В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", Южно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ :
1. Утвердить областной бюджет Южно-Казахстанской области на 2007 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 107 833 027 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 15 291 351 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 201 462 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 23 300 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 92 316 914 тысяч тенге;
2) затраты - 108 807 336 тысяч тенге;
3) операционное сальдо - - 974 309 тысячи тенге;
4) чистое бюджетное кредитование - - 4 351 089 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 2 065 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 6 416 089 тысяч тенге;
5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 65 000 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов - 65 000 тысяч тенге;
6) профицит бюджета - 3 311 780 тысяч тенге;
7) использование профицита бюджета - - 3 311 780 тысяч тенге.
Сноска. В пункт 1 внесены изменения и дополнения-
решением
областного маслихата от 30 января 2007 г. N 29/329-III,
решением
областного маслихата от 28 февраля 2007 г. N 30/351-III,
решением
областного маслихата от 19 июля 2007 г. N 34/379-III.
Сноска. Пункт 1 в новой редакции -
решением
областного маслихата от 15 мая 2007 г. N 32/357-III.
2. Установить на 2007 год норматив распределения общей суммы поступлений индивидуального подоходного налога и социального налога:
в бюджеты районов (городов), кроме Созакского района - 50 процентов;
в бюджет Созакского района - 35 процентов;
в областной бюджет:
от районов (городов) кроме Созакского района - 50 процентов;
от Созакского района - 65 процентов.
3. Предусмотреть на 2007 год объемы бюджетного изъятия из бюджета города Шымкента в областной бюджет в сумме 6 187 743 тысяч тенге.
3-1. Предусмотреть в областном бюджете на 2007 год возврат целевых трансфертов из бюджетов районов (городов областного значения) в областной бюджет в общей сумме 75 328 тысяч тенге, в том числе:
района Байдибек |
5460 тысяч тенге; |
Казыгуртского района |
23 тысячи тенге; |
Мактааральского района |
305 тысяч тенге; |
Ордабасинского района |
526 тысяч тенге; |
Отырарского района |
507 тысяч тенге; |
Сайрамского района |
1 тысяча тенге; |
Сарыагашского района |
24 682 тысяча тенге; |
Толебийского района |
5 тысяч тенге; |
Тюлькубасского района |
3 тысячи тенге; |
Шардаринского района |
7504 тысячи тенге; |
города Арыс |
14 тысяч тенге; |
города Кентау |
203 тысячи тенге; |
города Туркестан |
21 тысяч тенге; |
города Шымкент |
36 074 тысячи тенге; |
Сноска: Решение дополнено пунктом 3-1 в соответствии с
решением
областного маслихата N 29/329-III от 30 января 2007 года.
Сноска: В пункт 3-1 внесены изменения -
решением
областного маслихата от 15 мая 2007 г. N 32/357-III,
решением
областного маслихата от 19 июля 2007 г. N 34/379-III.
4. Предусмотреть на 2007 год размеры субвенций, передаваемых из областного бюджета в бюджеты районов (городов), в общей сумме 20 728 559 тысяч тенге, в том числе:
району Байдибек |
1 078 080 тысяч тенге; |
Казыгуртскому району |
1 321 716 тысяч тенге; |
Мактааральскому району |
2 729 697 тысяч тенге; |
Ордабасинскому району |
1 129 935 тысяч тенге; |
Отырарскому району |
1 167 311 тысяч тенге; |
Сайрамскому району |
2 879 866 тысяч тенге; |
Сарыагашскому району |
2 743 877 тысяч тенге; |
Созакскому району |
738 526 тысяч тенге; |
Толебийскому району |
1 242 402 тысяч тенге; |
Тюлькубасскому району |
1 069 021 тысяч тенге; |
Шардаринскому району |
1 138 731 тысяч тенге; |
городу Арыс |
686 705 тысяч тенге; |
городу Кентау |
777 498 тысяч тенге; |
городу Туркестан |
2 025 194 тысяч тенге. |
5. Предусмотреть в областном бюджете на 2007 год целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов) на выплату заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий, в сумме 4 801 667 тысячи тенге, в том числе:
району Байдибек |
239 303 |
тысяч тенге; |
Казыгуртскому району |
306 003 |
тысяч тенге; |
Мактааральскому району |
858 697 |
тысяч тенге; |
Ордабасинскому району |
365 788 |
тысяч тенге; |
Отырарскому району |
293 317 |
тысяч тенге; |
Сайрамскому району |
468 116 |
тысяч тенге; |
Сарыагашскому району |
510 614 |
тысяч тенге; |
Созакскому району |
20 000 |
тысяч тенге; |
Толебийскому району |
214 043 |
тысяч тенге; |
Тюлькубасскому району |
170 042 |
тысяч тенге; |
Шардаринскому району |
389 966 |
тысяч тенге; |
городу Арыс |
147 003 |
тысяч тенге; |
городу Кентау |
137 453 |
тысяч тенге; |
городу Туркестан |
681 322 |
тысяч тенге; |
Сноска: Пункт 5 с изменениями, внесенными решением областного маслихата от 30 января 2007 г. N 29/329-III, решением областного маслихата от 15 мая 2007 г. N 32/357-III.
