Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2011 года № 183 «О Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 21, ст. 269) следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы (далее – Стратегический план), утвержденном указанным постановлением:
в разделе 2. «Анализ текущей ситуации и тенденции развития здравоохранения»:
заголовок подраздела 1 изложить в следующей редакции:
1. «Укрепление здоровья граждан и снижение уровня смертности. Основные параметры развития здравоохранения»;
часть восемнадцатую подраздела 2 изложить в следующей редакции:
«В рамках внедрения ЕНСЗ Министерством внедрена новая модель финансирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП), ориентированная на конечный результат и оплату за фактические расходы за лечение каждого конкретного заболевания, оплату на основе контроля качества, прозрачность оплаты медицинских услуг, а также внедрен свободный выбор пациентом врача и медицинской организации»;
подраздел 3.1. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов» раздела 3. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в разделе 4. «Развитие функциональных возможностей»:
в графах «Мероприятия, реализуемые МЗ по развитию функциональных возможностей» и «Период реализации»:
дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«
1-1. Разработка стандартов и регламентов государственных |
2012 год |
»;
пункт 11 изложить в следующей редакции
«
11. Перевод в электронный формат государственных услуг: |
2013 |
»;
раздел 7. «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2011 года № 1744
3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегическое направление 1. Укрепление здоровья граждан и снижение уровня смертности
Цель 1.1. Эффективная система профилактики, лечения и реабилитации заболеваний
Коды бюджетной программы, направленной на достижение цели: 001, 005, 006, 008, 009, 010, 016, 021, 036, 038, 062, 103, 104
№ |
Целевой индикатор |
Источник |
Еди- |
отчетный |
план |
Плановый период |
||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
||||
1 |
Позиция ГИК по |
данные ВЭФ |
позиция |
108 |
106 |
96 |
96 |
95 |
95 |
95 |
2 |
Позиция ГИК по |
данные ВЭФ |
позиция |
87 |
93 |
90 |
90 |
79 |
74 |
73 |
3 |
Позиция ГИК по |
данные ВЭФ |
позиция |
94 |
103 |
101 |
86 |
86 |
85 |
85 |
4 |
Среднесрочное |
данные ВЭФ |
позиция |
111 |
104 |
102 |
90 |
90 |
89 |
89 |
5 |
Позиция ГИК по |
данные ВЭФ |
позиция |
23 |
22 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
6 |
Среднесрочное |
данные ВЭФ |
позиция |
95 |
86 |
86 |
80 |
80 |
79 |
79 |
7 |
Прозрачность |
данные ВЭФ |
позиция |
75 |
53 |
46 |
44 |
43 |
42 |
|
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
||||||||||
8 |
Ожидаемая |
АС |
лет |
68,33 |
68,41 |
68,7 |
69,2 |
69,5 |
69,8 |
70,1 |
9 |
Снижение общей |
АС |
на |
8,97 |
9,01 |
8,9 |
8,9 |
8,14 |
7,91 |
7,62 |
10 |
Снижение |
МЗ |
% |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
26,8 |
19,5 |
18,8 |
18,2 |
11 |
Снижение |
МЗ |
% |
16,9 |
16,8 |
16,6 |
16,4 |
15 |
14,5 |
14 |
12 |
Обеспечение охвата |
МЗ |
% от |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
13 |
Размещение |
МЗ |
коли- |
110 |
110 |
120 |
125 |
125 |
||
14 |
Доля проектов, |
МЗ |
% |
0 |
0 |
3 |
5 |
7 |
8 |
9 |
15 |
Увеличение |
данные МИО |
% |
25 |
26 |
27 |
35 |
40 |
45 |
50 |
16 |
Увеличение уровня |
МЗ |
% |
10 |
12 |
16 |
20 |
24 |
28 |
30 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: |
||||||||||
17 |
Разработка и внедрение Национальной скрининговой программы |
X |
||||||||
18 |
Внедрение и проведение мониторинга реализации Национальной |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
19 |
Проведение информационно-разъяснительной работы по |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
20 |
Мониторинг приведения сети организаций ЗОЖ в соответствие |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
21 |
Обеспечение населения печатными |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
22 |
Активизация работы по привлечению НПО, предоставляющих |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
23 |
Охват молодежи пропагандой здорового образа жизни через |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
24 |
Проведение социологического исследования по оценке |
X |
X |
X |
||||||
25 |
Совершенствование нормативной правовой базы, |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
26 |
Укрепление материально-технической базы объектов ПМСП |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
27 |
Внедрение и развитие института социальных работников на |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
28 |
Разработка и совершенствование протоколов диагностики и |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 1.1.2. Укрепление здоровья матери и ребенка |
||||||||||
29 |
Снижение |
АС |
на 100 |
36,8 |
34,4 |
32,1 |
30,0 |
28,1 |
26,2 |
24,5 |
30 |
Снижение |
АС |
на |
18,23 |
17,4 |
17,1 |
16,0 |
14,1 |
13,2 |
12,3 |
31 |
Снижение |
МЗ |
на |
21,28 |
21,0 |
20,5 |
19,0 |
18,0 |
17,0 |
16,0 |
32 |
Индекс здоровья |
МЗ |
% |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,7 |
30,7 |
30,8 |
30,8 |
33 |
Доля беременных |
МЗ |
% |
73 |
65 |
70,1 |
72,5 |
72,7 |
73,0 |
75,0 |
34 |
Уровень |
МЗ |
на |
25,6 |
23,3 |
23,0 |
22,8 |
22,5 |
22,0 |
21,0 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: |
||||||||||
35 |
Регионализация перинатальной медицинской помощи и |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
36 |
Совершенствование материально-технической базы в |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
37 |
Каскадное обучение по безопасному материнству, эффективным |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
38 |
Расширение ГОБМП в части увеличения проведения циклов ЭКО |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
39 |
Проведение конфиденциального аудита материнской смертности |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
40 |
Проведение информационно-разъяснительной и |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 1.1.3. Совершенствование диагностики, лечения и реабилитации основных |
||||||||||
41 |
Снижение |
АС |
на 100 |
416,4 |
403,99 |
401,3 |
395,2 |
374,8 |
364,4 |
353,9 |
42 |
Снижение |
АС |
на 100 |
111,76 |
108,93 |
106,5 |
102,8 |
99,5 |
96,2 |
95,8 |
43 |
Уровень смертности |
МЗ |
на |
