В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года N 95, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" рассмотрев предложение акимата области об уточнении областного бюджета на 2009 год, областной маслихат на ХІV сессии РЕШИЛ:
1. Внести в
решение
областного маслихата от 12 декабря 2008 года N 137-IV "Об областном бюджете на 2009 год" (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2540, опубликовано 20 января 2009 года в газете "Прикаспийская коммуна" N 7),
решение
областного маслихата от 14 января 2009 года N 149-IV (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2543, опубликовано 26 февраля 2009 года в газете "Прикаспийская коммуна" N 23) следующие изменения и дополнения:
1)в пункте 1:
цифры "86 499 037" заменить цифрами "96 789 507";
цифры "40 899 875" заменить цифрами "47 377 687";
цифры "67 182" заменить цифрами "356 053";
цифры "2 100" заменить цифрами "100";
цифры "45 529 880" заменить цифрами "49 055 667";
цифры "71 270 584" заменить цифрами "79 673 115";
цифры "-1 666 324" заменить цифрами "-1 466 324";
цифры "229 000" заменить цифрами "429 000";
цифры "16 268 415" заменить цифрами "17 956 354";
цифры "16 271 321" заменить цифрами "17 959 260";
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. Утвердить на 2009 год норматив общей суммы поступлений общегосударственных налогов в бюджеты районов и города Атырау в следующих размерах:
по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Курмангазинскому, Индерскому, Исатайскому, Кзылкогинскому, Махамбетскому районам и собственно-областному бюджету 100%; Макатскому району и городу Атырау – 50%;
Жылыойскому району - 0%;
по индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты:
Курмангазинскому, Индерскому, Исатайскому, Кзылкогинскому, Макатскому, Махамбетскому районам и собственно-областному бюджету 100%;
городу Атырау – 50%;
Жылыойскому району - 0%;
по индивидуальному подоходному налогу с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам:
Курмангазинскому, Индерскому, Исатайскому, Кзылкогинскому, Макатскому, Махамбетскому, Жылыойскому районам и городу Атырау 100%;
по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты:
собственно-областному бюджету 100%;
по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
собственно-областному бюджету 100%;
по социальному налогу:
Курмангазинскому, Индерскому, Исатайскому, Кзылкогинскому, Макатскому, Махамбетскому районам и собственно-областному бюджету 100%;
городу Атырау – 50%;
Жылыойскому району - 0%.
3) в пункте 9:
цифры "558 674" заменить цифрами "536 454";
цифры "133 368" заменить цифрами "135 146";
дополнить строками следующего содержания:
220 330 тысяч тенге - на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики;
863 213 тысяч тенге - подготовка и переподготовка кадров (Управление образования);
32 171 тысяч тенге - подготовка и переподготовка кадров (Управление здравоохранения);
4) в пункте 12:
цифры "743 269" заменить цифрами "414 600";
5) в пункте 13:
цифры "2 337 115" заменить цифрами "2 112 115";
цифры "1 670 360" заменить цифрами "448 520";
цифры "5 913 580" заменить цифрами "3 590 090";
6) в пункте 16:
цифры "1 956 143" заменить цифрами "3 854 252";
7) в пункте 18:
слова "30 000 тысяч тенге - на капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных учреджений;" исключить;
дополнить строками следующего содержания:
20 000 тысяч тенге - на организацию подвоза детей;
780 000 тысяч тенге - на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения;
1 000 000 тысяч тенге - на капитальный ремонт автомобильных дорог.
8) в пункте 19:
цифры "16 890" заменить цифрами "236 890";
цифры "1 000 000" заменить цифрами "2 000 000";
9) в пункте 22:
цифры "1 713 500" заменить цифрами "213 500";
10) дополнить пунктами 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 следующего содержания:
27. Учесть, что в областном бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию стратегии занятости населения в следующих размерах:
57 383 тысяч тенге - на благоустройство и озеленение населенных пунктов;
138 300 тысяч тенге - на капитальный ремонт объектов образования;
22 900 тысяч тенге - на капитальный ремонт объектов здравохранения;
4 600 тысяч тенге - на капитальный ремонт объектов культуры;
16 000 тысяч тенге - на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах;
2 261 100 тысяч тенге - на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов.
28. Учесть, что в областном бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на реализацию стратегии занятости населения в следующих размерах:
194 531 тысяч тенге - на электрификацию населенных пунктов;
1 327 162 тысяч тенге - на строительство группового водопровода Атырау-Доссор-Кульсары.
