В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан " О местном государственном управлении в Республике Казахстан", " О республиканском бюджете на 2006 год", решением областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/127 "Об объемах официальных трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов, городов на 2005-2007 годы" областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить областной бюджет на 2006 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 29 675 529 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 26 330 115 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 36 752 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 3 860 тыс. тенге;
поступлениям официальных трансфертов - 3 304 802 тыс. тенге;
2) затраты - 29 692 239 тысяч тенге;
3) операционное сальдо - 16 710 тысяч тенге;
4) чистое бюджетное кредитование - 25 000 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 10 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 35 000 тысяч тенге;
5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 8 290 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 8 290 тысяч тенге;
2. Установить на 2006 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:
1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району - 91,9 процента,
Каракиянскому, Мангистаускому,
Тупкараганскому районам - 100 процентов;
городу Актау - 1,9 процента;
городу Жанаозен - 4,4 процента;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому, Каракиянскому, Мангистаускому, Тупкараганскому районам, городам Актау и Жанаозен - 100 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам:
Бейнеускому, Каракиянскому, Мангистаускому, Тупкараганскому районам, городам Актау и Жанаозен - 100 процентов;
4) социальный налог:
Бейнеускому району - 86,1 процента;
Каракиянскому, Мангистаускому,
Тупкараганскому районам - 100 процентов;
городу Актау - 2,4 процента;
городу Жанаозен - 4,9 процента.
3. Установить на 2006 год бюджетные изъятия из нижестоящих бюджетов в областной бюджет в сумме 1 804 307 тысяч тенге, в том числе:
Каракиянский район - 778 542 тысячи тенге;
Тупкараганский район - 1 025 765 тысяч тенге.
4. Принять к сведению, что бюджетные изъятия, подлежащие перечислению в республиканский бюджет, осуществляются из областного бюджета в сумме 19 439 802 тысячи тенге.
5. Установить на 2006 год размер субвенции, передаваемой из областного бюджета в бюджет районов, в сумме 379 639 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеуский район - 223 351 тысяча тенге;
Мангистауский район - 156 288 тысяч тенге.
6. Учесть, что в областном бюджете на 2006 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на увеличение заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий в сумме 1 489 745 тысяч тенге.
Распределение указанной суммы в разрезе областного бюджета и бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 5.
7. Учесть, что в областном бюджете на 2006 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов и городов в следующих размерах:
10 000 тысяч тенге - на выплату компенсации для оралманов, переселившихся в Республику Казахстан вне квоты иммиграции в соответствии с пунктом 5 статьи 29 Закона Республики Казахстан от 27 марта 2002 года N 313-II ЗРК "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О миграции населения". Учесть, что средства вышеуказанным оралманам предусмотрены из расчета пятидесятикратного месячного расчетного показателя на одну семью;
1 787 тысяч тенге - для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам Великой отечественной войны.
Учесть, что средства предусмотрены из расчета 30 тысяч тенге каждому участнику и инвалиду Великой отечественной войны;
5 850 тысяч тенге - для выплаты материального обеспечения для детей - инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому;
11 500 тысяч тенге - на поддержку предпринимательской деятельности.
Распределение указанных сумм в разрезе бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 6.
8. Учесть, что в областном бюджете на 2006 год предусмотрены целевые трансферты на развитие бюджетам районов в следующих размерах:
77 928 тысяч тенге - на развитие системы водоснабжения;
36 564 тысячи тенге - на развитие теплоэнергетической системы.
Распределение указанных сумм в разрезе бюджетов районов осуществляется согласно приложению 7.
9. Предоставить право:
на бесплатный и льготный проезд гражданам, проживающим в Мангистауской области и направляемым на консультацию, обследование и лечение в республиканские лечебно - профилактические центры, согласно Порядку, утвержденному постановлением акимата области;
на бесплатный или льготный проезд больным туберкулезом, направляемым на поддерживающее лечение в областной противотуберкулезный санаторий "Тущибек" и республиканские противотуберкулезные санатории согласно Правилам, утвержденным постановлением акимата области;
на приобретение топлива специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, а также специалистам государственных организаций здравоохранения, проживающим и работающим в поселках городского типа, в размере 5000 тенге;
на возмещение транспортных расходов, связанных с разъездным характером деятельности в общественном транспорте, медицинским работникам здравоохранения, согласно Правилам, утвержденным постановлением акимата области;
на дополнительную надбавку к государственным социальным пособиям по уходу за одинокими инвалидами, нуждающимся в посторонней помощи, в размере одного месячного расчетного показателя.