6. Учесть, что в областном бюджете на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) в следующих размерах:
494 254 тысяч тенге - на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях среднего общего образования;
1 915 156 тысяч тенге - на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования;
62 697 тысяч тенге - на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования;
143 397 тысяч тенге - на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования;
17 223 тысяч тенге - на организацию питания, проживания и подвоза детей к пунктам тестирования;
604 857 тысяч тенге - на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования;
580 796 тысяч тенге - на содержание вновь вводимых объектов образования;
173 тысяч тенге - на компенсацию повышения тарифов абонентской платы за телефон социально защищаемым гражданам, являющиеся абонентами городских сетей телекоммуникаций;
56 261 тысяч тенге - на обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;
56 273 тысяч тенге - на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления;
160 371 тысяч тенге - на капитальный ремонт автомобильных дорог районного (городского) значения;
100 785 тысяч тенге - на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования;
35 178 тысяч тенге - на возмещение потерь поступлений в бюджет;
2 291 295 тысяч тенге - текущие трансферты из областного бюджета, в том числе по:
департаменту финансов области - 142 394 тысяч тенге;
департаменту образования области - 5 000 тысяч тенге;
департаменту координации занятости и социальных программ области - 24 784 тысяч тенге;
управлению культуры области - 15 628 тысяч тенге;
департаменту энергетики и коммунального хозяйства области - 1 337 478 тысяч тенге;
управлению архитектуры и градостроительства области - 7 174 тысяч тенге;
департаменту пассажирского транспорта и автомобильных дорог области - 758 837 тысяч тенге.
Распределение указанных сумм бюджетам районов (городов областного значения) осуществляется на основании постановления акимата области.
Сноска. Пункт 6 в новой редакции -
решением
областного маслихата от 30 января 2007 г. N 29/329-III,
решением
областного маслихата от 15 мая 2007 г. N 32/357-III,
решением
областного маслихата от 19 июля 2007 г. N 34/379-III.
7. Учесть, что в областном бюджете на 2007 год предусмотрены целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) в следующих размерах:
109 049 тысяч тенге - на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства;
4 434 254 тысяч тенге - на строительство и реконструкцию объектов образования;
2 604 917 тысяч тенге - на строительство инженерно-коммуникационных сетей к объектам жилищного строительства в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005 - 2007 годы;
2 424 533 тысяч тенге - на развитие системы водоснабжения;
23 610 тысяч тенге - на развитие коммунального хозяйства;
325 000 тысяч тенге - на развитие благоустройства городов и населенных пунктов;
1 098 304 тысяч тенге - на развитие теплоэнергетической системы;
476 419 тысяч тенге - на развитие транспортной инфраструктуры.
Распределение указанных сумм бюджетам районов (городов областного значения) осуществляется на основании постановления акимата области.
Сноска: Пункт 7 в новой редакции -
решением
областного маслихата от 30 января 2007 г. N 29/329-III,
решением
областного маслихата от 15 мая 2007 г. N 32/357-III,
решением
областного маслихата от 19 июля 2007 г. N 34/379-III.
7-1. Учесть, что за счет средств местных бюджетов районов (городов областного значения) должны быть предусмотрены затраты на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме не менее 934 671 тысяч тенге, на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования в сумме не менее 38 845 тысяч тенге, согласно приложению 5.
Сноска: Решение дополнено пунктом 7-1 в соответствии с
решением
областного маслихата от 15 мая 2007 г. N 32/357-III.
8. Учесть, что в областном бюджете на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов) на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей в сумме 888 100 тысяч тенге, согласно приложению 2.
Учесть, что в бюджетах районов (городов) за счет средств предусматривавшихся на выплату государственной адресной социальной помощи, должны быть предусмотрены расходы на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей в сумме не менее 370 300 тысяч тенге, согласно приложению 2.