29. Учесть, что в областном бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета трансферты районным бюджетам, бюджету города Атырау на реализацию стратегии занятости населения в следующих размерах:
61 985 тысяч тенге - на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов;
81 534 тысяч тенге - на капитальный ремонт объектов образования;
1 337 243 тысяч тенге - на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов;
5 400 тысяч тенге - на капитальный ремонт объектов культуры;
14 000 тысяч тенге - на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах.
30. Учесть, что в областном бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджету города Атырау на реализацию стратегии занятости населения на реконструкцию автомобильных дорог в сумме 348 000 тысяч тенге.
31. Учесть, что в областном бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты на развитие бюджету города Атырау строительство и реконструкцию объектов образования в сумме 362 639 тысяч тенге, в том числе:
89 640 тысяч тенге - за счет трансфертов из республиканского бюджета;
272 999 тысяч тенге - за счет областного бюджета.
32. Учесть, что в областном бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты районным бюджетам и бюджету города Атырау на выплату единовременной социальной помощи в размере 100 тысяч тенге участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в сумме 3 700 тысяч тенге.
33. Учесть, что в областном бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты районным бюджетам и бюджету города Атырау на оказание финансовой помощи учащимся высших и средних учебных заведений, имеющим задолженность в оплате за обучение в сумме 27 160 тысяч тенге следующим приоритетным категориям: дети сироты, дети из малообеспеченных и неполных семей, учащиеся имеющие за период обучения общий балл не ниже 4,5.
2. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель ХІV сессии
областного маслихата А. Ибрашев
Секретарь областного маслихата Ж. Дюсенгалиев
Приложение
к решению ХІV сессии
областного маслихата
от 17 апреля 2009 года N 175-IV
Приложение 1
к решению Х сессии
областного маслихата
от 12 декабря 2008 года N 137-IV
Областной бюджет на 2009 год
|
Категория
|
Сумма
|
|||
|
|
|
|
I. Доходы |
96 789 507 |
|
1 |
|
|
Налоговые поступления |
47 377 687 |
|
|
01 |
|
Подоходный налог |
22 563 493 |
|
|
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
22 563 493 |
|
|
03 |
|
Социальный налог |
17 850 168 |
|
|
|
1 |
Социальный налог |
17 850 168 |
|
|
05 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и
|
6 964 026 |
|
|
|
3 |
Поступления за использование природных и
|
6 963 026 |
|
|
|
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и
|
1 000 |
|
2 |
|
|
Неналоговые поступления |
356 053 |
|
|
01 |
|
Доходы от государственной собственности |
28 049 |
|
|
|
1 |
Поступления части чистого дохода
|
4 500 |
|
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося
|
13 529 |
|
|
|
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам,
|
10 020 |
|
|
02 |
|
Поступления от реализации товаров (работ,
|
600 |
|
|
|
1 |
Поступления от реализации товаров (работ,
|
600 |
|
|
04 |
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания,
|
2 400 |
|
|
|
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания,
|
2 400 |
|
|
06 |
|
Прочие неналоговые поступления |
325 004 |
|
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
325 004 |
|
3 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
100 |
|
|
01 |
|
Продажа государственного имущества,
|
100 |
|
|
|
1 |
Продажа государственного имущества,
|
100 |
|
4 |
|
|
Поступления трансфертов |
49 055 667 |
|
|
01 |
|
Трансферты из нижестоящих органов
|
25 412 354 |
|
|
|
2 |
Трансферты из районных (городских)
|
25 412 354 |
|
|
02 |
|
Трансферты из вышестоящих органов
|
23 643 313 |
|
|
|
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
23 643 313 |
|
Функциональная группа
|
Сумма
|
||||
|
|
|
|
|
II. Затраты |
79 673 115 |
|
1 |
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
687 723 |
|
|
01 |
|
|
Представительные, исполнительные и
|
329 425 |
|
|
|
110 |
|
Аппарат маслихата области |
30 301 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности маслихата
|
30 301 |
|
|
|
120 |
|
Аппарат акима области |
299 124 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности акима области |
299 124 |
|
|
02 |
|
|
Финансовая деятельность |
294 010 |
