В соответствии со статьей 106 Бюджетного
кодекса
Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьи 6
Закона
Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года и согласно постановления акимата области № А-4/124 от 25 марта 2009 года Акмолинский областной маслихат
РЕШИЛ
:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата «Об областном бюджете на 2009 год» от 13 декабря 2008 года № 4С-11-5 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов
№ 3286
, опубликовано от 10 января 2009 года и 13 января 2009 года в газете «Арқа ажары», от 10 января 2009 года, 13 января 2009 года и 17 января 2009 года в газете «Акмолинская правда») следующие изменения и дополнения:
1) В пункте 1:
в подпункте 1:
цифры «67 283 917» заменить на цифры «67 524 110,3»;
цифры «59 084 032» заменить на цифры «59 324 225,3»;
в подпункте 2:
цифры «66 260 649» заменить на цифры «67 160 757,2»;
в подпункте 3:
цифры «1 214 368» заменить на цифры «845 558»;
цифры «1 767 188» заменить на цифры «1 531 076»;
цифры «552 820» заменить на цифры «685 518»;
в подпункте 4:
цифры «47 900» заменить на цифры «62 900»;
цифры «48 200» заменить на цифры «63 200»;
в подпункте 5:
цифры «- 239 000» заменить на цифры «- 545 104,9»;
в подпункте 6:
цифры «239 000» заменить на цифры «545 104,9».
2) В пункте 20:
цифры «2 371 239» заменить на цифры «3 253 050,5»;
в подпункте 1:
цифры «687 931» заменить на цифры «1 512 756»;
цифры «548 375» заменить на цифры «718 375»;
после строки «42 092 тысячи тенге – на оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги» дополнить строками следующего содержания:
«479 653 тысячи тенге – на обеспечение стабильной работы теплоснабжающих предприятий;
112 028 тысяч тенге – ремонт внутригородских автомобильных дорог»;
после строки «4000 тысячи тенге – на приобретение автобуса для организации подвоза учащихся Есильскому району» дополнить строками следующего содержания:
«40 805 тысяч тенге - на разработку технико-экономического обоснования по расширению и реконструкции районной котельной-2 (РК-2) с заменой двух паровых котлов и установкой четвертого пылеугольного котла (марки КВТК-100-150) в городе Кокшетау;
22 339 тысяч тенге - на содержание детского сада «Арайлы» Зерендинского района»;
в подпункте 2:
цифры «1 683 308» заменить на цифры «1 740 294,5»;
цифры «33 354» заменить на цифры «32 441,7»;
цифры «464 430» заменить на цифры «512 773,1»;
после строки «90 063 тысячи тенге - на строительство тепловой сети в городе Ерейментау Ерейментауского района» дополнить строкой следующего содержания:
«9 555,7 тысяч тенге – на разработку проектно-сметной документации на строительство жилых домов и инженерной инфраструктуры в рамках реализации Программы "Нурлы Кош" на 2009-2011 годы городу Кокшетау».
3) В пункте 22:
цифры «552 820» заменить на цифры «685 518».
4) Дополнить пунктом 22-1 следующего содержания:
«22-1. Учесть, что в областном бюджете на 2009 год в установленном законодательством порядке использованы свободные остатки бюджетных средств, образовавшиеся на 1 января 2009 года, в сумме 306 104,9 тысяч тенге».
5) В приложении 2 к вышеуказанному решению:
в разделе «Инвестиционные проекты»:
в функциональной группе 8 «Культура, спорт, туризм и информационное пространство»:
по администратору бюджетной программы 271 «Управление строительства области»:
после бюджетной программы 016 «Развитие объектов культуры» дополнить бюджетную программу 017 «Развитие объектов спорта».
