополнить пунктом 5-11 следующего содержания:
«5-11. Учесть, что в областном бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджету Тарбагатайского района на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров, в том числе на строительство очистных сооружений к строящейся районной больнице на 75 мест с поликлиникой на 100 посещений в селе Аксуат в сумме 2924 тысяч тенге.»;
6) в пункте 10:
в абзаце первом цифры «351074» заменить цифрами «337074»;
в абзаце втором цифры «148680» заменить цифрами «134680»;
7) в пункте 14 цифры «977114,0» заменить цифрами «1041511,0»;
8) в пункте 15 цифры «948053,0» заменить цифрами «939964,0»;
9) в приложении 19:
в строке «Всего» цифры «3090415» заменить цифрами «3493394»;
в строке, порядковый номер 10, цифры «56835» заменить цифрами «459814»;
10) в приложении 22:
в строке «Всего» цифры «200038» заменить цифрами «593139»;
в строке, порядковый номер 1, цифры «61767» заменить цифрами «364289»;
в строке «Реконструкция водопровода с. Самарское» цифры «61767» заменить цифрами «58689»;
после строки «Реконструкция водопровода с. Самарское» дополнить строкой следующего содержания:
«Строительство канализационных сетей и |
305600» |
в строке, порядковый номер 2, цифры «138271» заменить цифрами «135615»;
в строке «Реконструкция водозабора и водопроводной сети в селе Букенчи г. Семей» цифры «69041» заменить цифрами «66385»;
после строки «Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной «МЭН» г. Семей» дополнить строками следующего содержания:
«3 |
Тарбагатайский район |
27 535 |
|
в том числе по инвестиционным проектам: |
|
|
Строительство очистных сооружений к |
27535 |
4 |
город Усть-Каменогорск |
65 700 |
|
в том числе по инвестиционным проектам: |
|
|
Строительство внеплощадочных инженерных |
|
|
Внешние сети электроснабжения |
65700»; |
11) приложения 1, 5, 6, 17, 18, 21 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель cессии Р. РАХИМОВА
Секретарь Восточно-Казахстанского
областного маслихата В. АХАЕВ
Приложение 1
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 14 июля 2009 года № 14/179-IV
Приложение 1
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV
Областной бюджет на 2009 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование доходов |
||||
1. ДОХОДЫ |
107554311,5 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
15713386,9 |
||
01 |
Подоходный налог |
6899763,2 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
6899763,2 |
||
03 |
Социальный налог |
6305398,7 |
||
1 |
Социальный налог |
6305398,7 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы |
2508225,0 |
||
3 |
Поступления за использование |
2508225,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1060431,0 |
||
01 |
Доходы от государственной |
179431,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
100000,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
79431,0 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
881000,0 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
881000,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного |
0,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
0,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
0,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
90780493,6 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов |
74966,6 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) |
74966,6 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
90705527,0 |
||
Трансферты из республиканского |
90705527,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор |
|||||
Программа |
|||||
Наименование расходов |
|||||
II. Затраты |
107664359,9 |
||||
1 |
Государственные услуги общего |
904959,9 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные и |
659131,1 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
31143,1 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата |
31143,1 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
627988,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности акима |
584788,0 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
28200,0 |
|||
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
15000,0 |
||
02 |
Финансовая деятельность |
159308,6 |
|||
257 |
Управление финансов области |
159308,6 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления финансов |
86145,4 |
|||
003 |
Организация работы по выдаче разовых |
60219,5 |
|||
009 |
Организация приватизации коммунальной |
12138,7 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
805,0 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
86520,2 |
|||
258 |
|