8,5 |
8,7 |
8,7 |
8,6 |
8,5 |
8,4 |
8,3 |
44 |
Снижение |
АС |
на 100 |
108,37 |
108,72 |
107,0 |
100,3 |
97,6 |
94,9 |
92,1 |
45 |
Снижение |
АС |
на 100 |
12,9 |
10,6 |
10,4 |
10,1 |
9,7 |
9,4 |
9,1 |
46 |
Снижение |
АС |
на 100 |
105,3 |
95,3 |
95,0 |
94,6 |
87,0 |
84,4 |
81,8 |
47 |
Удержание |
МЗ |
% |
0,2 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
48 |
Число койко-мест в |
МЗ |
коли- |
11 691 |
17 558 |
17 558 |
17 600 |
17 600 |
17 600 |
17 600 |
49 |
Снижение |
данные МИО |
% |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: |
||||||||||
50 |
Поэтапное расширение перечня гарантированного объема |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
51 |
Разработка, совершенствование и дальнейшее внедрение |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
52 |
Внесение в работу доврачебных кабинетов методов |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
53 |
Укрепление материально-технической базы организаций |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
54 |
Усиление надзора за распространением ВИЧ-инфекции |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
55 |
Обеспечить референс-лаборатории РЦ СПИД тест-системами для |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
56 |
Обеспечение доступа ВИЧ-инфицированных к антиретровирусной |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
57 |
Совершенствование материально-технической базы станций |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
58 |
Координация и мониторинг деятельности службы санитарной |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
59 |
Совершенствование службы скорой медицинской помощи и |
Х |
||||||||
60 |
Оснащение бригад скорой помощи мобильными терминалами с |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 1.1.4. Недопущение роста инфекционной заболеваемости |
||||||||||
61 |
Удержание |
АС |
на 100 |
0,13 |
0,2 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
62 |
Снижение |
АС |
на 100 |
3,2 |
4,2 |
4,0 |
3,9 |
3,8 |
3,6 |
3,4 |
63 |
Снижение |
АС |
на 100 |
31,6 |
40,2 |
40,0 |
39,8 |
39,6 |
39,4 |
39,2 |
64 |
Удержание |
АС |
на 100 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: |
||||||||||
65 |
Гармонизация нормативных правовых актов |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
66 |
Организовать на базе существующих центров сеть |
X |
X |
|||||||
67 |
Создание специализированных лабораторий по контролю за |
X |
X |
X |
X |
|||||
68 |
Разработка стандартов для лабораторий |
X |
||||||||
69 |
Внедрить в деятельность лабораторий |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
70 |
Создание Центральной лаборатории по диагностике особо |
X |
||||||||
71 |
Внедрить в деятельность организаций |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
72 |
Поэтапное внедрение вакцинации детского населения против |
X |
X |
X |
X |
X |
Цель 1.2. Совершенствование системы образования, науки и
внедрение инновационных технологий
Коды бюджетной программы, направленной на достижение цели: 002, 003, 007, 014, 018, 020, 024, 026
№ |
Целевой индикатор |
Источник |
Единица |
отчетный |
план |
Плановый период |
||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
||||
73 |
Снижение дефицита |
УЗ |
чел. |
5083 |
5474 |
4583 |
4333 |
4083 |
3833 |
3583 |
74 |
Увеличение доли |
МЗ |
% |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
75 |
Увеличение доли |
МЗ |
% |
2 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4 |
5 |
5 |
Задача 1.2.1. Развитие науки и кадровых ресурсов |
||||||||||
76 |
Количество |
МЗ |
ед. |
0 |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
77 |
Доля |
МЗ |
% |
88,0 |
89,0 |
90,0 |
91,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
78 |
Количество |
МЗ |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
79 |
Увеличение |
МЗ |
количество |
12 |
15 |
17 |
20 |
25 |
25 |
25 |
80 |
Увеличение доли |
МЗ |
% |
1 |
10 |
27 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: |
||||||||||
81 |
Проведение аккредитации медицинских организаций |
X |
X |
X |
||||||
82 |
Увеличение стоимости подготовки по медицинским и |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
83 |
Создание и оснащение Республиканских центров оценки |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
84 |
Обучение медицинских кадров за рубежом |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
85 |
Строительство 3-х студенческих общежитий по 1000 мест для |
X |
||||||||
86 |
Совершенствование нормативной правовой базы в области |
X |
X |
X |
||||||
87 |
Совершенствование Государственных общеобразовательных |
X |
||||||||
88 |
Укрепление материально-технической базы организаций |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
89 |
Увеличение финансирования научно-технических программ |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
90 |
Преобразование организаций науки в государственные |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
91 |
Создание 2 современных научных лабораторий коллективного |
X |
||||||||
92 |
Создание научных кластеров, научных консорциумов для |
X |
X |
X |
Стратегическое направление 2. Повышение эффективности системы здравоохранения
Цель 2.1. Повышение конкурентоспособности организаций здравоохранения
Коды бюджетной программы, направленной на достижение цели: 001, 013, 017, 019, 023, 029, 031
№ |
Целевой индикатор |
Источник |
Единица |
отчет- |
план |
Плановый период |
||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
||||
93 |
Уровень |
МЗ, МИО |
% |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
90 |
90 |
94 |
Лекарственное |
МЗ, |
% |
0 |
50 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
95 |
Уровень потребления |
МЗ, МИО |
число |
1522,6 |
1460 |
1416 |
1372 |
1328 |
1250 |
1172 |
96 |
Обеспеченность |
МЗ |
на 10 |
65,9 |
65,7 |
65 |
64,5 |
64 |
62 |
60 |
97 |
Удельный вес частных |
МЗ, МИО |
% |
- |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
98 |
Производство услуг |
МЗ, МТСЗН, |
ИФО в % |
106,6 |
106,6 |
106,6 |
106,7 |
106,7 |
||
Задача 2.1.1. Совершенствование управления и финансирования организаций здравоохранения |
||||||||||
99 |
Увеличение доли |
МЗ, данные МИО |
% |
35,4 |
38 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
100 |
Увеличение |
МЗ, МИО |
Коли- |
814 |
3 519 |
14 499 |
15 000 |
16 000 |
17 000 |
17 500 |
