О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2011 года № 183 "О Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2011 года № 1744

Действующий

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2011 года № 183 «О Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 21, ст. 269) следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы (далее – Стратегический план), утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 2. «Анализ текущей ситуации и тенденции развития здравоохранения»:
      заголовок подраздела 1 изложить в следующей редакции:
      1. «Укрепление здоровья граждан и снижение уровня смертности. Основные параметры развития здравоохранения»;
      часть восемнадцатую подраздела 2 изложить в следующей редакции:
     «В рамках внедрения ЕНСЗ Министерством внедрена новая модель финансирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП), ориентированная на конечный результат и оплату за фактические расходы за лечение каждого конкретного заболевания, оплату на основе контроля качества, прозрачность оплаты медицинских услуг, а также внедрен свободный выбор пациентом врача и медицинской организации»;
      подраздел 3.1. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов» раздела 3. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
      в разделе 4. «Развитие функциональных возможностей»:
      в графах «Мероприятия, реализуемые МЗ по развитию функциональных возможностей» и «Период реализации»:
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«

1-1. Разработка стандартов и регламентов государственных
услуг в сфере здравоохранения

2012 год

                                                                  »;
      пункт 11 изложить в следующей редакции
«

11. Перевод в электронный формат государственных услуг:
согласование контингента работников на прохождение
предварительного и периодического медосмотра; лицензирование
медицинской деятельности; лицензирование фармацевтической
деятельности, связанной с производством и оптовой
реализацией лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и медицинской техники; лицензирование
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров в области здравоохранения

2013
год

                                                                  »;
      раздел 7. «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение 1        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 31 декабря 2011 года № 1744

3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов

      Стратегическое направление 1. Укрепление здоровья граждан и снижение уровня смертности
      Цель 1.1. Эффективная система профилактики, лечения и реабилитации заболеваний
      Коды бюджетной программы, направленной на достижение цели: 001, 005, 006, 008, 009, 010, 016, 021, 036, 038, 062, 103, 104

Целевой индикатор

Источник
информации

Еди-
ницаизме-
рения

отчетный
год

план
текущего
года

Плановый период

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

Позиция ГИК по
ожидаемой
продолжительности
жизни

данные ВЭФ

позиция

108

106

96

96

95

95

95

2

Позиция ГИК по
младенческой
смертности

данные ВЭФ

позиция

87

93

90

90

79

74

73

3

Позиция ГИК по
распространенности
туберкулеза

данные ВЭФ

позиция

94

103

101

86

86

85

85

4

Среднесрочное
воздействие на
бизнес туберкулеза

данные ВЭФ

позиция

111

104

102

90

90

89

89

5

Позиция ГИК по
распространенности
ВИЧ

данные ВЭФ

позиция

23

22

20

20

20

20

20

6

Среднесрочное
воздействие на
бизнес ВИЧ/СПИДа

данные ВЭФ

позиция

95

86

86

80

80

79

79

7

Прозрачность
решений,
принимаемых
государственными
органами

данные ВЭФ

позиция


75

53

46

44

43

42

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.1.1. Совершенствование подходов к профилактике заболеваний и формированию здорового
образа жизни

8

Ожидаемая
продолжительность
жизни*

АС

лет

68,33

68,41

68,7

69,2

69,5

69,8

70,1

9

Снижение общей
смертности*

АС

на
1000
насе-
ления

8,97

9,01

8,9

8,9

8,14

7,91

7,62

10

Снижение
распространенности
употребления
табака среди
населения

МЗ

%

27,0

27,0

27,0

26,8

19,5

18,8

18,2

11

Снижение
распространенности
злоупотребления
алкоголем среди
населения

МЗ

%

16,9

16,8

16,6

16,4

15

14,5

14

12

Обеспечение охвата
скрининговыми
осмотрами

МЗ

% от
целе-
вого
насе-
ления

80

80

80

80

80

80

80

13

Размещение
социальных
проектов среди НПО
по пропаганде ЗОЖ

МЗ

коли-
чество
проек-
тов



110

110

120

125

125

14

Доля проектов,
реализуемых
совместно
неправительствен-
ными организациями
и бизнес-
структурами, в общем
количестве проектов

МЗ

%

0

0

3

5

7

8

9

15

Увеличение
удельного веса
врачей общей
практики от общего
числа врачей ПМСП

данные МИО

%

25

26

27

35

40

45

50

16

Увеличение уровня
расходов на ПМСП
от общего объема
расходов на
здравоохранение до
30 % к 2015 году

МЗ

%

10

12

16

20

24

28

30


Мероприятия для достижения показателей прямых результатов:

17

Разработка и внедрение Национальной скрининговой программы

X





18

Внедрение и проведение мониторинга реализации Национальной
скрининговой программы, включающей в себя скрининги на
раннее выявление следующих видов заболеваний: болезней
системы кровообращения; сахарного диабета; онкопатологии;
вирусного гепатита В и С; глаукомы; врожденной и
наследственной патологии слуха у детей раннего возраста

X

X

X

X

X

19

Проведение информационно-разъяснительной работы по
вопросам пропаганды ЗОЖ

X

X

X

X

X

20

Мониторинг приведения сети организаций ЗОЖ в соответствие
с государственным нормативом

X

X

X

X

X

21

Обеспечение населения печатными
информационно-образовательными материалами

X

X

X

X

X

22

Активизация работы по привлечению НПО, предоставляющих
социальные услуги в области защиты общественного здоровья
(размещение государственного заказа)

X

X

X

X

X

23

Охват молодежи пропагандой здорового образа жизни через
развитие сети молодежных центров здоровья

X

X

X

X

X

24

Проведение социологического исследования по оценке
распространенности поведенческих факторов риска и
мотивации к ведению здорового образа жизни

X


X


X

25

Совершенствование нормативной правовой базы,
регламентирующей деятельность службы ПМСП

X

X

X

X

X

26

Укрепление материально-технической базы объектов ПМСП

X

X

X

X

X

27

Внедрение и развитие института социальных работников на
уровне ПМСП

X

X

X

X

X

28

Разработка и совершенствование протоколов диагностики и
лечения больных на амбулаторном уровне

X

X

X

X

X

Задача 1.1.2. Укрепление здоровья матери и ребенка

29

Снижение
материнской
смертности*

АС

на 100
тыс.
родив-
шихся
живыми

36,8

34,4

32,1

30,0

28,1

26,2

24,5

30

Снижение
младенческой
смертности*

АС

на
1000
родив-
шихся
живыми

18,23

17,4

17,1

16,0

14,1

13,2

12,3

31

Снижение
смертности детей в
возрасте до 5 лет*
с учетом
внедренных с 2008
года критериев
живо- и
мертворождения,
рекомендованных
ВОЗ

МЗ

на
1000
родив-
шихся
живыми

21,28

21,0

20,5

19,0

18,0

17,0

16,0

32

Индекс здоровья
женщин

МЗ

%

30,6

30,6

30,6

30,7

30,7

30,8

30,8

33

Доля беременных
женщин,
своевременно
вставших на учет в
учреждениях
родовспоможения

МЗ

%

73

65

70,1

72,5

72,7

73,0

75,0

34

Уровень
распространения
абортов

МЗ

на
1000
женс-
кого
насе-
ления
ферти-
льного
воз-
раста

25,6

23,3

23,0

22,8

22,5

22,0

21,0


Мероприятия для достижения показателей прямых результатов:

35

Регионализация перинатальной медицинской помощи и
внедрение (разработка и тиражирование) протоколов и
стандартов оказания пренатальной, перинатальной,
неонатальной и педиатрической медицинской помощи на основе
доказательной медицины

X

X

X

X

X

36

Совершенствование материально-технической базы в
соответствии с уровнем оказания помощи, оснащение детских
и родовспомогательных организаций здравоохранения
современным медицинским оборудованием в соответствии с
международными стандартами

X

X

X

X

X

37

Каскадное обучение по безопасному материнству, эффективным
перинатальным технологиям и интегрированное ведение
болезней детского возраста

X

X

X

X

X

38

Расширение ГОБМП в части увеличения проведения циклов ЭКО

X

X

X

X

X

39

Проведение конфиденциального аудита материнской смертности
и критических случаев акушерских осложнений в
родовспомогательных организациях

X

X

X

X

X

40

Проведение информационно-разъяснительной и
пропагандистской работы по охране репродуктивного здоровья

X

X

X

X

X

Задача 1.1.3. Совершенствование диагностики, лечения и реабилитации основных
социально-значимых заболеваний и травм

41

Снижение
смертности от
болезней системы
кровообращения*

АС

на 100
тыс.
насе-
ления

416,4

403,99

401,3

395,2

374,8

364,4

353,9

42

Снижение
смертности от
онкологических
заболеваний

АС

на 100
тыс.
насе-
ления

111,76

108,93

106,5

102,8

99,5

96,2

95,8

43

Уровень смертности
от рака молочной
железы

МЗ

на
100
тыс.
насе-
ления

8,5

8,7

8,7

8,6

8,5

8,4

8,3

44

Снижение
смертности от
травм, несчастных
случаев и
отравлений*

АС

на 100
тыс.
насе-
ления

108,37

108,72

107,0

100,3

97,6

94,9

92,1

45

Снижение
смертности от
туберкулеза*

АС

на 100
тыс.
насе-
ления

12,9

10,6

10,4

10,1

9,7

9,4

9,1

46

Снижение
заболеваемости
туберкулезом*

АС

на 100
тыс.
насе-
ления

105,3

95,3

95,0

94,6

87,0

84,4

81,8

47

Удержание
распространенности
ВИЧ-инфекции в
возрастной группе
15-49 лет*

МЗ

%

0,2

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

48

Число койко-мест в
дневных
стационарах при
больничных и
амбулаторно-
поликлинических
организациях

МЗ

коли-
чество
коек

11 691

17 558

17 558

17 600

17 600

17 600

17 600

49

Снижение
количества вызовов
к больным с
хроническими
заболеваниями в
часы работы
организаций ПМСП
(с 8 до 19 часов)*

