В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Астаны на 2010-2012 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2010 год в следующих объемах:
1) доходы – 239 202 890,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 60 530 338,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1 359 684,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 6 332 886,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 170 979 982,0 тысяч тенге;
2) затраты – 248 644 857,4 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 10 429 300,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 10 429 300,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (-19 846 267,4) тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 846 267,4 тысяч тенге;
6) поступление займов – 9 300 000 тыс. тенге;
7) Используемые остатки бюджетных средств - 12 549 696,4 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решением маслихата города Астаны от 30.03.2010 № 317/45-IV (порядок введения в действие см. п. 3); от 17.06.2010 № 364/49-IV (порядок введения в действие см. п. 3)
2. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2010-2012 годы» в доход соответствующего бюджета зачисляются:
по коду «Налог на добычу полезных ископаемых» классификации доходов единой бюджетной классификации – задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;
по коду «Социальный налог» классификации доходов единой бюджетной классификации – задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.
При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на сумму отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленную в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании»;
по коду «Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом» – задолженность по сбору с бензина, ранее поступавшему в Дорожный фонд;
по коду «Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом» – задолженность по сбору дизельного топлива, ранее поступавшему в Дорожный фонд.
3. Отрицательное сальдо, образовавшееся, по состоянию на 31 декабря 1998 года, в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.
4. Учесть, что в бюджете города Астаны на 2010 год предусмотрены бюджетные изъятия из бюджета города Астаны в республиканский бюджет в сумме 1 492 718 тысяч тенге.
5. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2010-2012 годы» с 1 января 2010 года установлены:
1) минимальный размер заработной платы – 14 952 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 5 981 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 12 344 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 1413 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 14 952 тенге;
6) месячный размер денежной компенсации военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудникам органов внутренних дел, а также сотрудникам оперативно-розыскных, следственных и строевых подразделений органов противопожарной службы, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции для оплаты расходов на содержание жилища и коммунальные услуги в сумме 3 739 тенге.
6. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2010 год в размере 1 355 052,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решением маслихата города Астаны от 30.03.2010 № 317/45-IV (порядок введения в действие см. п. 3); от 21.04.2010 N 346/46-IV (порядок введения в действие см. п. 3); от 17.06.2010 № 364/49-IV (порядок введения в действие см. п. 3)
7. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2010 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 4.
8. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2010 год, согласно приложению 5.
9. Утвердить перечень бюджетных программ района «Алматы» города Астаны на 2010-2012 годы согласно приложениям 6, 7, 8.
10. Утвердить перечень бюджетных программ района «Есиль» города Астаны на 2010-2012 годы согласно приложениям 9, 10, 11.
11. Утвердить перечень бюджетных программ района «Сарыарка» города Астаны на 2010-2012 годы согласно приложениям 12, 13, 14.
12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2010 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны А. Булашев
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
Начальник ГУ
«Управление экономики и
бюджетного планирования
города Астаны» (УЭ и БП) Б. Сағын
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Астаны от 17.06.2010 № 364/49-IV (порядок введения в действие см. п. 3)
Бюджет города Астаны на 2010 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
239 202 890,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
60 530 338,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
28 019 360,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
28 019 360,0 |
||
03 |
Социальный налог |
20 612 205,0 |
||
1 |
Социальный налог |
20 612 205,0 |
||
04 |
Налоги на собственность |
8 717 028,0 |
||
1 |
Налоги на имущество |
6 342 357,0 |
||
3 |
Земельный налог |
930 733,0 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
1 443 938,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, |
2 212 486,0 |
||
2 |
Акцизы |
109 061,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
1 288 015,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
685 966,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
129 444,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые |
969 259,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
969 259,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 359 684,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
173 437,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
16 227,0 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты |
38 520,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
68 100,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
50 590,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров |
50,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров |
50,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
10,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
10,0 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
1 161 860,0 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
1 161 860,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
24 327,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
24 327,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного |
6 332 886,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
5 172 300,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
5 172 300,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
1 160 586,0 |
||
1 |
Продажа земли |
1 100 000,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
60 586,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
170 979 982,0 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
170 979 982,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
170 979 982,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
248 644 857,4 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 478 425,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города |
76 594,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
75 094,0 |
||
004 |
Материально-техническое оснащение |
1 500,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
1 416 188,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
479 982,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
295 291,0 |
||
005 |
Организация деятельности центров |
640 915,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
474 964,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
459 370,0 |
||
023 |
Материально-техническое оснащение |
15 594,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
270 574,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
190 997,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
6 188,0 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
46 944,0 |
||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
12 945,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
13 500,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
240 105,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
240 105,0 |
||
02 |
Оборона |
162 240,0 |
||
2 |
350 |
Управление по мобилизационной |
162 240,0 |
|
001 |
Услуги по реализации государственной |
44 202,0 |
||
2 |
350 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
15 347,0 |
2 |
350 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
29 753,0 |
2 |
350 |
005 |
Мобилизационная подготовка и |
22 147,0 |
2 |
350 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
28 726,0 |
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
22 065,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
5 279 672,0 |
||
3 |
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
4 845 282,0 |
|
3 |
352 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
3 928 221,0 |
3 |
352 |
002 |
Организация работы медвытрезвителей и |
43 054,0 |
3 |
352 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
13 000,0 |
004 |
Реализация региональной программы |
12 792,0 |
||
007 |
Капитальный ремонт зданий, помещений и |
40 083,0 |
||
008 |
Материально-техническое оснащение |
471 400,0 |
||
011 |
Организация временной изоляции, |
42 621,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
42 210,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, |
18 282,0 |
||
015 |
Обеспечение охраны общественного |
231 214,0 |
||
016 |
Проведение операции "Мак" за счет |
2 405,0 |
||
3 |