10. Установить повышенные оклады и тарифные ставки на 25 процентов специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающим в сельских населенных пунктах.
12. Утвердить перечень бюджетных программ развития областного бюджета, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ), согласно приложению 2.
13. Утвердить перечень бюджетных программ на 2006 год, не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета, согласно приложению 3.
Установить, что в процессе исполнения бюджетов районов и городов на 2006 год не подлежат секвестру бюджетные программы согласно приложению 4.
Председатель сессии Секретарь
областного маслихата
К. Кульжанов Б. Чельпеков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению областного маслихата
от 6 декабря 2005 года N 13/229
"Об областном бюджете на 2006 год"
Областной бюджет на 2006 год
тыс. тенге
Кат. |
Кл |
Пдк |
|
Наименование |
Утвержденный бюджет |
1 |
2 |
3 |
|||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ |
29 675 529 |
1 |
|
|
|
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ |
26 330 115 |
|
01 |
|
|
Подоходный налог |
7 831 021 |
|
|
2 |
|
Индивидуальный подоходный налог |
7 831 021 |
|
03 |
|
|
Социальный налог |
17 741 842 |
|
|
1 |
|
Социальный налог |
17 741 842 |
|
|
|
|
Социальный налог |
17 741 842 |
|
05 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
757 252 |
|
|
3 |
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
757 252 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ |
36 752 |
|
01 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
36 092 |
|
|
1 |
|
Поступления части чистого дохода государственых предприятий |
1 511 |
|
|
3 |
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
10 600 |
|
|
5 |
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
19 950 |
|
|
7 |
|
Вознаграждения (интересы) по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета |
4 031 |
|
|
8 |
|
Прочие доходы от государственной собственности |
0 |
|
2 |
|
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
60 |
|
|
1 |
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета |
60 |
|
04 |
|
|
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка РК |
600 |
|
|
1 |
|
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
600 |
3 |
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
3 860 |
|
01 |
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
3 860 |
|
|
1 |
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
3 860 |
4 |
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФЕРТОВ |
3 304 802 |
|
01 |
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
1 815 057 |
|
|
2 |
|
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
1 815 057 |
|
02 |
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
1 489 745 |
|
|
1 |
|
Трансферты из республиканского бюджета |
1 489 745 |
|
|||||
Фгр |
Адм |
Пр |
|
Наименование |
Утвержденный бюджет |
1 |
2 |
3 |
|||
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
29 692 239 |
01 |
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
418 029 |
|
110 |
|
|
Аппарат маслихата |
27 145 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности маслихата области |
27 145 |
|
120 |
|
|
Аппарат акима |
322 686 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности акима области |
284 986 |
|
|
002 |
|
Создание информационных систем |
37 700 |
|
257 |
|
|
Департамент финансов |
36 089 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) финансов |
31 238 |
|
|
002 |
|
Создание информационных систем |
|
|
|
009 |
|
Организация приватизации коммунальной собственности |
2 651 |
|
|
010 |
|
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
2 200 |
|
258 |
|
|
Департамент экономики и бюджетного планирования |
32 109 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) экономики и бюджетного планирования |
32 109 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
|
Оборона |
32 007 |
|
250 |
|
|
Управление мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций |
32 007 |
|
|
003 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
2 730 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций |
10 387 |
|
|
006 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба |
18 890 |
03 |
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
902 128 |
|
252 |
|
|
Департамент внутренних дел |
902 128 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемого из областного бюджета |
836 818 |
|
|
002 |
|
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области |
64 510 |
|
|
003 |
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
800 |
|
|
005 |
|
Создание информационных систем |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
|
|
Образование |
936 644 |
|
260 |
|
|
Управление физической культуры и спорта |
171 689 |
|
|
006 |
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
171 689 |
|
|
007 |
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования |
|
|
261 |
|
|
Департамент образования |
689 822 |
|
|
003 |
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
131 388 |
|
|
004 |
|
Информатизация системы среднего образования |
65 023 |
|
|
005 |
|
Приобретение и доставка учебников для государственных областных организаций образования |
4 000 |
|
|
006 |
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
26 530 |
|
|
007 |
|
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий областного масштаба |
45 118 |
|
|
008 |
|
Начальное профессиональное образование |
147 302 |
|
|
009 |
|
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием |
206 711 |
|
|
010 |
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
27 073 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) образования |
23 463 |
|
|
002 |
|
Создание информационных систем |
|
|
|
011 |
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
4 293 |
|
|
012 |
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
8 921 |
|
253 |
|
|
Департамент здравоохранения |
48 252 |
|
|
002 |
|
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием |
45 852 |
|
|
003 |
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
2 400 |
|
252 |
|
|
Департамент внутренних дел |
26 881 |
|
|
007 |
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
26 881 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
|
Здравоохранение |
4 663 023 |
|
253 |
|
|
Департамент здравоохранения |
4 389 605 |
|
|
004 |
|
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения |
1 773 414 |
|
|
014 |
|
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий наслеения на амбулаторном уровне |
112 000 |
|
|
005 |
|
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
45 729 |
|
|
006 |
|
Охрана материнства и детства |
34 421 |
|
|
007 |
|
Пропаганда здорового образа жизни |
12 577 |
|
|
009 |
|
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих |
951 362 |
|
|
010 |
|
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению |
1 178 586 |
|
|
011 |
|
Оказание скорой и неотложной помощи |
189 140 |
|
|
012 |
|
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях |
39 600 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) здравоохранения |
25 427 |
|
|
013 |
|
Проведение патологоанатомического вскрытия |
6 320 |
|
|
016 |
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
16 000 |
|
|
018 |
|
Обеспечение деятельности информационно-аналитических центров |
5 029 |
|
269 |
|
|
Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора |
228 418 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного санитарно-эпидемиологического надзора |
98 248 |
|
|
002 |
|
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения |
69 099 |
|
|
003 |
|
Борьба с эпидемиями |
1 071 |
|
|
007 |
|
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
60 000 |
|
271 |
|
|
Управление строительства |
45 000 |
|
|
007 |
|
Развитие объектов здравоохранения |
45 000 |
|
|
|
|
|
|
06 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
288 671 |
|
256 |
|
|
Департамент координации занятости и социальных программ |
169 761 |
|
|
002 |
|
Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа |
87 402 |
|
|
003 |
|
Социальная поддержка инвалидов |
28 609 |
|
|
005 |
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов ( городов областного значения) на материальное обеспечение детей инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
5 850 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) координации занятости и социальных программ |
36 063 |
|
|
011 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
50 |
|
|
113 |
|
Трансферты из местных бюджетов |
11 787 |
|
261 |
|
|
Департамент образования |
118 910 |
|
|
015 |
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
118 910 |
07 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
301 849 |
|
271 |
|
|
Управление строительства |
301 849 |
|
|
011 |
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
77 928 |
|
|
028 |
|
Газификация населенных пунктов |
223 921 |
|
|
|
|
|
|
08 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
797 562 |
|
262 |
|
|
Управление культуры |
270 893 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) культуры |
13 212 |
|
|
003 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
28 049 |
|
|
005 |
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
117 951 |
|
|
007 |
|
Поддержка театрального и музыкального искусства |
92 623 |
|
|
008 |
|
Обеспечение функционирования областных библиотек |
19 058 |
|
271 |
|
|
Управление строительства |
8 000 |
|
|
016 |
|
Развитие объектов культуры |
6 100 |
|
|
017 |
|
Развитие объектов физической культуры и спорта |
1 900 |
|
260 |
|
|
Управление физической культуры и спорта |
341 575 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности Управления (Отдела) физической культуры и спорта |
13 326 |
|
|
003 |
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