|
|
|
257 |
|
Управление финансов области |
294 010 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
59 864 |
|
|
|
|
009 |
Организация приватизации коммунальной
|
2 100 |
|
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
232 046 |
|
|
05 |
|
|
Планирование и статистическая
|
64 288 |
|
|
|
258 |
|
Управление экономики и бюджетного
|
64 288 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
60 845 |
|
|
|
|
002 |
Создание информационных систем |
3 443 |
|
2 |
|
|
|
Оборона |
76 031 |
|
|
01 |
|
|
Военные нужды |
32 749 |
|
|
|
250 |
|
Управление по мобилизационной
|
32 749 |
|
|
|
|
003 |
Мероприятия в рамках исполнения
|
21 146 |
|
|
|
|
007 |
Подготовка территориальной обороны и
|
11 603 |
|
|
02 |
|
|
Организация работы по чрезвычайным
|
43 282 |
|
|
|
250 |
|
Управление по мобилизационной
|
43 282 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления по
|
24 385 |
|
|
|
|
005 |
Мобилизационная подготовка и
|
6 897 |
|
|
|
|
006 |
Предупреждение и ликвидация
|
12 000 |
|
3 |
|
|
|
Общественный порядок, безопасность,
|
1 819 184 |
|
|
01 |
|
|
Правоохранительная деятельность |
1 819 184 |
|
|
|
252 |
|
Исполнительный орган внутренних дел,
|
1 816 930 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
1 735 276 |
|
|
|
|
002 |
Охрана общественного порядка и
|
78 654 |
|
|
|
|
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране
|
3 000 |
|
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
2 254 |
|
|
|
|
003 |
Развитие объектов органов внутренних
|
2 254 |
|
4 |
|
|
|
Образование |
6 444 749 |
|
|
02 |
|
|
Начальное, основное среднее и общее
|
1 972 832 |
|
|
|
260 |
|
Управление туризма, физической культуры
|
356 149 |
|
|
|
|
006 |
Дополнительное образование для детей |
356 149 |
|
|
|
261 |
|
Управление образования области |
1 616 683 |
|
|
|
|
003 |
Общеобразовательное обучение по
|
327 404 |
|
|
|
|
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных
|
342 466 |
|
|
|
|
018 |
Целевые текущие трансферты бюджетам
|
536 454 |
|
|
|
|
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам
|
163 873 |
|
|
|
|
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам
|
102 420 |
|
|
|
|
058 |
Целевые текущие трансферты бюджетам
|
144 066 |
|
|
04 |
|
|
Техническое и профессиональное,
|
1 363 081 |
|
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
86 537 |
|
|
|
|
043 |
Подготовка специалистов в организациях
|
86 537 |
|
|
|
261 |
|
Управление образования области |
1 276 544 |
|
|
|
|
024 |
Подготовка специалистов в организациях
|
1 276 544 |
|
|
05 |
|
|
Переподготовка и повышение квалификации
|
1 018 345 |
|
|
|
252 |
|
Исполнительный орган внутренних дел,
|
49 912 |
|
|
|
|
007 |
Повышение квалификации и переподготовка
|
49 912 |
|
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
46 383 |
|
|
|
|
003 |
Повышение квалификации и переподготовка
|
14 212 |
|
|
|
|
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
32 171 |
|
|
|
261 |
|
Управление образования области |
922 050 |
|
|
|
|
010 |
Повышение квалификации и переподготовка
|
58 837 |
|
|
|
|
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
863 213 |
|
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области образования |
2 090 491 |
|
|
|
261 |
|
Управление образования области |
1 260 418 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
45 194 |
|
|
|
|
004 |
Информатизация системы образования в
|
23 067 |
|
|
|
|
005 |
Приобретение и доставка учебников,
|
50 321 |
|
|
|
|
007 |
Проведение школьных олимпиад,
|
342 860 |
|
|
|
|
008 |
Капитальный, текущий ремонт объектов
|
151 867 |
|
|
|
|
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам
|
150 333 |
|
|
|
|
011 |
Обследование психического здоровья
|
70 749 |
|
|
|
|
012 |
Реабилитация и социальная адаптация
|
47 177 |
|
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
378 850 |
|
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
830 073 |
|
|
|
|
004 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам
|
362 639 |
|
|
|
|
037 |
Строительство и реконструкция объектов
|
467 434 |
|
5 |
|
|
|
Здравоохранение |
12 439 563 |
|
|
01 |
|
|
Больницы широкого профиля |
3 230 211 |
|
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
3 230 211 |
|
|
|
|
004 |
Оказание стационарной медицинской
|
3 230 211 |
|
|
02 |
|
|
Охрана здоровья населения |
231 451 |
|
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