Управление экономики и бюджетного |
86520,2 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
86520,2 |
|||
2 |
Оборона |
305582,5 |
|||
1 |
Военные нужды |
48221,5 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной |
48221,5 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
21281,8 |
|||
|
007 |
Подготовка территориальной обороны |
26939,7 |
||
02 |
Организация работы по чрезвычайным |
257361,0 |
|||
250 |
|
Управление по мобилизационной |
237364,5 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
32901,6 |
|||
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
64986,0 |
|||
005 |
Мобилизационная подготовка и |
5742,4 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
133734,5 |
|||
271 |
Управление строительства области |
19996,5 |
|||
002 |
Развитие объектов мобилизационной |
300,0 |
|||
036 |
Проведение работ по инженерной |
19696,5 |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, |
5690485,0 |
|||
01 |
Правоохранительная деятельность |
5690485,0 |
|||
|
252 |
Исполнительный орган внутренних |
5557544,0 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
5400767,0 |
|||
002 |
Охрана общественного порядка и |
151894,0 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в |
4883,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
132941,0 |
|||
003 |
Развитие объектов органов внутренних |
132941,0 |
|||
4 |
Образование |
12405710,1 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и общее |
3861618,5 |
|||
260 |
Управление туризма, физической |
1350839,7 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
1299780,7 |
|||
007 |
Общеобразовательное обучение |
51059,0 |
|||
261 |
|
Управление образования области |
2510778,8 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение по |
925544,2 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение |
797887,6 |
|||
018 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
52792,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
374094,0 |
|||
|
|
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
172067,0 |
|
058 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
188394,0 |
|||
Техническое и профессиональное, |
2973993,1 |
||||
253 |
|
Управление здравоохранения области |
185868,3 |
||
043 |
Подготовка специалистов в |
185868,3 |
|||
261 |
Управление образования области |
2788124,8 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в |
2788124,8 |
|||
05 |
Переподготовка и повышение |
1087950,5 |
|||
252 |
|
Исполнительный орган внутренних |
94564,0 |
||
007 |
Повышение квалификации и |
94564,0 |
|||
|
253 |
Управление здравоохранения области |
158405,5 |
||
003 |
Повышение квалификации и |
13862,5 |
|||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
144543,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
834981,0 |
|||
010 |
Повышение квалификации и |
77693,0 |
|||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
757288,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
4482148,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
1864917,5 |
|||
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
53012,0 |
||
004 |
Информатизация системы образования |
35140,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
14909,5 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
63326,0 |
|||
008 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
291321,0 |
|||
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
1182427,0 |
|||
011 |
Обследование психического здоровья |
53806,0 |
|||
|
012 |
Реабилитация и социальная адаптация |
55577,0 |
||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
115399,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
2617230,5 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
2617230,5 |
|||
5 |
|
Здравоохранение |
33435315,1 |
||
01 |
Больницы широкого профиля |
10247015,7 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
10247015,7 |
|||
004 |
Оказание стационарной медицинской |
10247015,7 |
|||
02 |
Охрана здоровья населения |
908942,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
908942,0 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов |
536168,0 |
|||
006 |
Охрана материнства и детства |
243013,0 |
|||
|
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
128869,0 |
||
|
017 |
Приобретение тест-систем для |
892,0 |
||
03 |
Специализированная медицинская помощь |
6786030,6 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
6786030,6 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
5211146,3 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
160622,0 |
|||
|
020 |
Обеспечение больных диабетом |
