В соответствии с Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", Бюджетным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2005 год" областной маслихат РЕШИЛ :
1. Внести в решением областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год" (зарегистрировано в департаменте юстиции 21 декабря 2004 года N 1801, опубликовано в газетах "Мангистау" от 25 декабря 2004 года N 212 и "Огни Мангистау" от 25 декабря 2004 года N 210; внесены изменения и дополнения решением областного маслихата от 8 февраля 2005 года N 9/141 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год", зарегистрировано за N 1854, опубликовано в газетах "Мангистау" от 19 февраля 2005 года N 33-34 и "Огни Мангистау" от 19 февраля 2005 года N 33-34; внесены изменения и дополнения решением областного маслихата от 6 апреля 2005 года N 10/148 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год", зарегистрировано за N 1896, опубликовано в газетах "Мангистау" от 26 апреля 2005 года N 76 и "Огни Мангистау" от 26 апреля 2005 года N 73) следующие изменения и дополнения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2005 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 26 288 327 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 22 293 443 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 22 471 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 35 500 тысяч тенге;
поступлениям официальных трансфертов - 3 936 913 тысяч тенге;
2) затраты - 27 906 920 тысячи тенге;
3) операционное сальдо - 1 618 593 тысяч тенге;
4) чистое бюджетное кредитование - 33 462 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 50 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 83 462 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета - 1 585 131 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета - 1 585 131 тысяч тенге.
2) в подпункте 1) пункта 2:
в абзаце четвертом цифры "2,4" заменить цифрами "3,9";
в абзаце пятом цифры "4,9" заменить цифрами "5,5";
3) в подпункте 4) пункта 2:
в абзаце 4 цифры "4,4" заменить цифрами "4,8";
в абзаце 5 цифры "5,6" заменить цифрами "6,2";
4) в пункте 5-1:
в абзаце втором цифры "32950" заменить цифрами "38077";
в абзаце третьем цифры "17757" заменить цифрами "18685";
в абзаце пятом цифры "4290" заменить цифрами "5267";
в абзаце одинадцатом цифры "1920" заменить цифрами "231";
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
"30738 тысяч тенге - на увеличение размера стипендий студентам, обучающимся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа местного исполнительного органа;
9706 тысяч тенге - на выплату компенсаций на проезд для обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа местного исполнительного органа".
5) в пункте 5-2:
в абзаце первом цифры "110 324" заменить цифрами "110 669";
в абзаце шестом цифры "3 000" заменить цифрами "3 345";
6) в пункте 5-8:
в абзаце первом цифры "204 346" заменить цифрами "253 756";
в абзаце втором цифры "120 000" заменить цифрами "145 000";
в абзаце третьем цифры "35 000" заменить цифрами "50 110";
в абзаце пятом цифры "15 000" заменить цифрами "22 000";
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"2 300 тысяч тенге - на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования".
7) дополнить пунктом 5-9 следующего содержания:
"5-9. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на увеличение заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий в сумме 846 659 тысяч тенге.
Распределение указанной суммы в разрезе областного бюджета, бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 12."
8) в пункте 9:
в абзаце первом цифры "74 883" заменить цифрами "81 883";
в абзаце втором цифры "38 689" заменить цифрами "43 689";
в абзаце третьем цифры "26 194" заменить цифрами "28 194";
9) приложения 2, 5, 6, 11 к указанному решению изложить в редакции согласно приложениям 2, 5, 6, 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации.