8-1. Предусмотреть в областном бюджете на 2007 год 1 565 000 тысяч тенге на кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья по нулевой ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства Республики Казахстан на 2005 - 2007 годы.
Распределение указанной суммы бюджетам районов (городов областного значения) осуществляется на основании постановления акимата области.
Сноска: Решение дополнено пунктом 8-1 в соответствии с
решением
областного маслихата N 29/329-III от 30 января 2007 года.
9. Утвердить резерв акимата области на 2007 год в сумме 809 558 тысяч тенге, в том числе:
чрезвычайный резерв - 147 150 тысяч тенге;
резерв на неотложные затраты - 152 408 тысяч тенге;
резерв на исполнение обязательств по решениям судов - 10 000 тысяч тенге;
резерв на покрытие дефицита наличности по бюджетам - 500 000 тысяч тенге.
Сноска: Пункт 9 с изменениями, внесенными
решением
областного маслихата от 30 января 2007 г. N 29/329-III.
Сноска: Пункт 9 в новой редакции -
решением
областного маслихата N 29/329-III от 30 января 2007 года.
10. Утвердить перечень бюджетных программ развития областного бюджета на 2007 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов и инвестиционных программ и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 3.
11. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2007 год, согласно приложению 4.
12. Установить лимит долга местного исполнительного органа области на 31 декабря 2007 года в размере 4 187 094 тысяч тенге.
Сноска: Пункт 12 с изменениями, внесенными
решением
областного маслихата от 30 января 2007 г. N 29/329-III.
13. Установить на 2007 год повышенные на 25 процентов оклады (тарифные ставки) специалистам здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающим в сельской местности в организациях финансируемых из областного бюджета, по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2007 года.
Председатель сессии
областного маслихата
Секретарь областного
маслихата
Приложение 1
к решению Южно-Казахстанского
областного маслихата
от 7 декабря 2006 года N 27/305-III
Сноска. Приложение N 1 в новой редакции - решением областного маслихата от 30 января 2007 г. N 29/329-III, решением областного маслихата от 28 февраля 2007 г. N 30/351-III, решением областного маслихата от 15 мая 2007 г. N 32/357-III, решением областного маслихата от 19 июля 2007 г. N 34/379-III.
Областной бюджет на 2007 год
Категория Наименование |
Сумма,
|
|||
|
Класс |
|
|
|
|
|
Подкласс |
||
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
I. ДОХОДЫ |
107 833 027 |
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
15 291 351 |
1 |
|
|
Налоговые поступления |
15 291 351 |
|
01 |
|
Подоходный налог |
5 134 298 |
|
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
5 134 298 |
|
03 |
|
Социальный налог |
8 249 078 |
|
|
1 |
Социальный налог |
8 249 078 |
|
05 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
1 907 975 |
|
|
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
1 907 975 |
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
201 462 |
2 |
|
|
Неналоговые поступления |
201 462 |
|
01 |
|
Доходы от государственной собственности |
22 625 |
|
|
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
10 877 |
|
|
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
5 750 |
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
4 162 |
|
|
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета |
1 836 |
|
03 |
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
57 |
|
|
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
57 |
|
04 |
|
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
178 780 |
|
|
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
178 780 |
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
23 300 |
3 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
23 300 |
|
01 |
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
23 300 |
|
|
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
23 300 |
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
92 316 914 |
4 |
|
|
Поступления трансфертов |
92 316 914 |
|
01 |
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
6 263 071 |
|
|
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
6 263 071 |
|
02 |
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
86 053 843 |
|
|
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
86 053 843 |
Функциональная группа |
сумма, тысяч тенге |
||||
|
Функциональная подгруппа |
||||
|
|
Администратор бюджетных программ |
|||
|
|
|
Программа |
||
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
108 807 336 |
|
01 |
Государственные услуги
|
762 268 |
|||
1 |
Представительные,
|
309 599 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
32 172 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности
|
32 172 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
277 427 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности
|
277 427 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
350 784 |
|||
257 |
Департамент (Управление)
|
350 784 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности
|
69 118 |
|||
003 |
Организация работы по
|
136 272 |
|||
009 |
Организация приватизации
|
2 000 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и
|
1 000 |
|||
113 |
Трансферты из местных
|
142 394 |
|||
5 |
Планирование и
|
101 885 |
|||
258 |
Департамент (Управление)
|
101 885 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности
|
101 885 |
|||
02 |
Оборона |
125 642 |
|||
1 |
Военные нужды |
18 461 |
|||
250 |
Департамент (Управление)
|
18 461 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках
|
18 461 |
|||
2 |
Организация работы по
|
107 181 |
|||
250 |
Департамент (Управление)
|
107 181 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности
|
41 345 |
|||
005 |
Мобилизационная
|
12 273 |
|||
006 |
Предупреждение и
|
53 563 |
|||
Водно-спасательные службы |
53 563 |
||||
03 |
Общественный порядок,
|
3 876 858 |
|||
1 |
Правоохранительная
|
3 876 858 |
|||
252 |
Исполнительный орган
|
3 840 110 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности
|
3 698 922 |
|||
002 |
Охрана общественного
|
139 188 |
|||
003 |
Поощрение граждан,
|
2 000 |
|||
271 |
Департамент (Управление)
|
36 748 |
|||
003 |
Развитие объектов органов
|
36 748 |
|||
04 |
Образование |
15 317 762 |
|||
2 |
Начальное общее, основное
|
6 617 551 |
|||
260 |
Управление (Отдел)
|
1 261 594 |
|||
006 |
Дополнительное образование
|
1 054 688 |
|||
007 |
Общеобразовательное
|
206 906 |
|||
261 |
Департамент (Управление)
|
5 355 957 |
|||
003 |
Общеобразовательное
|
1 119 520 |
|||
004 |
Информатизация системы
|
145 243 |
|||
005 |
Приобретение и доставка
|
25 915 |
|||
006 |
Общеобразовательное
|
701 812 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий областного масштаба |
20 582 |
|||
013 |
Целевые текущие трансферты
|
494 254 |
|||
017 |
Целевые текущие
|
1 915 156 |
|||
019 |
Целевые текущие трансферты
|
62 697 |
|||
020 |
Целевые текущие трансферты
|
143 397 |
|||
021 |
Целевые текущие трансферты
|
604 857 |
|||
022 |
Целевые текущие трансферты
|
17 223 |
|||
025 |
Внедрение новых
|
4 516 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты
|
100 785 |
|||
3 |
Начальное профессиональное
|
1 520 008 |
|||
261 |
Департамент (Управление)
|
1 520 008 |
|||
008 |
Начальное профессиональное
|
1 520 008 |
|||
4 |
Среднее профессиональное
|
1 380 015 |
|||
253 |
Департамент (Управление)
|
270 241 |
|||
002 |
Подготовка специалистов со
|
270 241 |
|||
261 |
Департамент (Управление)
|
1 109 774 |
|||
009 |
Подготовка специалистов со
|
1 109 774 |
|||
5 |
Дополнительное
|
199 389 |
|||
252 |
Исполнительный орган
|
27 378 |
|||
007 |
Повышение квалификации и
|
27 378 |
|||
253 |
Департамент (Управление)
|
50 902 |
|||
003 |
Повышение квалификации и
|
50 902 |
|||
261 |
Департамент (Управление)
|
121 109 |
|||
010 |
Повышение квалификации и
|
121 109 |
|||
9 |
Прочие услуги в области
|
5 600 799 |
|||
261 |
Департамент (Управление)
|
1 134 838 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности
|
70 387 |
|||
011 |
Обследование психического
|
148 458 |
|||
012 |
Реабилитация и социальная
|
39 066 |
|||
014 |
Целевые трансферты на
|
109 049 |
|||
018 |
Целевые текущие трансферты
|
580 796 |
|||
113 |
Трансферты из местных
|
5 000 |
|||
116 |
Развитие человеческого
|
182 082 |
|||
271 |
Департамент (Управление)
|
4 465 961 |
|||
004 |
Целевые трансферты на
|
4 434 254 |
|||
005 |
Развитие объектов
|
31 707 |
|||
05 |
Здравоохранение |
37 222 676 |
|||
1 |
Больницы широкого профиля |
14 384 929 |
|||
253 |
Департамент (Управление)
|
14 384 929 |
|||
004 |
Оказание стационарной
|
14 384 929 |
|||
2 |
Охрана здоровья населения |
1 932 455 |
|||
253 |
Департамент (Управление)
|
384 797 |
|||
005 |
Производство крови, ее
|
269 770 |
|||
006 |
Охрана материнства и
|
101 982 |
|||
007 |
Пропаганда здорового
|
12 327 |
|||
017 |
Приобретение тест-систем
|
718 |
|||
269 |
Департамент (Управление)
|
1 547 658 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности
|
446 846 |
|||
002 |
Санитарно-эпидемиологичес-
|
896 982 |
|||
003 |
Борьба с эпидемиями |
15 050 |
|||
007 |
Централизованный закуп
|
188 780 |
|||
3 |
Специализированная
|
4 050 080 |
|||
253 |
Департамент (Управление)
|
4 050 080 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи
|
3 571 042 |
|||
019 |
Обеспечение больных
|
97 842 |
|||
020 |
Обеспечение больных
|
235 857 |
|||
021 |
Обеспечение онкологических
|
90 759 |
|||
022 |
Обеспечение больных с
|
54 580 |
|||
4 |
Поликлиники |
7 561 068 |
|||
253 |
Департамент (Управление)
|
7 561 068 |
|||
010 |
Оказание первичной
|
6 410 941 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными
|
1 150 127 |
|||
5 |
Другие виды медицинской