6) Приложение 1 к решению областного маслихата «Об областном бюджете на 2009 год» от 13 декабря 2008 года № 4С-11-5 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3286, опубликовано от 10 января 2009 года и 13 января 2009 года в газете «Арқа ажары», от 10 января 2009 года, 13 января 2009 года и 17 января 2009 года в газете «Акмолинская правда») изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель сессии
Акмолинского областного
маслихата В. Судибор
Секретарь Акмолинского
областного маслихата У.Мусабаев
СОГЛАСОВАНО
Аким Акмолинской
области А. Рау
Начальник управления экономики
и бюджетного планирования
Акмолинской области М.Такамбаев
Приложение к решению
Акмолинского областного маслихата
от 26 марта 2009 г. № 4С-13-2
Приложение 1 к решению
Акмолинского областного маслихата
№ 4С-11-5 от 13 декабря 2008 года
Областной бюджет на 2009год
|
Наименование |
Сумма |
||
I. ДОХОДЫ |
67 524 110,3 |
|||
1 |
|
|
Налоговые поступления |
8 185 835,0 |
|
01 |
|
Подоходный налог |
7 414 620,0 |
|
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
7 414 620,0 |
|
05 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
771 215,0 |
|
|
3 |
Поступления за использование природных ресурсов
|
771 215,0 |
2 |
|
|
Неналоговые поступления |
14 050,0 |
|
01 |
|
Доходы от государственной собственности |
9 260,0 |
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося
|
8 275,0 |
|
|
|
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным
|
985,0
|
|
02 |
|
Поступления от реализации товаров (работ,
|
2 337,0
|
|
|
1 |
Поступления от реализации товаров (работ,
|
2 337,0 |
|
03 |
|
Поступления денег от проведения государственных
|
100,0 |
|
|
1 |
Поступления денег от проведения государственных
|
100,0 |
|
04 |
|
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые
|
2 153,0 |
|
|
|
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые
|
2 153,0 |
|
06 |
|
Прочие неналоговые поступления |
200,0 |
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
200,0 |
4 |
|
|
Поступления трансфертов |
59 324 225,3 |
|
01 |
|
Трансферты из нижестоящих органов
|
1 380 264,3 |
|
|
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
1 380 264,3 |
|
02 |
|
Трансферты из вышестоящих органов
|
57 943 961,0 |
|
|
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
57 943 961,0 |
Наименование |
Сумма |
||||
Функциональная группа |
|||||
|
Функциональная подгруппа |
||||
|
|
Администратор бюджетных программ |
|||
|
|
|
Программа |
||
|
|
|
|
II. Затраты |
67 160 757,2 |
1 |
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
500 937,0 |
|
1 |
|
|
Представительные, исполнительные и другие
|
304 707,0 |
|
|
110 |
|
Аппарат маслихата области |
43 906,0 |
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности маслихата области |
43 578,0 |
|
|
|
2 |
Создание информационных систем |
328,0 |
|
|
120 |
|
Аппарат акима области |
260 801,0 |
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности акима области |
252 344,0 |
|
|
|
2 |
Создание информационных систем |
8 457,0 |
|
2 |
|
|
Финансовая деятельность |
86 089,0 |
|
|
257 |
|
Управление финансов области |
86 089,0 |
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности Управления
|
80 623,0 |
|
|
|
9 |
Организация приватизации коммунальной
|
5 466,0 |
|
5 |
|
|
Планирование и статистическая деятельность |
110 141,0 |
|
|
258 |
|
Управление экономики и бюджетного
|
110 141,0 |
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности Управления
|
110 141,0 |
2 |
|
|
|
Оборона |
69 357,5 |
|
1 |
|
|
Военные нужды |
3 522,0 |
|
|
250 |
|
Управление по мобилизационной подготовке,
|
3 522,0 |
|
|
|
3 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей
|
3 522,0 |
|
2 |
|
|
Организация работы по чрезвычайным
|
65 835,5 |
|
|
250 |
|
Управление по мобилизационной подготовке,