Председатель сессии Секретарь
областного маслихата
Н. Джумагулов Б. Чельпеков
Приложение 1
к решению областного маслихата
от 30 мая 2005 года N 11/194
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2005 ГОД
Кат. |
Кл |
Пдк |
Наименование |
Утвержденный бюджет |
Уточненный бюджет |
Отклонение |
|
|
I. ДОХОДЫ |
25 169224 |
26288327 |
1119103 |
|
1 |
|
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ |
22 066578 |
22293443 |
226865 |
|
|
01 |
|
Подоходный налог |
7 230 447 |
6 626 157 |
-604290 |
|
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
7 230 447 |
6 626 157 |
-604290 |
|
03 |
|
Социальный налог |
14 194342 |
15 021960 |
827 618 |
|
|
1 |
Социальный налог |
14 194342 |
15 021960 |
827 618 |
05 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
641 789 |
645 326 |
3 537 |
|
|
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
641 789 |
645 326 |
3 537 |
|
|
|
|
||||
2 |
|
|
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ |
23 024 |
23 471 |
-553 |
|
01 |
|
Доходы от государственной собственности |
21 390 |
21 390 |
0 |
|
|
1 |
Поступления части чистого дохода государственых предприятий |
1 060 |
1 060 |
0 |
3 |
Дивиденты на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
6 430 |
6 430 |
0 |
||
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
7 |
Вознаграждения (интересы) по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета |
3 900 |
3 900 |
0 |
|
3 |
|
Поступления денег от проведения гос.закупок, организуемых госучреждениями,
|
0 |
47 |
47 |
|
|
1 |
Поступления денег от проведения гос.закупок, организуемых госучреждениями,
|
|
47 |
47 |
04 |
|
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государств. учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка РК |
1 634 |
1 034 |
-600 |
|
|
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
1 634 |
1 034 |
-600 |
|
|
|
|
|
|
||
3 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
35 500 |
35 500 |
0 |
01 |
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
35 500 |
35 500 |
0 |
|
|
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
35 500 |
35 500 |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
4 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФЕРТОВ |
3 044 122 |
3 936 913 |
892791 |
01 |
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
1 417 411 |
1 417 411 |
0 |
|
|
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
1 417 411 |
1 417411 |
0 |
|
02 |
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
1 626 711 |
2 519 502 |
892 791 |
|
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
1 626 711 |
2 519 502 |
892 791 |
Фгр |
Адм |
Пр |
Наименование |
Утвержденный бюджет |
Уточненный бюджет |
Отклонение |
|
ІI . З А Т Р А Т Ы |
26 787817 |
27 906920 |
1119103 |
||
1 |
|
Государственные услуги общего характера |
279 720 |
313 481 |
33 761 |
|
110 |
|
Аппарат маслихата |
22 496 |
26 592 |
4 096 |
|
001 |
Обеспечение деятельности маслихата области |
22 496 |
26 592 |
4 096 |
||
120 |
|
Аппарат акима |
200 524 |
219 768 |
19 244 |
|
001 |
Обеспечение деятельности акима области |
200 524 |
219 768 |
19 244 |
||
257 |
|
Департамент финансов |
26 800 |
33 373 |
6 573 |
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
24 800 |
30 873 |
6 073 |
||
009 |
Организация приватизации
|
2 000 |
2 500 |
500 |
||
258 |
|
Департамент экономики и бюджетного планирования |
29 900 |
33 748 |
3 848 |
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
29 900 |
33 748 |
3 848 |
||
|
|
|||||
2 |
|
Оборона |
40 993 |
44 093 |
3 100 |
|
250 |
|
Управление мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций |
40 993 |
44 093 |
3 100 |
|
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
2 205 |
2 506 |
301 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций |
8 305 |
8 805 |
500 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны областного масштаба |
10 000 |
10 000 |
0 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
4 586 |
4 736 |
150 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба |
15 897 |
18 046 |
2 149 |
||
3 |
|
Общественный порядок
, безопасность, правовая, судебная, уголовно-
|
801 241 |
903 414 |
102 173 |
|
252 |
|
Управление внутренних дел |
801 241 |
903 414 |
102 173 |
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
743 318 |