данные МИО

%

30

29

28

27

26

25

24


Мероприятия для достижения показателей прямых результатов:

50

Поэтапное расширение перечня гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи за счет внедрения новых
видов высокотехнологичной помощи

X

X

X

X

X

51

Разработка, совершенствование и дальнейшее внедрение
клинических руководств и протоколов диагностики и лечения
заболеваний, оказания паллиативной помощи,
восстановительного лечения и реабилитации в соответствии с
международными стандартами и доказательной медицины

X

X

X

X

X

52

Внесение в работу доврачебных кабинетов методов
экпресс-диагностики раннего выявления АГ, ИБС, сахарного
диабета путем определения холестерина, глюкозы крови среди
взрослого населения

X

X

X

X

X

53

Укрепление материально-технической базы организаций
здравоохранения

X

X

X

X

X

54

Усиление надзора за распространением ВИЧ-инфекции

X

X

X

X

X

55

Обеспечить референс-лаборатории РЦ СПИД тест-системами для
определения вирусной нагрузки у ВИЧ-инфицированных

X

X

X

X

X

56

Обеспечение доступа ВИЧ-инфицированных к антиретровирусной
терапии

X

X

X

X

X

57

Совершенствование материально-технической базы станций
скорой медицинской помощи и стационаров

X

X

X

X

X

58

Координация и мониторинг деятельности службы санитарной
авиации

X

X

X

X

X

59

Совершенствование службы скорой медицинской помощи и
медицинской транспортировки (санитарной авиации) в
соответствии с международными стандартами

Х





60

Оснащение бригад скорой помощи мобильными терминалами с
системами GPS-навигации

X

X

X

X

X

Задача 1.1.4. Недопущение роста инфекционной заболеваемости

61

Удержание
показателя
заболеваемости
корью

АС

на 100
тыс.
нас.

0,13

0,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

62

Снижение
показателя
заболеваемости
острым вирусным
гепатитом В

АС

на 100
тыс.
нас.

3,2

4,2

4,0

3,9

3,8

3,6

3,4

63

Снижение
показателя
заболеваемости
острым вирусным
гепатитом А

АС

на 100
тыс.
нас

31,6

40,2

40,0

39,8

39,6

39,4

39,2

64

Удержание
показателя
заболеваемости
чумой на уровне не
более 0,03

АС

на 100
тыс.
нас

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03


Мероприятия для достижения показателей прямых результатов:

65

Гармонизация нормативных правовых актов
санитарно-эпидемиологической службы с международными
стандартами и требованиями Таможенного союза

X

X

X

X

X

66

Организовать на базе существующих центров сеть
специализированных лабораторий по диагностике ККГЛ,
сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза

X

X




67

Создание специализированных лабораторий по контролю за
безопасностью пищевых продуктов


X

X

X

X

68

Разработка стандартов для лабораторий
санитарно-эпидемиологической службы

X





69

Внедрить в деятельность лабораторий
санитарно-эпидемиологической службы систему внешней оценки
качества

X

X

X

X

X

70

Создание Центральной лаборатории по диагностике особо
опасных и карантинных инфекций на базе Казахского научного
центра карантинных и зоонозных инфекций





X

71

Внедрить в деятельность организаций
санитарно-эпидемиологической службы экспресс-исследования
на определение бактериологических и химических веществ

X

X

X

X

X

72

Поэтапное внедрение вакцинации детского населения против
пневмококковой вакцины

X

X

X

X

X

      Цель 1.2. Совершенствование системы образования, науки и
внедрение инновационных технологий
      Коды бюджетной программы, направленной на достижение цели: 002, 003, 007, 014, 018, 020, 024, 026

Целевой индикатор

Источник
информации

Единица
измерения

отчетный
год

план
текущего
года

Плановый период

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

73

Снижение дефицита
врачебных кадров*

УЗ
областей,
городов
Астаны,
Алматы

чел.

5083

5474

4583

4333

4083

3833

3583

74

Увеличение доли
публикаций в
международных
рецензируемых
изданиях

МЗ

%

6

7

8

9

10

11

12

75

Увеличение доли
международных
патентов

МЗ

%

2

2,5

3

3,5

4

5

5

Задача 1.2.1. Развитие науки и кадровых ресурсов

76

Количество
аккредитованных
медицинских вузов

МЗ

ед.

0

1

3

4

5

6

6

77

Доля
трудоустроенных
выпускников
медицинских ВУЗов

МЗ

%

88,0

89,0

90,0

91,0

92,0

92,0

92,0

78

Количество
собственных
клиник
медицинских ВУЗов

МЗ

Ед.

2

2

2

2

2

2

2

79

Увеличение
количества
центров
доказательной
медицины

МЗ

количество
центров

12

15

17

20

25

25

25

80

Увеличение доли
организаций
медицинской
науки, внедривших
систему
менеджмента
качества,
сертифицированных
по стандартам ISO

МЗ

%

1

10

27

30

30

30

30

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов:

81

Проведение аккредитации медицинских организаций
образования

X

X

X



82

Увеличение стоимости подготовки по медицинским и
фармацевтическим специальностям по государственному
заказу, увеличение государственного заказа и стоимости
подготовки на обучение в магистратуре, резидентуре и
докторантуре PhD

X

X

X

X

X

83

Создание и оснащение Республиканских центров оценки
знаний и навыков (гг. Астана и Алматы), а также 16
региональных симуляционных центров для отработки навыков
практикующими врачами и средними медицинскими работниками

X

X

X

X

X

84

Обучение медицинских кадров за рубежом

X

X

X

X

X

85

Строительство 3-х студенческих общежитий по 1000 мест для
медицинских вузов городов Алматы, Семей и Актобе




X


86

Совершенствование нормативной правовой базы в области
медицинского и фармацевтического образования

X

X

X



87

Совершенствование Государственных общеобразовательных
стандартов медицинского и фармацевтического образования

X





88

Укрепление материально-технической базы организаций
медицинского образования и науки

X

X

X

X

X

89

Увеличение финансирования научно-технических программ

X

X

X

X

X

90

Преобразование организаций науки в государственные
предприятия на праве хозяйственного введения и
акционерные общества

X

X

X

X

X

91

Создание 2 современных научных лабораторий коллективного
пользования, оснащенных оборудованием, соответствующим
лучшим мировым стандартам


X




92

Создание научных кластеров, научных консорциумов для
обеспечения качества проведения научных исследований

X

X

X



      Стратегическое направление 2. Повышение эффективности системы здравоохранения
      Цель 2.1. Повышение конкурентоспособности организаций здравоохранения
      Коды бюджетной программы, направленной на достижение цели: 001, 013, 017, 019, 023, 029, 031

Целевой индикатор

Источник
информации

Единица
изме-
рения

отчет-
ный
год

план
теку-
щего
года

Плановый период

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

93

Уровень
удовлетворенности
населения качеством
медицинских услуг

МЗ, МИО

%

70

75

80

85

85

90

90

94

Лекарственное
обеспечение в рамках
ГОБМП через систему
единой дистрибуции
(планируемое
доведение объемов
закупа к 2015 году)

МЗ,
МИНТ, МИО

%

0

50

60

65

70

75

80

95

Уровень потребления
стационарной помощи
в рамках системы
финансирования из
средств
республиканского
бюджета

МЗ, МИО

число
койко-
дней на
1000
населе-
ния

1522,6

1460

1416

1372

1328

1250

1172

96

Обеспеченность
населения
больничными койками
(в системе МЗ)

МЗ

на 10
тыс.
населе-
ния

65,9

65,7

65

64,5

64

62

60

97

Удельный вес частных
медицинских
организаций вошедших
в систему
финансирования из
средств
республиканского
бюджета

МЗ, МИО

%

-

10

12

13

14

15

16

98

Производство услуг
здравоохранения и
социальных услуг

МЗ, МТСЗН,
МИО

ИФО в %
к
преды-
дущему
году



106,6

106,6

106,6

106,7

106,7

Задача 2.1.1. Совершенствование управления и финансирования организаций здравоохранения

99

Увеличение доли
многопрофильных
стационаров

МЗ, данные МИО

%

35,4

38

40

45

50

55

60

100

Увеличение
количества больных,
получивших
высокоспециализиро-
ванную медицинскую
помощь на
региональном уровне

МЗ, МИО

Коли-
чество
боль-
ных

814

3 519

14 499

15 000

16 000

17 000

17 500

101

Удельный вес
медицинских
организаций,
прошедших
аккредитацию

МЗ

%

96,4

96,4

95

95

96

96

96,1

102

Увеличение числа
объектов,
осуществляющих
отпуск лекарственных
средств в рамках
ГОБМП в сельских
населенных пунктах
(через аптечные
организации,
организации ПМСП)

МЗ
МИНТ, МИО

ед.