|
65 835,5 |
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности Управления по
|
24 317,0 |
|
|
|
5 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация
|
41 518,5 |
3 |
|
|
|
Общественный порядок, безопасность,
|
2 978 468,0 |
|
1 |
|
|
Правоохранительная деятельность |
2 978 468,0 |
|
|
252 |
|
Исполнительный орган внутренних дел,
|
2 978 468,0 |
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности исполнительного
|
2 895 560,0 |
|
|
|
2 |
Охрана общественного порядка и обеспечение
|
78 740,0 |
|
|
|
3 |
Поощрение граждан, участвующих в охране
|
3 100,0 |
|
|
|
5 |
Создание информационных систем |
1 068,0 |
4 |
|
|
|
Образование |
9 994 267,5 |
|
2
|
|
|
Начальное, основное среднее и общее
|
2 377 120,5 |
|
|
260
|
|
Управление туризма, физической культуры и
|
839 337,0 |
|
|
|
6 |
Дополнительное образование для детей |
839 337,0 |
|
|
261 |
|
Управление образования области |
1 537 783,5 |
|
|
|
3 |
Общеобразовательное обучение по
|
329 081,0 |
|
|
|
6 |
Общеобразовательное обучение одаренных
|
461 426,5 |
|
|
|
18 |
Целевые текущие трансферты бюджетам
|
330 800,0 |
|
|
|
26 |
Целевые текущие трансферты бюджетам
|
139 862,0 |
|
|
|
48 |
Целевые текущие трансферты бюджетам
|
127 007,0 |
|
|
|
58 |
Целевые текущие трансферты бюджетам
|
149 607,0 |
|
4 |
|
|
Техническое и профессиональное,
|
2 686 606,0 |
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
113 156,0 |
|
|
|
43 |
Подготовка специалистов в организациях
|
113 156,0 |
|
|
261 |
|
Управление образования области |
2 573 450,0 |
|
|
|
24 |
Подготовка специалистов в организациях
|
2 573 450,0 |
|
5 |
|
|
Переподготовка и повышение квалификации
|
191 469,0 |
|
|
252 |
|
Исполнительный орган внутренних дел,
|
84 312,0 |
|
|
|
7 |
Повышение квалификации и переподготовка
|
84 312,0 |
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
14 463,0 |
|
|
|
3 |
Повышение квалификации и переподготовка
|
14 463,0 |
|
|
261 |
|
Управление образования области |
92 694,0 |
|
|
|
10 |
Повышение квалификации и переподготовка
|
92 694,0 |
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области образования |
4 739 072,0 |
|
|
261 |
|
Управление образования области |
962 293,0 |
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности Управления
|
73 236,0 |
|
|
|
4 |
Информатизация системы образования в
|
35 543,0 |
|
|
|
5 |
Приобретение и доставка учебников,
|
44 724,0 |
|
|
|
7 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных
|
14 365,0
|
|
|
|
11 |
Обследование психического здоровья детей и
|
44 007,0 |
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
750 418,0 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
3 776 779,0 |
|
|
|
4 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам
|
3 087 497,0 |
|
|
|
37 |
Строительство и реконструкция объектов
|
689 282,0 |
5 |
|
|
|
Здравоохранение |
16 619 296,8 |
|
1 |
|
|
Больницы широкого профиля |
7 204 764,0 |
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
7 204 764,0 |
|
|
|
4 |
Оказание стационарной медицинской помощи
|
7 204 764,0
|
|
2 |
|
|
Охрана здоровья населения |
316 038,0 |
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
316 038,0 |
|
|
|
5 |
Производство крови, ее компонентов и
|
194 356,0 |
|
|
|
6 |
Охрана материнства и детства |
47 077,0 |
|
|
|
7 |
Пропаганда здорового образа жизни |
73 717,0 |
|
|
|
17 |
Приобретение тест-систем для проведения
|
888,0 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
3 |
|
|
Специализированная медицинская помощь |
3 546 858,0 |
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
3 546 858,0 |
|
|
|
9 |
Оказание медицинской помощи лицам,
|
2 399 680,0 |
|
|
|
19 |
Обеспечение больных туберкулезом
|
77 372,0 |
|
|
|
20 |
Обеспечение больных диабетом
|
226 480,0 |
|
|
|
21 |
Обеспечение онкологических больных