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
298 367,0 |
|
3 |
368 |
007 |
Обеспечение безопасности дорожного |
298 367,0 |
3 |
373 |
Управление строительства города |
136 023,0 |
|
3 |
373 |
004 |
Развитие объектов органов внутренних |
136 023,0 |
04 |
Образование |
28 262 313,4 |
||
4 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
6 590 108,0 |
|
4 |
123 |
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
2 582 209,0 |
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
4 007 899,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 314,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
6 314,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
384 784,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
137 600,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
205 309,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки |
41 875,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры |
606 028,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
606 028,0 |
||
360 |
Управление образования города |
11 654 196,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
127 442,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
7 603 183,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
109 778,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
113 078,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
5 392,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
147 424,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
364 467,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, |
41 703,0 |
||
010 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
892 205,0 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
47 018,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья |
28 754,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация |
24 911,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
1 613 761,0 |
||
029 |
Методическая работа |
33 901,0 |
||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
501 179,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
9 020 883,4 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
9 020 883,4 |
||
05 |
Здравоохранение |
22 732 299,8 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
11 921 237,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
98 329,0 |
||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
501 063,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
376 852,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
181 835,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
97 767,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике |
139 054,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
1 998 088,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической |
3 672 887,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи |
860 912,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического |
103 584,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
856 141,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
2 350,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
886,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в |
68 031,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
54 553,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
139 076,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
95 064,0 |
||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
194 439,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови |
50 399,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
236 296,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 681 523,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
48 212,0 |
||
031 |
Материально-техническое оснащение |
200,0 |
||
032 |
Капитальный ремонт зданий, помещений и |
66 632,0 |
||
033 |
Материально-техническое оснащение |
378 241,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
18 823,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
10 811 062,8 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
10 811 062,8 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
4 002 173,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
56 249,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
56 249,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных |
3 414 525,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
135 810,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных |
364 460,0 |
||
003 |
Программа занятости |
461 931,0 |
||
005 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
131 131,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная |
29 653,0 |
||
007 |
Жилищная помощь |
68 364,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 215 400,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
124 096,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей |
36 461,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
2 996,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
130 288,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
73 314,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
32 105,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных |
230 691,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных |
276 691,0 |
||
024 |
Обеспечение проезда участникам и |
11 987,0 |
||
025 |
Выплата единовременной материальной |
88 563,0 |
||
027 |
Материально-техническое оснащение |
584,0 |
||
360 |
Управление образования города |
527 105,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
426 306,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
100 799,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
4 294,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов |
4 294,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
96 570 104,9 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
12 140 921,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
642 769,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
5 366 155,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и |
24 059,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
3 902 048,0 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
2 205 890,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
42 401 894,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
122 200,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
18 689 977,9 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения |
178 775,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
17 706 900,0 |
||
008 |
Развитие, обустройство и (или) |
5 115 295,8 |
||
015 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
588 746,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
39 815 643,2 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение |
19 674 603,7 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
4 664 036,2 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) |
15 000,0 |
||
019 |
Строительство жилья |
13 399 903,3 |
||
042 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
2 062 100,0 |
||
374 |
Управление жилья города |
2 211 646,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
58 519,0 |
||
003 |
Обеспечение жильем отдельных категорий |
10 000,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
1 831 560,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
208 555,0 |
||
009 |
Материально-техническое оснащение |
1 550,0 |
||
011 |
Выкуп земельных участков под |
101 462,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
18 250 084,3 |
||
358 |
Управление архивов и документации |
81 858,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
33 009,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
48 849,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры |
1 887 667,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
49 075,0 |
||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
128 291,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на |
54 840,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных |
1 605 185,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
50 276,0 |
||
361 |
Управление культуры города |
3 411 735,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
72 940,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
2 034 570,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко- |
228 894,0 |
||
006 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
191 035,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
776 166,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
108 130,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
895 089,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
279 556,0 |
||
003 |
Реализация региональных программ |
88 805,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
331 000,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
195 028,0 |
||
008 |
Материально-техническое оснащение |
700,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
136 746,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
41 187,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и |
95 559,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
11 836 989,3 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
1 761 593,7 |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
10 075 395,6 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
34 306 906,7 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
34 306 906,7 |
||
009 |
Проведение ремонтно-восстановительных |