509164,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
420503,0 |
|||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
88496,0 |
|||
|
026 |
Обеспечение факторами свертывания |
196334,3 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
199765,0 |
|||
04 |
Поликлиники |
7776720,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
7776720,0 |
|||
010 |
Оказание первичной медико-санитарной |
6785438,0 |
|||
|
014 |
Обеспечение лекарственными |
991282,0 |
||
05 |
Другие виды медицинской помощи |
1602738,8 |
|||
253 |
|
Управление здравоохранения области |
1602738,8 |
||
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи |
1520128,0 |
|||
012 |
Оказание медицинской помощи населению |
82610,8 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
6113868,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
2921347,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
104480,4 |
|||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
2576248,0 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по |
111447,0 |
|||
013 |
Проведение патологоанатомического |
65749,0 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
5343,0 |
|||
018 |
Обеспечение деятельности |
45683,6 |
|||
|
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
12396,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
3192521,0 |
|||
038 |
Строительство и реконструкция |
3192521,0 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное |
4799235,5 |
|||
01 |
Социальное обеспечение |
2449578,2 |
|||
256 |
Управление координации занятости |
1674395,7 |
|||
002 |
Социальное обеспечение престарелых |
1674395,7 |
|||
|
261 |
Управление образования области |
770793,1 |
||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
770793,1 |
|||
271 |
Управление строительства области |
4389,4 |
|||
039 |
Строительство и реконструкция |
4389,4 |
|||
02 |
Социальная помощь |
1011574,4 |
|||
256 |
Управление координации занятости |
1011574,4 |
|||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
172596,4 |
|||
020 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
221469,0 |
|||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
617509,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области социальной |
1338082,9 |
|||
256 |
Управление координации занятости |
1338082,9 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
59053,9 |
|||
005 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
160550,0 |
|||
006 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
35805,0 |
|||
018 |
Размещение государственного |
64209,0 |
|||
022 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
34356,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
44145,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
939964,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8103817,6 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
1792000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1792000,0 |
|||
|
010 |
Целевые трансферты на развитие |
594000,0 |
||
|
012 |
Целевые трансферты на развитие |
1198000,0 |
||
02 |
Коммунальное хозяйство |
6311817,6 |
|||
271 |
Управление строительства области |
371300,0 |
|||
045 |
Целевые трансферты на развитие |
371300,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального |
5940517,6 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
70237,6 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
849371,0 |
|||
015 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
4500321,0 |
|||
016 |
Целевые трансферты на развитие |
224763,0 |
|||
019 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
192315,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
103510,0 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
3667572,0 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
844584,2 |
|||
262 |
Управление культуры области |
809627,2 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
29070,0 |
|||
|
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
95617,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности |
362909,2 |
|||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
302031,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
20000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
34957,0 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
34957,0 |
|||
|
02 |
Спорт |
1162087,2 |
||
260 |
Управление туризма, физической |
443169,8 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
29588,5 |
|||
003 |
Проведение спортивных соревнований |
27152,3 |
|||
004 |
Подготовка и участие членов областных |
206429,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