104 238 |
|
|
004 |
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
224 011 |
|
259 |
|
|
Отдел архивов и документации |
29 540 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности Управления (Отдела) архивов и документации |
4 147 |
|
|
002 |
|
Обеспечение сохранности архивного фонда |
25 393 |
|
263 |
|
|
Департамент внутренней политики |
130 679 |
|
|
002 |
|
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
50 200 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) внутренней политики |
65 052 |
|
|
003 |
|
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
15 427 |
|
|
004 |
|
Создание информационных систем |
|
|
264 |
|
|
Управление по развитию языков области |
11 875 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности Управления по развитию языков |
8 694 |
|
|
002 |
|
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана |
3 181 |
|
265 |
|
|
Департамент предпринимательства и промышленности |
5 000 |
|
|
005 |
|
Регулирование туристской деятельности |
5 000 |
|
|
|
|
|
|
09 |
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
36 564 |
|
271 |
|
|
Управление строительства |
36 564 |
|
|
019 |
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
36 564 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
238 165 |
|
255 |
|
|
Управление сельского хозяйства |
34 375 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) сельского хозяйства |
14 375 |
|
|
010 |
|
Поддержка развития племенного животноводства и птицеводства |
20 000 |
|
|
014 |
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям |
|
|
271 |
|
|
Управление строительства |
17 166 |
|
|
020 |
|
Развитие объектов сельского хозяйства |
17 166 |
|
254 |
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
175 897 |
|
|
005 |
|
Охрана,защита,воспроизводство лесов и лесоразведение |
11 660 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) природных ресурсов и регулирования природопользования |
14 237 |
|
|
008 |
|
Проведение мероприятий по охране окружающей среды |
150 000 |
|
251 |
|
|
Управление земельных отношений |
10 727 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности управления земельных отношений |
10 727 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
24 167 |
|
267 |
|
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля |
5 377 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного архитектурно-строительного контроля |
5 377 |
|
271 |
|
|
Управление строительства |
6 625 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности Департамента (Управление) строительства |
6 625 |
|
272 |
|
|
Управление архитектуры и градостроительства |
12 165 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности Департамента (Управление) архитектуры и градостроительства |
12 165 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
220 506 |
|
268 |
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
220 506 |
|
|
003 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
210 000 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
10 506 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
Прочие |
1 002 723 |
|
265 |
|
|
Департамент предпринимательства и промышленности |
56 093 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) предпринимательства и промышленности |
44 593 |
|
|
009 |
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на поддержку предпринимательской деятельности |
11 500 |
|
270 |
|
|
Управление регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции |
11 695 |
|
|
001 |
|
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции |
11 695 |
|
257 |
|
|
Департамент финансов |
924 935 |
|
|
013 |
|
Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты |
82 778 |
|
|
014 |
|
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
40 000 |
|
|
015 |
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий |
802 157 |
|
258 |
|
|
Департамент экономики и бюджетного планирования |
10 000 |
|
|
003 |
|
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
Официальные трансферты |
19 830 201 |
|
257 |
|
|
Департамент финансов |
19 830 201 |
|
|
006 |
|
Бюджетные изъятия |
19 439 802 |
|
|
007 |
|
Субвенции |
379 639 |
|
|
011 |
|
Возврат целевых трансфертов |
10 760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО |
-16 710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
-25 000 |
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
10 000 |
13 |
|
|
|
Прочие |
10 000 |
|
257 |
|
|
Департамент финансов |
10 000 |
|
|
012 |
|
Резерв местного исполнительного органа области на покрытие кассового разрыва бюджетов районов (городов областного значения) |
10 000 |
|
|||||
Кат. |
Кл |
Пдк |
|
Наименование |
Утвержденный бюджет |
1 |
2 |
3 |
|||
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
35 000 |
01 |
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
35 000 |
|
1 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