101 |
Удельный вес |
МЗ |
% |
96,4 |
96,4 |
95 |
95 |
96 |
96 |
96,1 |
102 |
Увеличение числа |
МЗ |
ед. |
3000 |
3015 |
3050 |
3100 |
3200 |
3250 |
3300 |
103 |
Доля отечественных |
МЗ |
% |
0 |
23 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
104 |
Снижение |
МЗ |
% |
30 |
30 |
|||||
105 |
Сокращение плановых |
МЗ |
в % от |
2 |
10 |
20 |
28 |
|||
106 |
Количество |
МЗ |
к-во |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
6 |
107 |
Удельный вес |
МЗ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
108 |
Уменьшение средней |
МЗ |
в % от 2011 года |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
109 |
Средняя оценка |
МЗ |
балл |
98 |
99 |
100 |
100 |
100 |
||
110 |
Доля женщин – |
МЗ |
% |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: |
||||||||||
111 |
Укрепление материально-технической базы организаций |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
112 |
Совершенствование перечня патологий, подлежащих |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
113 |
Укрепление партнерских взаимоотношений с |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
114 |
Разработка системы теоретических основ, стандартов |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
115 |
Организация научно-производственного центра |
X |
||||||||
116 |
Строительство завода по производству препаратов |
X |
X |
X |
X |
|||||
117 |
Совершенствование процедуры аккредитации в области |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
118 |
Разработка и внедрение системы внешнего мониторинга |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
119 |
Обеспечение равных прав граждан на получение ГОБМП |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
120 |
Предоставление электронных услуг здравоохранения |
X |
X |
X |
||||||
121 |
Расширение Национальной телемедицинской сети |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
122 |
Развитие формулярной системы |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
123 |
Открытие аптечных организаций, в том числе в |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
124 |
Обучение представителей центрального и местных |
X |
X |
|||||||
125 |
Обучение менеджменту здравоохранения |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
126 |
Поэтапный перевод организаций здравоохранения в |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
127 |
Создание ИТ-инфраструктуры, коммуникаций и |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
128 |
Разработка детальных инвестиционных планов развития |
X |
X |
|||||||
129 |
Проведение исследований в области совершенствования |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
130 |
Совершенствование механизмов финансирования |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
131 |
Внедрение Единой национальной системы |
Х |
Х |
Х |
||||||
132 |
Совершенствование системы добровольного |
X |
X |
X |
X |
|||||
133 |
Обеспечение равных условий при отборе кандидатов на |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Примечание * - уровень показателей зависит от деятельности местных исполнительных органов
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2011 года № 1744
Раздел 7. Бюджетные программы
Бюджетные программы
Бюджетная |
001 «Формирование государственной политики в области здравоохранения» |
|||||||||
Описание |
Содержание аппаратов Министерства, ведомств и их территориальных органов; |
|||||||||
вид |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, полномочий и |
||||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
подпрог- |
100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области |
|||||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Ориентировочное |
чел. |
46 |
9 |
||||||
Предполагаемое |
ед. |
9 |
2 |
2 |
3 |
|||||
Предполагаемое |
ед. |
0 |
109 |
16 |
35 |
30 |
||||
Количество отчетов о |
ед. |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
|||
показатели |
Обеспечение отрасли |
чел. |
46 |
46 |
28 |
120 |
150 |
100 |
||
Количество |
чел. |
65 |
50 |
140 |
70 |
60 |
50 |
|||
показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
1170,2 |
1445,8 |
||||||
Средняя стоимость |
тыс. |
18,7 |
14,4 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
под- |
103 «Проведение социологических, аналитических исследований и |
|||||||||
наименование |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Ориентировочное |
ед. |
12 |
12 |
16 |
18 |
10 |
|||
Ориентировочное |
кол-во |
17 |
17 |
17 |
17 |
|||||
показателя |
Ориентировочное |
ед. |
7 |
6 |
5 |
7 |
3 |
|||
Ориентировочное |
ед. |
5 |
6 |
11 |
11 |
7 |
||||
Ориентировочное |
ед. |
17 |
17 |
17 |
17 |
|||||
показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
6 235,5 |
22 637,5 |
14 152,1 |
14 061 |
220 38,4 |
|||
подпрог- |
104 "Обеспечение функционирования информационных систем и |
|||||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество |
ед. |
154 |
180 |
183 |
183 |
183 |
183 |
||
показатели |
Количество |
ед. |
10611 |
10 283 |
10 500 |
11000 |
11 000 |
11 000 |
||
показатели |
Средние расходы на |
тыс. |
148,8 |
68,0 |
74,5 |
51,4 |
53,5 |
55,4 |
||
объем бюджетных расходов по |
тыс.тг |
8 900 913 |
10 536 347 |
12 793 823 |
13 33 6 320 |
14 677 759 |
Бюджетная |
002 «Подготовка специалистов в организациях технического и |
|||||||||
Описание |
Обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли здравоохранения с |
|||||||||
вид |
в |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Ожидаемый прием в |
чел. |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
Среднегодовой |
чел. |
1261 |
1325 |
1370 |
1414 |
1427 |
1438 |
|||
Предполагаемый |
чел. |
964 |
1019 |
1064 |
1078 |
1093 |
1104 |
|||
показатели |
Ожидаемое количество |
чел. |
374 |
452 |
465 |
508 |
505 |
500 |
||
показатели |
Своевременная и полная |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Доля трудоустроенных |
% |
88 |
90 |
93 |
93 |
93 |
93 |
|||
показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
215,5 |
241,8 |
269,3 |
307,4 |
314,1 |
320,4 |
||
Средняя стоимость |
тыс. |
257,8 |
280,7 |
325,7 |
336 |
342,3 |
||||
Средний размер |
тенге |
7 500 |
8 906,3 |
12 188 |
12188 |
12 188 |
12 188 |
|||
Средний размер |
тенге |
1 125 |
1 335,9 |
1 828,2 |
1 828,2 |
1 828,2 |
1 828,2 |
|||
Средний размер |
тенге |
6 679,7 |
9 141 |
9 141 |