3000

3015

3050

3100

3200

3250

3300

103

Доля отечественных
лекарственных
средств в общем
объеме закупаемых в
рамках ГОБМП через
систему единой
дистрибуции (в
денежном выражении)

МЗ
МИНТ, МИО

%

0

23

30

35

40

45

50

104

Снижение
операционных
издержек, связанных
с регистрацией и
ведением бизнеса
(получением
разрешений, лицензий,
сертификатов;
аккредитацией;
получением
консультаций),
включая время и
затраты на 30 % к
2011 году и еще на
30 % к 2015 году по
сравнению с 2011
годом

МЗ

%


30




30


105

Сокращение плановых
проверок
контрольными
органами в области
здравоохранения
(согласно годовому
плану проверок)

МЗ

в % от
коли-
чества
прове-
рок
прове-
денных
в 2011
году



2

10

20

28


106

Количество
государственных
услуг МЗ РК и
ведомств,
оказываемых в
электронном формате

МЗ

к-во
услуг

0

0

0

0

6

6

6

107

Удельный вес
государственных
услуг, оказанных в
регламентированные
сроки

МЗ

%




100

100

100

100

108

Уменьшение средней
продолжительности
процедуры оказания
государственной
услуги

МЗ

в % от 2011 года



5

5

5

5


109

Средняя оценка
эффективности
деятельности
сотрудников
Министерства

МЗ

балл



98

99

100

100

100

110

Доля женщин –
административных
государственных
служащих, занимающих
руководящие
должности

МЗ

%

50

50

50

50

50

50

50

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов:

111

Укрепление материально-технической базы организаций
здравоохранения, оказывающих специализированную
помощь, организаций судебно-медицинской экспертизы,
лабораторной и службы крови

X

X

X

X

X

112

Совершенствование перечня патологий, подлежащих
лечению в условиях круглосуточного стационара,
поликлиники и стационар замещающих организаций,
дальнейшее совершенствование и внедрение протоколов
диагностики и лечения заболеваний

X

X

X

X

X

113

Укрепление партнерских взаимоотношений с
зарубежными клиниками по вопросам оказания
высокоспециализированной медицинской помощи и
трансферт высокотехнологичных медицинских услуг на
областной уровень

X

X

X

X

X

114

Разработка системы теоретических основ, стандартов
судебно-медицинских экспертиз и внедрение
международных стандартов ISO 2009 для оценки
качества судебно-медицинских экспертиз

X

X

X

X

X

115

Организация научно-производственного центра
трансфузиологии и создание референс-лаборатории для
службы крови на базе Центра крови города Астаны

X





116

Строительство завода по производству препаратов
крови


X

X

X

X

117

Совершенствование процедуры аккредитации в области
здравоохранения, включая разработку системы
мотивации к участию в аккредитации в области
здравоохранения

X

X

X

X

X

118

Разработка и внедрение системы внешнего мониторинга
качества медицинских услуг

X

X

X

X

X

119

Обеспечение равных прав граждан на получение ГОБМП

X

X

X

X

X

120

Предоставление электронных услуг здравоохранения
населению



X

X

X

121

Расширение Национальной телемедицинской сети

X

X

X

X

X

122

Развитие формулярной системы

X

X

X

X

X

123

Открытие аптечных организаций, в том числе в
сельской местности на базе объектов ПМСП, включая
передвижные аптечные пункты

X

X

X

X

X

124

Обучение представителей центрального и местных
органов управления здравоохранением системе
управления рисками (СУР)


X

X



125

Обучение менеджменту здравоохранения

X

X

X

X

X

126

Поэтапный перевод организаций здравоохранения в
статус государственных предприятий на праве
хозяйственного ведения и акционерные общества

X

X

X

X

X

127

Создание ИТ-инфраструктуры, коммуникаций и
программных решений ЕИСЗ для отдаленных сельских
населенных пунктов

X

X

X

X

X

128

Разработка детальных инвестиционных планов развития
каждого региона республики на основе единой
методики определения потребности в объектах
здравоохранения

X

X




129

Проведение исследований в области совершенствования
системы здравоохранения

X

X

X

X

X

130

Совершенствование механизмов финансирования
организаций здравоохранения и оплаты медицинских
услуг (частичное фондодержание, двухкомпонентный
подушевой норматив, клинико-затратные группы)

X

X

X

X

X

131

Внедрение Единой национальной системы
здравоохранения

Х

Х

Х



132

Совершенствование системы добровольного
медицинского страхования, а также разработка и
внедрение механизма страхования иностранных граждан


X

X

X

X

133

Обеспечение равных условий при отборе кандидатов на
занятие вакантных должностей и продвижения по
службе

Х

Х

Х

Х

Х

      Примечание * - уровень показателей зависит от деятельности местных исполнительных органов

Приложение 2      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 31 декабря 2011 года № 1744

Раздел 7. Бюджетные программы
Бюджетные программы

Бюджетная
программа

001 «Формирование государственной политики в области здравоохранения»

Описание

Содержание аппаратов Министерства, ведомств и их территориальных органов;
обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных
служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями;
совершенствование системы управления здравоохранением; контроль качества
оказания медицинских услуг; аккредитация субъектов здравоохранения;
развитие института независимой экспертизы; совершенствование системы
присвоения квалификационных категорий и системы аттестации на
профессиональную компетентность; проведение лицензирования; повышение
качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и
фармацевтических услуг; обеспечение государственного
санитарно-эпидемиологического надзора за подконтрольными объектами,
санитарная охрана границ от завоза и распространения инфекционных и
паразитарных заболеваний; рассмотрение обращений граждан; сопровождение и
эксплуатация информационных систем веб-ресурсов Министерства; обеспечение
системного и технического обслуживания вычислительной техники, локальных
вычислительных сетей системы здравоохранения; сопровождение и
эксплуатация информационных систем веб-ресурсов Министерства; обеспечение
системного и технического обслуживания вычислительной техники, локальных
вычислительных сетей системы здравоохранения, поддержка информационной
связи и обмена информацией с организациями здравоохранения, с Европейским
региональным бюро ВОЗ и другими международными организациями; услуги по
информационному обеспечению функций Единого плательщика в рамках Единой
информационной системы здравоохранения Республики Казахстан, а также по
формированию статистических и аналитических данных на республиканском
уровне
Учебно-методическое обеспечение и совершенствование
образовательного процесса в медицинском образовании; разработка и
эффективное внедрение стандартов медицинского образования нового
поколения с учетом современных тенденций.
Проведение исследований по наиболее актуальным тематикам в области
здравоохранения с целью повышения эффективности управления системой
здравоохранения.

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

подпрог-
рамма

100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области
здравоохранения»

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество
государственных
служащих МЗ,
обученных за рубежом

чел.

46

9






Предполагаемое
количество
разработанных
государственных
общеобязательных
стандартов
образования

ед.



9



2

2

3


Предполагаемое
количество
разработанных типовых
учебных программ

ед.



0

109

16

35

30


Количество отчетов о
финансовой,
оперативной
деятельности

ед.

138

138

138

138

138

138


показатели
конечного
результата

Обеспечение отрасли
государственной
службы
профессиональными
кадрами

чел.

46

46

28

120

150

100


Количество
специалистов
прошедших языковое
обучение

чел.

65

50

140

70

60

50


показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость
обучения одного
государственного
служащего МЗ за
рубежом

тыс.
тенге

1170,2

1445,8






Средняя стоимость
языкового обучения
одного специалиста

тыс.
тенге

18,7

14,4

15

16

17

18


под-
программа

103 «Проведение социологических, аналитических исследований и
оказание консалтинговых услуг»

наименование
показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество
проведенных
исследований и
выполненных работ

ед.



12

12

16

18

10


Ориентировочное
количество
государственного
социального заказа по
взаимодействию с НПО

кол-во
проек-
тов



17

17

17

17


показателя
конечного
результата

Ориентировочное
количество
подготовленных
методических
рекомендаций,
сборников

ед.



7

6

5

7

3


Ориентировочное
количество отчетов по
проведенным
аналитическим
работам, обзорам и
мониторингам

ед.



5

6

11

11

7


Ориентировочное
количество
методических
рекомендаций,
сборников, отчетов по
проведенным
аналитическим
работам, обзорам и
мониторингам в рамках
государственного
социального заказа
НПО

ед.





17

17

17

17


показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость
проведения одного
исследования

тыс.
тенге


6 235,5

22 637,5

14 152,1

14 061

220 38,4


подпрог-
рамма

104 "Обеспечение функционирования информационных систем и
информационно-техническое обеспечение государственных органов"

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
функционирующих узлов
Национальной
телемедицинской сети

ед.

154

180

183

183

183

183


показатели
конечного
результата

Количество
проведенных
телемедицинских
консультаций

ед.

10611

10 283

10 500

11000

11 000

11 000


показатели
эффектив-
ности

Средние расходы на
проведение
1-ой телемедицинской
консультации

тыс.
тенге

148,8

68,0

74,5

51,4

53,5

55,4


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.тг


8 900 913

10 536 347

12 793 823

13 33 6 320

14 677 759


Бюджетная
программа

002 «Подготовка специалистов в организациях технического и
профессионального, послесреднего образования и оказание социальной
поддержки обучающимся»

Описание

Обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли здравоохранения с
техническим и профессиональным, послесредним образованием. Социальная
поддержка учащихся медицинских колледжей в период получения ими
технического и профессионального образования

вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Ожидаемый прием в
медицинские колледжи

чел.

500

500

500

500

500

500


Среднегодовой
контингент учащихся

чел.

1261

1325

1370

1414

1427

1438


Предполагаемый
среднегодовой
контингент
учащихся-стипендиатов

чел.

964

1019

1064

1078

1093

1104


показатели
конечного
результата

Ожидаемое количество
выпускников с
техническим и
профессиональным,
послесредним
образованием

чел.

374

452

465

508

505

500


показатели
качества

Своевременная и полная
выплата стипендий и
компенсаций на проезд
обучающимся

%

100

100

100

100

100

100


Доля трудоустроенных
выпускников медицинских
колледжей

%

88

90

93

93

93

93


показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость
обучения 1 студента

тыс.
тенге

215,5

241,8

269,3

307,4

314,1

320,4


Средняя стоимость
обучения 1 студента из
Афганистана

тыс.
тенге


257,8

280,7

325,7

336

342,3


Средний размер
стипендии студента
колледжа (без надбавок)

тенге

7 500

8 906,3

12 188

12188

12 188

12 188


Средний размер
повышения
государственной
стипендии студенту
колледжа, имеющего по
результатам
экзаменационной сессии
только оценки «отлично»
к стипендии студента
колледжа (без надбавок)

тенге

1 125

1 335,9

1 828,2

1 828,2

1 828,2

1 828,2


Средний размер
повышения
государственной
стипендии слепому
студенту, к стипендии
студента колледжа (без
надбавок)

тенге


6 679,7

9 141

9 141

9 141

9141


Средний размер
повышения
государственной
стипендии студенту
колледжа из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, но
находящемуся под опекой
(попечительством)
граждан к стипендии
студентов колледжей
(без надбавок)

тенге

2 250

2 671,9

3 656,4

3 656,4

3 656,4

3 656,4


Средний размер
стипендии обучающегося
из Афганистана

тенге


17 812,5

24 376

24 376

24 376

24 376


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

363 380

440 048

558 147

633 128

662 290

686
871


Бюджетная
программа

003 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским
образованием и оказание социальной поддержки обучающимся»

Описание

Обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли здравоохранения с
высшим и послевузовским образованием, обеспечение военной подготовки
студентов высших учебных заведений по программе офицеров запаса по
медицинским специальностям. Социальная поддержка студентов и интернов
ВУЗов, докторантов, докторантов PhD, аспирантов, клинических ординаторов,
слушателей резидентуры и магистрантов здравоохранения в период получения
ими высшего и послевузовского образования

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименованиe показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Ожидаемый прием в
медицинские вузы
по программам
высшего
образования на
основе
государственного
образовательного
заказа:

чел.