|
976 291 |
|||
253 |
Департамент (Управление)
|
976 291 |
|||
011 |
Оказание скорой и
|
939 631 |
|||
012 |
Оказание медицинской
|
36 660 |
|||
9 |
Прочие услуги в области
|
8 317 853 |
|||
253 |
Департамент (Управление)
|
883 695 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности
|
111 477 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по
|
671 657 |
|||
013 |
Проведение патолого-
|
26 803 |
|||
016 |
Обеспечение граждан
|
12 047 |
|||
018 |
Обеспечение деятельности
|
38 829 |
|||
023 |
Социальная поддержка
|
22 882 |
|||
271 |
Департамент (Управление)
|
7 434 158 |
|||
007 |
Развитие объектов
|
7 434 158 |
|||
06 |
Социальная помощь и
|
2 478 002 |
|||
1 |
Социальное обеспечение |
1 361 895 |
|||
256 |
Департамент (Управление)
|
870 483 |
|||
002 |
Социальное обеспечение
|
870 483 |
|||
261 |
Департамент (Управление)
|
452 227 |
|||
015 |
Социальное обеспечение
|
452 227 |
|||
271 |
Департамент (Управление)
|
39 185 |
|||
008 |
Развитие объектов
|
39 185 |
|||
2 |
Социальная помощь |
1 041 649 |
|||
256 |
Департамент (Управление)
|
1 041 649 |
|||
003 |
Социальная поддержка
|
97 115 |
|||
009 |
Целевые текущие трансферты
|
173 |
|||
015 |
Целевые текущие трансферты
|
888 100 |
|||
016 |
Целевые текущие трансферты
|
56 261 |
|||
9 |
Прочие услуги в области
|
74 458 |
|||
256 |
Департамент (Управление)
|
74 458 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности
|
49 674 |
|||
113 |
Трансферты из местных
|
24 784 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное
|
6 755 434 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
2 604 917 |
|||
271 |
Департамент (Управление)
|
2 604 917 |
|||
012 |
Целевые трансферты на
|
2 604 917 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
3 825 517 |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
2 448 143 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
2 424 533 |
|||
013 |
Целевые трансферты на
|
23 610 |
|||
279 |
Департамент (Управление)
|
1 377 374 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности
|
35 649 |
|||
004 |
Газификация населенных
|
4 247 |
|||
113 |
Трансферты из местных
|
1 337 478 |
|||
3 |
|
Благоустройство населенных
|
325 000 |
||
|
271 |
Департамент (Управление)
|
325 000 |
||
|
|
015 |
Целевые трансферты на
|
325 000 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
3 602 484 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
1 676 232 |
|||
262 |
Департамент (Управление) культуры области |
678 232 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) культуры |
23 467 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
131 421 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
166 517 |
|||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
341 199 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
15 628 |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
998 000 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
998 000 |
|||
2 |
Спорт |
1 245 408 |
|||
260 |
Управление (Отдел) физической культуры и спорта области |
816 816 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления (Отдела) физической культуры и спорта |
23 389 |
|||
003 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
87 237 |
|||
004 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
706 190 |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
428 592 |
|||
017 |
Развитие объектов физической культуры и спорта |
428 592 |
|||
034 |
Целевые трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов физической культуры и спорта |
0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
542 322 |
|||
259 |
Управление (Отдел) архивов и документации области |
146 920 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления (Отдела) архивов и документации |
18 499 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
128 421 |
|||
262 |
Департамент (Управление) культуры области |
147 567 |
|||
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
147 567 |
|||
263 |
Департамент (Управление) внутренней политики области |
216 784 |
|||
002 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
216 784 |
|||
264 |
Управление по развитию языков области |
31 051 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления по развитию языков |
15 551 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана |
15 500 |
|||
4 |
Туризм |
5 985 |
|||
265 |
Департамент (Управление) предпринимательства и промышленности области |
5 985 |
|||
005 |
Регулирование туристской деятельности |
5 985 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
132 537 |
|||
263 |
Департамент (Управление) внутренней политики области |
132 537 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) внутренней политики |
109 305 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
23 232 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1 098 304 |
|||