231 451 |
|
|
|
|
005 |
Производство крови, ее компонентов и
|
127 027 |
|
|
|
|
006 |
Охрана материнства и детства |
46 537 |
|
|
|
|
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
57 119 |
|
|
|
|
017 |
Приобретение тест-систем для проведения
|
768 |
|
|
03 |
|
|
Специализированная медицинская помощь |
2 464 079 |
|
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
2 464 079 |
|
|
|
|
009 |
Оказание медицинской помощи лицам,
|
1 876 389 |
|
|
|
|
019 |
Обеспечение больных туберкулезом
|
107 457 |
|
|
|
|
020 |
Обеспечение больных диабетом
|
53 487 |
|
|
|
|
021 |
Обеспечение онкологических больных
|
147 501 |
|
|
|
|
022 |
Обеспечение больных с почечной
|
50 000 |
|
|
|
|
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови
|
86 268 |
|
|
|
|
027 |
Централизованный закуп вакцин и других
|
142 977 |
|
|
04 |
|
|
Поликлиники |
2 560 967 |
|
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
2 560 967 |
|
|
|
|
010 |
Оказание первичной медико-санитарной
|
2 265 179 |
|
|
|
|
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и
|
295 788 |
|
|
05 |
|
|
Другие виды медицинской помощи |
196 225 |
|
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
196 225 |
|
|
|
|
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи и
|
155 158 |
|
|
|
|
012 |
Оказание медицинской помощи населению в
|
41 067 |
|
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения |
3 756 630 |
|
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
166 540 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
49 309 |
|
|
|
|
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов
|
50 000 |
|
|
|
|
008 |
Реализация мероприятий по профилактике
|
5 284 |
|
|
|
|
013 |
Проведение патологоанатомического
|
26 824 |
|
|
|
|
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или
|
20 293 |
|
|
|
|
018 |
Обеспечение деятельности информационно-
|
8 126 |
|
|
|
|
028 |
Содержание вновь вводимых объектов
|
6 704 |
|
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
3 590 090 |
|
|
|
|
038 |
Строительство и реконструкция объектов
|
3 590 090 |
|
6 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное
|
1 405 813 |
|
|
01 |
|
|
Социальное обеспечение |
901 418 |
|
|
|
256 |
|
Управление координации занятости и
|
551 790 |
|
|
|
|
002 |
Социальное обеспечение престарелых и
|
551 790 |
|
|
|
261 |
|
Управление образования области |
214 528 |
|
|
|
|
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей,
|
214 528 |
|
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
135 100 |
|
|
|
|
039 |
Строительство и реконструкция объектов
|
135 100 |
|
|
02 |
|
|
Социальная помощь |
408 915 |
|
|
|
256 |
|
Управление координации занятости и
|
408 915 |
|
|
|
|
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
53 439 |
|
|
|
|
020 |
Целевые текущие трансферты бюджетам
|
135 146 |
|
|
|
|
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам
|
220 330 |
|
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области социальной
|
95 480 |
|
|
|
256 |
|
Управление координации занятости и
|
95 480 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
61 924 |
|
|
|
|
022 |
Целевые текущие трансферты бюджетам
|
2 696 |
|
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
30 860 |
|
7 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
17 529 078 |
|
|
01 |
|
|
Жилищное хозяйство |
5 377 890 |
|
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
5 377 890 |
|
|
|
|
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам
|
2 633 000 |
|
|
|
|
012 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам
|
2 744 890 |
|
|
02 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
12 151 188 |
|
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
4 016 415 |
|
|
|
|
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам
|
3 147 495 |
|
|
|
|
013 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам
|
440 000 |
|
|
|
|
030 |
Развитие объектов коммунального
|
428 920 |
|
|
|
279 |
|
Управление энергетики и коммунального
|
8 134 773 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
27 304 |
|
|
|
|
004 |
Газификация населенных пунктов |
3 854 252 |
|
|
|
|
015 |
Целевые текущие трансферты бюджетам
|
119 368 |
|
|
|
|
020 |
Развитие инженерно-коммуникационной
|
3 324 507 |
|
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
809 342 |
|
8 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и
|