5000

5000

5000

5000

5000

5000


Ожидаемый прием по
программам
магистратуры

чел.

70

100

150

150

150

150


Ожидаемый прием по
программам
докторантуры PhD

чел.

10

20

30

30

30

30


Ожидаемый прием по
программам
резидентуры

чел.

278

400

730

840

840

840


Среднегодовой
контингент
обучающихся по
гранту в ВУЗах

чел.

18 558

21 847

25 280

28 145

29 784

30 631


Среднегодовой
контингент
стипендиатов,
обучающихся по
гранту, в ВУЗах

чел.

13 547

17 142

20 629

22 115

23 340

24 064


Среднегодовой
контингент
специалистов,
получающих
послевузовское
профессиональное
образование
(докторантов,
докторантов PhD,
аспирантов,
магистрантов,
клинических
ординаторов и
слушателей
резидентуры)

чел.

625

665

1102

1852

2268

2333


показатели
конечного
результата

Количество
выпускников по
программам высшего
образования на
основе
государственного
образовательного
заказа

тыс.
чел.

1,3

1,5

1,9

2,8

3,9

4,4


Обеспеченность
стипендией
студентов,
продолжающихся
курсов

%

73

75

75

75

75

75


Обеспеченность
стипендией
специалистов,
обучающихся в рамках
послевузовского
профессионального
образования

%

100

100

100

100

100

100


показатели
качества

Доля трудоустроенных
выпускников
медицинских вузов

%

90,0

91

92

92

92

92


Средний балл
промежуточного
государственного
контроля

балл

92,0

100,94

101,7

98

98

98


показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость
обучения 1 студента
национального вуза
(новый прием)

тыс.
тенге

412,2

520,3

719,3

770,1

785,9

806,5


Средняя стоимость
обучения 1 студента
национального
вуза, (поступившего
до 2009 года)

тыс.
тенге

318,2

444,0

543,2

606,5

616,1

626,3


Средняя стоимость
обучения 1 студента
национального вуза,
(поступившего с 2009
года)

тыс.
тенге

412,2

520,3

578,6

637,7

649,4

655,7


Средняя стоимость
обучения 1 студента
обычного вуза (новый
прием)

тыс.
тенге

318,2

349,3

558,0

609

627,7

648


Средняя стоимость
обучения 1 студента
обычного вуза

тыс.
тенге

318,2

349,3

399,1

444,1

456,6

457,6


Средняя стоимость
обучения 1 студента
офицера запаса

тыс.
тенге

47,4

57,1

69,7

106,6

108,4

110,2


Средняя стоимость
обучения 1 студента
из Афганистана

тыс.
тенге


541,3

578,6

665,6

677,3

683,6


Средняя стоимость
обучения 1 аспиранта

тыс.
тенге

144,9

166,2

176





Средняя стоимость
обучения 1 слушателя
резидентуры
национального вуза
(новый прием)

тыс.
тенге

260,9

303,9

895,7

996,8

1015, 7

1032,2


Средняя стоимость
обучения 1 слушателя
резидентуры
национального вуза

тыс.
тенге

260,9

303,9

807,6

854,1

863

868,7


Средняя стоимость
обучения 1 слушателя
резидентуры обычного
вуза, новый прием

тыс.
тенге

260,9

303,9

752,2

815,5

834,4

850,9


Средняя стоимость
обучения 1 слушателя
резидентуры обычного
вуза

тыс.
тенге

260,9

303,9

644,3

672,7

681,7

687,4


Средняя стоимость
обучения 1
магистранта
национального
вуза, новый прием

тыс.
тенге

406,3

486,1

863,1

945,1

957,3

973,8


Средняя стоимость
обучения 1
магистранта
национального вуза

тыс.
тенге

406,3

486,1

729,6

802,3




Средняя стоимость
обучения 1
магистранта обычного
вуза, новый прием

тыс.
тенге

406,3

486,1

717,5

780,5

854,9

871,4


Средняя стоимость
обучения 1
магистранта
обычного вуза
(продолжающего
обучение)

тыс.
тенге

406,3

486,1

584,0

696,7




Средняя стоимость
обучения 1 докторанта

тыс.
тенге

79,6

93,8

197





Средняя стоимость
обучения 1 докторанта
PhD национального
вуза

тыс.
тенге

771,3

786,4

1 429,7

1 516,0

1 531,3

1547,7


Средняя стоимость
обучения 1 докторанта
PhD обычного вуза
(новый прием)

тыс.
тенге

771,3

786,4

1 410,0

1 445,0

1 460,3

1 476,8


Средняя стоимость
обучения 1 докторанта
PhD обычного вуза

тыс.
тенге

771,3

786,4

1 269,6

1 302,1

1 307,5



Размер стипендии
(без надбавок) с 1
января:









студентам

тенге

9 375

9 375

15 235

15 235

15 235

15 235


интернам

тенге

16 983

16 983

27 596

27 596

27 596

27 596


обучающимся из
Афганистана

тенге





30 470

30 468

30 468

30 468


магистрантам,
слушателям
резидентуры
(клиническим
ординаторам)

тенге

27 552

27 552

44 772

44 772

44 772

44 772


докторантам

тенге

36 699

36 699

59 635

59 636

59 636

59 636


аспирантам

тенге

28 750

28 750

46 718





Размер стипендии
(без надбавок) с 1
апреля 2010 года









студентам

тенге

9 375

11719

15 235

15 235

15
235

15 235


интернам

тенге

16 983

21228

27 596

27 596

27 596

27 596


обучающимся из
Афганистана

тенге



23 438

30 470

30 468

30 468

30 468


магистрантам,
слушателям
резидентуры
(клиническим
ординаторам)

тенге

27 552

34 440

44 772

44 772

44 772

44 772


докторантам

тенге

36 699

45 874

59 635

59 636

59 636

59 636


аспирантам

тенге

28 750

35 938

46 718





Средний размер
повышения
государственной
стипендии
студентам и
магистрантам,
имеющим по
результатам
экзаменационной
сессии только
оценки «отлично»

тенге

1 406,25

1670

2 285,25

2 285,25

2 285,25

2 285,25


Средний размер
повышения
государственной
стипендии студентам и
магистрантам, из
числа детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей, но
находящихся под
опекой
(попечительством)
граждан

тенге

2 812,5

3 339,9

4 570,5

4 570,2

4 570,2

4 570,2


Средний размер
повышения
государственной
стипендии
студентам и
магистрантам,
получающим
государственные
именные стипендии

тенге

4 218,75

5 009,9

6 855,75

6 855,3

6 855,3

6 855,3


Средний размер
повышения
государственной
стипендии
обучающимся,
которым назначена
стипендия
Президента
Республики
Казахстан

тенге

9 375

11 133

15 235

15 235

15 235

15 235


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

8 610 259

11 815 647

17 541 151

22 932 339

25 93 2 935

27 857 932


Бюджетная
программа

005 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и
реконструкцию объектов здравоохранения и областному бюджету
Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления
объектов здравоохранения»

Описание

Финансовая поддержка местных бюджетов для осуществления строительства
и реконструкции объектов здравоохранения областей, городов Астаны и
Алматы и для сейсмоусиления объектов здравоохранения Алматинской
области и города Алматы

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество финансируемых
проектов здравоохранения

шт

83

82

44

31

24

5



в том числе
сейсмоусиляемых объектов



5

5

5

9

1





показатели
конченого
результата

Количество завершенных
проектов здравоохранения

шт

18

54

25

18

16

3



в том числе в рамках
проекта 100 больниц



11

33

9

3

10

2



в том числе в рамках 350
врачебных амбулаторий,
поликлиник и
фельдшерско-акушерских
пунктов









6

2

1



в том числе
сейсмоусиляемых



3

4

3

8

1




показатели
эффективности

Средняя стоимость одного
построенного
стационарного объекта

млн.
тенге

2 491

2 931,3

6 517,8

4 402,4

5 688,3

4 784,2


Средняя стоимость одного
построенного объекта
амбулаторно-
поликлинической службы

млн.
тенге

1 051,5

1 085,2

667,7

903,1

1 754,7

1 034,8


Средняя стоимость одного
построенного центра крови

млн.
тенге

2 682,9

2 563,9


3 078,9




Средняя стоимость одного
сейсмоусиленного объекта

млн.
тенге

145,9

534,6

61,6

92,1

830,5



объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг

61 613 277,1

90 887 799

46 502 306

33 490 651

37 458 809

12 586 270


Бюджетная
программа

006 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на республиканском уровне»

Описание

Профилактика возникновения, распространения и снижение инфекционной,
паразитарной и профессиональной заболеваемости населения, в том числе
особо опасными инфекциями, охрана границ от завоза и распространения
инфекционных и особо опасных заболеваний

вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Создание
санитарно-защитных зон
вокруг неблагополучных
по ККГЛ населенных
пунктов

к-во
насел.
пунктов

168

168

168

168

168

168


Обработка площадей
против чумы

тыс.
кв.км

805,1

805,1

805,1

805,1

805,1

805,1


Количество выездов в
очаги и другие
эндемичные регионы

к-во
выездов

68

71

71

72

73

73


Количество выполненных
лабораторных
исследований

млн.ед

0,086

11,1

10,87

10,87

10,87

10,87


показатели
конечного
результата

Удержание
заболеваемости ККГЛ на
уровне не более 0,2

на 100
тыс.
населе-
ния

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2


Удержание показателя
заболеваемости чумой на
уровне не более 0,03

на 100
тыс.
населе-
ния

0,03

0

0,03

0,03

0,03

0,03


Снижение общей
инфекционной
заболеваемости

на 100
тыс.
населе-
ния

1843,4

1842,8

1841,5

1840,5

1839,4

1839,1


Показатели
эффектив-
ности

Средние затраты на 1
лабораторное
исследование

тенге

357,65

443,9

541,05

605,2

647,6

692,9


Средняя стоимость 1
дез. препарата

тенге

590,0

633,6

664,46

692,4

740,84

792,7


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.тг.