9 141 |
9141 |
||||
Средний размер |
тенге |
2 250 |
2 671,9 |
3 656,4 |
3 656,4 |
3 656,4 |
3 656,4 |
|||
Средний размер |
тенге |
17 812,5 |
24 376 |
24 376 |
24 376 |
24 376 |
||||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
363 380 |
440 048 |
558 147 |
633 128 |
662 290 |
686 |
Бюджетная |
003 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским |
|||||||||
Описание |
Обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли здравоохранения с |
|||||||||
вид |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, полномочий и |
||||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
наименованиe показателей |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Ожидаемый прием в |
чел. |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
||
Ожидаемый прием по |
чел. |
70 |
100 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|||
Ожидаемый прием по |
чел. |
10 |
20 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|||
Ожидаемый прием по |
чел. |
278 |
400 |
730 |
840 |
840 |
840 |
|||
Среднегодовой |
чел. |
18 558 |
21 847 |
25 280 |
28 145 |
29 784 |
30 631 |
|||
Среднегодовой |
чел. |
13 547 |
17 142 |
20 629 |
22 115 |
23 340 |
24 064 |
|||
Среднегодовой |
чел. |
625 |
665 |
1102 |
1852 |
2268 |
2333 |
|||
показатели |
Количество |
тыс. |
1,3 |
1,5 |
1,9 |
2,8 |
3,9 |
4,4 |
||
Обеспеченность |
% |
73 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|||
Обеспеченность |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели |
Доля трудоустроенных |
% |
90,0 |
91 |
92 |
92 |
92 |
92 |
||
Средний балл |
балл |
92,0 |
100,94 |
101,7 |
98 |
98 |
98 |
|||
показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
412,2 |
520,3 |
719,3 |
770,1 |
785,9 |
806,5 |
||
Средняя стоимость |
тыс. |
318,2 |
444,0 |
543,2 |
606,5 |
616,1 |
626,3 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
412,2 |
520,3 |
578,6 |
637,7 |
649,4 |
655,7 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
318,2 |
349,3 |
558,0 |
609 |
627,7 |
648 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
318,2 |
349,3 |
399,1 |
444,1 |
456,6 |
457,6 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
47,4 |
57,1 |
69,7 |
106,6 |
108,4 |
110,2 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
541,3 |
578,6 |
665,6 |
677,3 |
683,6 |
||||
Средняя стоимость |
тыс. |
144,9 |
166,2 |
176 |
||||||
Средняя стоимость |
тыс. |
260,9 |
303,9 |
895,7 |
996,8 |
1015, 7 |
1032,2 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
260,9 |
303,9 |
807,6 |
854,1 |
863 |
868,7 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
260,9 |
303,9 |
752,2 |
815,5 |
834,4 |
850,9 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
260,9 |
303,9 |
644,3 |
672,7 |
681,7 |
687,4 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
406,3 |
486,1 |
863,1 |
945,1 |
957,3 |
973,8 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
406,3 |
486,1 |
729,6 |
802,3 |
|||||
Средняя стоимость |
тыс. |
406,3 |
486,1 |
717,5 |
780,5 |
854,9 |
871,4 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
406,3 |
486,1 |
584,0 |
696,7 |
|||||
Средняя стоимость |
тыс. |
79,6 |
93,8 |
197 |
||||||
Средняя стоимость |
тыс. |
771,3 |
786,4 |
1 429,7 |
1 516,0 |
1 531,3 |
1547,7 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
771,3 |
786,4 |
1 410,0 |
1 445,0 |
1 460,3 |
1 476,8 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
771,3 |
786,4 |
1 269,6 |
1 302,1 |
1 307,5 |
||||
Размер стипендии |
||||||||||
студентам |
тенге |
9 375 |
9 375 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
|||
интернам |
тенге |
16 983 |
16 983 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
|||
обучающимся из |
тенге |
30 470 |
30 468 |
30 468 |
30 468 |
|||||
магистрантам, |
тенге |
27 552 |
27 552 |
44 772 |
44 772 |
44 772 |
44 772 |
|||
докторантам |
тенге |
36 699 |
36 699 |
59 635 |
59 636 |
59 636 |
59 636 |
|||
аспирантам |
тенге |
28 750 |
28 750 |
46 718 |
||||||
Размер стипендии |
||||||||||
студентам |
тенге |
9 375 |
11719 |
15 235 |
15 235 |
15 |
15 235 |
|||
интернам |
тенге |
16 983 |
21228 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
|||
обучающимся из |
тенге |
23 438 |
30 470 |
30 468 |
30 468 |
30 468 |
||||
магистрантам, |
тенге |
27 552 |
34 440 |
44 772 |
44 772 |
44 772 |
44 772 |
|||
докторантам |
тенге |
36 699 |
45 874 |
59 635 |
59 636 |
59 636 |
59 636 |
|||
аспирантам |
тенге |
28 750 |
35 938 |
46 718 |
||||||
Средний размер |
тенге |
1 406,25 |
1670 |
2 285,25 |
2 285,25 |
2 285,25 |
2 285,25 |
|||
Средний размер |
тенге |
2 812,5 |
3 339,9 |
4 570,5 |
4 570,2 |
4 570,2 |
4 570,2 |
|||
Средний размер |
тенге |
4 218,75 |
5 009,9 |
6 855,75 |
6 855,3 |
6 855,3 |
6 855,3 |
|||
Средний размер |
тенге |
9 375 |
11 133 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
|||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
8 610 259 |
11 815 647 |
17 541 151 |
22 932 339 |
25 93 2 935 |
27 857 932 |
Бюджетная |
005 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, |
|||||||||
Описание |
Финансовая поддержка местных бюджетов для осуществления строительства |
|||||||||
вид |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
развитие |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество финансируемых |
шт |
83 |
82 |
44 |
31 |
24 |
5 |
||
в том числе |
5 |
5 |
5 |
9 |
1 |
|||||
показатели |
Количество завершенных |
шт |
18 |
54 |
25 |
18 |
16 |
3 |
||
в том числе в рамках |
11 |
33 |
9 |
3 |
10 |
2 |
||||
в том числе в рамках 350 |
6 |
2 |
1 |
|||||||
в том числе |
3 |
4 |
3 |
8 |
1 |
|||||
показатели |
Средняя стоимость одного |
млн. |
2 491 |
2 931,3 |
6 517,8 |
4 402,4 |
5 688,3 |
4 784,2 |
||
Средняя стоимость одного |
млн. |
1 051,5 |
1 085,2 |
667,7 |
903,1 |
1 754,7 |
1 034,8 |
|||
Средняя стоимость одного |
млн. |
2 682,9 |
2 563,9 |
3 078,9 |
||||||
Средняя стоимость одного |
млн. |
145,9 |
534,6 |
61,6 |
92,1 |
830,5 |
||||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
61 613 277,1 |
90 887 799 |
46 502 306 |
33 490 651 |
37 458 809 |
12 586 270 |
Бюджетная |
006 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия |
|||||||||
Описание |
Профилактика возникновения, распространения и снижение инфекционной, |
|||||||||
вид |
в |
осуществление государственных функций, полномочий и |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Создание |