482 300,0 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
33 824 606,7 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
893 901,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
70 725,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
59 895,0 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
9 130,0 |
||
009 |
Материально-техническое оснащение |
1 700,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
773 914,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
43 647,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
605 700,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей |
124 567,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
49 262,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
28 738,0 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения |
4 152,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
9 303,0 |
||
015 |
Материально-техническое оснащение |
268,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических |
1 630,0 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
1 671,0 |
||
021 |
Мероприятия по борьбе с вредными |
3 500,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
2 882 031,1 |
||
365 |
Управление архитектуры и |
682 158,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
51 104,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
631 054,0 |
||
366 |
Управление государственного |
74 706,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
74 706,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
2 019 288,1 |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной |
2 019 288,1 |
||
373 |
Управление строительства города |
105 879,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
105 879,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
21 047 260,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
21 047 260,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
77 154,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
14 161 293,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования |
6 671 187,0 |
||
005 |
Организация пассажирских перевозок по |
137 626,0 |
||
13 |
Прочие |
2 329 924,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
1 355 052,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа |
1 355 052,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
167 353,0 |
||
003 |
Разработка технико-экономического |
167 353,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
496 975,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
95 482,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
4 396,0 |
||
007 |
Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития |
3 820,0 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по |
273 584,0 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов |
85 495,0 |
||
019 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в |
34 198,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
206 400,0 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры |
206 400,0 |
||
372 |
Услуги по реализации государственной |
104 144,0 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
104 144,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
71 893,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
71 893,0 |
||
018 |
Обслуживание долга местных |
71 893,0 |
||
15 |
Трансферты |
9 375 629,2 |
||
356 |
Управление финансов города |
9 375 629,2 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоисполь- |
1 204 317,2 |
||
007 |
Бюджетные изъятия |
1 492 718,0 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
6 578 594,0 |
||
029 |
Целевые текущие трансферты областным |
100 000,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-25 000,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
25 000,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
25 000,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
25 000,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
10 429 300,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
10 429 300,0 |
|||
13 |
Прочие |
10 429 300,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
10 429 300,0 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
10 429 300,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-19 846 267,4 |
|||
VI. Финансирование дефицита |
19 846 267,4 |
|||
7 |
Поступления займов |
9 300 000,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
9 300 000,0 |
||
2 |
Договоры займа |
9 300 000,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-2 003 429,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
-2 003 429,0 |
||
009 |
Погашение долга местного |
-2 003 429,0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
12 549 696,4 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Бюджет города Астаны на 2011 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
159 442 209 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
57 295 065 |
||
01 |
Подоходный налог |
25 055 492 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
25 055 492 |
||
03 |
Социальный налог |
20 948 824 |
||
1 |
Социальный налог |
20 948 824 |
||
04 |
Налоги на собственность |
7 671 264 |
||
1 |
Налоги на имущество |
5 646 633 |
||
3 |
Земельный налог |
1 078 196 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
946 435 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2 219 029 |
||
2 |
Акцизы |
111 568 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других |
1 220 463 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
746 308 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
140 690 |
||
07 |
Прочие налоги |
314 |
||
1 |
Прочие налоги |
314 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение |
1 400 142 |
||
1 |
Государственная пошлина |
1 400 142 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 348 210 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
179 716 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
17 282 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
41 024 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в |
72 600 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из |
48 810 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
53 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
53 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных |
11 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных |
11 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 144 233 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 144 233 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
24 197 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
24 197 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
15 585 227 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
14 323 247 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
14 323 247 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
1 261 980 |
||
1 |
Продажа земли |
1 200 000 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
61 980 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
85 213 707 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
85 213 707 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
85 213 707 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
ЗАТРАТЫ |
151 009 709 |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
2 627 854 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского |
88 653 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
88 653 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
1 505 850 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
495 520 |
||
002 |
Создание информационных систем |
247 291 |
||
005 |
Организация деятельности центров |
763 039 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
510 679 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
510 679 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
280 941 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
196 215 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
7 052 |
||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
13 786 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
63 888 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
241 731 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
241 731 |
||
2 |
Оборона |
132 898 |
||
2 |
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
24 931 |
|
2 |
350 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
17 476 |
2 |
350 |
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
7 455 |
2 |
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
107 967 |
|
2 |
350 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
44 214 |
2 |
350 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
15 031 |
2 |
350 |
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация |
15 195 |
2 |
350 |
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
33 527 |
3 |
Общественный порядок, безопасность, |
6 004 822 |
||
3 |
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
5 625 914 |
|
3 |
352 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
4 645 523 |
3 |
352 |
002 |
Организация работы медвытрезвителей и |
53 364 |
3 |
352 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
14 814 |
004 |
Реализация региональной программы "Астана - |
13 624 |
||
007 |
Капитальный ремонт зданий, помещений и |
94 624 |
||
008 |
Материально-техническое оснащение |
681 397 |
||
011 |
Организация временной изоляции, адаптации и |
50 849 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