7 035 875

8 252 453

9 747 135

10 833 032

11 064 669

11 311 491


      

Бюджетная
программа

007 «Прикладные научные исследования»

Описание

Разработка и совершенствование методов и средств профилактики,
диагностики, лечения, реабилитации в рамках приоритетных направлений
прикладных научных исследований в области здравоохранения

вид
бюджетной
программы
 

 
 
 

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

подпрог-
рамма

100 «В области здравоохранения»

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Общее количество
выполняемых
научно-технических
программ

ед.

31

29

31

24

15

9


показатели
конечного
результата

Количество разрешенных
МЗ РК заявок по
внедрению новых
технологий

ед.

1

1

1

2

4

6



Удельный вес
заключительных отчетов
по научно-техническим
программам, получивших
положительное заключение
государственной
научно-технической
экспертизы МОН

%

100

100

100

100

100

100


показатели
качества

Удельный вес
международных патентов
(число международных
патентов * 100 / общее
количество патентов)

%

2

2

2

2

2

3


Удельный вес публикаций
в международных изданиях
(число публикаций в
международных изданиях *
100 / общее количество
публикаций)



%



6



11,1



7



7



8



9


Показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость одной
научно-технической
программы

тыс.
тенге

34 509

36 518

59 084

54 567

67 672

70 910


объем бюджетных расходов по
подпрограмме

тыс.
тг.

1 069 716

1 059 029

1 831 601

1 309 629

1 015 084

638 195


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

1 069 716

1 059 029

1 831 601

1 309 629

1 015 084

638 195


Бюджетная
программа

008 «Хранение специального медицинского резерва»

Описание

Осуществление организационно-методического руководства органам и учреждениям
системы здравоохранения по обеспечению мобилизационной готовности отрасли,
организация учета и бронирования медицинских кадров для учреждений и
формирований системы здравоохранения в период мобилизации, военного положения
и в военное время, хранение медицинского имущества мобилизационного резерва
системы здравоохранения Республики Казахстан.

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг


в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная


текущая/
развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период
 

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

22 984

37 087

28 908

52 629

31 479

32 599


Бюджетная
программа

009 «Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на
капитальный ремонт сейсмоусиляемых объектов здравоохранения»

Описание

Улучшение технического состояния зданий, помещений и сооружений
сейсмоусиляемых объектов здравоохранения г. Алматы

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество финансируемых
проектов здравоохранения

шт


2

7

8




показатели
конечного
результата

Количество завершенных
проектов здравоохранения

шт



7

8




показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость завершенного капитального ремонта сейсмоусиляемого объекта

млн.
тенге



145

191




объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.


361 314

640 074

1 528 217




Бюджетная
программа

010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на обеспечение и расширение гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи»

Описание

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических
препаратов, на финансирование мероприятий по формированию здорового образа
жизни

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

подпрограмма

100 «Обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи, финансируемых за счет местного бюджета»

наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Проведение дозорногоэпидемиологи-
ческого
надзора

количество
исследо-
ваний



17 180

17 180

17 180

17 180


Охват населения
скрининговыми
осмотрами на
раннее выявление
болезней системы
кровообращения

чел.

1 318211

177 975

2 713 630

2 534 088

2580736

2 611 512


Охват населения
скрининговыми
осмотрами на
раннее выявление
сахарного диабета

чел.


22 141

1012 664

2 534 088

2 328 298

2 363 270


Обеспечение
заместительной
терапией
потребителей
инъекционных
наркотиков

чел.




1273

1396

1396


Охват детей
скрининговыми
осмотрами на
выявление вирусного
гепатита

чел.



324 556

120696

120796

120 896


Охват взрослых
скрининговыми
осмотрами на
выявление вирусного
гепатита

чел.




277926

279495

280 495


Внедрение в
организациях ПМСП
социальных
работников и
психологов

чел.



2521/389

2147, 75/481,5

2147, 75/481,5

2147, 75/481,5


Оказание
ортодонтической
помощи на
амбулаторном уровне
детям с врожденной
патологией челюстно-
лицевой области с
использованием
аппарата для
устранения
зубочелюстных
аномалий

чел.



2 019

2 295

2 442

2 616


Размещение
социальных
проектов среди HПО
по пропаганде ЗОЖ

ед.





110

110

120

125


Развитие и
функционирование
сети центров
здоровья

Кол-во
центров


17

44

70

75

80


Обеспечение
населения печатными
информационно-
образовательными
материалами

% к общей
числен-
ности
целевых
групп
населения

10%

50%

55%

60%

65%

70%


Выпуск и прокат на телевидении и радио видео-,
аудиоматериалов
по аспектам
формирования
здорового образа
жизни и
профилактики
заболеваний на
республиканских
и региональных
каналах

коли-
чество
выходов


4200

4500

4750

4900

5150


Показатели
конечного
результата

Общая смертность

на 1000
населе-
ния

8,97

9,01

8,9

8,9

8,14

7,91


Смертность от
болезней системы
кровообращения

на 100
тыс. нас.

416,4

403,99

401,3

395,2

374,8

364,4


Распространен-
ность
употребления
табака среди
населения

%

27,0

27,0

27,0

26,8

19,5

18,8


Распространен-
ность
злоупотребления
алкоголем среди
населения

%

16,9

16,8

16,6

16,4

15

14,5


Смертность от
онкологических
заболеваний

на 100
тыс.нас.

111,76

108,93

106,5

102,8

99,5

96,2


Показатели
качества

Увеличение
уровня
информирован-
ности целевых
групп населения
в вопросах
сохранения
и укрепления
здоровья

% (1 раз
в год)

84%

86%

88%

89%

90%

91%


Готовность
населения
вести здоровый
образ жизни

% (1 раз в 3
года)


59%



62%



Показатели
эффективности

Уровень
потребления
стационарной
помощи
в рамках системы
финансирования
из средств
республиканского
бюджета

число
койко-
дней на
1000 нас.

1522,6

1460

1416

1372

1328

1250


Средняя стоимость
разработки
видеоролика

тыс.тенге



2 199 000





Средняя стоимость
разработки
аудиоролика

тенге



306 430





Средняя
стоимость
проката одного
видеоролика на
телевидении

тенге



235 000





Средняя стоимость
проката одного
аудиоролика на
радио

тенге



47 000





Средняя
стоимость
скрининга одного
человека на
раннее выявление
болезней системы
кровообращения

тенге



120

236

252,5

270,2


Средняя
стоимость
скрининга одного
человека на
раннее выявление
сахарного
диабета

тенге



100

84

89,9

96,2


Средняя стоимость
скрининга одного
ребенка на
выявление
вирусного гепатита

тыс. тенге



25,4

3,9

4,3

4,6


Средняя
стоимость
скрининга одного
взрослого на
выявление
вирусного
гепатита

тыс. тенге




6,0

6,7

7,1



Средняя
стоимость
оказания
ортодонтической
помощи на
амбулаторном
уровне одному
ребенку с
врожденной
патологией
челюстно-лицевой
области с
использованием
аппарата для
устранения
зубочелюстных
аномалий

тыс. тенге



21,4

21,4

21,4

21,4


объем бюджетных расходов по
подпрограмме

тыс.тг.

15 440 313

13 882 136

23 482 001

49 098 929

52 980 925

55 698 891


подпрог-
рамма

101 «Закуп лекарственных средств, вакцин и других
иммунобиологических препаратов»

наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
получателей
вакцин

ед.

6 373 967

4 658 065

4 569 954 

4 825 244

4 907 193

4 949 886


Обеспечение
противотуберку-
лезными
препаратами

чел.

37 118

36 220

30 330

31270

29221

28025


Обеспечение
противодиабети-
ческими
препаратами

чел.

37163

41 123

41481

47 137

51012

51 052


Обеспечение
взрослых
онкогематологи-
ческих больных
химиопрепаратами

чел.

1680

1730

1451

2313

2517

2551


Обеспечение
тромболитическими
препаратами
больных с острым
инфарктом
миокарда

чел.



5992

4793

4646

4646

4646


Обеспечение
факторами
свертывания крови
больных
гемофилией
(включая
гемофилию В)

чел.



385

387

417

435

435


Обеспечение
антианемическими
препаратами
больных с
хронической
почечной
недостаточностью
(с ренальной
анемией) на
додиализном
периоде

чел.





820

902

902

902



Обеспечение
больных с
аутоиммунными (в
т.ч. миастенией) и
иммунодефицитными
состояниями

чел.







278

278

278


Обеспечение
антиретровирусным
и
препаратами
(лечение ВИЧ
инфекции)

чел.

1035

1335

1620

2560

3035

3358


Обеспечение
противовирусными
препаратами
(вирусные
гепатиты В и С)
детей (с 3-х до
18 лет)

чел.



568

386

272

272

272


Обеспечение
противовирусными
препаратами
(вирусные
гепатиты В и С)
-взрослые

чел.







1082

1082

1082


Охват вакцинацией
детей до 18 лет

%

95

96,1

95,5

96

96

96


показатели
конечного
результата

Снижение
смертности от
ишемической
болезни сердца
(среднереспу-
бликанский
показатель)

на 100
тыс. нас.

420,7

119,04

116,0

114,7

113,1

105,7


Снижение
смертности от
туберкулеза

на 100
тыс.нас.

12,9

10,6

10,4

10,1

9,7

9,4


Снижение
смертности
от онкологических
заболеваний

на 100
тыс.нас.