|
351 836,0 |
|
|
|
22 |
Обеспечение больных с почечной
|
66 171,0 |
|
|
|
26 |
Обеспечение факторами свертывания крови
|
246 761,0 |
|
|
|
27 |
Централизованный закуп вакцин и других
|
178 558,0 |
|
4 |
|
|
Поликлиники |
4 359 522,0 |
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
4 359 522,0 |
|
|
|
10 |
Оказание первичной медико-санитарной
|
3 810 736,0 |
|
|
|
14 |
Обеспечение лекарственными средствами и
|
548 786,0 |
|
5 |
|
|
Другие виды медицинской помощи |
632 949,0 |
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
632 949,0 |
|
|
|
11 |
Оказание скорой и неотложной помощи и
|
609 380,0 |
|
|
|
12 |
Оказание медицинской помощи населению в
|
23 569,0 |
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения |
559 165,8 |
|
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
210 955,0 |
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности Управления
|
77 775,0 |
|
|
|
8 |
Реализация мероприятий по профилактике и
|
101 183,0 |
|
|
|
13 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
9 211,0 |
|
|
|
16 |
Обеспечение граждан бесплатным или
|
4 493,0 |
|
|
|
18 |
Обеспечение деятельности
|
8 492,0 |
|
|
|
23 |
Социальная поддержка медицинских и
|
9 801,0 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
348 210,8 |
|
|
|
38 |
Строительство и реконструкция объектов
|
348 210,8 |
6 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2 280 165,1 |
|
1 |
|
|
Социальное обеспечение |
1 974 394,2 |
|
|
256 |
|
Управление координации занятости и
|
859 997,0 |
|
|
|
2 |
Социальное обеспечение престарелых и
|
859 997,0 |
|
|
261 |
|
Управление образования области |
1 082 894,0 |
|
|
|
15 |
Социальное обеспечение сирот, детей,
|
1 082 894,0 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
31 503,2 |
|
|
|
39 |
Строительство и реконструкция объектов
|
31 503,2 |
|
2 |
|
|
Социальная помощь |
199 652,0 |
|
|
256 |
|
Управление координации занятости и
|
199 652,0 |
|
|
|
3 |
Социальная поддержка инвалидов |
103 584,0 |
|
|
|
20 |
Целевые текущие трансферты бюджетам
|
96 068,0 |
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи
|
106 118,9 |
|
|
256 |
|
Управление координации занятости и
|
106 118,9 |
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности Управления
|
61 578,9 |
|
|
|
4 |
Создание информационных систем |
2 448,0 |
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
42 092,0 |
7 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 847 794,1 |
|
1 |
|
|
Жилищное хозяйство |
4 175 000,0 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
4 175 000,0 |
|
|
|
10 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам
|
594 000,0 |
|
|
|
12 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам
|
3 581 000,0 |
|
2 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
2 672 794,1 |
|
|
279 |
|
Управление энергетики и коммунального
|
2 672 794 |
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности Управления
|
29 036,0 |
|
|
|
10 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам
|
1 307 000,0 |
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
1 336 758,1 |
8 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное
|
1 888 367,3 |
|
1 |
|
|
Деятельность в области культуры |
452 879,0 |
|
|
262 |
|
Управление культуры области |
442 899,0 |
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности Управления
|
30 855,0 |
|
|
|
2 |
Создание информационных систем |
138,0 |
|
|
|
3 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
123 132,0 |
|
|
|
5 |
Обеспечение сохранности историко-
|
89 226,0 |
|
|
|
7 |
Поддержка театрального и музыкального
|
199 548,0 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
9 980,0 |
|
|
|
16 |
Развитие объектов культуры |
9 980,0 |
|
2 |
|
|
Спорт |
865 905 |
|
|
260 |
|
Управление туризма, физической культуры и
