В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан", в целях совершенствования разработки планов развития национальных компаний, ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить прилагаемую структуру разделов, формы и перечень показателей Планов развития национальных компаний с государственным участием на 2009-2011 годы, согласно приложениям 1-10.
2. Департаменту политики управления государственными активами (Шварцкопф И.А.):
1) совместно с Юридическим департаментом (Ешимова Д.А.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего приказа довести его до сведения государственных органов, осуществляющих права владения и пользования государственным пакетом акций национальных компаний, министерств финансов и юстиции Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, национальных компаний (по согласованию).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Пирматова Г.О.
4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
Министр
Приложение 1
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 4 февраля 2008 года N 7
Структура разделов, формы и перечень показателей
Планов развития национальных компаний с государственным участием
на 2009-2011 года
1) Введение:
миссия Компании;
краткая история создания;
структура управления Компании (взаимосвязь дочерних, аффилиированных предприятий и центрального аппарата);
структура центрального аппарата;
обоснование выбранной модели управления Компанией;
2) Анализ рынка (сферы деятельности):
конкуренты и доля Компании на общем рынке с указанием основных показателей эффективности деятельности, характерных для данного рынка (отрасли);
основные клиенты (потребители, заказчики);
3) Анализ производственно-финансовой деятельности за 2006-2008 годы:
итоги финансово-экономической деятельности за 2006-2007 годы, в том числе:
поступления в бюджет в виде дивидендов на государственный пакет акций (в денежном и процентном выражении);
поступления в бюджет в разрезе видов налогов и других обязательных платежей в соответствии с
Кодексом
Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" от 12 июня 2001 года, за отчетные прогнозируемые периоды с обоснованием причины роста или снижения поступления налогов;
цены и тарифы;
объемы и обоснования заимствованных средств у казахстанских и иностранных финансовых институтов;
ожидаемые результаты за 2008 год с обоснованием роста/падения производственно-финансовых показателей и с указанием сильных и слабых сторон, возможных угроз, а также причин отклонения фактически сложившихся показателей от ранее запланированных;
анализ оплаты труда и премирования руководящих работников Компании;
4) Мероприятия, проводимые Компанией, в том числе:
в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 (далее - Стратегия), государственными и отраслевыми программами;
по управлению активами (пакетами акций, долями участия);
5) План развития на 2009-2011 годы:
цели и задачи (стратегические и на 2009 год);
основные направления и механизм реализации Плана развития;
мероприятия, планируемые Компанией по:
реализации Стратегии, государственных и отраслевых программ;
реструктуризации активов и развитию аутсорсинга;
развитию производства продукции (работ и услуг в натуральном и денежном выражении с отражением (в разрезе поставленных задач):
развитию социальной сферы;
охране окружающей среды, соблюдению техники безопасности труда;
объемы капитальных вложений;
структура себестоимости;
ценовая и тарифная политики и их обоснования;
кадровая политика, в том числе показатели оплаты труда и обоснование затрат на оплату труда различных категорий работников Компании;
политика по заимствованию;
финансовые результаты и отношения с бюджетом, в том числе прогнозируемые поступления:
из республиканского бюджета;
в бюджет в разрезе видов налогов и других обязательных платежей, а также дивидендов на государственные пакеты акций.
2. Инвестиционная программа Компании, разрабатывается в соответствии с Правилами разработки инвестиционных программ государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству, за исключением институтов развития, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2004 года N 1201:
1) Оценка инвестиционной ситуации в отрасли/регионе:
анализ и оценка соответствующей ситуации на инвестиционных рынках отрасли (сферы), а также оценка роли Компании и степень ее влияния на инвестиционные процессы в отрасли;
выводы.