50 746 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных |
20 973 |
||
3 |
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
378 908 |
|
3 |
368 |
007 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
378 908 |
4 |
Образование |
15 891 989 |
||
4 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 879 884 |
|
4 |
123 |
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 879 884 |
4 |
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
627 942 |
|
006 |
Дополнительное образование для детей и |
627 942 |
||
360 |
Управление образования города |
7 938 670 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
7 251 476 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным |
137 935 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
131 993 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
417 266 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
219 982 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
219 982 |
||
360 |
Управление образования города |
1 299 190 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
1 299 190 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
2 332 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
2 332 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
146 544 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
146 544 |
||
360 |
Управление образования города |
43 154 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
43 154 |
||
360 |
Управление образования города |
359 640 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
144 725 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
6 510 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
69 225 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
35 731 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и |
34 020 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и |
30 056 |
||
029 |
Методическая работа |
39 373 |
||
373 |
Управление строительства города |
3 374 651 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
3 374 651 |
||
5 |
Здравоохранение |
33 830 450 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
701 451 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
403 049 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
208 758 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
88 700 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
944 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
2 576 620 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 301 514 |
||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
207 078 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
68 028 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
4 281 419 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи |
3 369 629 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
911 790 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
1 057 822 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
951 233 |
||
012 |
Оказание медицинской помощи населению в |
0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
106 589 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
509 040 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
112 854 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
209 038 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
110 767 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным |
2 502 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в |
73 879 |
||
373 |
Управление строительства города |
24 704 098 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
24 704 098 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
3 794 478 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ |
937 144 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг |
395 247 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг |
270 048 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг |
271 849 |
||
360 |
Управление образования города |
467 880 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
467 880 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
65 377 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
65 377 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ |
2 037 790 |
||
003 |
Программа занятости |
277 193 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
48 923 |
||
007 |
Жилищная помощь |
73 491 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 301 350 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
93 077 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
22 020 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
140 606 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
81 130 |
||
360 |
Управление образования города |
88 994 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
88 994 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ |
197 293 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
161 997 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 191 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
32 105 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
43 329 344 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского |
2 068 636 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
68 226 |
||
003 |
Обеспечение жильем отдельных категорий |
30 944 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
1 771 850 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
197 616 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
29 459 388 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
142 919 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
22 579 354 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и |
374 988 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
6 362 127 |
||
Благоустройство населенных пунктов |
11 801 320 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
10 964 826 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
746 533 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
5 188 419 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
25 623 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
5 004 251 |
||
373 |
Управление строительства города |
836 494 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
836 494 |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
5 788 443 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского |
2 442 795 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
69 657 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 284 805 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко- |
205 051 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
883 282 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
1 891 205 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
53 029 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на |
32 793 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд |
1 805 383 |
||
373 |
Управление строительства города |
31 000 |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
31 000 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
90 806 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
38 733 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
52 073 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского |
119 919 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
119 919 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
528 270 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
341 865 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
186 405 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
167 557 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
45 184 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других |
122 373 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
49 496 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
49 496 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
467 395 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
329 289 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
138 106 |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и |
15 142 565 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
15 142 565 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
15 142 565 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
958 264 |
||
375 |
Исполнительный орган сельского хозяйства |
38 532 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
28 625 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
9 907 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
840 766 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
45 696 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
645 070 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
150 000 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
78 966 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
69 242 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
9 724 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
2 365 781 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства |
683 158 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
69 661 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
613 497 |
||
366 |
Управление государственного |
78 185 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
78 185 |
||
373 |
Управление строительства города |
104 438 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
104 438 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