180000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
718917,4 |
|||
017 |
Развитие объектов спорта |
718917,4 |
|||
03 |
Информационное пространство |
646365,4 |
|||
|
259 |
Управление архивов и документации |
212299,2 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
18526,0 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности архивного |
193773,2 |
|||
262 |
Управление культуры области |
156020,0 |
|||
008 |
Обеспечение функционирования |
156020,0 |
|||
263 |
Управление внутренней политики |
228496,2 |
|||
002 |
Проведение государственной |
228496,2 |
|||
264 |
Управление по развитию языков области |
49550,0 |
|||
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
24524,4 |
||
002 |
Развитие государственного языка и |
25025,6 |
|||
04 |
Туризм |
12405,0 |
|||
260 |
Управление туризма, физической |
12405,0 |
|||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
12405,0 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации |
1002130,2 |
|||
260 |
Управление туризма, физической |
115237,0 |
|||
|
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
50355,0 |
||
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
64882,0 |
|||
262 |
Управление культуры области |
759935,0 |
|||
006 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
430803,0 |
|||
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
329132,0 |
|||
263 |
Управление внутренней политики |
126958,2 |
|||
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
104789,0 |
||
|
|
003 |
Реализация региональных программ в |
22169,2 |
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс |
2405613,2 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
2405613,2 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального |
2405613,2 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической системы |
148276,2 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
2257337,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
5814312,7 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
2141671,0 |
|||
|
|
255 |
|
Управление сельского хозяйства |
2094710,0 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
58861,0 |
|||
002 |
Поддержка семеноводства |
118657,0 |
|||
010 |
Поддержка племенного животноводства |
297538,0 |
|||
011 |
Поддержка повышения урожайности и |
44016,0 |
|||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по |
29638,0 |
|||
020 |
Удешевление стоимости |
1546000,0 |
|||
|
258 |
|
Управление экономики и бюджетного |
46961,0 |
|
|
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
46961,0 |
||
02 |
Водное хозяйство |
28933,0 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
6293,0 |
|||
002 |
Установление водоохранных зон и |
6293,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
22640,0 |
|||
009 |
Субсидирование стоимости услуг по |
22640,0 |
|||
03 |
Лесное хозяйство |
610304,8 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
610304,8 |
|||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство |
602120,8 |
|||
006 |
Охрана животного мира |
8184,0 |
|||
05 |
Охрана окружающей среды |
404520,9 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
222265,2 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
56966,0 |
|||
008 |
Проведение мероприятий по охране |
165299,2 |
|||
271 |
Управление строительства области |
182255,7 |
|||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей |
182255,7 |
|||
06 |
Земельные отношения |
23861,0 |
|||
251 |
Управление земельных отношений |
23861,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления |
23861,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области сельского, |
2605022,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
2313622,0 |
|||
013 |
Повышение продуктивности и качества |
2313622,0 |
|||
|
258 |
Управление экономики и бюджетного |
291400,0 |
||
004 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
291400,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
401520,1 |
|||
02 |
Архитектурная, градостроительная |
401520,1 |
|||
267 |
Управление государственного |
32895,2 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
32895,2 |
|||
271 |
Управление строительства области |
345047,9 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
41767,9 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
303280,0 |
|||
272 |
Управление архитектуры и |
23577,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
23577,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
7430115,4 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
2070838,0 |
|||
|