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
1 098 304 |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
1 098 304 |
|||
019 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
1 098 304 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
3 416 247 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
2 846 280 |
|||
255 |
Департамент (Управление) сельского хозяйства области |
2 846 280 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) сельского хозяйства |
50 059 |
|||
002 |
Поддержка развития семеноводства |
63 883 |
|||
005 |
Проведение процедур банкротства сельскохозяйственных организаций, не находящихся в республиканской собственности |
5 300 |
|||
010 |
Поддержка развития животноводства |
259 694 |
|||
011 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ и повышение урожайности и качества продукции растениеводства |
1 414 000 |
|||
012 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления |
12 018 |
|||
013 |
Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
59 360 |
|||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям |
215 530 |
|||
016 |
Обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодовых культур и винограда |
512 732 |
|||
017 |
Экспертиза качества казахстанского хлопка-волокна |
253 704 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
224 424 |
|||
254 |
Департамент (Управление) природных ресурсов и регулирования природопользования области |
136 773 |
|||
002 |
Установление водоохранных зон и полос водных объектов |
6 000 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности |
120 210 |
|||
004 |
Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем |
10 563 |
|||
255 |
Департамент (Управление) сельского хозяйства области |
87 651 |
|||
009 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
87 651 |
|||
3 |
Лесное хозяйство |
163 508 |
|||
254 |
Департамент (Управление) природных ресурсов и регулирования природопользования области |
163 508 |
|||
005 |
Охрана,защита,воспроизводство лесов и лесоразведение |
158 208 |
|||
006 |
Охрана животного мира |
5 300 |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
115 005 |
|||
254 |
Департамент (Управление) природных ресурсов и регулирования природопользования области |
113 015 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) природных ресурсов и регулирования природопользования |
29 707 |
|||
008 |
Проведение мероприятий по охране окружающей среды |
83 308 |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства области |
1 990 |
|||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
1 990 |
|||
6 |
Земельные отношения |
67 030 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
67 030 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления земельных отношений |
22 775 |
|||
004 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления |
44 255 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
101 588 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
101 588 |
|||
267 |
Департамент (Управление) государственного архитектурно-строительного контроля области |
42 503 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного архитектурно-строительного контроля |
42 503 |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
32 383 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управление) строительства |
32 383 |
|||
272 |
Департамент (Управление) архитектуры и градостроительства области |
26 702 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управление) архитектуры и градостроительства |
19 528 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
7 174 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
4 270 474 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
2 110 365 |
|||
268 |
Департамент (Управление) пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
2 110 365 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 473 575 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры |
476 419 |
|||
008 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областноо значения) на капитальный ремонт автомобильных дорог районного значения |
160 371 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
2 160 109 |
|||
268 |
Департамент (Управление) пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
2 160 109 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
42 374 |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1 110 898 |
|||
005 |
Организация пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям |
40 000 |
|||
006 |
Создание информационных систем |
208 000 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
758 837 |
|||
13 |
Прочие |
8 305 031 |
|||
1 |
Регулирование экономической деятельности |
42 029 |
|||
265 |
Департамент (Управление) предпринимательства и промышленности области |
42 029 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) предпринимательства и промышленности |
42 029 |
|||