839 798 |
96 480 |
||
002 |
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области |
57 123 |
62 816 |
5 693 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
800 |
800 |
0 |
||
|
|
|||||
4 |
|
Образование |
1 547 545 |
1 714 217 |
166 672 |
|
260 |
|
Управление физической культуры и спорта |
145 013 |
157 308 |
12 295 |
|
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
145 013 |
157 308 |
12 295 |
||
261 |
|
Департамент образования |
744 978 |
863 761 |
118 783 |
|
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
115 165 |
144 609 |
29 444 |
||
004 |
Информатизация системы среднего образования |
57 464 |
57 834 |
370 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников для государственных областных организаций образования |
9 000 |
9 000 |
0 |
||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
26 029 |
32 049 |
6 020 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий областного масштаба |
31 030 |
35 492 |
4 462 |
||
008 |
Начальное профессиональное образование |
136 819 |
145 544 |
8 725 |
||
009 |
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием |
186 658 |
239 723 |
53 065 |
||
010 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
22 332 |
30 186 |
7 854 |
||
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
4 040 |
4 521 |
481 |
||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
6 842 |
7 498 |
656 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) образования |
22 463 |
25 008 |
2 545 |
||
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования |
32 950 |
38 077 |
5 127 |
||
018 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования |
17 757 |
18 685 |
928 |
||
019 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования |
6 322 |
6 251 |
-71 |
||
020 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на приобретение и доставку учебников и учебно-
|
|
2 300 |
2 300 |
||
021 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингофонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования |
70 107 |
66 984 |
-3 123 |
||
266 |
|
Управление архитектуры, градостроительства и строительства |
588 020 |
613 020 |
25 000 |
|
016 |
Развитие объектов образования |
468 020 |
468 020 |
0 |
||
017 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
120 000 |
145 000 |
25 000 |
||
253 |
|
Департамент здравоохранения |
46 443 |
53 506 |
7 063 |
|
002 |
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием |
35 023 |
42 086 |
7 063 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
11 420 |
11 420 |
0 |
||
252 |
|
Управление внутренних дел |
23 091 |
26 622 |
3 531 |
|
007 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
23 091 |
26 622 |
3 531 |
||
|
|
|||||
5 |
|
Здравоохранение |
4 691 939 |
4 926 381 |
234 442 |
|
253 |
|
Департамент здравоохранения |
4 135 406 |
4 375 096 |
239 690 |
|
004 |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения |
1 744 512 |
1 812 844 |
68 332 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
75 593 |
77 981 |
2 388 |
||
006 |
Охрана материнства и детства |
42 920 |
45 609 |
2 689 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
11 316 |
12 352 |
1 036 |
||
008 |
Обеспечение специализированными продуктами питания и лекарственными средствами населения по отдельным видам заболеваний |
124 595 |
124 595 |
0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих |
846 106 |
902 051 |
55 945 |
||
010 |
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению |
1 096 137 |
1 174 133 |
77 996 |
||
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи |
143 544 |
166 204 |
22 660 |
||
012 |
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях |
18 084 |
21 775 |
3 691 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) здравоохранения |
19 411 |
23 753 |
4 342 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
5 188 |
5 799 |
611 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
8 000 |
8 000 |
0 |
||
266 |
|
Управление архитектуры, градостроительства и строительства |
364 730 |
344 733 |
-19 997 |
|
019 |
Развитие объектов здравоохранения |
364 730 |
344 733 |
-19 997 |
||
269 |
|
Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора |
191 803 |
206 552 |
14 749 |
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного санитарно-эпидемиологического надзора |