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
2070838,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования |
2070838,0 |
|||
04 |
Воздушный транспорт |
141890,7 |
|||
268 |
|
Управление пассажирского транспорта и |
141890,7 |
||
004 |
Субсидирование регулярных |
141890,7 |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере транспорта |
5217386,7 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
5217386,7 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
31414,0 |
|||
|
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
569521,0 |
||
005 |
Организация пассажирских перевозок |
198368,7 |
|||
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
3493394,0 |
|||
013 |
Ремонт и содержание автомобильных |
620367,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
304322,0 |
|||
13 |
|
Прочие |
475932,0 |
||
01 |
|
|
Регулирование экономической |
63214,0 |
|
265 |
Управление предпринимательства и |
63214,0 |
|||
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
63214,0 |
||
09 |
|
Прочие |
412718,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
337074,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
337074,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
69144,0 |
|||
|
003 |
Разработка технико-экономического |
69144,0 |
||
265 |
Управление предпринимательства и |
6500,0 |
|||
|
|
007 |
Реализация Стратегии |
6500,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
8013,0 |
|||
01 |
Обслуживание долга |
8013,0 |
|||
257 |
|
Управление финансов области |
8013,0 |
||
|
004 |
Обслуживание долга местных |
8013,0 |
||
15 |
Трансферты |
21816175,8 |
|||
01 |
Трансферты |
21816175,8 |
|||
257 |
Управление финансов области |
21816175,8 |
|||
|
007 |
Субвенции |
20523740,0 |
||
|
|
011 |
Возврат неиспользованных |
264855,8 |
|
024 |
Целевые текущие трансферты в |
1027580,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
50771,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
1123000,0 |
||||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1123000,0 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
1123000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1123000,0 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов |
1123000,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1072229,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1072229,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1072229,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
361718,3 |
||||
|
Приобретение финансовых активов |
361718,3 |
|||
13 |
Прочие |
361718,3 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
50000,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и |
50000,0 |
|||
013 |
Кредитование дочерних организаций |
50000,0 |
|||
|
09 |
Прочие |
311718,3 |
||
257 |
Управление финансов области |
311718,3 |
|||
|
005 |
Формирование или увеличение уставного |
311718,3 |
||
6 |
Поступления от продажи финансовых |
0,0 |
|||
01 |
Поступления от продажи финансовых |
0,0 |
|||
1 |
Поступления от продажи финансовых |
0,0 |
|||
V. Дефицит бюджета |
-522537,7 |
||||
VI. Финансирование дефицита бюджета |
522537,7 |
Приложение 2
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 14 июля 2009 года № 14/179-IV
Приложение 5
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV
Трансферты из областного бюджета бюджетам районов
(городов областного значения)
№ п/п |
Наименование |
Сумма |
Аппарат |
Управление |
Управление |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Всего |
1041511,0 |
15000,0 |
115399,0 |
304322,0 |
|
1 |
Бородулихинский район |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
На оформление |
3 300,0 |
||||
2 |
Глубоковский |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
Капитальный |
0,0 |
||||
На обеспечение |
40 000,0 |
||||
3 |
Жарминский |
1 680,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
Благоустройство |
1 680,0 |
||||
4 |
Зайсанский |
79 399,0 |
0,0 |
79 399,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
На выкуп зданий |
79 399,0 |
79 399,0 |
|||
5 |
Катон-Карагайский район |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
в том числе: |
|||||
Средний ремонт |
10 000,0 |
10 000,0 |
|||
Средний ремонт |
10 000,0 |
10 000,0 |
|||
На капитальный |
15 000,0 |
||||
На |
5 000,0 |
||||
6 |
Курчумский |
15 000,0 |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
На выкуп |
15 000,0 |
15000,0 |
|||
7 |
город |
122565,0 |
0,0 |
36 000,0 |
45 000,0 |
в том числе: |
|||||
Очистка |
45 000,0 |
45 000,0 |
|||
На разработку |
41 565,0 |
||||
На завершение |
36 000,0 |
36 000,0 |