9 |
Прочие |
8 263 002 |
|||
257 |
Департамент (Управление) финансов области |
5 146 403 |
|||
013 |
Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты |
152 408 |
|||
014 |
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
147 150 |
|||
015 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий |
4 801 667 |
|||
016 |
Резерв местного исполнительного органа области на исполнение обязательств по решениям судов |
10 000 |
|||
019 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на возмещение потерь поступлений в бюджет |
35 178 |
|||
258 |
Департамент (Управление) экономики и бюджетного планирования области |
54 066 |
|||
003 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы |
54 066 |
|||
265 |
Департамент (Управление) предпринимательства и промышленности области |
3 062 533 |
|||
007 |
Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития |
3 062 533 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
50 668 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
50 668 |
|||
257 |
Департамент (Управление) финансов области |
50 668 |
|||
004 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов |
50 668 |
|||
15 |
Трансферты |
21 423 898 |
|||
1 |
Трансферты |
21 423 898 |
|||
257 |
Департамент (Управление) финансов области |
21 423 898 |
|||
007 |
Субвенции |
20 728 559 |
|||
011 |
Возврат целевых трансфертов |
695 339 |
|||
|
|
|
III. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО |
-974 309 |
|
|
|
|
IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
-4 351 089 |
|
Функциональная группа |
сумма, тысяч тенге |
||||
|
Функциональная подгруппа |
||||
|
|
Администратор бюджетных программ |
|||
|
|
|
Программа |
||
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
2 065 000 |
|
07 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 565 000 |
|
|
1 |
|
Жилищное хозяйство |
1 565 000 |
|
|
|
271 |
Департамент (Управление) строительства |
1 565 000 |
|
|
|
|
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья |
1 565 000 |
13 |
|
|
Прочие |
500 000 |
|
|
9 |
|
Прочие |
500 000 |
|
|
|
257 |
Департамент (Управление) финансов области |
500 000 |
|
|
|
|
012 |
Резерв местного испольнительного органа области на покрытие дефицита наличности по бюджетам |
500 000 |
Категория |
Наименование |
Сумма, тысяч тенге |
|||
|
Класс |
|
|
||
|
|
Подкласс |
|
|
|
|
|
|
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
6 416 089 |
|
5 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
6 416 089 |
|
|
01 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
6 416 089 |
|
|
|
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
6 416 089 |
|
|
|
|
V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
65 000 |
|
Функциональная группа |
сумма, тысяч тенге |
||||
|
Функциональная подгруппа |
||||
|
|
Администратор бюджетных программ |
|||
|
|
|
Программа |
||
|
|
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
65 000 |
|
13 |
|
|
Прочие |
65 000 |
|
|
9 |
|
Прочие |
65 000 |
|
|
|
257 |
Департамент (Управление) финансов области |
65 000 |
|
|
|
|
005 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
65 000 |
|
|
|
VI. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА |
3 311 780 |
|
|
|
|
VII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА БЮДЖЕТА |
-3 311 780 |
Приложение 2
к решению Южно-Казахстанского
областного маслихата
от 7 декабря 2006 года N 27/305-III
Распределение сумм целевых трансфертов бюджетам районов (городов) на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей на 2007 год
|
|
|
|
тыс.тенге |
№ п/п |
Наименование |
Всего |
в том числе |
|
|
|
|
из областного бюджета за счет республиканских трансфертов |
из бюджетов районов (городов) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего |
1 258 400 |
888 100 |
370 300 |
1 |
район Байдибек |
42 077 |
30 500 |
11 577 |
2 |
Казыгуртский район |
77 061 |
55 400 |
21 661 |
3 |
Махтааральский район |
164 023 |
118 000 |
46 023 |
4 |
Ордабасинский район |
30 120 |
21 200 |
8 920 |
5 |
Отрарский район |
36 797 |
25 650 |
11 147 |
6 |
Сайрамский район |
161 989 |
117 000 |
44 989 |
7 |
Сарыагашский район |
210 706 |
147 000 |
63 706 |
8 |
Сузакский район |
27 761 |
19 200 |
8 561 |
9 |
Толебийский район |
46 918 |
34 000 |
12 918 |
10 |
Тюлькубасский район |
27 387 |
19 000 |
8 387 |
11 |
Шардаринский район |
36 734 |
25 900 |
10 834 |
12 |
город Арыс |
26 786 |
17 350 |
9 436 |
13 |
город Кентау |
71 840 |
50 100 |
21 740 |
14 |
город Туркестан |
168 619 |
121 000 |
47 619 |
15 |
город Шымкент |
129 582 |
86 800 |
42 782 |
Приложение 3
к решению Южно-Казахстанского
областного маслихата
от 7 декабря 2006 года N 27/305-III
Сноска: Приложение N 3 в новой редакции - решением областного маслихата от 30 января 2007 г. N 29/329-III, решением областного маслихата от 15 мая 2007 г. N 32/357-III, решением областного маслихата от 19 июля 2007 г. N 34/379-III.