2 966 147 |
|
|
01 |
|
|
Деятельность в области культуры |
658 319 |
|
|
|
262 |
|
Управление культуры области |
448 319 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
18 464 |
|
|
|
|
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
112 655 |
|
|
|
|
005 |
Обеспечение сохранности историко-
|
92 877 |
|
|
|
|
007 |
Поддержка театрального и музыкального
|
187 305 |
|
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
37 018 |
|
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
210 000 |
|
|
|
|
016 |
Развитие объектов культуры |
210 000 |
|
|
02 |
|
|
Спорт |
1 541 080 |
|
|
|
260 |
|
Управление туризма, физической культуры
|
922 120 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
23 152 |
|
|
|
|
003 |
Проведение спортивных соревнований на
|
27 933 |
|
|
|
|
004 |
Подготовка и участие членов областных
|
871 035 |
|
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
618 960 |
|
|
|
|
017 |
Развитие объектов спорта |
618 960 |
|
|
03 |
|
|
Информационное пространство |
482 994 |
|
|
|
259 |
|
Управление архивов и документации
|
57 499 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
8 281 |
|
|
|
|
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
49 218 |
|
|
|
262 |
|
Управление культуры области |
53 032 |
|
|
|
|
008 |
Обеспечение функционирования областных
|
53 032 |
|
|
|
263 |
|
Управление внутренней политики области |
329 997 |
|
|
|
|
002 |
Проведение государственной
|
329 997 |
|
|
|
264 |
|
Управление по развитию языков области |
42 466 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления по
|
18 566 |
|
|
|
|
002 |
Развитие государственного языка и
|
23 900 |
|
|
04 |
|
|
Туризм |
2 872 |
|
|
|
260 |
|
Управление туризма,
физической культуры
|
2 872 |
|
|
|
|
013 |
Регулирование туристской деятельности |
2 872 |
|
|
09 |
|
|
Прочие услуги по организации культуры,
|
280 882 |
|
|
|
262 |
|
Управление культуры области |
10 000 |
|
|
|
|
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам
|
10 000 |
|
|
|
263 |
|
Управление внутренней политики области |
270 882 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
57 882 |
|
|
|
|
003 |
Реализация региональных программ в
|
10 000 |
|
|
|
|
004 |
Создание информационных систем |
203 000 |
|
9 |
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и
|
1 341 004 |
|
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области топливно-
|
1 341 004 |
|
|
|
279 |
|
Управление энергетики и коммунального
|
1 341 004 |
|
|
|
|
007 |
Развитие теплоэнергетической системы |
1 341 004 |
|
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное
|
733 408 |
|
|
01 |
|
|
Сельское хозяйство |
280 794 |
|
|
|
255 |
|
Управление сельского хозяйства области |
263 418 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
38 012 |
|
|
|
|
010 |
Поддержка племенного животноводства |
143 847 |
|
|
|
|
011 |
Поддержка повышения урожайности и
|
10 899 |
|
|
|
|
014 |
Субсидирование стоимости услуг по
|
46 169 |
|
|
|
|
016 |
Обеспечение закладки и выращивания
|
2 491 |
|
|
|
|
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных
|
22 000 |
|
|
|
258 |
|
Управление экономики и бюджетного
|
17 376 |
|
|
|
|
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам
|
17 376 |
|
|
02 |
|
|
Водное хозяйство |
73 062 |
|
|
|
255 |
|
Управление сельского хозяйства области |
73 062 |
|
|
|
|
009 |
Субсидирование стоимости услуг по
|
73 062 |
|
|
03 |
|
|
Лесное хозяйство |
47 078 |
|
|
|
254 |
|
Управление природных ресурсов и
|
47 078 |
|
|
|
|
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и
|
43 078 |
|
|
|
|
006 |
Охрана животного мира |
4 000 |
|
|
05 |
|
|
Охрана окружающей среды |
251 043 |
|
|
|
254 |
|
Управление природных ресурсов и
|
135 503 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
32 890 |
|
|
|
|
008 |
Проведение мероприятий по охране
|
102 613 |
|
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
115 540 |
|
|
|
|
022 |
Развитие объектов охраны окружающей
|
115 540 |
|
|
06 |
|
|
Земельные отношения |
13 683 |
|
|
06 |
251 |
|
Управление земельных отношений области |
13 683 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления
|
13 683 |
|
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области сельского,
|
67 748 |
|
|
|
255 |
|
Управление сельского хозяйства области |
32 748 |
|
|
|
|
013 |
Повышение продуктивности и качества
|
32 748 |
|
|
|
258 |
|
Управление экономики и бюджетного