2) Инвестиционные приоритеты и направления:
основные приоритеты и задачи инвестиционной политики Компании;
намерения по инвестиционным проектам, предварительные расчеты и обоснования;
оценка эффективности инвестиционных проектов;
анализ текущего состояния инвестиционных проектов;
конечный итог экономической результативности и финансовой выгодности реализованных проектов (включая показатель эффективности отражения стоимости единицы услуги, либо объема поступления в бюджет на 1000 тенге вложенных в стоимость услуг, а также последующий контроль и мониторинг реализованных инвестиционных проектов);
схема управления временно свободными ресурсами, политика их размещения;
3. Перечень показателей Планов национальных компаний с государственным участием на 2009-2011 годы включает в себя:
1) прогноз основных финансово-производственных показателей на 2009-2011 годы;
2) прогноз доходов и расходов на 2009 год;
3) прогноз движения денежных средств в 2009 году;
4) прогноз расходов на 2009 год;
5) прогнозный баланс на 2009-2011 годы;
6) перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2009-2011 годах;
7) паспорт инвестиционного проекта.
4. Прогноз важнейших показателей развития компаний представляется в обязательном порядке по формам 1-8.1 согласно приложениям 2-10 к Приказу, в том числе по деятельности дочерних, совместных и других аффилиированных предприятий.
Приложение 2
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 4 февраля 2008 года N 7
Прогноз важнейших показателей развития на 2009-2011 годы
Форма 1
_______________________________________________
(наименование юридического лица)
(в тыс. тенге)
N
|
Показатели |
Един.
|
2007
|
2008
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2011
|
2011
|
отчет |
оценка |
прог-
|
прог-
|
прог-
|
||||||
А |
Б |
I |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Объем
|
к-во/
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
в том числе по
|
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Экспорт всего: |
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
в том числе в
|
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
дальнее зарубежье |
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
по видам
|
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Импорт всего: |
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
в том числе в
|
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
дальнее зарубежье |
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
по видам
|
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4 |
по поставке
|
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Инвестиции в
|
тыс.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
за счет заемных
|
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1 |
в том числе
|
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
зa счет собст-
|
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Доходы, всего |
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Расходы, всего |
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Доход от основной
|
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Себестоимость
|
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Валовый доход |
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
общие и
|
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
расходы по реа-
|
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
финансовые
|
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1 |
по займам у
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2 |
по займам у
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Доход до
|
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Корпоративный
|
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Чистый доход
|
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Дивиденды, всего |
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1 |
в том числе на
|
тыс.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Нормативы отчис-
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Рентабельность
|
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Производитель-
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Использование
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Амортизация
|
тыс.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Численность
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1 |
в том числе
|
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Фонд оплаты труда |
тыс.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1 |
в том числе
|
тыс.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Среднемесячная
|
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1 |
в том числе
|
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Тарифы (цены) на
|
тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1 |
изменение тарифов
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Кредиторская
|
тыс.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Дебиторская
|
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 4 февраля 2008 года N 7
Прогноз доходов и расходов на 2009 год
_________________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 2
(в тыс. тенге)
N
|
Наименование
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г. (прогноз) |
2008
|
2009
|
|||
1
|
1
|
9
|
год |
||||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Доход от
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Себестоимость
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Валовой прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Доходы от
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Расходы на
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Административ-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Расходы на
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Доля
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Расходы по
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Итоговая
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Доля
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Итоговая
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Прибыль на