к-во |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
||
Обработка площадей |
тыс. |
805,1 |
805,1 |
805,1 |
805,1 |
805,1 |
805,1 |
|||
Количество выездов в |
к-во |
68 |
71 |
71 |
72 |
73 |
73 |
|||
Количество выполненных |
млн.ед |
0,086 |
11,1 |
10,87 |
10,87 |
10,87 |
10,87 |
|||
показатели |
Удержание |
на 100 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
||
Удержание показателя |
на 100 |
0,03 |
0 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|||
Снижение общей |
на 100 |
1843,4 |
1842,8 |
1841,5 |
1840,5 |
1839,4 |
1839,1 |
|||
Показатели |
Средние затраты на 1 |
тенге |
357,65 |
443,9 |
541,05 |
605,2 |
647,6 |
692,9 |
||
Средняя стоимость 1 |
тенге |
590,0 |
633,6 |
664,46 |
692,4 |
740,84 |
792,7 |
|||
объем бюджетных расходов по |
тыс.тг. |
7 035 875 |
8 252 453 |
9 747 135 |
10 833 032 |
11 064 669 |
11 311 491 |
Бюджетная |
007 «Прикладные научные исследования» |
|||||||||
Описание |
Разработка и совершенствование методов и средств профилактики, |
|||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
подпрог- |
100 «В области здравоохранения» |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Общее количество |
ед. |
31 |
29 |
31 |
24 |
15 |
9 |
||
показатели |
Количество разрешенных |
ед. |
1 |
1 |
1 |
2 |
4 |
6 |
||
Удельный вес |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели |
Удельный вес |
% |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
||
Удельный вес публикаций |
% |
6 |
11,1 |
7 |
7 |
8 |
9 |
|||
Показатели |
Средняя стоимость одной |
тыс. |
34 509 |
36 518 |
59 084 |
54 567 |
67 672 |
70 910 |
||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
1 069 716 |
1 059 029 |
1 831 601 |
1 309 629 |
1 015 084 |
638 195 |
|||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
1 069 716 |
1 059 029 |
1 831 601 |
1 309 629 |
1 015 084 |
638 195 |
Бюджетная |
008 «Хранение специального медицинского резерва» |
|||||||||
Описание |
Осуществление организационно-методического руководства органам и учреждениям |
|||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
22 984 |
37 087 |
28 908 |
52 629 |
31 479 |
32 599 |
Бюджетная |
009 «Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на |
|||||||||
Описание |
Улучшение технического состояния зданий, помещений и сооружений |
|||||||||
вид |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество финансируемых |
шт |
2 |
7 |
8 |
|||||
показатели |
Количество завершенных |
шт |
7 |
8 |
||||||
показатели |
Средняя стоимость завершенного капитального ремонта сейсмоусиляемого объекта |
млн. |
145 |
191 |
||||||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
361 314 |
640 074 |
1 528 217 |
Бюджетная |
010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
|||||||||||||
Описание |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и |
|||||||||||||
вид |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||||||
подпрограмма |
100 «Обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной |
|||||||||||||
наименование показателей |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
|||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||
показатели |
Проведение дозорногоэпидемиологи- |
количество |
17 180 |
17 180 |
17 180 |
17 180 |
||||||||
Охват населения |
чел. |
1 318211 |
177 975 |
2 713 630 |
2 534 088 |
2580736 |
2 611 512 |
|||||||
Охват населения |
чел. |
22 141 |
1012 664 |
2 534 088 |
2 328 298 |
2 363 270 |
||||||||
Обеспечение |
чел. |
1273 |
1396 |
1396 |
||||||||||
Охват детей |
чел. |
324 556 |
120696 |
120796 |
120 896 |
|||||||||
Охват взрослых |
чел. |
277926 |
279495 |
280 495 |
||||||||||
Внедрение в |
чел. |
2521/389 |
2147, 75/481,5 |
2147, 75/481,5 |
2147, 75/481,5 |
|||||||||
Оказание |
чел. |
2 019 |
2 295 |
2 442 |
2 616 |
|||||||||
Размещение |
ед. |
110 |
110 |
120 |
125 |
|||||||||
Развитие и |
Кол-во |
17 |
44 |
70 |
75 |
80 |
||||||||
Обеспечение |
% к общей |
10% |
50% |
55% |
60% |
65% |
70% |
|||||||
Выпуск и прокат на телевидении и радио видео-, |
коли- |
4200 |
4500 |
4750 |
4900 |
5150 |
||||||||
Показатели |
Общая смертность |
на 1000 |
8,97 |
9,01 |
8,9 |
8,9 |
8,14 |
7,91 |
||||||
Смертность от |
на 100 |
416,4 |
403,99 |
401,3 |
395,2 |
374,8 |
364,4 |
|||||||
Распространен- |
% |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
26,8 |
19,5 |
18,8 |
|||||||
Распространен- |
% |
16,9 |
16,8 |
16,6 |
16,4 |
15 |
14,5 |
|||||||
Смертность от |
на 100 |
111,76 |
108,93 |
106,5 |
102,8 |
99,5 |
96,2 |
|||||||
Показатели |
Увеличение |
% (1 раз |
84% |
86% |
88% |
89% |
90% |
91% |
||||||
Готовность |
% (1 раз в 3 |
59% |
62% |
|||||||||||
Показатели |
Уровень |
число |
1522,6 |
1460 |
1416 |
1372 |
1328 |
1250 |
||||||
Средняя стоимость |
тыс.тенге |
2 199 000 |
||||||||||||
Средняя стоимость |
тенге |
306 430 |
||||||||||||
Средняя |
тенге |
235 000 |
||||||||||||
Средняя стоимость |
тенге |
47 000 |
||||||||||||
Средняя |
тенге |
120 |
236 |
252,5 |
270,2 |
|||||||||
Средняя |
тенге |
100 |
84 |
89,9 |
96,2 |
|||||||||
Средняя стоимость |
тыс. тенге |
25,4 |
3,9 |
4,3 |
4,6 |
|||||||||
Средняя |
тыс. тенге |
6,0 |
6,7 |
7,1 |
||||||||||
Средняя |
тыс. тенге |
21,4 |
21,4 |
21,4 |
21,4 |
|||||||||
объем бюджетных расходов по |
тыс.тг. |
15 440 313 |
13 882 136 |
23 482 001 |
49 098 929 |
52 980 925 |
55 698 891 |
|||||||
подпрог- |
101 «Закуп лекарственных средств, вакцин и других |
|||||||||||||
наименование показателей |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
|||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||
показатели |
Количество |
ед. |
6 373 967 |
4 658 065 |
4 569 954 |
4 825 244 |
4 907 193 |
4 949 886 |
||||||
Обеспечение |
чел. |
37 118 |
36 220 |
30 330 |
31270 |
29221 |
28025 |
|||||||
Обеспечение |
чел. |
37163 |
41 123 |
41481 |
47 137 |
51012 |
51 052 |
|||||||
Обеспечение |
чел. |
1680 |
1730 |
1451 |
2313 |
2517 |
2551 |
|||||||
Обеспечение |
чел. |
5992 |
4793 |
4646 |
4646 |
4646 |
||||||||
Обеспечение |
чел. |
385 |
387 |
417 |
435 |
435 |
||||||||
Обеспечение |
чел. |
820 |
902 |
902 |
902 |
|||||||||
Обеспечение |
чел. |
278 |
278 |
278 |
||||||||||
Обеспечение |
чел. |
1035 |
1335 |
1620 |
2560 |
3035 |
3358 |
|||||||
Обеспечение |
чел. |
568 |
386 |
272 |
272 |
272 |
||||||||
Обеспечение |
чел. |
1082 |
1082 |
1082 |
||||||||||
Охват вакцинацией |
% |
95 |
96,1 |
95,5 |
96 |