|
861 849,0 |
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности Управления
|
35 300,0 |
|
|
|
3 |
Проведение спортивных соревнований на
|
44 195,0 |
|
|
|
4 |
Подготовка и участие членов областных
|
632 354,0 |
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
150 000,0 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
4 056,3 |
|
|
|
17 |
Развитие объектов спорта |
4 056,3 |
|
3 |
|
|
Информационное пространство |
471 449,0 |
|
|
259 |
|
Управление архивов и документации области |
109 780,0 |
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности Управления
|
16 944,0 |
|
|
|
2 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
92 836,0 |
|
|
262 |
|
Управление культуры области |
42 513,0 |
|
|
|
8 |
Обеспечение функционирования областных
|
42 513,0 |
|
|
263 |
|
Управление внутренней политики области |
272 651,0 |
|
|
|
2 |
Проведение государственной информационной
|
272 651,0 |
|
|
264 |
|
Управление по развитию языков области |
46 505,0 |
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности Управления по
|
22 531,0 |
|
|
|
2 |
Развитие государственного языка и других
|
23 974,0 |
|
4 |
|
|
Туризм |
15 970,0 |
|
|
260 |
|
Управление туризма, физической культуры и
|
15 970,0 |
|
|
|
13 |
Регулирование туристской деятельности |
15 970,0 |
|
9 |
|
|
Прочие услуги по организации культуры,
|
82 164,0 |
|
|
263 |
|
Управление внутренней политики области |
82 164,0 |
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности Управления
|
72 351,0 |
|
|
|
3 |
Реализация региональных программ в сфере
|
9 813,0 |
9 |
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и
|
710 000,0 |
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области
|
710 000,0 |
|
|
279 |
|
Управление энергетики и коммунального
|
710 000,0 |
|
|
|
11 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам
|
710 000,0 |
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное
|
8 227 530,4 |
|
1 |
|
|
Сельское хозяйство |
3 874 829,0 |
|
|
255 |
|
Управление сельского хозяйства области |
3 874 829,0 |
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности Управления
|
70 676,0 |
|
|
|
2 |
Поддержка семеноводства |
533 817,0 |
|
|
|
4 |
Развитие информационно-маркетинговой
|
1 457,0 |
|
|
|
10 |
Поддержка племенного животноводства |
612 242,0 |
|
|
|
11 |
Поддержка повышения урожайности и качества
|
428 573 |
|
|
|
14 |
Субсидирование стоимости услуг по
|
132 |
|
|
|
18 |
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) |
3 357,0 |
|
|
|
20 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных
|
2 136 000,0 |
|
|
|
99 |
Целевые текущие трансферты бюджетам
|
88 575,0 |
|
2 |
|
|
Водное хозяйство |
2 794 112,4 |
|
|
255 |
|
Управление сельского хозяйства области |
380 475,4 |
|
|
|
9 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче
|
380 475,4 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
2 413 637,0 |
|
|
|
29 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам
|
2 413 637,0 |
|
3 |
|
|
Лесное хозяйство |
349 332,0 |
|
|
254 |
|
Управление природных ресурсов и
|
349 332,0 |
|
|
|
5 |
Охрана,защита,воспроизводство лесов и
|
349 332,0 |
|
5 |
|
|
Охрана окружающей среды |
487 509,0 |
|
|
254 |
|
Управление природных ресурсов и
|
487 509,0 |
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности Управления
|
45 719,0 |
|
|
|
8 |
Проведение мероприятий по охране
|
441 790,0 |
|
6 |
|
|
Земельные отношения |
25 420,0 |
|
|
251 |
|
Управление земельных отношений области |
25 420,0 |
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности управления
|
25 420,0 |
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области сельского,
|
696 328,0 |
|
|
255 |
|
Управление сельского хозяйства области |
696 328,0 |
|
|
|
13 |
Повышение продуктивности и качества
|
696 328,0 |