|||
8 |
город Семей |
150000,0 |
0,0 |
0,0 |
110 000,0 |
в том числе: |
|||||
На участие в |
40 000,0 |
||||
На ремонт |
60 000,0 |
60 000,0 |
|||
На ремонт |
50 000,0 |
50 000,0 |
|||
9 |
город |
332615,0 |
0,0 |
0,0 |
120 000,0 |
в том числе: |
|||||
На разработку |
9 800,0 |
||||
На разработку |
9 100,0 |
||||
На ремонт |
60 000,0 |
60 000,0 |
|||
На ремонт |
50 000,0 |
50 000,0 |
|||
На участие в |
140000,0 |
||||
Строительство |
40 410,0 |
||||
На |
13 305,0 |
||||
Строительство |
10 000,0 |
10 000,0 |
|||
10 |
Уланский |
186420,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
Строительство |
186420,0 |
||||
11 |
Урджарский |
10 322,0 |
0,0 |
0,0 |
9 322,0 |
в том числе: |
|||||
Строительство |
1 000,0 |
||||
На текущий |
9 322,0 |
9 322,0 |
|||
12 |
Шемонаихинский район |
60 210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
На установку |
18 010,0 |
||||
На восстановление |
25 200,0 |
||||
Реконструкция |
17 000,0 |
продолжение таблицы
№ |
Наименование |
Управление |
Управление |
Управление |
Управление |
1 |
2 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Всего |
303 280,0 |
180 000,0 |
103 510,0 |
20 000,0 |
|
1 |
Бородулихинский район |
0,0 |
0,0 |
3 300,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
На оформление |
|||||
2 |
Глубоковский |
0,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
Капитальный |
0,0 |
||||
На обеспечение |
40 000,0 |
||||
3 |
Жарминский |
1 680,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
Благоустройство |
1 680,0 |
||||
4 |
Зайсанский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
На выкуп |
|||||
5 |
Катон-Карагайский район |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
в том числе: |
|||||
Средний ремонт |
|||||
Средний ремонт |
|||||
На капитальный |
15 000,0 |
||||
На |
5 000,0 |
||||
6 |
Курчумский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
На выкуп |
|||||
7 |
город |
41 565,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
Очистка |
|||||
На разработку |
41 565,0 |
||||
На завершение |
|||||
8 |
город Семей |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
На участие в |
40 000,0 |
||||
На ремонт |
|||||
На ремонт |
|||||
9 |
город |
72 615,0 |
140 000,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
На разработку |
9 800,0 |
||||
На разработку |
9 100,0 |
||||
На ремонт |
|||||
На ремонт |
|||||
На участие в |
140 000,0 |
||||
Строительство памятника |
40 410,0 |
||||
На реконструкцию |
13 305,0 |
||||
Строительство магистрали |
|||||
10 |
Уланский район |
186 420,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
Строительство |
186 420,0 |
||||
11 |
Урджарский |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
Строительство |
1 000,0 |
||||
На текущий |
|||||
12 |
Шемонаихинский район |
0,0 |
0,0 |
60 210,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||
На установку |
18 010,0 |
||||
На восстановление |
25 200,0 |
||||
Реконструкция |
17 000,0 |
Приложение 3
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 14 июля 2009 года № 14/179-IV
Приложение 6
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV
Трансферты из областного бюджета бюджетам районов (городов
областного значения) на социальную помощь отдельным категориям
нуждающихся граждан
№ |
Наименование |
Сумма |
в том числе: |
|||
На оказание |
На |
На |
На |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего |
939 964 |
569 715 |
3 290 |
5 504 |
14 280 |
|
1 |
Абайский |
21 790 |
9 040 |
60 |
48 |
432 |
2 |
Аягозский |
57 033 |
14 961 |
180 |
144 |
456 |
3 |
Бескарагай- |
25 084 |
12 220 |
120 |
48 |
144 |
4 |
Бородулихин- |
22 352 |
12 586 |
60 |
24 |
202 |
5 |
Глубоковский |
33 305 |
26 067 |
300 |
120 |
696 |
6 |
Жарминский |
36 562 |
11 669 |
96 |
72 |
|
7 |
Зайсанский |
33 313 |
8 812 |
48 |
360 |
|
8 |
Зыряновский |
48 407 |
32 400 |
60 |
216 |
724 |
9 |
Катон- |
25 129 |
6 164 |
120 |
24 |
168 |
10 |
Курчумский |
31 207 |
5 573 |
72 |
240 |
|
11 |
Кокпектинс- |
29 526 |
7 973 |
300 |
48 |
96 |
12 |
город Риддер |
31 623 |
28 629 |
240 |
202 |
432 |
13 |
город Семей |
191 350 |
152 191 |
770 |
1 774 |
3 484 |
14 |
город |
27 345 |
26 184 |
|||
15 |
Тарбагатай- |
42 286 |
6 467 |
24 |
240 |
|
16 |
город |
182 266 |
163 720 |
540 |
2 244 |
5 016 |
17 |
Уланский |
27 542 |
10 124 |
120 |
60 |
630 |
18 |
Урджарский |
45 138 |
13 002 |
240 |
168 |
240 |
19 |
Шемонаихин- |
28 706 |
21 933 |
180 |
144 |
648 |
продолжение таблицы
№ |
Наименование |
в том числе |
|||
На |
Для |
На оказание |
На оказание |
||
1 |
2 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
26 084 |
166 181 |