|
30 000 |
|
|
|
|
004 |
Целевые текущие трансферты бюджетам
|
30 000 |
|
|
|
262 |
|
Управление культуры области |
5 000 |
|
|
|
|
010 |
Финансирование социальных проектов в
|
5 000 |
|
11 |
|
|
|
Промышленность, архитектурная,
|
97 609 |
|
|
02 |
|
|
Архитектурная, градостроительная и
|
97 609 |
|
|
|
267 |
|
Управление государственного
|
35 511 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
35 511 |
|
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
36 800 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
36 800 |
|
|
|
272 |
|
Управление архитектуры и
|
25 298 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
25 298 |
|
12 |
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
8 222 951 |
|
|
01 |
|
|
Автомобильный транспорт |
1 637 150 |
|
|
|
268 |
|
Управление пассажирского транспорта и
|
1 637 150 |
|
|
|
|
003 |
Обеспечение функционирования
|
560 200 |
|
|
|
|
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам
|
76 950 |
|
|
|
|
008 |
Целевые текущие трансферты бюджетам
|
1 000 000 |
|
|
09 |
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и
|
6 585 801 |
|
|
|
268 |
|
Управление пассажирского транспорта и
|
6 585 801 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
21 103 |
|
|
|
|
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1 776 595 |
|
|
|
|
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам
|
2 891 623 |
|
|
|
|
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам
|
348 000 |
|
|
|
|
013 |
Ремонт и содержание автомобильных дорог
|
1 544 000 |
|
|
|
|
108 |
Разработка и экспертиза технико-
|
4 480 |
|
13 |
|
|
|
Прочие |
267 361 |
|
|
01 |
|
|
Регулирование экономической
|
53 861 |
|
|
|
265 |
|
Управление предпринимательства и
|
53 861 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления
|
53 861 |
|
|
09 |
|
|
Прочие |
213 500 |
|
|
|
257 |
|
Управление финансов области |
213 500 |
|
|
|
|
012 |
Резерв местного исполнительного органа
|
213 500 |
|
14 |
|
|
|
Обслуживание долга |
72 815 |
|
|
01 |
|
|
Обслуживание долга |
72 815 |
|
|
|
257 |
|
Управление финансов области |
72 815 |
|
|
|
|
004 |
Обслуживание долга местных
|
72 815 |
|
15 |
|
|
|
Трансферты |
25 569 679 |
|
|
01 |
|
|
Трансферты |
25 569 679 |
|
|
|
257 |
|
Управление финансов области |
25 569 679 |
|
|
|
|
006 |
Бюджетные изъятия |
20 192 716 |
|
|
|
|
007 |
Субвенции |
5 048 821 |
|
|
|
|
011 |
Возврат неиспользованных (недоиспользо-
|
25 |
|
|
|
|
024 |
Целевые текущие трансферты в
|
328 117 |
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
-1 466 324 |
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
429 000 |
|
7 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
229 000 |
|
|
1 |
|
|
Жилищное хозяйство |
229 000 |
|
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
229 000 |
|
|
|
|
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов
|
229 000 |
|
13 |
|
|
|
Прочие |
200 000 |
|
|
03 |
|
|
Поддержка предпринимательской
|
200 000 |
|
|
|
265 |
|
Управление предпринимательства и
|
200 000 |
|
|
|
|
013 |
Кредитование дочерних организаций АО
|
200 000 |
|
Категория
|
Сумма тыс.тенге |
|||
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
1 895 324 |
|
5 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
1 895 324 |
|
|
01 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
1 895 324 |
|
|
|
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из
|
1 895 324 |
|
Функциональная группа
|
Сумма
|
||||
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
17 956 354 |
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
17 959 260 |
|
13 |
|
|
|
Прочие |
17 959 260 |
|
|
09 |
|
|
Прочие |
17 959 260 |
|
|
|
257 |
|
Управление финансов области |
17 959 260 |
|
|
|
|
005 |
Формирование или увеличение
|
17 959 260 |
|
|
|
|
|
Увеличение уставного капиала КГП
|
15 159 360 |
|
|
|
|
|
Увеличение уставного капиала КГП
|
1 999 900 |
|
|
|
|
|
Формирование уставного капиала КГП
|
800 000 |
|
Категория
|
Сумма
|
|||
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов
|
2 906 |
|
6 |
|
|
Поступления от продажи финансовых активов
|
2 906 |
|
|
01 |
|
Поступления от продажи финансовых активов
|
2 906 |
|
|
|
1 |
Поступления от продажи финансовых активов
|
2 906 |
|
Категория
|
Сумма
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета |
626 362 |
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита
|
-626 362 |