35 000 |
|
|
06 |
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных банкам-заемщикам |
35 000 |
|
|||||
Фгр |
Адм |
Пр |
|
Наименование |
Утвержденный бюджет |
1 |
2 |
3 |
|||
|
|
|
|
V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
8 290 |
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
8 290 |
|
120 |
|
|
Аппарат акима |
8 290 |
|
|
006 |
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
8 290 |
|
|||||
Кат. |
Кл |
Пдк |
|
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
1 |
|
2 |
3 |
||
|
|
|
|
VI. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА |
0 |
|
|
|
|
VII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению областного маслихата
от 6 декабря 2005 года N 13/229
"Об областном бюджете на 2006 год"
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД, С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Фгр |
Адм |
Пр |
Наименование |
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные проекты |
05 |
|
|
Здравоохранение |
|
271 |
|
Управление архитектуры, градостроительства и строительства |
|
|
007 |
Развитие объектов здравоохранения |
07 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
271 |
|
Управление строительства |
|
|
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
|
|
028 |
Газификация населенных пунктов |
08 |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
|
271 |
|
Управление строительства |
|
|
016 |
Развитие объектов культуры |
|
|
017 |
Развитие объектов физической культуры и спорта |
09 |
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
|
271 |
|
Управление строительства |
|
|
019 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
10 |
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
|
271 |
|
Управление строительства |
|
|
020 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные программы |
04 |
|
|
Образование |
|
261 |
|
Департамент образования |
|
|
009 |
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению областного маслихата
от 6 декабря 2005 года N 13/229
"Об областном бюджете на 2006 год"
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СЕКВЕСТРУ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД
Фгр |
Адм |
Пр |
Наименование |
|
|
|
|
04 |
|
|
Образование |
|
261 |
|
Департамент образования |
|
|
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
|
|
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
05 |
|
|
Здравоохранение |
|
253 |
|
Департамент здравоохранения |
|
|
010 |
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению областного маслихата
от 6 декабря 2005 года N 13/229
"Об областном бюджете на 2006 год"
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СЕКВЕСТРУ В
ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ НА 2006 ГОД
Адм |
Пр |
Наименование |
|
|
Образование |
454 |
|
Отдел образования и спорта |
|
008 |
Общеобразовательное обучение |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению областного маслихата
от 6 декабря 2005 года N 13/229
"Об областном бюджете на 2006 год"
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского
бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2006 год
N |
Наименование |
Целевые текущие трансферты бюджетам
|
А |
Б |
1 |
1 |
Бейнеуский район |
116 846 |
2 |
Каракиянский район |
76 258 |
3 |
Мангистауский район |
98 417 |
4 |
Тупкараганский район |
44 548 |
5 |
Город Актау |
308 070 |
6 |
Город Жанаозен |
158 018 |
7 |
Областной |
687 588 |
|
Всего по области |
1 489 745 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению областного маслихата
от 6 декабря 2005 года N 13/229
"Об областном бюджете на 2006 год"
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из областного
бюджета бюджетам районов и городов на 2006 год
N |
Наименование |
Целевые текущие транс-
|
Целевые текущие
|
А |
Б |
1 |
2 |
1 |
Бейнеуский район |
2 000 |
572 |
2 |
Каракиянский район |
1 000 |
381 |
3 |
Мангистауский район |
|
524 |
4 |
Тупкараганский район |
|
310 |
5 |
Город Актау |
4 000 |
|
6 |
Город Жанаозен |
3 000 |
|
|
Всего по области |
10 000 |
1 787 |
продолжение таблицы:
N |
Наименование |
Целевые текущие транс-
|
Целевые текущие
|
А |
Б |
3 |
4 |
1 |
Бейнеуский район |
572 |
3 200 |
2 |
Каракиянский район |
672 |
|
3 |
Мангистауский район |
504 |
|
4 |
Тупкараганский район |
168 |
3 300 |
5 |
Город Актау |
2 690 |
1 000 |
6 |
Город Жанаозен |
1 244 |
4 000 |
|
Всего по области |
5 850 |
11 500 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению областного маслихата
от 6 декабря 2005 года N 13/229
"Об областном бюджете на 2006 год"
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие
из областного бюджета бюджетам районов на 2006 год
N |
Наименование |
Целевые трансферты
|
Целевые трансферты
|
А |
Б |
1 |
2 |
|
Каракиянский район |
12 000 |
|
|
Мангистауский район |
39 085 |
|
|
Тупкараганский район |
26 843 |
36 564 |
|
Всего по области |
77 928 |
36 564 |