1 500 000 |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной |
1 500 000 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
11 711 281 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
11 441 625 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
11 109 655 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных |
331 970 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
269 656 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
90 747 |
||
005 |
Организация пассажирских перевозок по |
178 909 |
||
13 |
Прочие |
1 770 673 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
106 310 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
106 310 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
20 447 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
20 447 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
1 469 548 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа |
1 469 548 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
103 697 |
||
003 |
Разработка технико-экономического |
103 697 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
4 068 |
||
007 |
Реализация Стратегии индустриально- |
4 068 |
||
372 |
Управление по администрированию специальной |
66 603 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
66 603 |
||
15 |
Трансферты |
7 660 867 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
7 660 867 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
7 660 867 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
532 500 |
|||
Приобретение финансовых активов |
532 500 |
|||
13 |
Прочие |
532 500 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
532 500 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
532 500 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
7 900 000 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование |
-7 900 000 |
|||
16 |
Погашение займов |
-7 900 000 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
-7 900 000 |
||
16 |
356 |
008 |
Погашение долга местного исполнительного |
-7 900 000 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Бюджет города Астаны на 2012 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
115 020 534 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
59 282 903 |
||
01 |
Подоходный налог |
26 165 407 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
26 165 407 |
||
03 |
Социальный налог |
21 514 442 |
||
1 |
Социальный налог |
21 514 442 |
||
04 |
Налоги на собственность |
7 878 390 |
||
1 |
Налоги на имущество |
5 799 092 |
||
3 |
Земельный налог |
1 107 307 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
971 991 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2 286 397 |
||
2 |
Акцизы |
114 580 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других |
1 253 416 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
766 460 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
151 941 |
||
07 |
Прочие налоги |
322 |
||
1 |
Прочие налоги |
322 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение |
1 437 945 |
||
1 |
Государственная пошлина |
1 437 945 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 385 886 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
185 834 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
18 319 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
43 485 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
77 000 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из |
47 030 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
56 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
56 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных |
11 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных |
11 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 175 131 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 175 131 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
24 854 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
24 854 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
19 279 775 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
17 916 122 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
17 916 122 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
1 363 653 |
||
1 |
Продажа земли |
1 300 000 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
63 653 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
35 071 970 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
35 071 970 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
35 071 970 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
ЗАТРАТЫ |
106 656 084 |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
2 831 847 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского |
92 465 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
92 465 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
1 615 614 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
529 522 |
||
002 |
Создание информационных систем |
247 291 |
||
005 |
Организация деятельности центров |
838 801 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
570 708 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
570 708 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
292 365 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
202 556 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
7 475 |
||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
14 613 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
67 721 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
260 695 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
260 695 |
||
2 |
Оборона |
144 245 |
||
2 |
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
26 982 |
|
2 |
350 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
19 080 |
2 |
350 |
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
7 902 |
2 |
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
117 263 |
|
2 |
350 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
47 597 |
2 |
350 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
16 098 |
2 |
350 |
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация |
16 608 |
2 |
350 |
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
36 960 |
3 |
Общественный порядок, безопасность, |
6 538 970 |
||
3 |
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 137 327 |
|
3 |
352 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
5 090 072 |
3 |
352 |
002 |
Организация работы медвытрезвителей и |
59 409 |
3 |
352 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
15 703 |
004 |
Реализация региональной программы "Астана - |
14 442 |
||
007 |
Капитальный ремонт зданий, помещений и |
99 983 |
||
008 |
Материально-техническое оснащение |
722 281 |
||
011 |
Организация временной изоляции, адаптации и |
56 419 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
55 905 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных в |
23 113 |
||
3 |
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
401 643 |
|
3 |
368 |
007 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
401 643 |
4 |
Образование |
15 895 430 |
||
4 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
2 135 877 |
|
4 |
123 |
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
2 135 877 |
4 |
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
685 804 |
|
006 |
Дополнительное образование для детей и |
685 804 |
||
360 |
Управление образования города |
9 399 788 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
8 638 247 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным |
152 082 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
147 703 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
461 756 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
254 138 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
254 138 |
||
360 |
Управление образования города |
1 432 277 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
1 432 277 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
2 472 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
2 472 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
155 336 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
155 336 |
||
360 |
Управление образования города |
48 369 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
48 369 |
||
360 |
Управление образования города |
373 200 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
139 133 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
7 230 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
73 379 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
38 615 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и |
37 950 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и |
33 636 |
||
029 |
Методическая работа |
43 257 |
||
373 |
Управление строительства города |
1 408 169 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
1 408 169 |
||
5 |
Здравоохранение |
9 715 593 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
827 927 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
452 485 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
265 755 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
108 687 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
1 000 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
1 973 751 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
1 682 139 |
||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
219 503 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