96 |
96 |
|||||||
показатели |
Снижение |
на 100 |
420,7 |
119,04 |
116,0 |
114,7 |
113,1 |
105,7 |
||||||
Снижение |
на 100 |
12,9 |
10,6 |
10,4 |
10,1 |
9,7 |
9,4 |
|||||||
Снижение |
на 100 |
111,76 |
108,93 |
106,5 |
102,8 |
99,5 |
96,2 |
|||||||
Снижение |
на 100 |
105,3 |
95,3 |
95,0 |
94,6 |
87,0 |
84,4 |
|||||||
Снижение |
на 100 |
31,6 |
40,2 |
40,0 |
39,8 |
39,6 |
39,4 |
|||||||
Снижение |
на 100 |
3,2 |
4,2 |
4,0 |
3,9 |
3,8 |
3,6 |
|||||||
Выживаемость |
% |
67 |
70 |
70 |
72 |
73 |
74 |
|||||||
Удержание |
на 100 |
0,13 |
0,2 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||||||
показатели |
Средние затраты |
тыс.тг. |
41,4 |
39,5 |
46,1 |
68,3 |
78,2 |
89,5 |
||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
72,7 |
69,94 |
68,8 |
83,8 |
82,9 |
88,6 |
|||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
1329,0 |
1401 |
1377,4 |
1454,2 |
|||||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
102,5 |
187,8 |
273,2 |
292,3 |
312,8 |
||||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
- |
9439,05 |
9385,0 |
8728 |
8952,2 |
9578,8 |
|||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
506,4 |
625,2 |
669,0 |
715,8 |
|||||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
2 564,0 |
2507,0 |
2682,5 |
2870,3 |
|||||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
617,1 |
660,3 |
706,5 |
756 |
|||||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
594,4 |
636,0 |
680,5 |
728,14 |
|||||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
1 547,8 |
1678,0 |
2191,2 |
2344,5 |
2508,6 |
||||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
2 805,1 |
2535,4 |
2712,8 |
2902,7 |
|||||||||
Средние затраты |
тенге |
1380 |
1967 |
1 380,7 |
1833 |
2299 |
2748 |
|||||||
объем бюджетных расходов по |
тыс.тг. |
11356 092 |
14 700 984 |
20 863 731 |
39 791 370 |
44 289 828 |
48 948 623 |
|||||||
объем бюджетных расходов по |
тыс.тг. |
26 796 405 |
28 583 120 |
44 345 732 |
88 890 299 |
97270 7 53 |
104 647 |
Бюджетная |
013 «Капитальные расходы Министерства здравоохранения Республики |
||||||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта зданий территориальных органов Министерства |
||||||||||
вид |
в зависимости от |
осуществление капитальных расходов |
|||||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||||
текущая / развитие |
Текущая |
||||||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
отчетный |
плановый период |
||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
показатели |
Количество организаций, |
ед. |
2 |
1 |
3 |
||||||
Количество оснащаемых |
ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||||
Количество оснащаемых |
ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||||
Количество оснащаемых |
ед. |
12 |
25 |
32 |
28 |
24 |
21 |
||||
показатели |
Обеспеченность |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
Удельный вес работ, |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Своевременное завершение |
ед. |
2 |
1 |
3 |
|||||||
показатели |
Средняя стоимость затрат |
млн. |
23,5 |
13,3 |
20,6 |
||||||
Средняя стоимость |
тыс. |
5 822,9 |
3 519,5 |
1 314,0 |
537,5 |
580,9 |
682,2 |
||||
Средняя стоимость |
тыс. |
1 427,2 |
8 462,2 |
8159,9 |
596,1 |
762,2 |
|||||
Средняя стоимость |
тыс. |
1 685,9 |
2 082,9 |
1 774,1 |
4455,3 |
6530,6 |
7320,4 |
||||
объем бюджетных расходов по программе |
тыс. |
112 655 |
127 042 |
188 822 |
332 885 |
183 138 |
189 495 |
Бюджетная |
014 «Повышение квалификации и переподготовка кадров |
|||||||||
Описание |
Повышение профессионального уровня кадров государственных организаций |
|||||||||
вид |
в |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество |
чел. |
209 |
229 |
137 |
46 |
46 |
46 |
||
Количество |
чел |
14 242 |
13 700 |
33 333 |
17 026 |
17 026 |
17 026 |
|||
Количество |
чел. |
42 |
84 |
35 |
44 |
44 |
44 |
|||
показатели |
Доля врачей, |
% |
18,7 |
19,0 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||
показатели эффективности |
Средняя стоимость |
тыс. |
1694,6 |
1447,8 |
1377,9 |
1845,0 |
1833,4 |
1849,2 |
||
Средняя стоимость |
тыс. |
43,42 |
53,9 |
60,14 |
67,5 |
68,2 |
69,3 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
3289,6 |
3959,3 |
7650,5 |
8193,4 |
8200,6 |
8208,2 |
|||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
1098 872 |
1 179 386 |
2 461 291 |
1 594 214 |
1606 922 |
1625 437 |
Бюджетная |
016 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения» |
|||||||||
Описание |
Формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции объектов |
|||||||||
вид |
в |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
развития |
|||||||||
наименование показателей |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
Показатели |
Кол-во финансируемых |
шт |
12 |
7 |
7 |
4 |
2 |
2 |
||
Показатели |
Кол-во завершенных |
шт |
5 |
5 |
2 |
|||||
Показатели |
Средняя стоимость |
млн. |
7 783,6 |
7927,9 |
7642,5 |
|||||
Средняя стоимость |
млн. |
223 |
104,5 |
141,1 |
||||||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
8 041 344,7 |
15 740 877,4 |
2 876 239 |
2 449 502 |
4 912 000 |
7 137 462 |
Бюджетная |
017 «Услуги по судебно-медицинской экспертизе» |
|||||||||
Описание |
Обеспечение прав и законных интересов лиц, являющихся участниками |
|||||||||
вид |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество |
ед. |
228 400 |
196 639 |
180 680 |
180 680 |
180 680 |
180 680 |
||
показатели |
Доля комиссионных |
ед. |
1 120 |
1073 |
1 040 |
1 000 |
1 000 |
950 |
||
показатели |
Снижение доли повторных |
% |
8,9 |
8,3 |
8 |
7,8 |
7,6 |
7,4 |
||
показатели |
Средняя стоимость одной |
тенге |
6 175 |
8 275 |
10 658 |
11 880 |
12 009 |
12 166 |
||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
1 410 335 |
1 627 092 |
1 925 727 |
2 146 492 |
2 169 897 |
2 198 191 |
Бюджетная |
018 «Услуги по хранению ценностей исторического наследия в области |
|||||||||
Описание |
Обеспечение сохранности историко-культурных ценностей в области |
|||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Ориентировочное |
ед. |
54 763 |
54 763 |
55 774 |
55 800 |
55 850 |
55 900 |
||
Ориентировочное |
ед. |
62 |
66 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|||
показатели |
Ориентировочное |
ед. |
3 000 |
3 500 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
||
показатели |
Средние расходы на одного |