111,76

108,93

106,5

102,8

99,5

96,2


Снижение
заболеваемости
туберкулезом

на 100
тыс. нас.

105,3

95,3

95,0

94,6

87,0

84,4


Снижение
заболеваемости
острым вирусным
гепатитом А

на 100
тыс. нас.

31,6

40,2

40,0

39,8

39,6

39,4


Снижение
заболеваемости
острым вирусным
гепатитом В

на 100
тыс. нас.

3,2

4,2

4,0

3,9

3,8

3,6


Выживаемость
ВИЧ-
инфицированных
пациентов
(Процент
пациентов на
антиретровирусной
терапии,
продолжающих
лечение)

%

67

70

70

72

73

74


Удержание
показателя
заболеваемостью
корью

на 100
тыс. нас.

0,13

0,2

1,0

1,0

1,0

1,0


показатели
эффективности

Средние затраты
на обеспечение
противотуберку-
лезными
препаратами
одного больного

тыс.тг.

41,4

39,5

46,1

68,3

78,2

89,5


Средние затраты
на обеспечение
противодиабети-
ческими
препаратами
одного больного

тыс.тг.

72,7

69,94

68,8

83,8

82,9

88,6


Средние затраты
на обеспечение
одного взрослого
онкогематоло-
гического
больного
химиопрепаратами

тыс.тг.





1329,0

1401

1377,4

1454,2


Средние затраты
на обеспечение
тромболитическими
препаратами
одного больного с
острым инфарктом
миокарда

тыс.тг.


102,5

187,8

273,2

292,3

312,8


Средние затраты
на обеспечение
факторами
свертывания крови
одного взрослого
больного
гемофилией
(включая
гемофилию В)

тыс.тг.

-

9439,05

9385,0

8728

8952,2

9578,8


Средние затраты
на обеспечение
антианемическими
препаратами
одного больного с
хронической
почечной
недостаточностью
(с ренальной
анемией) на
додиализном
периоде

тыс.тг.





506,4

625,2

669,0

715,8


Средние затраты
на обеспечение
препаратами
одного больного
миастенией
(матазан,
вазанитин,
октагам)

тыс.тг.





2 564,0

2507,0

2682,5

2870,3


Средние затраты
на обеспечение
одного больного
ребенка
антиретрови-
русными
препаратами
(лечение ВИЧ
инфекции)

тыс.тг.





617,1

660,3

706,5

756


Средние затраты
на обеспечение
одного взрослого
больного
антиретро-
вирусными
препаратами
(лечение ВИЧ
инфекции)

тыс.тг.





594,4

636,0

680,5

728,14


Средние затраты
на обеспечение
одного больного
ребенка
противовирусными
препаратами
(вирусные
гепатиты В и С)
(с 3-х до 18 лет)

тыс.тг.


1 547,8

1678,0

2191,2

2344,5

2508,6


Средние затраты
на обеспечение
одного взрослого
больного
противовирусными
препаратами
(вирусные
гепатиты В и С)

тыс.тг.



2 805,1

2535,4

2712,8

2902,7


Средние затраты
на вакцины на 1
прививаемого

тенге

1380

1967

1 380,7

1833

2299

2748


объем бюджетных расходов по
подпрограмме

тыс.тг.

11356 092

14 700 984

20 863 731

39 791 370

44 289 828

48 948 623


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.тг.

26 796

405

28 583 120

44 345

732

88 890 299

97270 7 53

104 647
514


Бюджетная
программа

013 «Капитальные расходы Министерства здравоохранения Республики
Казахстан»

Описание

Проведение капитального ремонта зданий территориальных органов Министерства
здравоохранения Республики Казахстан, укрепление материально-технической базы
Министерства здравоохранения Республики Казахстан; обеспечение функционирования
информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных
органов

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая / развитие

Текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество организаций,
финансируемых на
капитальный ремонт

ед.



2

1

3







Количество оснащаемых
организаций
территориальных
подразделений Комитета
оплаты медицинских услуг
МЗ РК

ед.

16

16

16

16

16

16



Количество оснащаемых
организаций
территориальных
подразделений Комитета
контроля медицинской и
фармацевтической
деятельности МЗ РК

ед.

16

16

16

16

16

16



Количество оснащаемых
организаций
территориальных
подразделений Комитета
государственного
санитарно-
эпидемиологического
надзора МЗ РК

ед.

12

25

32

28

24

21



показатели
конечного
результата

Обеспеченность
сотрудников Министерства
здравоохранения
компьютерами,
оргтехникой, офисной
мебелью и помещениями
для стабильной работы

%

100

100

100

100

100

100



показатели качества

Удельный вес работ,
проведенных согласно
строительным нормам и
правилам

%



100

100

100

100

100



Своевременное завершение
запланированного объема
работ по капитальному
ремонту в зданиях,
помещениях и сооружениях
(в т.ч. отдельных
компонентов)

ед.



2

1

3







показатели
эффективности

Средняя стоимость затрат
на капитальный ремонт
зданий, помещений и
сооружений (в т.ч.
отдельных компонентов)

млн.
тенге



23,5

13,3

20,6







Средняя стоимость
материально-технического
оснащения одной
организации
территориального
подразделения Комитета
оплаты медицинских услуг
МЗ РК

тыс.
тенге

5 822,9

3 519,5

1 314,0

537,5

580,9

682,2



Средняя стоимость
материально-технического
оснащения одной
организации
территориального
подразделения Комитета
контроля медицинской и
фармацевтической
деятельности МЗ РК

тыс.
тенге



1 427,2

8 462,2

8159,9

596,1

762,2



Средняя стоимость
материально-технического
оснащения одной
организации
территориального
подразделения Комитета
государственного
санитарно-
эпидемиологического
надзора М ЗРК

тыс.
тенге

1 685,9

2 082,9

1 774,1

4455,3

6530,6

7320,4



объем бюджетных расходов по программе

тыс.
тенге

112 655

127 042

188 822

332 885

183 138

189 495



Бюджетная
программа

014 «Повышение квалификации и переподготовка кадров
государственных организаций здравоохранения»

Описание

Повышение профессионального уровня кадров государственных организаций
здравоохранения, углубление их профессиональных знаний и навыков в
соответствии с современными требованиями практического здравоохранения

вид
бюджетной
программы
 

 
 
 

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
специалистов,
направленных на
повышение квалификаций
и переподготовку за
рубеж

чел.

209

229

137

46

46

46



Количество
специалистов,
направленных на
повышение квалификации
и переподготовку
внутри страны

чел

14 242

13 700

33 333

17 026

17 026

17 026



Количество
привлеченных
специалистов из-за
рубежа

чел.

42

84

35

44

44

44



показатели
конечного
результата

Доля врачей,
повысивших
квалификацию внутри
страны и за рубежом от
общего числа врачей
государственных
организаций
здравоохранения (не
менее)

%

18,7

19,0

20

20

20

20



показатели эффективности

Средняя стоимость
повышения квалификации
и переподготовки 1
специалиста за рубежом

тыс.
тг.

1694,6

1447,8

1377,9

1845,0

1833,4

1849,2



Средняя стоимость
повышения квалификации
и переподготовки 1
специалиста внутри
страны

тыс.
тг.

43,42

53,9

60,14

67,5

68,2

69,3



Средняя стоимость
привлечения 1
специалиста из-за
рубежа

тыс.
тг.

3289,6

3959,3

7650,5

8193,4

8200,6

8208,2



объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

1098 872

1 179 386

2 461 291

1 594 214

1606 922

1625 437


Бюджетная
программа

016 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»

Описание

Формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции объектов
республиканского уровня соответствующей международным стандартам, создание
условий для населения по оказанию высококвалифицированной медицинской
помощи

вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развития

наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Показатели
прямого
результата

Кол-во финансируемых
проектов
здравоохранения, в
том числе
проектируемых

шт

12

7

7

4

2

2



Показатели
конечного
результата

Кол-во завершенных
проектов
здравоохранения, в
том числе
проектируемых

шт

5



5

2







Показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость
одного завершенного
объекта
строительства

млн.
тенге

7 783,6



7927,9

7642,5







Средняя стоимость
завершения одного
объекта
проектирования

млн.
тенге

223



104,5

141,1







объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тенге

8 041 344,7

15 740 877,4

2 876 239

2 449 502

4 912 000

7 137 462



Бюджетная
программа

017 «Услуги по судебно-медицинской экспертизе»

Описание

Обеспечение прав и законных интересов лиц, являющихся участниками
уголовного, административного или гражданского процессов, предусмотренных
уголовным, гражданским процессуальным законодательством, мотивированным
определением суда, проведение судебно-медицинской экспертизы

вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная
 
 
 
 

текущая/
развитие

текущая
 
 
 
 

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
судебно-медицинских
экспертиз

ед.

228 400

196 639

180 680

180 680

180 680

180 680



показатели
конечного
результата

Доля комиссионных
экспертиз

ед.

1 120

1073

1 040

1 000

1 000

950



показатели
качества

Снижение доли повторных
комиссионных экспертиз

%

8,9

8,3

8

7,8

7,6

7,4



показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость одной
судебно-медицинской
экспертизы

тенге

6 175

8 275

10 658

11 880

12 009

12 166



объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

1 410 335

1 627 092

1 925 727

2 146 492

2 169 897

2 198 191



Бюджетная
программа

018 «Услуги по хранению ценностей исторического наследия в области
здравоохранения»

Описание

Обеспечение сохранности историко-культурных ценностей в области
отечественной медицины, осуществление культурно-просветительской
деятельности, обеспечение доступа заинтересованных лиц к изучению
историко-культурных ценностей отечественной медицины

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество единиц,
подлежащих хранению

ед.

54 763

54 763

55 774

55 800

55 850

55 900



Ориентировочное
количество проводимых
выставок

ед.

62

66

70

70

70

70



показатели
конечного
результата

Ориентировочное
количество посещений в
музей

ед.

3 000

3 500

3 400

3 400

3 400

3 400



показатели
эффектив-
ности

Средние расходы на одного
посетителя

тенге

2417

2424

2693

2980

3114

3241



объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

7 250

7 756

9 156

10 132

10 588

11 020



Бюджетная
программа

019 «Создание информационных систем здравоохранения»

Описание

Создание информационной структуры здравоохранения Республики Казахстан,
обеспечивающей предоставление равных возможностей в получении качественной
медицинской помощи населением Республики Казахстан, рациональное
использование ресурсов здравоохранения, повышение уровня управления отрасли;
развитие информационных систем здравоохранения, обеспечивающих организацию
единой системы сбора, хранения и анализа информации, рационализацию схем и
сокращение сроков передачи информации, обеспечение оперативного доступа к
информации; внедрение и обучение пользователей информационных систем
здравоохранения

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
созданных
рабочих мест
Единой
информационной
системы
здравоохранения
Республики
Казахстан

шт.







7 719

11967

6 378



Количество
организаций
здравоохранения,
обеспеченных
информационным
сопровождением
ЕНСЗ

ед.







1064

1 064

1064



Доля
казахстанского
содержания в
ИТ-услугах

%



38

50

65

80


Доля
казахстанского
содержания в
ИКТ оборудовании

%



5

8

11

15


Доля
казахстанского
содержания в
программном
обеспечении

%





5

7

8

10



показатели
конечного
результата

Количество
реализованных в
ЕИСЗ электронных
услуг
здравоохранения

ед.







8

9

9



Количество
обращений
населения за
электронными
услугами
здравоохранения

ед.



1 200

1200

1 500

2 500

2500



показатели
эффективности

Средние расходы
на приобретение
компьютерного
оборудования на
одно рабочее
место

тыс.
тг.







171,8

171,8

171,8



объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

594 938,5

521 815

2 296 361

1 685 413

3 002 944

3 065 503



Бюджетная
программа

020 «Услуги по обеспечению доступа к информации в библиотеках
республиканского значения»

Описание

Повышение интеллектуального уровня населения путем расширения доступа к
информации в области здравоохранения, сохранение и расширение библиотечного
фонда, библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание населения

вид бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Ориентировочный
библиотечный фонд

ед.

348 538

350 193

351 742

353 283

354 823

356 393



Ориентировочное
пополнение книжного
фонда

ед.

1 520

1549

1 140

1 140

1200

1250



показатели
конечного
результата

Показатель посещаемости
библиотеки читателями
(число посещений/число
читателей)

ед.

12,5

12,5

12,7

12,8

12,8

12,9



показатели
эффективности

Средние расходы на
одного читателя (объем
бюджетных расходов по
программе/количество
посещений)

тенге

201,8

257,9

284,8

312,4

323,5

334,9



объем бюджетых расходов по
программе

тыс.
тг.

9 183

11 826

13 156

14 556

15 141

15 776



   
 

Бюджетная
программа

021 «Капитальные расходы государственных организаций
здравоохранения на республиканском уровне»

Описание

Проведение капитального ремонта помещений (зданий, сооружений) и получение
государственной экспертизы, и материально-техническое оснащение
государственных организаций здравоохранения на республиканском уровне с
целью создания условий для повышения качества оказания медицинских услуг

вид
бюджетной
программы
 

в
зависимости
от
содержания

осуществление капитальных расходов

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы
 

ед.
изм.
 

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата
 

Количество
организаций,
финансируемых на
капитальный ремонт

ед.

15

19

17

12

3

2


Количество оснащаемых
организаций

ед.

69

48

31

55

46

39


показатели
конечного
результата

Своевременное
завершение
запланированного
объема работ по
капитальному ремонту в
зданиях, помещениях и
сооружениях (в т.ч.
отдельных компонентов)

ед.

16

25

20

12

3

2


Показатели
качества

Согласно строительным
нормам и правилам

%

100

100

100

100

100

100


показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость
затрат на капитальный
ремонт зданий,
помещений и сооружений
(в т.ч. отдельных
компонентов)

млн.
тенге

32,7

31,6

34,2

41,7

22,4

40


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

3 022 222

3 631 617

6 618 986

3 149 431

2 560 568

1 494 706


Бюджетная
программа

023 «Развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении аульной
(сельской) местности»

Описание

Улучшение диагностических и лечебных возможностей сельских медицинских
учреждений, обеспечение доступа сельских жителей Казахстана к
консультативно-диагностической медицинской помощи за счет создания и
расширения Национальной сети телемедицины

вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
функционирующих узлов
Национальной
телемедицинской сети

ед.

154

180

183





показатели
конечного
результата

Количество проведенных
телемедицинских
консультаций

ед.

10 611

10 283

10 500





показатели
эффектив-
ности

средние расходы на
создание и
функционирование 1-го
узла Национальной
телемедицинской сети

тыс.
тенге

10 255,2

3 885,4

3 205,2





средние расходы на
проведение 1-ой
телемедицинской
консультации

тыс.
тенге

148,8

68,0

31,0





объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

1 579 308

699 367

586 557





Бюджетная
программа

024 «Капитальные расходы государственных организаций образования
системы здравоохранения»

Описание

Проведение капитального ремонта помещений (зданий, сооружений), разработка
проектно-сметной документации и получение государственной экспертизы,
улучшение материально-технического оснащения медицинских вузов с целью
создания условий для повышения качества преподавания, дооснащение
современным лабораторным и медицинским оборудованиями учебно-клинических
центров путем перечисления капитальных трансфертов

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество оснащаемых
организаций

ед.

0

6

6

5

5

5


Количество финансируемых
организаций образования
на капитальный ремонт

ед.

5

4

5

4

3

1


показатели
конечного
результата

Своевременное завершение
запланированного объема
работ по капитальному
ремонту в зданиях,
помещениях и сооружениях
(в т.ч. отдельных
компонентов)

ед.

6

7

9

8

6

1


Показатели
качества

Согласно строительным
нормам и правилам

%

100

100

100

100

100

100


показатели
эффективности

Средняя стоимость затрат
на капитальный ремонт
зданий, помещений и
сооружений (в т.ч.
отдельных компонентов)

млн.
тенге

62,7

57,2

56,2

35,2

28,7

36,6


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

376 762

568 976

755 690

1625 858

285 385

157 086


Бюджетная
программа

026 «Строительство и реконструкция объектов образования»

Описание

Формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции объектов
образования для создания и улучшения условий для подготовки специалистов в
отрасли здравоохранения.

вид бюджетной программы

в
зависимости
от содержания


осуществление бюджетных инвестиций

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная
 

текущая/
развитие

развитие

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Показатели
прямого
результата

Кол-во строящихся
объектов медицинского
образования, в том
числе проектируемых

шт.

2

1

4

3

3

3


Показатели
конечного
результата

Кол-во завершенных
объектов медицинского
образования, в том
числе проектируемых

шт.

1


4



3


Показатели
эффективности

Средняя стоимость
одного завершенного
объекта реконструкции
или строительства

млн.
тенге

2 902,0


187,2



1 500


Средняя стоимость
завершения одного
объекта проектирования

млн.
тенге



100





объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тенге

154 634,3

25 316,7

306 081

1 500 000

1 500 000

1 500 000


Бюджетная
программа

029 «Реформирование системы здравоохранения»

Описание

Модернизация системы финансирования и управления здравоохранением, повышение
качества предоставляемой медицинской помощи, реформирование медицинского,
фармацевтического образования и медицинской науки, развитие информационной
системы здравоохранения, улучшение качества и доступности лекарственного
обеспечения, обеспечение безопасности пищевой продукции в рамках вступления
Казахстана во Всемирную торговую организацию

вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развития

наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Показатели
прямого
результата

Привлечение
консалтинговых
компаний для
передачи
технологий на
основе
партнерского
взаимодействия

ед.


10

12





Обеспечение
деятельности
по
аккредитации
организаций
здравоохра-
нения

ед.

1

1

1

1

1



Обеспечение
деятельности
центра
стандартизации
по разработке
и внедрению
клинических
протоколов/
руководств,
внедрению ОМТ

ед.

1

1

1

1

1



Создание
Лекарственного
информацион-
ного центра и
16 филиалов

ед.

1

5

13

17




Оснащение
учебно-
медицинских
клинических
центров

ед.




5




Обеспечение
Центра
информатизации
здравоохра-
нения

ед.

1

1

1

1

1



Обеспечение
комиссии
Кодекс
Алиментариус

ед.


1

1

1

1



Показатели
конечного
результата

Количество
организаций
здравоохра-
нения
аккредитован-
ных по новым
международным
стандартам

ед.



5

15




Количество
разработанных
клинических
протоколов на
основе
доказательной
медицины

ед.



60

40




Оснащение
информационно-
техническим
оборудованием
ЕИСЗ трех
областей
(Акмолинская,
Карагандин-
ская,
Восточно-
Казахстанская)

обл


1
(Акмолин-
ская)


2
(Кара-
гандин-
ская,
ВКО)




Количество
врачей
аттестованных
/переаттесто-
ванных в
соответствии с
новыми
разработанными
правилами по
лицензирова-
нию,
основанными на
международных
стандартах

Кол-
во
вра-
чей



500

500

500



Увеличение
числа
объектов,
осуществляющих
отпуск
лекарственных
средств в
рамках ГОБМП в
сельских
населенных
пунктах (через
аптечные
организации,
организации
ПМСП)

ед.


3015

3050

3100

3200



Показатели качества

Практическое
применение 60
процентов
вновь
разработанных
клинических
протоколов




30

60




Получение
отзывов о
среднем или
высоком уровне
удовлетворен-
ности от 75
процентов
медицинских
работников,
пользующихся
ЕИСЗ

%



40

75




Уровень
удовлетворен-
ности
населения
качеством
медицинских
услуг

%

70

75

80

85

85



подпрог-
рамма

004 «За счет внешних займов»

объем бюджетных
расходов по
подпрограмме

тыс.
тг.

399 115

2 457 617

1 236 443

1 712 386

843 041

0


подпрограмма

016 «За счет софинансирования внешних займов из
республиканского бюджета»

объем бюджетных
расходов по
подпрограмме

тыс.
тг.