72 109 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
5 118 095 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи |
4 151 597 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
966 498 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
1 258 186 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
1 197 092 |
||
012 |
Оказание медицинской помощи населению в |
0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
61 094 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
537 634 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
107 914 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
207 889 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
128 903 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным |
2 653 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в |
90 275 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
4 057 238 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ |
1 010 950 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг |
447 678 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг |
268 147 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг |
295 125 |
||
360 |
Управление образования города |
507 041 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
507 041 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
68 968 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
68 968 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ |
2 166 954 |
||
003 |
Программа занятости |
293 824 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
51 859 |
||
007 |
Жилищная помощь |
77 900 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 381 439 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
98 662 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
23 341 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
152 142 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
87 787 |
||
360 |
Управление образования города |
88 994 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
88 994 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ |
214 331 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
176 919 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 382 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
34 030 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
22 918 692 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского |
2 194 404 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
73 970 |
||
003 |
Обеспечение жильем отдельных категорий |
32 800 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
1 878 161 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
209 473 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
9 101 571 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
155 083 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
8 549 000 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и |
397 488 |
||
Благоустройство населенных пунктов |
11 622 717 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
11 622 717 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
791 326 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
5 499 725 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
27 160 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
5 304 506 |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
6 211 581 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского |
2 663 671 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
75 307 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 384 775 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко- |
221 136 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
982 453 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
2 027 208 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
57 575 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на |
34 806 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд |
1 934 827 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
103 857 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
41 786 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
62 071 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского |
132 050 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
132 050 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
559 966 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
362 377 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
197 589 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
178 649 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
48 934 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других |
129 715 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
52 465 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
52 465 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
493 715 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
347 323 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
146 392 |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и |
15 150 000 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
15 150 000 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
15 150 000 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
855 990 |
||
375 |
Исполнительный орган сельского хозяйства |
39 971 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
29 469 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
10 502 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
730 923 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
47 148 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
683 775 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
85 096 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
74 789 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
10 307 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
925 636 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства |
726 951 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
76 644 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
650 307 |
||
366 |
Управление государственного |
85 208 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
85 208 |
||
373 |
Управление строительства города |
113 477 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
113 477 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
9 987 727 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
9 699 970 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
9 348 081 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных |
351 889 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
287 757 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
98 113 |
||
005 |
Организация пассажирских перевозок по |
189 644 |
||
13 |
Прочие |
1 677 510 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
115 374 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
115 374 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
21 674 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
21 674 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
1 380 218 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа |
1 380 218 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
83 951 |
||
003 |
Разработка технико-экономического |
83 951 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
4 312 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
4 312 |
||
372 |
Управление по администрированию специальной |
71 981 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
71 981 |
||
15 |
Трансферты |
9 745 625 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
9 745 625 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
9 745 625 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
564 450 |
|||
Приобретение финансовых активов |
564 450 |
|||
13 |
Прочие |
564 450 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
564 450 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
564 450 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
7 800 000 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование |
-7 800 000 |
|||
16 |
Погашение займов |
-7 800 000 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
-7 800 000 |
||
16 |
356 |
008 |
Погашение долга местного исполнительного |
-7 800 000 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата города Астаны от 17.06.2010 № 364/49-IV (порядок введения в действие см. п. 3)
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны
на 2010 год с разделением на бюджетные программы,
направленные на реализацию бюджетных инвестиционных
проектов программ) и формирование или увеличение
уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
||
4 |
Образование |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
5 |
Здравоохранение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
||
008 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
015 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
019 |
Строительство жилья |
||
042 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
13 |
Прочие |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2010 год Наименование
Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Здравоохранение
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
Пропаганда здорового образа жизни
Оказание скорой и медицинской помощи и санитарная авиация
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционным, психическими заболеваниями и расстройствами