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 4 февраля 2008 года N 7
Прогноз движения денежных средств в 2009 году
__________________________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 3
(в тыс.тенге)
N
|
Наименование
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г. (прогноз) |
2008
|
2009
|
|||
1
|
1 полу-
|
9
|
год |
||||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Движение денег
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
1. Поступление
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
реализация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
предоставление
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
авансы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4 |
дивиденды |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.5 |
прочие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Выбытие денежных
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
платежи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
авансы выданные |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3 |
выплаты по
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4 |
выплата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.5 |
корпоративный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.6 |
другие платежи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.7 |
прочие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Чистая сумма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Движение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Поступление
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
реализация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
реализация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
реализация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4 |
реализация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.5 |
погашение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6 |
фьючерсные и
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.7. |
прочие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Выбытие денежных
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
приобретение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2 |
приобретение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3 |
приобретение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4 |
приобретение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5 |
предоставление
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фьючерсные и
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.6 |
прочие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Чистая сумма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Движение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Поступление
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
эмиссия акций и
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2 |
получение займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3 |
получение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.4 |
прочие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Выбытие денежных
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. 1 |
погашение займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2 |
приобретение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3 |
выплата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4 |
прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
Чистая сумма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Итого:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Денежные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Денежные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 4 февраля 2008 года N 7
Прогноз расходов на 2009 год
______________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 4
(в тыс.тенге)
N
|
Наименование
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г. (прогноз) |
2008
|
2009
|
|||
1
|
1
|
9
|
год |
||||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общие и
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Оплата труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Отчисления от
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
Социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2 |
Отчисления в
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
Обслуживание и
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 |
Коммунальные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 |
Командировочные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.1 |
в пределах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.2 |
сверх норм |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 |
Представитель-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.9 |
Расходы на
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10 |
Расходы на
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11 |
Расходы по
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12 |
Канцелярские и
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.13 |
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.14 |
Расходы на
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.15 |
Консультационные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.16 |
Банковские
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.17 |
Расходы на
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.18 |
Судебные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.19 |
Штрафы, пени и
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.20 |
Штрафы и пени
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.21 |
Убытки от
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.22 |
Расходы по
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.23 |
Расходы на
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.23.1 |
Расходы на
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.23.2 |
На проведение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.24 |
Расходы по
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.25 |
Благотворитель-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.26 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Расходы по