Перечень бюджетных программ развития областного бюджета на 2007 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
||||
|
Функциональная подгруппа |
|||
|
|
Администратор бюджетных программ |
||
|
|
|
Программа |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
Инвестиционные проекты |
03 |
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
|
1 |
|
|
Правоохранительная деятельность |
|
|
271 |
|
Департамент (Управление) строительства |
|
|
|
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
04 |
|
|
|
Образование |
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области образования |
|
|
271 |
|
Департамент (Управление) строительства |
|
|
|
004 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
|
|
|
005 |
Развитие объектов образования |
05 |
|
|
|
Здравоохранение |
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения |
|
|
271 |
|
Департамент (Управление) строительства |
|
|
|
007 |
Развитие объектов здравоохранения |
06 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
|
1 |
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
|
|
271 |
|
Департамент (Управление) строительства |
|
|
|
008 |
Развитие объектов социального обеспечения |
07 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
1 |
|
|
Жилищное хозяйство |
|
|
271 |
|
Департамент (Управление) строительства |
|
|
|
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья |
|
|
|
012 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
|
2 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
|
|
271 |
|
Департамент (Управление) строительства |
|
|
|
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
|
|
|
013 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
279 |
Департамент (Управление) энергетики и коммунального хозяйства области |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
|||
3 |
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
|
|
271 |
|
Департамент (Управление) строительства |
|
|
|
015 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
|
08 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
|
1 |
|
|
Деятельность в области культуры |
|
|
271 |
|
Департамент (Управление) строительства |
|
|
|
016 |
Развитие объектов культуры |
|
2 |
|
|
Спорт |
|
|
271 |
|
Департамент (Управление) строительства |
|
|
|
017 |
Развитие объектов физической культуры и спорта |
09 |
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
|
|
271 |
|
Департамент (Управление) строительства |
|
|
|
019 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
|
5 |
|
|
Охрана окружающей среды |
|
|
271 |
|
Департамент (Управление) строительства |
|
|
|
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
12 |
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
|
1 |
|
|
Автомобильный транспорт |
|
|
268 |
|
Департамент (Управление) пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
|
|
|
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры |
|
9 |
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
|
|
268 |
|
Департамент (Управление) пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
|
|
|
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
13 |
|
|
|
Прочие |
|
9 |
|
|
Прочие |
|
|
265 |
|
Департамент (Управление) предпринимательства и промышленности области |
|
|
|
007 |
Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития |
|
|
|
|
Инвестиционные программы |
04 |
|
|
|
Образование |
2 |
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование |
|||
261 |
Департамент (Управление) образования области |
|||
004 |
Информатизация системы среднего образования |
|||
|
4 |
|
|
Среднее профессиональное образование |
|
|
253 |
|
Департамент (Управление) здравоохранения области |
|
|
|
002 |
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием |
|
|
261 |
|
Департамент (Управление) образования области |
|
|
|
009 |
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием |
|
9 |
Прочие услуги в области образования |
||
|
|
261 |
Департамент (Управление) образования области |
|
|
|
|
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства |
|
|
|
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства |
12 |
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
|
9 |
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
|
|
268 |
|
Департамент (Управление) пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
006 |
Создание информационных систем |
|||
13 |
|
|
|
Прочие |
|
9 |
|
|
Прочие |
|
|
257 |
Департамент (Управление) финансов области |
|
|
|
|
005 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
|
|
265 |
|
Департамент (Управление) предпринимательства и промышленности области |
|
|
|
007 |
Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития |
Приложение 4
к решению Южно-Казахстанского
областного маслихата
от 7 декабря 2006 года N 27/305-III
Перечень местных бюджетных программ,
не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2007 год
Функциональная группа |
||||
|
Функциональная подгруппа |
|||
|
|
Администратор бюджетных программ |
||
|
|
|
Программа |
|
1 |
|
|
|
2 |
04 |
|
|
|
Образование |
|
2 |
|
|
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование |
|
|
261 |
|
Департамент (Управление) образования области |
|
|
|
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
|
|
|
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
|
|
464 |
|
Отдел образования района (города областного значения) |
|
|
|
003 |
Общеобразовательное обучение |
05 |
|
|
|
Здравоохранение |
|
4 |
|
|
Поликлиники |
|
|
253 |
|
Департамент (Управление) здравоохранения области |
|
|
|
010 |
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению |
|
|
|
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
Приложение 5
к решению Южно-Казахстанского
областного маслихата
от 7 декабря 2006 года N 27/305-III
Сноска: Решение дополнено приложением 5-в соответствии с решением областного маслихата от 15 мая 2007 г. N 32/357-III.
Затраты на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования за счет средств местных бюджетов районов (городов областного значения)
|
|
тысяч |
тенге |
N№ п/п |
Наименование районов (городов областного значения) |
на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего |
934 671 |
38 845 |
1 |
Сарыагашский район |
15 999 |
|
2 |
Тюлькубасский район |
30 000 |
|
3 |
город Шымкент |
888 672 |
38 845 |