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Сноска. Приложение 6 в редакции решения маслихата города Астаны от 17.06.2010 № 364/49-IV (порядок введения в действие см. п. 3)
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2010 год
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
146 843,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
146 843,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
131 249,0 |
||
023 |
Материально-техническое оснащение |
15 594,0 |
||
4 |
Образование |
2 900 779,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
2 900 779,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 288 484,0 |
||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
1 612 295,0 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
26 122,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
26 122,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
26 122,0 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 614 302,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 614 302,0 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
969 897,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
235 299,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 032 493,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1 376 613,0 |
||
Итого: |
7 688 046,0 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 7
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ
района "Алматы" города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
161 622 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
161 622 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
161 622 |
||
4 |
Образование |
844 639 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
844 639 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
844 639 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное |
29 665 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
29 665 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
29 665 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 371 687 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 371 687 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
250 594 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 008 996 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 112 097 |
||
Итого: |
5 407 613 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 8
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ
района "Алматы" города Астаны на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
174 297 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
174 297 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
174 297 |
||
4 |
Образование |
1 000 059 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 000 059 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 000 059 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное |
32 625 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
32 625 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
32 625 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 633 988 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 633 988 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
265 630 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 129 536 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 238 822 |
||
Итого: |
5 840 969 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Сноска. Приложение 9 в редакции решения маслихата города Астаны от 17.06.2010 № 364/49-IV (порядок введения в действие см. п. 3)
Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2010 год
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
153 696,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
153 696,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
153 696,0 |
||
4 |
Образование |
146 297,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
146 297,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
146 297,0 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 020 600,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 020 600,0 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
700 000,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
209 513,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 649 446,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 461 641,0 |
||
Итого: |
4 320 593,0 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 10
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ
района "Есиль" города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
150 117 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
150 117 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
150 117 |
||
4 |
Образование |
23 618 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
23 618 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
23 618 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 414 979 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 414 979 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
223 132 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 413 262 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 778 585 |
||
Итого: |
3 588 714 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 11
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ
района "Есиль" города Астаны на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
160 935 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
160 935 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
160 935 |
||
4 |
Образование |
26 342 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
26 342 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
26 342 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 619 878 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 619 878 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
236 520 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 498 058 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 885 300 |
||
Итого: |
3 807 155 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Сноска. Приложение 12 в редакции решения маслихата города Астаны от 17.06.2010 № 364/49-IV (порядок введения в действие см. п. 3)
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2010 год
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
174 425,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
174 425,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
174 425,0 |
||
4 |
Образование |
3 543 032,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 543 032,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
1 147 428,0 |
||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
2 395 604,0 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
30 127,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
30 127,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
30 127,0 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 506 019,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 506 019,0 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
535 993,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
197 957,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 684 216,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
24 059,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 063 794,0 |
||
Итого: |
7 253 603,0 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 13
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ
района "Сарыарка" города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
198 940 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
198 940 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
198 940 |
||
4 |
Образование |
1 011 627 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 011 627 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 011 627 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное |
35 712 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
35 712 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
35 712 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 178 160 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 178 160 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
272 807 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 766 161 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
25 623 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 113 569 |
||
Итого: |
4 424 439 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 14
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ
района "Сарыарка" города Астаны на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
235 476 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
235 476 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
235 476 |
||
4 |
Образование |
1 109 476 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 109 476 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 109 476 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное |
36 343 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
36 343 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
36 343 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 368 851 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 368 851 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
289 176 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 872 131 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
27 160 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 180 384 |
||
Итого: |
4 750 146 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин