1. Утвердить прилагаемые формы годовой (квартальной) финансовой
отчетности для публикации в средствах массовой информации. 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-Министра финансов Досаева Е.А. 3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан. Министр Приложение 1 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за _______________(квартал, год) Наименование организации_______________________________________________________________ Вид деятельности организации_______________________________________________________________ Организационно-правовая форма собственности_____________________________________________________________ Юридический адрес организации_______________________________________________________________ тыс. тенге __________________________________________________________________________ Активы !Код стр.!На начало!На конец ! !отчетного!отчетного ! ! периода !периода __________________________________________________________________________ I. Долгосрочные активы Нематериальные активы (101-106), в том числе: 010 гудвилл (105) 011 Амортизация нематериальных активов (111-116) 020 Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в том числе: 030 гудвилл 031 Основные средства, в том числе: 040 земля (121) 041 здания и сооружения (122) 042 машины и оборудование (123) 043 транспортные средства (124) 044 другие виды основных средств (125) 045 Амортизация основных средств (131-134) 050 Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в том числе: 060 земля 061 здания и сооружения 062 машины и оборудование 063 транспортные средства 064 другие виды основных средств 065 Незавершенное строительство (126) 070 Инвестиции, в том числе: 080 инвестиции в дочерние организации (141) 081 инвестиции в зависимые организации(142) 082 инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143) 083 долгосрочные финансовые инвестиции (401-403) 084 прочие инвестиции (144) 085 Долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе: 090 счета к получению (301, 303) 091 векселя полученные (302) 092 задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321) 093 задолженность работников и других лиц (333) 094 прочая дебиторская задолженность (322-323, 332, 334) 095 расходы будущих периодов (341-343) 096 Итого долгосрочных активов (стр.030+060+070+080+090) 100 II. Текущие активы Товарно-материальные запасы, в том числе: 110 материалы (201-208) 111 незавершенное производство (211-214) 112 товары (221-223) 113 Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе: 120 авансовые платежи (351,352) 121 расходы будущих периодов (341-343) 122 счета к получению (301,303) 123 векселя полученные (302) 124 задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321) 125 задолженность работников и других лиц (333) 126 прочая дебиторская задолженность (322-323,331,332,334) 127 Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403) 130 Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452) 140 Итого текущих активов (стр. 110+120+130+140) 150 Баланс (стр.100+150) Собственный капитал и обязательства III. Собственный капитал Уставный капитал (501-503,511,521) 160 Дополнительный оплаченный капитал (531) 170 Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), в том числе: 180 основных средств (541) 181 инвестиций (542) 182 прочие суммы переоценки (543) 183 Резервный капитал (551-552) 190 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562), в том числе: 200 отчетного года (561) 201 Итого собственного капитала (стр.160+170+180+190+200) 210 IV. Долгосрочные обязательства Кредиты, в том числе: 220 обеспеченные долгосрочные кредиты (601-603) 221 необеспеченные долгосрочные кредиты (601-603) 222 кредиты, представляемые друг другу основной организацией и ее дочерними организациями (603) 223 Отсроченные налоги (632) 230 Итого долгосрочных обязательств (стр.220+230) 240 V. Текущие обязательства Краткосрочные кредиты и овердрафт (601-603) 250 Текущая часть долгосрочных кредитов (601-603) 260 Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе: 270 счета и векселя к оплате (671,603) 271 авансы полученные (661-662) 272 задолженность по налогам (631,633,634) 273 дивиденды к выплате (621-622) 274 задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (641) 275 задолженность должностным лицам (682) 276 прочая задолженность(632,642-643, 651-655, 687) 277 начисленные расходы к оплате (681,683,684,685-686) 278 доходы будущих периодов (611) 279 начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам (686) 280 Итого текущих обязательств (стр.250+260+270) 290 Баланс (стр.210+240+290) ___________________________________________________________________________ Руководитель __________________ __________________ Ф. И. О. подпись Главный бухгалтер ____________ __________________ Ф. И. О. подпись * Подписи скрепляются печатью Приложение 2 Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за_____________(квартал, год) Наименование организации______________________________________________ Вид деятельности организации__________________________________________ Организационно-правовая форма собственности___________________________ Юридический адрес организации ________________________________________ тыс.тенге ______________________________________________________________________ Наименование показателей !Код стр.! За ! За ! !предыдущий!отчетный ! ! период ! период ______________________________________________________________________ Доход от реализации продукции (работ, услуг) 010 Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 020 Валовый доход (стр.010-стр.020) 030 Расходы периода, в том числе: 040 общие и административные расходы 041 расходы по реализации 042 расходы на выплату вознаграждения (процентов) 043 Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040) 050 Доход (убыток) от неосновной деятельности 060 Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060) 070 Расходы по подоходному налогу с юридических лиц 080 Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080) 090 Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций 100 Чистый доход (убыток) (стр.090-стр.100) 110 Начисленные дивиденды 120 Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных дивидендов (стр.110 - стр.120) 130 ___________________________________________________________________________ Руководитель _______________________ ____________________ Ф. И. О. подпись Главный бухгалтер ___________________ ____________________ Ф. И. О. подпись * Подписи скрепляются печатью Приложение 3 Отчет о движении денег за _____________(квартал, год) по прямому методу Наименование организации______________________________________________ Вид деятельности организации__________________________________________ Организационно-правовая форма собственности___________________________ Юридический адрес организации_________________________________________ тыс. тенге ________________________________________________________________________ Наименование показателей ! За ! За !предыдущий!отчетный ! период ! период ________________________________________________________________________ I. Движение денег от операционной деятельности 1. Поступление денег: доход от реализации продукции (работ, услуг) авансы полученные вознаграждение (проценты) дивиденды роялти прочие поступления 2. Выбытие денег: по счетам поставщиков и подрядчиков авансы выданные по заработной плате по налогам выплата вознаграждения (процентов) прочие выплаты 3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности II. Движение денег от инвестиционной деятельности 1. Поступление денег: доход от реализации нематериальных активов доход от реализации основных средств доход от реализации других долгосрочных активов доход от реализации финансовых инвестиций доход от получения кредитов, предоставленных другими юридическими лицами прочие поступления 2. Выбытие денег: приобретение нематериальных активов приобретение основных средств приобретение других долгосрочных активов приобретение финансовых инвестиций предоставление кредитов другим юридическим лицам прочие выплаты 3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности III. Движение денег от финансовой деятельности 1. Поступление денег: от выпуска акций и других ценных бумаг получение кредитов банков прочие поступления 2. Выбытие денег: погашение кредитов банков приобретение собственных акций выплата дивидендов прочие выплаты 3. Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег Деньги на начало отчетного периода Деньги на конец отчетного периода __________________________________________________________________________ Руководитель _____________________ ____________________ Ф. И. О. подпись Главный бухгалтер ________________ ____________________ Ф. И. О. подпись * Подписи скрепляются печатью Приложение 4 Отчет о составе доходов и расходов за __________(квартал, год) Наименование организации______________________________________________ Вид деятельности организации__________________________________________ Организационно-правовая форма собственности___________________________ Юридический адрес организации_________________________________________ тыс. тенге ________________________________________________________________________ Наименование показателей !Код !план!факт!отклонения !стр.! ! ! (+,-) ! ! ! ! ________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ________________________________________________________________________ Доходы Доходы от основной деятельности, всего 100 Доходы от неосновной деятельности, всего в том числе: 200 доход от реализации нематериальных активов 210 доход от реализации основных средств 220 доход от реализации ценных бумаг 230 доход в виде дивидендов по акциям и вознаграждений (процентов) 240 доход от курсовой разницы 250 государственные субсидии 260 прочие доходы 270 Доходы от чрезвычайных ситуаций 300 Итого доходов (стр. 100+200+300) 400 Расходы Расходы, связанные с основной деятельностью, всего 500 в том числе: себестоимость продукции (работ, услуг), всего 510 в том числе: себестоимость основных видов продукции (работ, услуг) 520 в том числе: материалы 521 оплата труда работников 522 отчисления от оплаты труда 523 брак производства 524 накладные расходы, 525 в том числе: материалы 526 оплата труда 527 отчисления от оплаты труда 528 ремонт основных средств 529 амортизация основных средств и нематериальных активов 530 коммунальные расходы 531 расходы по аренде 532 расходы на социальную сферу 533 прочие накладные расходы 534 прочие расходы 535 себестоимость других видов продукции (работ, услуг) 540 в том числе: материалы 541 оплата труда работников 542 отчисления от оплаты труда 543 брак производства 544 накладные расходы, 545 в том числе: материалы 546 оплата труда 547 отчисления от оплаты труда 548 ремонт основных средств 549 амортизация основных средств и нематериальных активов 550 коммунальные расходы 551 расходы по аренде 552 расходы на социальную сферу 553 прочие накладные расходы 554 прочие расходы 555 расходы периода (общие и административные расходы, расходы по реализации, расходы по вознаграждению (процентам) 560 Расходы, связанные с неосновной деятельностью, всего 600 в том числе: расходы по реализации нематериальных активов 610 расходы по реализации основных средств 620 расходы по реализации ценных бумаг 630 расходы по курсовой разнице 640 прочие расходы 650 Расходы по подоходному налогу 700 Расходы от чрезвычайных ситуаций 800 Итого расходов (стр. 500+600+700+800) 900 Чистый доход (убыток) (стр.400-900) ___________________________________________________________________________ Руководитель ____________________ ____________________ Ф.И.О. подпись Главный бухгалтер _______________ ____________________ Ф.И.О. подпись *Подписи скрепляются печатью Приложение 5 Отчет о составе расходов периода (общие и административные расходы, расходы по реализации, расходы по вознаграждению (процентам) за ________ (квартал, год) Наименование организации______________________________________________ Вид деятельности организации__________________________________________ Организационно-правовая форма собственности___________________________ Юридический адрес организации_________________________________________ тыс. тенге ________________________________________________________________________ Наименование показателей !Код !план!факт!отклонения !стр.! ! ! (+,-) ! ! ! ! ________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ________________________________________________________________________ Всего, в том числе: Общие и административные расходы, всего 010 в том числе: Материалы 011 Оплата труда работников 012 Отчисления от оплаты труда 013 Амортизация основных средств и нематериальных активов 014 Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов 015 Коммунальные расходы 016 Командировочные расходы, всего 017 в том числе: в пределах установленных норм 018 сверх норм 019 Представительские расходы 020 Расходы на повышение квалификации работников 021 Расходы на содержание Совета директоров 022 Расходы по налогам 023 Канцелярские и типографские расходы 024 Услуги связи 025 Расходы на охрану 026 Консультационные (аудиторские) и информационные услуги 027 Банковские услуги 028 Судебные издержки 029 Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора 030 Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода 031 Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ 032 Расходы по аренде 033 Расходы на социальную сферу 034 Расходы по созданию резервов по сомнительным долгам 035 Расходы на проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий 036 Благотворительная помощь 037 Прочие расходы 038 Расходы по реализации, всего 040 в том числе: Материалы 041 Оплата труда работников 042 Отчисления от оплаты труда 043 Амортизация основных средств и нематериальных активов 044 Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов 045 Коммунальные расходы 046 Командировочные расходы, всего 047 в том числе: в пределах установленных норм 048 сверх норм 049 Расходы по погрузке, транспортировке и хранению 050 Расходы на рекламу и маркетинг 051 Расходы по аренде 052 Расходы на социальную сферу 053 Прочие расходы 054 Расходы по вознаграждениям (процентам), всего 060 в том числе: Расходы по вознаграждению (процентам) по кредитам банков 061 Расходы по вознаграждению (процентам) по кредитам поставщиков 062 Расходы по вознаграждению (процентам) по аренде 063 Прочие расходы 064 ___________________________________________________________________________ Руководитель __________________ _______________ Ф.И.О. подпись Главный бухгалтер _____________ _______________ Ф.И.О. подпись *Подписи скрепляются печатью (Специалисты: Склярова И.В., Умбетова А.М.)