11 |
|
|
|
Промышленность, архитектурная,
|
958 234,4 |
|
2 |
|
|
Архитектурная, градостроительная и
|
958 234,4 |
|
|
267 |
|
Управление государственного
|
28 549,0 |
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности Управления
|
28 549,0 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
847 105,4 |
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности Управления
|
35 077,0 |
|
|
|
23 |
Создание информационных систем |
274,0 |
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
811 754,4 |
|
|
272 |
|
Управление архитектуры и
|
82 580,0 |
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности Управления
|
26 017,0 |
|
|
|
3 |
Создание информационных систем |
6 563,0 |
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
50 000,0 |
12 |
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
3 146 970,3 |
|
1 |
|
|
Автомобильный транспорт |
2 279 241,3 |
|
|
268 |
|
Управление пассажирского транспорта и
|
2 279 241,3 |
|
|
|
3 |
Обеспечение функционирования автомобильных
|
2 279 241,3 |
|
9 |
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и
|
867 729,0 |
|
|
268 |
|
Управление пассажирского транспорта и
|
867 729,0 |
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности Управления
|
30 289,0 |
|
|
|
2 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
725 412,0 |
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
112 028,0 |
13 |
|
|
|
Прочие |
259 130,0 |
|
1 |
|
|
Регулирование экономической деятельности |
68 568,0 |
|
|
265 |
|
Управление предпринимательства и
|
68 568,0 |
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности Управления
|
68 568,0 |
|
9 |
|
|
Прочие |
190 562,0 |
|
|
257 |
|
Управление финансов области |
164 342,0 |
|
|
|
12 |
Резерв местного исполнительного органа
|
164 342,0 |
|
|
258 |
|
Управление экономики и бюджетного
|
26 220,0 |
|
|
|
3 |
Разработка технико-экономического
|
26 220,0 |
15 |
|
|
|
Трансферты |
12 680 238,8 |
|
1 |
|
|
Трансферты |
12 680 238,8 |
|
|
257 |
|
Управление финансов области |
12 680 238,8 |
|
|
|
7 |
Субвенции |
11 837 371,0 |
|
|
|
11 |
Возврат неиспользованных
|
227 091,0 |
|
|
|
17 |
Возврат, использованных не по целевому
|
1 341,8 |
|
|
|
24 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие
|
614 435,0 |
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
845 558,0 |
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
1 531 076,0 |
07 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
603 000,0 |
|
1 |
|
|
Жилищное хозяйство |
603 000,0 |
|
|
271 |
|
Управление строительства области |
603 000,0 |
|
|
|
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов
|
603 000,0 |
13 |
|
|
|
Прочие |
928 076,0 |
|
3 |
|
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
928 076,0 |
|
|
265 |
|
Управление предпринимательства и
|
928 076,0 |
|
|
|
10 |
Кредитование АО «Фонд развития
|
928 076,0 |
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
685 518,0 |
5 |
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
685 518,0 |
|
1 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
685 518,0 |
|
|
1 |
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из
|
685 518,0 |
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям
|
62 900,0 |
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
63 200,0 |
13 |
|
|
|
Прочие |
63 200,0 |
|
9 |
|
|
Прочие |
63 200,0 |
|
|
257 |
|
Управление финансов области |
63 200,0 |
|
|
|
5 |
Формирование или увеличение уставного
|
63 200,0 |
6 |
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов
|
300,0 |
|
01 |
|
|
Поступления от продажи финансовых активов
|
300,0 |
|
|
1 |
|
Поступления от продажи финансовых активов
|
300,0 |
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-545 104,9 |
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита
|
545 104,9 |