90 065 |
64 845 |
|
1 |
Абайский район |
1 329 |
4 486 |
3 905 |
2 490 |
2 |
Аягозский |
1 690 |
18 687 |
11 025 |
9 890 |
3 |
Бескарагай- |
1 449 |
7 013 |
2 570 |
1 520 |
4 |
Бородулихин- |
967 |
5 683 |
1 500 |
1 330 |
5 |
Глубоковский |
1 932 |
1 920 |
1 260 |
1 010 |
6 |
Жарминский |
2 656 |
11 479 |
6 180 |
4 410 |
7 |
Зайсанский |
1 329 |
12 374 |
5 280 |
5 110 |
8 |
Зыряновский |
1 811 |
10 196 |
1 510 |
1 490 |
9 |
Катон- |
1 690 |
9 413 |
5 000 |
2 550 |
10 |
Курчумский |
1 570 |
15 892 |
4 845 |
3 015 |
11 |
Кокпектинс- |
1 690 |
12 374 |
4 505 |
2 540 |
12 |
город Риддер |
1 080 |
500 |
540 |
|
13 |
город Семей |
2 054 |
12 577 |
12 100 |
6 400 |
14 |
город Курчатов |
801 |
140 |
220 |
|
15 |
Тарбагатайс- |
1 811 |
11 104 |
11 730 |
10 910 |
16 |
город |
6 906 |
2 790 |
1 050 |
|
17 |
Уланский район |
1 690 |
10 568 |
2 745 |
1 605 |
18 |
Урджарский |
1 449 |
10 074 |
11 760 |
8 205 |
19 |
Шемонаихинс- |
967 |
3 554 |
720 |
560 |
Приложение 4
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 14 июля 2009 года № 14/179-IV
Приложение 17
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного
значения) на расширение программы социальных рабочих мест и
молодежной практики
№ п/п |
Наименование |
Сумма |
в том числе: |
|
на |
на создание |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Всего |
617 509 |
221 891 |
395 618 |
|
1 |
Абайский район |
2 697 |
1 799 |
898 |
2 |
Аягозский район |
10 109 |
3 074 |
7 035 |
3 |
Бескарагайский район |
5 454 |
2 460 |
2 994 |
4 |
Бородулихинский район |
6 142 |
2 550 |
3 592 |
5 |
Глубоковский район |
7 712 |
2 249 |
5 463 |
6 |
Жарминский район |
9 062 |
2 549 |
6 513 |
7 |
Зайсанский район |
7 667 |
2 100 |
5 567 |
8 |
Зыряновский район |
14 228 |
4 649 |
9 579 |
9 |
Катон-Карагайский район |
7 637 |
2 025 |
5 612 |
10 |
Курчумский район |
10 794 |
2 700 |
8 094 |
11 |
Кокпектинский район |
9 107 |
3 420 |
5 687 |
12 |
город Риддер |
10 784 |
4 499 |
6 285 |
13 |
город Семей |
226 725 |
87 490 |
139 235 |
14 |
город Курчатов |
5 286 |
2 699 |
2 587 |
15 |
Тарбагатайский район |
7 192 |
3 300 |
3 892 |
16 |
город Усть-Каменогорск |
248 688 |
87 130 |
161 558 |
17 |
Уланский район |
5 167 |
1 500 |
3 667 |
18 |
Урджарский район |
11 380 |
2 999 |
8 381 |
19 |
Шемонаихинский район |
11 678 |
2 699 |
8 979 |
Приложение 5
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 14 июля 2009 года № 14/179-IV
Приложение 18
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного
значения) на капитальный, текущий ремонт школ и других
социальных объектов
№ п/п |
Наименование |
Сумма |
в том числе: |
|||
капиталь- |
капиталь- |
капиталь- |
капи- |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего |
1612246 |
64 882 |
329 132 |
1 182 427 |
35 805 |
|
1 |
Аягозский |
59 100 |
59 100 |
|||
2 |
Бескарагайский |
27 838 |
27 838 |
|||
3 |
Бородулихинс- |
10 993 |
10 993 |
|||
4 |
Глубоковский |
48 296 |
46 561 |
1 735 |
||
5 |
Жарминский |
15 002 |
15 002 |
|||
6 |
Зайсанский |
52 922 |
9 140 |
43 782 |
||
7 |
Зыряновский |
27 447 |
16 121 |
11 326 |
||
8 |
Катон- |
16 576 |
16 576 |
|||
9 |
город Риддер |
142 979 |
20 380 |
122 599 |
||
10 |
город Семей |
402 859 |
34 539 |
368 320 |
||
11 |
город Курчатов |
53 681 |
53 681 |
|||
12 |
город |
710 244 |
64 882 |
148 710 |
460 847 |
35 805 |
13 |
Уланский район |
35 189 |
35 189 |
|||
14 |
Урджарский |
9 120 |
9 120 |
Приложение 6
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 14 июля 2009 года № 14/179-IV
Приложение 21
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного
значения) на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и
благоустройство населенных пунктов
№ |
Наимено- |
Сумма |
в том числе |
||||
водоснаб- |
канали- |
тепло- |
электро- |
благоуст- |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Всего |
4 493180 |
993 722 |
250 489 |
775 804 |
226 605 |
2 246 560 |
|
1 |
Аягозский |
138 183 |
126 000 |
12 183 |
|||
2 |
Бородули- |
25 629 |
25 629 |
||||
3 |
Глубоков- |
171 918 |
126 899 |
45 019 |
|||
4 |
Жарминс- |
4 875 |
4 875 |
||||
5 |
Зайсанс- |
12 718 |
12 718 |
||||
6 |
Зыряновс- |
128 805 |
32 106 |
1 294 |
78 776 |
5 420 |
11 209 |
7 |
Кокпек- |
24 000 |
24000 |
||||
8 |
город |
236 573 |
34 400 |
39 560 |
97 954 |
64 659 |
|
9 |
город |
1336 889 |
302 632 |
463 297 |
92 880 |
478 080 |
|
10 |
город |
65 700 |
21 765 |
31 752 |
12 183 |
||
11 |
Тарбага- |
43 000 |
43 000 |
||||
12 |
город |
2032 709 |
232 320 |
150 295 |
30 960 |
20 640 |
1 598 494 |
13 |
Урджарс- |
59 340 |
59 340 |
||||
14 |
Шемонаи- |
212 841 |
150 971 |
9 711 |
52 159 |