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Оплата труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Отчисления от
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
Ремонт и
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
Коммунальные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7 |
Командировочные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.1 |
в пределах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2 |
сверх норм |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 |
Расходы по
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9 |
Расходы на
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10 |
Расходы по
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Финансовые
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Финансовые
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Финансовые
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
Финансовые
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4 |
Прочие расходы* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание:
* - при превышении 10% от совокупных расходов необходимо обоснование
Приложение 6
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 4 февраля 2008 года N 7
Прогнозный баланс на 2009-2011 годы (тыс. тенге)
____________________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 5
(на конец периода) (в тыс. тенге)
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
АКТИВЫ, всего |
|
|
|
|
|
|
I |
Краткосрочные активы |
|
|
|
|
|
1 |
Денежные средства и их
|
|
|
|
|
|
2 |
Краткосрочные финансовые
|
|
|
|
|
|
3 |
Краткосрочная дебиторская
|
|
|
|
|
|
4 |
Запасы |
|
|
|
|
|
5 |
Текущие налоговые активы |
|
|
|
|
|
6 |
Долгосрочные активы,
|
|
|
|
|
|
7 |
Прочие краткосрочные активы |
|
|
|
|
|
II |
Долгосрочные активы |
|
|
|
|
|
1 |
Долгосрочные финансовые
|
|
|
|
|
|
2 |
Долгосрочная дебиторская
|
|
|
|
|
|
3 |
Инвестиции, учитываемые
|
|
|
|
|
|
4 |
Инвестиционная недвижимость |
|
|
|
|
|
5 |
Основные средства |
|
|
|
|
|
6 |
Биологические активы |
|
|
|
|
|
7 |
Разведочные и оценочные
|
|
|
|
|
|
8 |
Нематериальные активы |
|
|
|
|
|
9 |
Отложенные налоговые активы |
|
|
|
|
|
10 |
Прочие долгосрочные активы |
|
|
|
|
|
ПАССИВЫ, всего |
|
|
|
|
|
|
III |
Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
1 |
Краткосрочные финансовые
|
|
|
|
|
|
2 |
Обязательства по налогам |
|
|
|
|
|
3 |
Обязательства по другим
|
|
|
|
|
|
4 |
Краткосрочная кредиторская
|
|
|
|
|
|
5 |
Краткосрочные оценочные
|
|
|
|
|
|
6 |
Прочие краткосрочные
|
|
|
|
|
|
IV |
Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
1 |
Долгосрочные финансовые
|
|
|
|
|
|
2 |
Долгосрочная кредиторская
|
|
|
|
|
|
3 |
Долгосрочные оценочные
|
|
|
|
|
|
4 |
Отложенные налоговые
|
|
|
|
|
|
5 |
Прочие долгосрочные
|
|
|
|
|
|
V |
Капитал |
|
|
|
|
|
1 |
Выпущенный капитал |
|
|
|
|
|
2 |
Эмиссионный доход |
|
|
|
|
|
3 |
Выкупленные собственные
|
|
|
|
|
|
4 |
Резервы |
|
|
|
|
|
5 |
Нераспределенный доход
|
|
|
|
|
|
6 |
Доля меньшинства |
|
|
|
|
|
Приложение 7
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 4 февраля 2008 года N 7
Перечень инвестиционных проектов _________________________________
(наименование юридического лица)
планируемых к реализации в 2009-2011 годах
Форма 6
N
|
Наименование
|
Период
|
Общая
|
Источ-
|
Финансирование по годам |
||||
освоено
|
2009
|
2010
|
2011
|
оста-
|
|||||
(прог-
|
(прог-
|
(прог-
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание:
* из общего перечня инвестиционных проектов выделить курсором инновационные
** суммы по проектам указываются в разрезе источников финансирования
Приложение 8
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 4 февраля 2008 года N 7
Паспорт инвестиционного проекта N________
____________________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 7
N
|
Наименование показателей |
Информация |
|||
1 |
Наименование проекта |
|
|
||
2 |
Участники реализации проекта |
|
|
||
3 |
Цели инвестиционного проекта |
|
|
||
4 |
Описание инвестиционного проекта |
|
|
||
5 |
Место реализации проекта |
|
|
||
6 |
Назначение, основные технические
|
|
|
||
7 |
Масштабы реализации инвестиционного
|
|
|
||
8 |
Вид обеспечения возврата инвестиций |
|
|
||
9 |
Возможные риски (конкретно) |
|
|
||
10 |
Период реализации инвестиционного
|
|
|
||
11 |
Срок реализации инвестиционного
|
|
|
||
12 |
Срок окупаемости проекта, месяцев |
|
|
||
13 |
Чистая текущая стоимость проекта
|
|
|
||
14 |
Внутренняя норма доходности проекта
|
|
|
||
15 |
Характер проекта (новое производство,
|
|
|
||
16 |
Наличие договоров поставки или протоколов
|
|
|
||
17 |
Уровень готовности инвестиционного
|
|
|
||
18 |
Стоимость проекта, тенге (валюта проекта)
|
|
|
||
18,1 |
Требуемый объем инвестиций в планируемом
|
|
|
||
18,1.1 |
Требуемый объем привлеченных инвестиций |
|
|
||
18 1.2 |
Требуемый объем собственных инвестиций |
|
|
||
18.2 |
Уже произведенные инвестиции (валюта
|
|
|
||
19* |
Формы привлечения заемных (кредитных)
|
|
|
||
20 |
Меры по предупреждению и уменьшению
|
|
|
||
21 |
Прогнозное количество дополнительных
|
|
|
||
22 |
Прогнозное увеличение налоговых
|
|
|
||
23 |
Прогнозное увеличение поступление доходов
|
|
|
||
24 |
Общая мощность проекта |
|
|
||
запланиро-
|
фактический
|
отклонение
|
Примечание:
* источники указываются при наличии подписанных кредитных соглашений.
свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных
облигации и других документов
Приложение 9
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 4 февраля 2008 года N 7
Структура активов
_______________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 8
N
|
Наименование
|
Основной
|
Тип
|
Доля
|
Прогнозная
|
||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 10
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 4 февраля 2008 года N 7
Реструктуризация активов
_________________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 8.1
N
|
Наимено-
|
Реструк-
|
Тип
|
Доля
|
Способ
|
Лик-
|
Рыночная
|
Цена
|
Наи-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|