941 840

1 028 475

1 307 803

9 076 990

4 029 984

0


объем бюджетных
расходов по программе

тыс.
тг.

1 340 955

3 486 092

2 544 246

10 789 376

4 873 025

0


Бюджетная
программа

031 «Внедрение международных стандартов в области больничного
управления»

Описание

Внедрение международных стандартов в области больничного управления в
целях создания «Госпиталя будущего» на территории медицинского кластера в
городе Астане

вид бюджетной программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
образовательных программ
за рубежом

ед.

7

7

8





Количество актов
внедрения передовых
методов диагностики,
лечения и профилактики

ед.

4

7

3





Количество
мастер-классов с
участием приглашенных
зарубежных специалистов

ед.

4

13

10





Число специалистов,
обучающихся по программе
МВА в области
больничного
администрирования

чел.

20

35

28

40

40

40


Количество клиник
Холдинга прошедших
первичную оценку в
рамках международной
аккредитации JCI

ед.





1

4






Количество клиник
Холдинга прошедших
тестовую аккредитацию

ед.







1

4




Количество клиник
Холдинга получивших
международную
аккредитацию JCI

ед.









1

4


Рекомендации по
совершенствованию
национальной системы
транспортировки
(санитарной авиации)
пациентов

ед.





1








Информация по поставкам
медицинской техники
организациям
здравоохранения

ед.





2

2

2

2


показатели
конечного
результата

Предпроектное
исследование проекта
«Госпиталь будущего»

ед.





1





Управление иностранной
компанией Национальным
научным центром
материнства и детства
Холдинга

ед.

1

1

1





Внедрение информационной
системы по техническому
обслуживанию
медицинского
оборудования

ед.



1







показатели
качества

Уровень
удовлетворенности
пациентов

%

60

70

75

75

80

80


показатели
эффективности

Средний размер стипендии
магистрантов МВА

тенге

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг

730 965

974 873

1 480 603

452 434

461 913

447 739


Бюджетная
программа

036 «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,
за исключением направлений, финансируемых на местном уровне»

Описание

Оказание специализированной, высокоспециализированной,
консультативно-диагностической помощи; оказание реабилитационной и
восстановительной помощи взрослым и детям; развитие санитарной авиации;
внедрение эффективных методов диагностики, лечения, реабилитации в области
охраны здоровья граждан, профилактики заболеваний и формирования здорового
образа жизни, направление граждан республики на лечение за пределами страны;
реализация конституционного права на свободный выбор пациентом врача и
медицинской организации, выравнивание тарифов по регионам на оказание
медицинской помощи, внедрение рыночных отношений в сфере здравоохранения,
обеспечение прозрачности оказания медицинских услуг, улучшение основных
показателей здравоохранения.

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг, выполнение обязательств
государства

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество медицинской
помощи, оказанной в форме
стационарной и
стационарозамещающей
помощи в рамках ГОБМП в
организациях
здравоохранения, вошедших
в систему финансирования
из средств
республиканского бюджета

чел.


3 204 504

3 083 529

2 981 373

2 898 662

2 836 509


в том числе:









количество оказанной
стационарной медицинской
помощи в рамках ГОБМП

чел.


2 337 695

2 190 531

2 061 395

1 950 889

1 860 101


количество оказанной
стационарозамещающей
медицинской помощи в
рамках ГОБМП

чел.


866 809

892 998

919 978

947 773

976 408


Количество
высокоспециализированной
и специализированной
медицинской помощи,
оказанной в форме
консультативно-
диагностической помощи

услуги


483 961

655 717

750 000

850 000

950 000


Число циклов
экстракорпорального
оплодотворения

цикл

0

108

350

600

600

600


Количество
заготавливаемой крови в
республике

литры

172 848

172 922

180 000

185 000

190 000

193 000


показатели
конечного
результата

Общая смертность

на 1000
населения

8,97

9,01

8,9

8,9

8,14

7,91


Материнская смертность

на 100
тыс.
живорож-
денных

36,8

34,4

32,1

30,0

28,1

26,2


Младенческая смертность

на 1000
родив-
шихся
живыми

18,23

17,4

17,1

16,0

14,1

13,2


Смертность от
онкологических
заболеваний

на 100
тыс. нас.

111,76

108,93

106,5

102,8

99,5

96,2


Снижение заболеваемости
туберкулезом

на 100
тыс. нас.

105,3

95,3

95,0

94,6

87,0

84,4


Удельный вес
безвозмездных донаций

%

65

70

75

80

85

85


Уменьшение количества
направленных граждан на
лечение за рубеж

чел.

80

41

45

40

35

30


Увеличение количества
больных, получивших
высокоспециализированную
медицинскую помощь на
региональном уровне

коли-
чество
больных

814

3 519

14 499

15 000

16 000

17 000


показатели
эффектив-
ности

Увеличение оборота койки

коли-
чество
больных,
«обслу-
живаемых»
одной
койкой в
год


30,2

30,5

31

31,5

32


Средняя стоимость
лечения 1 больного за
рубежом

тыс.
тенге

4 923

7 809

7 974,5

9386,8

11517,1

14421,9


Средняя стоимость
оказания медицинской
помощи одному больному в
рамках ГОБМП в
республиканской
организации
здравоохранения

тенге

251 084

279 117

289 729

300 744

312 177

324 045


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

23 117 583

164 693 101

206 364 857

210 618 374

225 182 507

233 343 785


Бюджетная
программа

038 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение медицинских
организаций здравоохранения на местном уровне»

Описание

Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам областей,
городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение медицинских
организаций здравоохранения на местном уровне

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
оснащаемых
организаций

ед.



1713

457

54

19


Количество
приобретаемого
медицинского
оборудования

ед.

1081

1516

4224

1021

60

30


Количество
приобретаемых
передвижных
медицинских
комплексов

ед.


14

36





показатели
конечного
результата

Уровень
оснащенности
медицинских
организаций

%

65

67

68

70

71

75


показатели
эффективности

Средняя стоимость
одного
передвижного
медицинского
комплекса

тыс. тенге



86 000,0

86 000,0









Средняя стоимость
оснащения одной
организации

тыс. тенге





10 242,4

179 510,6

87 869,3

271 783,2



объем бюджетных расходов по
программе

тыс.тг.

9 224 678

14 873 103

17 545 309

10 485 164

4 826 262

4 566 275



Бюджетная
программа

062 «Увеличение уставных капиталов акционерных обществ Министерства
здравоохранения Республики Казахстан»

Описание

Эффективное управление акционерными обществами, находящимися в ведении
Министерства здравоохранения, в целях обеспечения устойчивого развития
системы здравоохранения, совершенствования инфраструктуры

вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

наименование показателей бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество акционерных
обществ, увеличивающих
уставной капитал

ед.


1

2

2

1



Количество
приобретаемых акций

ед.


53 097

1 006 080

389 541

369 741



показатели
конечного
результата

Количество размещаемых
акций

ед.


53 097

1 006 080

389 541

369 741



показатели эффективности

Средняя стоимость
одной акции

тенге



1000

1000

1000

1000





объем бюджетных расходов по
программе

тыс.тг.

4 186 296

53 097

1006 080

389 541

369 741





Бюджетная
программа

103 «Межсекторальное и межведомственное взаимодействие по вопросам охраны
здоровья граждан»

Описание

Реализация мероприятий по межсекторальному и межведомственному взаимодействию по
вопросам охраны здоровья граждан в рамках Государственной программы развития
здравоохранения «Саламатты Казахстан» на 2011-2015 годы

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

распределяемая

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Повышение потенциала
НПО, работающих по
вопросам ВИЧ/СПИДа,
укрепление
взаимодействия между
государственными и
неправительственными
организациями

кол-во
гос.соц.
заказа



4

4

4

4


показатели
конечного
результата

Ожидаемая
продолжительность жизни

лет

68,33

68,41

68,7

69,2

69,5

69,8


Общая смертность

на 1000
населения

8,97

9,01

8,9

8,9

8,14

7,91


Снижение
распространенности
злоупотребления
алкоголем среди
населения

%

16,9

16,8

16,6

16,4

16,2

16,0


Удержание
распространенности
ВИЧ-инфекции в
возрастной группе 15-49
лет

%

0,2

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6


объем бюджетных расходов по программе

тыс.тг.



15 854 413

21 588 375

4 905 635

1797 407


Бюджетная
программа

104 «Борьба с наркоманией и наркобизнесом»

Описание

Внедрение компьютерных программ психологического тестирования рисков
вовлечения в зависимость от ПАВ и повышение эффективности первичной
профилактики распространения наркозависимости среди наиболее уязвимых групп
населения РК - детей, подростков, молодежи

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество средне-
образовательных учебных
заведений оснащенных
компьютерными
программами

Ед.

75

162

948

935

970

1000


Количество разработанных
и внедренных в
учреждениях образования
профилактических
антиалкогольных и
антинаркотических
программ

Ед.

0

0

2

2

2

2


Количество обученных
специалистов
компьютерной программе
психологического
тестирования на предмет
риска вовлечения в
зависимость от
психоактивных веществ

чел.

90

162

347

75

109

113


показатели
конечного
результата

Охват групп повышенного
риска по профилю
вовлечения
в зависимость от
психоактивных веществ
эффективными
коррекционными мероприятиями

%

5

10

30

45

60

75


показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость
внедренных программ

тыс. тенге

30,1

30,1

30,1

30,1

30,1

30,1


объем бюджетных расходов по
программе

тыс. тенге


6000

38 265

39 934

42 866

44 500


7.2. Свод бюджетных программ


Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

Всего бюджетных
расходов:

тыс.тг.

358 626 526

394 541 460

441 335 428

443 680 871

430 033 013

Текущие бюджетные
программы

тыс.тг.

247 212 162

338 423 590

391 030 945

391 564 352

405 743 778

Бюджетные программы
развития

тыс.тг.

111 414 664

56 117 870

50 304 483

52 116 519

24 289 235