65 234 |
73 303 |
8 069 |
||
002 |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения |
125 069 |
131 749 |
6 680 |
||
003 |
Борьба с эпидемиями |
1 500 |
1 500 |
0 |
||
|
|
|||||
6 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
326 699 |
341 085 |
14 386 |
|
256 |
|
Департамент координации занятости и социальных программ |
221 345 |
227 235 |
5 890 |
|
002 |
Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа |
112 983 |
114 712 |
1 729 |
||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
34 193 |
34 193 |
0 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) координации занятости и социальных программ |
29 578 |
35 428 |
5 850 |
||
006 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам ВОB |
33 074 |
33 074 |
0 |
||
008 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение размеров коэффициентов для исчисления должностных окладов (ставок) рабочих первого и второго разрядов государственных учреждений и казенных предприятий |
7 734 |
7 734 |
0 |
||
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на компенсацию повышения тарифа абонентской платы за телефон социально-защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций |
1 920 |
231 |
-1 689 |
||
010 |
Обеспечение проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной Войны |
1 299 |
1 299 |
0 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
564 |
564 |
0 |
||
261 |
|
Департамент образования |
105 354 |
113 850 |
8 496 |
|
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
105 354 |
113 850 |
8 496 |
||
|
|
|||||
7 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 639 053 |
1 637 808 |
-1 245 |
|
266 |
|
Управление архитектуры, градостроительства и строительства |
1 639 053 |
1 637 808 |
-1 245 |
|
004 |
Газификация населенных пунктов |
598 679 |
575 324 |
-23 355 |
||
005 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья |
500 000 |
500 000 |
0 |
||
006 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда |
397 250 |
397 250 |
0 |
||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
123 124 |
138 234 |
15 110 |
||
008 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
15 000 |
22 000 |
7 000 |
||
009 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
5 000 |
5 000 |
0 |
||
|
|
|||||
8 |
|
Культура , спорт, туризм и информационное пространство |
661 716 |
701 141 |
39 425 |
|
262 |
|
Управление культуры |
218 130 |
230 259 |
12 129 |
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) культуры |
11 849 |
13 010 |
1 161 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
23 247 |
31 937 |
8 690 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
87 121 |
90 720 |
3 599 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
78 157 |
75 419 |
-2 738 |
||
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
17 756 |
19 173 |
1 417 |
||
266 |
|
Управление архитектуры, градостроительства и строительства |
61 000 |
73 876 |
12 876 |
|
021 |
Развитие объектов культуры |
61 000 |
73 876 |
12 876 |
||
260 |
|
Управление физической культуры и спорта |
267 570 |
271 171 |
3 601 |
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления (Отдела) физической культуры и спорта |
10 571 |
11 487 |
916 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
91 639 |
94 324 |
2 685 |
||
004 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных соревнованиях |
165 360 |
165 360 |
0 |
||
259 |
|
Отдел архивов и документации |
26 502 |
28 279 |
1 777 |
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления (Отдела) архивов и документации |
3 395 |
3 808 |
413 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
23 107 |
24 471 |
1 364 |
||
263 |
|
Департамент внутренней политики |
74 815 |
79 518 |
4 703 |
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) внутренней политики |
25 873 |
29 785 |
3 912 |
||
002 |
Проведение государственной информационной политики через СМИ |
35 000 |
35 000 |
0 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
13 942 |
14 733 |
791 |
||
264 |
|
Управление по развитию языков |
5 811 |
8 150 |
2 339 |
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления по развитию языков |
5 811 |
6 150 |
339 |
||
002 |
Развитие гос.языка и других
|
|
2 000 |
2 000 |
||
265 |
|
Департамент предпринимательства и промышленности |
7 888 |
9 888 |
2 000 |
|