тенге |
2417 |
2424 |
2693 |
2980 |
3114 |
3241 |
||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
7 250 |
7 756 |
9 156 |
10 132 |
10 588 |
11 020 |
Бюджетная |
019 «Создание информационных систем здравоохранения» |
||||||||||
Описание |
Создание информационной структуры здравоохранения Республики Казахстан, |
||||||||||
вид |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||||
текущая/ |
развитие |
||||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
показатели |
Количество |
шт. |
7 719 |
11967 |
6 378 |
||||||
Количество |
ед. |
1064 |
1 064 |
1064 |
|||||||
Доля |
% |
38 |
50 |
65 |
80 |
||||||
Доля |
% |
5 |
8 |
11 |
15 |
||||||
Доля |
% |
5 |
7 |
8 |
10 |
||||||
показатели |
Количество |
ед. |
8 |
9 |
9 |
||||||
Количество |
ед. |
1 200 |
1200 |
1 500 |
2 500 |
2500 |
|||||
показатели |
Средние расходы |
тыс. |
171,8 |
171,8 |
171,8 |
||||||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
594 938,5 |
521 815 |
2 296 361 |
1 685 413 |
3 002 944 |
3 065 503 |
Бюджетная |
020 «Услуги по обеспечению доступа к информации в библиотеках |
|||||||||
Описание |
Повышение интеллектуального уровня населения путем расширения доступа к |
|||||||||
вид бюджетной |
в |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Ориентировочный |
ед. |
348 538 |
350 193 |
351 742 |
353 283 |
354 823 |
356 393 |
||
Ориентировочное |
ед. |
1 520 |
1549 |
1 140 |
1 140 |
1200 |
1250 |
|||
показатели |
Показатель посещаемости |
ед. |
12,5 |
12,5 |
12,7 |
12,8 |
12,8 |
12,9 |
||
показатели |
Средние расходы на |
тенге |
201,8 |
257,9 |
284,8 |
312,4 |
323,5 |
334,9 |
||
объем бюджетых расходов по |
тыс. |
9 183 |
11 826 |
13 156 |
14 556 |
15 141 |
15 776 |
Бюджетная |
021 «Капитальные расходы государственных организаций |
|||||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта помещений (зданий, сооружений) и получение |
|||||||||
вид |
в |
осуществление капитальных расходов |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество |
ед. |
15 |
19 |
17 |
12 |
3 |
2 |
||
Количество оснащаемых |
ед. |
69 |
48 |
31 |
55 |
46 |
39 |
|||
показатели |
Своевременное |
ед. |
16 |
25 |
20 |
12 |
3 |
2 |
||
Показатели |
Согласно строительным |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели |
Средняя стоимость |
млн. |
32,7 |
31,6 |
34,2 |
41,7 |
22,4 |
40 |
||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
3 022 222 |
3 631 617 |
6 618 986 |
3 149 431 |
2 560 568 |
1 494 706 |
Бюджетная |
023 «Развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении аульной |
|||||||||
Описание |
Улучшение диагностических и лечебных возможностей сельских медицинских |
|||||||||
вид |
в |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
развитие |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество |
ед. |
154 |
180 |
183 |
|||||
показатели |
Количество проведенных |
ед. |
10 611 |
10 283 |
10 500 |
|||||
показатели |
средние расходы на |
тыс. |
10 255,2 |
3 885,4 |
3 205,2 |
|||||
средние расходы на |
тыс. |
148,8 |
68,0 |
31,0 |
||||||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
1 579 308 |
699 367 |
586 557 |
Бюджетная |
024 «Капитальные расходы государственных организаций образования |
|||||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта помещений (зданий, сооружений), разработка |
|||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление капитальных расходов |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество оснащаемых |
ед. |
0 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
||
Количество финансируемых |
ед. |
5 |
4 |
5 |
4 |
3 |
1 |
|||
показатели |
Своевременное завершение |
ед. |
6 |
7 |
9 |
8 |
6 |
1 |
||
Показатели |
Согласно строительным |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели |
Средняя стоимость затрат |
млн. |
62,7 |
57,2 |
56,2 |
35,2 |
28,7 |
36,6 |
||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
376 762 |
568 976 |
755 690 |
1625 858 |
285 385 |
157 086 |
Бюджетная |
026 «Строительство и реконструкция объектов образования» |
|||||||||
Описание |
Формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции объектов |
|||||||||
вид бюджетной программы |
в |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
развитие |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
Показатели |
Кол-во строящихся |
шт. |
2 |
1 |
4 |
3 |
3 |
3 |
||
Показатели |
Кол-во завершенных |
шт. |
1 |
4 |
3 |
|||||
Показатели |
Средняя стоимость |
млн. |
2 902,0 |
187,2 |
1 500 |
|||||
Средняя стоимость |
млн. |
100 |
||||||||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
154 634,3 |
25 316,7 |
306 081 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Бюджетная |
029 «Реформирование системы здравоохранения» |
||||||||||||||
Описание |
Модернизация системы финансирования и управления здравоохранением, повышение |
||||||||||||||
вид |
в |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||||||||
в |
индивидуальная |
||||||||||||||
текущая/ |
развития |
||||||||||||||
наименование показателей |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
||||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||||
Показатели |
Привлечение |
ед. |
10 |
12 |
|||||||||||
Обеспечение |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
Обеспечение |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
Создание |
ед. |
1 |
5 |
13 |
17 |
||||||||||
Оснащение |
ед. |
5 |
|||||||||||||
Обеспечение |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
Обеспечение |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
Показатели |
Количество |
ед. |
5 |
15 |
|||||||||||
Количество |
ед. |
60 |
40 |
||||||||||||
Оснащение |
обл |
1 |
2 |
||||||||||||
Количество |
Кол- |
500 |
500 |
500 |
|||||||||||
Увеличение |
ед. |
3015 |
3050 |
3100 |
3200 |
||||||||||
Показатели качества |
Практическое |
30 |
60 |
||||||||||||
Получение |
% |
40 |
75 |
||||||||||||
Уровень |
% |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
|||||||||
подпрог- |
004 «За счет внешних займов» |
||||||||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
399 115 |
2 457 617 |
1 236 443 |
1 712 386 |
843 041 |
0 |
||||||||
подпрограмма |
016 «За счет софинансирования внешних займов из |
||||||||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
941 840 |
1 028 475 |
1 307 803 |
9 076 990 |
4 029 984 |
0 |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