005 |
Регулирование туристской деятельности |
7 888 |
9 888 |
2 000 |
||
|
|
|||||
10 |
|
Сельское , водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
205 733 |
210 138 |
4 405 |
|
255 |
|
Управление сельского хозяйства |
13 646 |
15 680 |
2 034 |
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) сельского хозяйства |
13 646 |
15 680 |
2 034 |
||
266 |
|
Управление архитектуры, градостроительства и строительства |
16 200 |
16 200 |
0 |
|
024 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
16 200 |
16 200 |
0 |
||
254 |
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
167 635 |
169 113 |
1 478 |
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) природных ресурсов и регулирования природопользования |
10 830 |
12 917 |
2 087 |
||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение |
11 805 |
16 196 |
4 391 |
||
008 |
Проведение мероприятий по охране окружающей среды |
145 000 |
140 000 |
-5 000 |
||
251 |
|
Управление земельных отношений |
8 252 |
9 145 |
893 |
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления земельных отношений |
8 252 |
9 145 |
893 |
||
|
|
|||||
11 |
|
Промышленность , архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
28 906 |
30 439 |
1 533 |
|
266 |
|
Управление архитектуры, градостроительства и строительства |
21 481 |
22 490 |
1 009 |
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
11 481 |
12 490 |
1 009 |
||
108 |
Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) |
10 000 |
10 000 |
0 |
||
267 |
|
Управление государственного архитектурно-
|
7 425 |
7 949 |
524 |
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного архитектурно-
|
7 425 |
7 949 |
524 |
||
|
|
|||||
12 |
|
Транспорт и коммуникации |
210 309 |
216 408 |
1 099 |
|
268 |
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
210 309 |
216 408 |
1 099 |
|
001 |
Обеспечение деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
10 309 |
11 408 |
1 099 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
200 000 |
200 000 |
0 |
||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры |
5 000 |
5 000 |
0 |
||
|
|
|||||
13 |
|
Прочие |
181 681 |
701 033 |
519 352 |
|
120 |
|
Аппарат акима |
23 000 |
23 000 |
0 |
|
006 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
23 000 |
23 000 |
0 |
||
257 |
|
Департамент финансов |
74 883 |
537 289 |
462 406 |
|
012 |
Резерв местного исполнительного органа области на покрытие кассового разрыва бюджетов районов (городов областного значения) |
10 000 |
10 000 |
0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты |
26 194 |
28 194 |
2 000 |
||
014 |
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
38 689 |
43 689 |
5 000 |
||
015 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение заработной платы государственным служащим, работникам гос.учреждений, не являющ. госслужащими, и работникам казенных предприятий |
|
455 406 |
455 406 |
||
265 |
|
Департамент предпринимательства и промышленности |
42 017 |
98 318 |
56 301 |
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) предпринимательства и промышленности |
29 867 |
34 168 |
4 301 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
12 150 |
14 150 |
2 000 |
||
008 |
Увеличение уставного капитала АО "Банк развития Казахстана" |
|
50 000 |
50 000 |
||
266 |
|
Управление архитектуры, градостроительства и строительства |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
012 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие малых городов с депрессивной экономикой |
30 000 |
30 000 |
0 |
||
270 |
|
Управление регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции |
11 781 |
12 426 |
645 |
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции |
11 781 |
12 426 |
645 |
||
|
|
|||||
15 |
|
Официальные трансферты |
16 167282 |
16 167282 |
0 |
|
257 |
|
Департамент финансов |
16 167282 |
16 167282 |
0 |
|
006 |
Бюджетные изъятия |
15 989138 |
15 989138 |
0 |
||
007 |
Субвенции |
173 068 |
173 068 |
0 |
||
011 |
Возврат целевых трансфертов |
5 076 |
5 076 |
0 |
||
|
|
|||||
|
ІІІ. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО |
-1 618593 |
-1 618593 |
0 |
||
|
|
|||||
|
IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
|
||||
|
Бюджетные кредиты |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
13 |
|
Прочие |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
265 |
|
Департамент предпринимательства и промышленности |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
004 |
Кредитование для развития малого предпринимательства |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
5 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
83 462 |
83 462 |
0 |
|
01 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
83 462 |
83 462 |
0 |
|
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
83 462 |
83 462 |
0 |
||
|
|
|||||
|
V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|||||
|
VI. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА |
-1 585131 |
-1 585131 |
0 |
||
|
|
|||||
|
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
1 585 131 |
1 585 131 |
0 |
Приложение 2
к решению областного маслихата
от 30 мая 2005 года N 11/194
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) И НА ФОРМИРОВАНИЕ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Фгр |
Адм |
Пр |
Наименование |
|
|
|
Инвестиционные проекты |
4 |
|
|
Образование |
|
261 |
|
Департамент образования |
004 |
Информатизация системы среднего образования |
||
266 |
|
Управление архитектуры, градостроительства и строительства |
|
016 |
Развитие объектов образования |
||
017 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
||
5 |
|
|
Здравоохранение |
|
266 |
|
Управление архитектуры, градостроительства и строительства |
|
|
019 |
Развитие объектов здравоохранения |
7 |
|
|
Жилищно - коммунальное хозяйство |
|
266 |
|
Управление архитектуры, градостроительства и строительства |
|
|
004 |
Газификация населенных пунктов |
005 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья |
||
006 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда |
||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
||
008 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
||
009 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
||
8 |
|
|
Культура , спорт , туризм и информационное пространство |
266 |
|
Управление архитектуры, градостроительства и строительства |
|
021 |
Развитие объектов спорта |
||
10 |
|
Сельское , водное , лесное , рыбное хозяйство , особо охраняемые природные территории , охрана окружающей среды и животного мира , земельные отношения |
|
266 |
|
Управление архитектуры, градостроительства и
|
|
024 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
||
12 |
|
|
Транспорт и коммуникации |
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры |
||
13 |
|
|
Прочие |
|
265 |
|
Департамент предпринимательства и промышленности |
|
|
004 |
Кредитование для развития малого
|
|
266 |
|
Управление архитектуры, градостроительства и
|
|
|
012 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные программы |
|
|
|
|
4 |
|
|
Образование |
|
261 |
|
Департамент образования |
|
|
009 |
Подготовка специалистов со средним
|
|
253 |
|
Департамент здравоохранения |
|
|
002 |
Подготовка специалистов со средним
|
|
|
|
|
13 |
|
|
Прочие |
120 |
|
Аппарат акима |
|
006 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
265 |
Департамент предпринимательства и промышленности |
||
008 |
Увеличение уставного капитала АО "Банк развития Казахстана" |
Приложение 5
к решению областного маслихата
от 30 мая 2005 года N 11/194
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2005 год
№ п/п |
Наименование |
На обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования |
На содержание вновь вводимых объектов образования |
На обеспечение специальных (коррекционных) организаций образования специальными техническ.и компенсаторными средствами |
На содержание вновь вводимых объектов здравоохранения |
На закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиоло-гических препаратов |
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Бейнеуский район |
8 599 |
11 369 |
|
||
2. |
Каракиянский район |
3 202 |
|
|
||
3. |
Мангистауский район |
6 225 |
7 316 |
|
||
4. |
Тупкараганский район |
2 965 |
|
|
||
5. |
город Актау |
10 672 |
|
|
||
6. |
город Жанаозен |
6 414 |
|
|
||
7. |
Областной бюджет |
|
|
7 492 |
5 267 |
74 420 |
|
Всего по области |
38 077 |
18 685 |
7 492 |
5 267 |
74 420 |
продолжение таблицы
№ п/п |
На материально-техническое оснащение государственных центров крови на местном уровне |