1 340 955 |
3 486 092 |
2 544 246 |
10 789 376 |
4 873 025 |
0 |
Бюджетная |
031 «Внедрение международных стандартов в области больничного |
||||||||||
Описание |
Внедрение международных стандартов в области больничного управления в |
||||||||||
вид бюджетной программы |
в |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
|||||||||
в |
индивидуальная |
||||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
показатели |
Количество |
ед. |
7 |
7 |
8 |
||||||
Количество актов |
ед. |
4 |
7 |
3 |
|||||||
Количество |
ед. |
4 |
13 |
10 |
|||||||
Число специалистов, |
чел. |
20 |
35 |
28 |
40 |
40 |
40 |
||||
Количество клиник |
ед. |
1 |
4 |
||||||||
Количество клиник |
ед. |
1 |
4 |
||||||||
Количество клиник |
ед. |
1 |
4 |
||||||||
Рекомендации по |
ед. |
1 |
|||||||||
Информация по поставкам |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||
показатели |
Предпроектное |
ед. |
1 |
||||||||
Управление иностранной |
ед. |
1 |
1 |
1 |
|||||||
Внедрение информационной |
ед. |
1 |
|||||||||
показатели |
Уровень |
% |
60 |
70 |
75 |
75 |
80 |
80 |
|||
показатели |
Средний размер стипендии |
тенге |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
730 965 |
974 873 |
1 480 603 |
452 434 |
461 913 |
447 739 |
Бюджетная |
036 «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, |
|||||||||
Описание |
Оказание специализированной, высокоспециализированной, |
|||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество медицинской |
чел. |
3 204 504 |
3 083 529 |
2 981 373 |
2 898 662 |
2 836 509 |
|||
в том числе: |
||||||||||
количество оказанной |
чел. |
2 337 695 |
2 190 531 |
2 061 395 |
1 950 889 |
1 860 101 |
||||
количество оказанной |
чел. |
866 809 |
892 998 |
919 978 |
947 773 |
976 408 |
||||
Количество |
услуги |
483 961 |
655 717 |
750 000 |
850 000 |
950 000 |
||||
Число циклов |
цикл |
0 |
108 |
350 |
600 |
600 |
600 |
|||
Количество |
литры |
172 848 |
172 922 |
180 000 |
185 000 |
190 000 |
193 000 |
|||
показатели |
Общая смертность |
на 1000 |
8,97 |
9,01 |
8,9 |
8,9 |
8,14 |
7,91 |
||
Материнская смертность |
на 100 |
36,8 |
34,4 |
32,1 |
30,0 |
28,1 |
26,2 |
|||
Младенческая смертность |
на 1000 |
18,23 |
17,4 |
17,1 |
16,0 |
14,1 |
13,2 |
|||
Смертность от |
на 100 |
111,76 |
108,93 |
106,5 |
102,8 |
99,5 |
96,2 |
|||
Снижение заболеваемости |
на 100 |
105,3 |
95,3 |
95,0 |
94,6 |
87,0 |
84,4 |
|||
Удельный вес |
% |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
|||
Уменьшение количества |
чел. |
80 |
41 |
45 |
40 |
35 |
30 |
|||
Увеличение количества |
коли- |
814 |
3 519 |
14 499 |
15 000 |
16 000 |
17 000 |
|||
показатели |
Увеличение оборота койки |
коли- |
30,2 |
30,5 |
31 |
31,5 |
32 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
4 923 |
7 809 |
7 974,5 |
9386,8 |
11517,1 |
14421,9 |
|||
Средняя стоимость |
тенге |
251 084 |
279 117 |
289 729 |
300 744 |
312 177 |
324 045 |
|||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
23 117 583 |
164 693 101 |
206 364 857 |
210 618 374 |
225 182 507 |
233 343 785 |
Бюджетная |
038 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам областей, |
||||||||
вид |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
показатели |
Количество |
ед. |
1713 |
457 |
54 |
19 |
|||
Количество |
ед. |
1081 |
1516 |
4224 |
1021 |
60 |
30 |
||
Количество |
ед. |
14 |
36 |
||||||
показатели |
Уровень |
% |
65 |
67 |
68 |
70 |
71 |
75 |
|
показатели |
Средняя стоимость |
тыс. тенге |
86 000,0 |
86 000,0 |
|||||
Средняя стоимость |
тыс. тенге |
10 242,4 |
179 510,6 |
87 869,3 |
271 783,2 |
||||
объем бюджетных расходов по |
тыс.тг. |
9 224 678 |
14 873 103 |
17 545 309 |
10 485 164 |
4 826 262 |
4 566 275 |
Бюджетная |
062 «Увеличение уставных капиталов акционерных обществ Министерства |
|||||||||
Описание |
Эффективное управление акционерными обществами, находящимися в ведении |
|||||||||
вид |
в |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
развитие |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество акционерных |
ед. |
1 |
2 |
2 |
1 |
||||
Количество |
ед. |
53 097 |
1 006 080 |
389 541 |
369 741 |
|||||
показатели |
Количество размещаемых |
ед. |
53 097 |
1 006 080 |
389 541 |
369 741 |
||||
показатели эффективности |
Средняя стоимость |
тенге |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
||||
объем бюджетных расходов по |
тыс.тг. |
4 186 296 |
53 097 |
1006 080 |
389 541 |
369 741 |
Бюджетная |
103 «Межсекторальное и межведомственное взаимодействие по вопросам охраны |
||||||||||
Описание |
Реализация мероприятий по межсекторальному и межведомственному взаимодействию по |
||||||||||
вид |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
|||||||||
в зависимости от |
распределяемая |
||||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
показатели |
Повышение потенциала |
кол-во |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||||
показатели |
Ожидаемая |
лет |
68,33 |
68,41 |
68,7 |
69,2 |
69,5 |
69,8 |
|||
Общая смертность |
на 1000 |
8,97 |
9,01 |
8,9 |
8,9 |
8,14 |
7,91 |
||||
Снижение |
% |
16,9 |
16,8 |
16,6 |
16,4 |
16,2 |
16,0 |
||||
Удержание |
% |
0,2 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
||||
объем бюджетных расходов по программе |
тыс.тг. |
15 854 413 |
21 588 375 |
4 905 635 |
1797 407 |
Бюджетная |
104 «Борьба с наркоманией и наркобизнесом» |
|||||||||
Описание |
Внедрение компьютерных программ психологического тестирования рисков |
|||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество средне- |
Ед. |
75 |
162 |
948 |
935 |
970 |
1000 |
||
Количество разработанных |
Ед. |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
Количество обученных |
чел. |
90 |
162 |
347 |
75 |
109 |
113 |
|||
показатели |
Охват групп повышенного |
% |
5 |
10 |
30 |
45 |
60 |
75 |
||
показатели |
Средняя стоимость |
тыс. тенге |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
||
объем бюджетных расходов по |
тыс. тенге |
6000 |
38 265 |
39 934 |
42 866 |
44 500 |
7.2. Свод бюджетных программ
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего бюджетных |
тыс.тг. |
358 626 526 |
394 541 460 |
441 335 428 |
443 680 871 |
430 033 013 |
Текущие бюджетные |
тыс.тг. |
247 212 162 |
338 423 590 |
391 030 945 |
391 564 352 |
405 743 778 |
Бюджетные программы |
тыс.тг. |
111 414 664 |
56 117 870 |
50 304 483 |
52 116 519 |
24 289 235 |