На оказание единовременной помощи, материальной помощи инвалидам и участникам Великой отечественной войны |
На обеспеч-е проезда инвалидов и участников ВОВ один раз в год железнодорожным транспортом по странам СНГ |
На увеличение размеров коэффициентов для исчисления должностных окладов (ставок) рабочих 1-2го разрядов государственных учреждений и казенных предприятий |
На компенс-ю повышения тарифов абонентской платы за телефон социально-защищ. гражданам являющ-ся абонентами городских сетей телекоммуникаций |
На увеличение размера стипендий студентам, обучающимся в средних профессиональных учебных заведениях на основании госзаказа местных исполнительных органов |
На выплату компенсаций на проезд для обучающимся в средних профессиональных учебных заведениях на основании госзаказа местных исполнительных органов |
А |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
787 |
|
1 149 |
|
|
||
2. |
605 |
|
652 |
|
|
||
3. |
787 |
|
925 |
|
|
||
4. |
424 |
|
494 |
|
|
||
5. |
7 446 |
|
3 075 |
196 |
|
|
|
6. |
2 179 |
|
1 439 |
35 |
|
|
|
7. |
8 140 |
1 299 |
2 289 |
30 738 |
9 706 |
||
|
8 140 |
12 228 |
1 299 |
10 023 |
231 |
30 738 |
9 706 |
Приложение 6
к решению областного маслихата
от 30 мая 2005 года N 11/194
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2005-2010 годы областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2005 год
№ п/п |
Наименование |
На подключение к сети Интернет и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования |
На приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования |
На создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования |
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
1. |
Бейнеуский район |
1 279 |
4 763 |
|
2. |
Каракиянский район |
568 |
4 763 |
|
3. |
Мангистауский район |
781 |
4 763 |
|
4. |
Тупкараганский район |
426 |
7 639 |
|
5. |
город Актау |
2 131 |
30 023 |
|
6. |
город Жанаозен |
1 137 |
18 156 |
|
7. |
Областной бюджет |
5 000 |
4 014 |
|
|
Всего по области |
6 322 |
5 000 |
74 121 |
№ п/п |
Наименование |
На укрепление материально-технической базы государственных учреждений начального профессионального образования |
На переподготовку и повышение квалификации педагогических работников в областных (городских) институтах повышения квалификации педагогических кадров |
На укрепление материально-технической базы областных (городских) институтов повышения квалификации педагогических кадров |
А |
Б |
4 |
5 |
6 |
1. |
Бейнеуский р-он |
|||
2. |
Каракиянский р. |
|||
3. |
Мангистауский р. |
|||
4. |
Тупкараганский район |
|||
5. |
город Актау |
|||
6. |
город Жанаозен |
|||
7. |
Областной бюджет |
17 881 |
3 345 |
4 000 |
|
Всего по области |
17 881 |
3 345 |
4 000 |
Приложение 11
к решению областного маслихата
от 30 мая 2005 года N 11/194
Распределение сумм целевых текущих трансфертов и целевых трансфертов на развитие из областного бюджета бюджетам районов и городов на 2005 год
№ |
Наименование |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Бейнеуский р |
145 000 |
15 000 |
3 900 |
|
2 |
Каракиянский район |
14 000 |
|
||
3 |
Мангистауский район |
21 110 |
600 |
7 000 |
|
4 |
Тупкараганский район |
|
500 |
|
|
5 |
город Актау |
|
|
|
|
6 |
город Жанаозен |
|
|
15 000 |
|
|
Всего по области |
145 000 |
50 110 |
5 000 |
22 000 |
продолжение таблицы
№ |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам ВОВ и локальных войн в Афганистане |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам ВОВ |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на приобретение и доставку учебников и учебно-метедических комплексов для обновления библиотечных фондов |
А |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
|
829 |
432 |
||
2 |
|
644 |
|
700 |
|
3 |
3 500 |
701 |
5000 |
1299 |
2 300 |
4 |
|
402 |
|
1042 |
|
5 |
|
8 250 |
|
2675 |
|
6 |
|
3 220 |
|
652 |
|
|
3 500 |
14 046 |
5000 |
6800 |
2 300 |
Приложение 12
к решению областного маслихата
от 30 мая 2005 года N 11/194
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на увеличение заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2005 год
N п/п |
Наименование |
Сумма |
А |
Б |
С |
1. Бейнеуский район 65 359
2. Каракиянский район 40 014
3. Мангистауский район 59 312
4. Тупкараганский район 26 383
5. город Актау 178 214
6. город Жанаозен 86 124
7. Областной бюджет 391 253
Всего по области 846 659