О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 521

Действующий

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 "О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы" следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 3 "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов":
      в подразделе "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов":
      в Стратегическом направлении 1. "Создание условий для индустриально-инновационного развития":
      в Цели 1.1. "Развитие национальной инновационной системы":
      в Задаче 1.1.1. "Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики":
      Мероприятия для достижения показателей прямых результатов дополнить строками следующего содержания:
      "

Разработка Комплексного плана повышения
энергоэффективности

X





Привлечение международной компании по
управлению СЭЗ "Парк информационных
технологий"

X





Проведение выставки инновационных проектов

X





                                                                  ";
      в Цели 1.2. "Инвестиционное обеспечение индустриального развития":
      в  Задаче 1.2.1. "Создание  условий  для  привлечения инвестиций в несырьевые и высокотехнологичные производства":
      Мероприятия для достижения показателей прямых результатов дополнить строкой следующего содержания:
      "

Проведение единой инвестиционной выставки

X





                                                                  ";
      в Цели 1.3. "Развитие системы технического регулирования и метрологии":
      в Задаче 1.3.1. "Создание условий для производства продукции соответствующей мировым стандартам":
      в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строку:
      "

Приобретение международных, региональных и
национальных стандартов (не менее 100 в год)

X

X

X

X

X

                                                                  "
      изложить в следующей редакции:
      "

Приобретение международных, региональных и
национальных стандартов (не менее 100 в год)

X





                                                                  ";
      в Стратегическом направлении 2. "Развитие отраслей промышленности":
      в Цели 2.1. "Развитие обрабатывающей промышленности":
      Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения) дополнить строками следующего содержания:
      "

Снижение операционных издержек,
связанных с регистрацией и
введением бизнеса (по получению
разрешений, лицензии,
сертификатов; аккредитации;
получение консультации),
включая время и затраты на 30 %
к 2011 году и еще на 30 % к 2015
году по сравнению с 2011 годом

МИНТ

%

-

30

-

-

-

30

-

Количество проектов реализуемых
Министерством индустрии и новых
технологий Республики Казахстан
совместно с неправительственными
организациями

МИНТ

ед

-

-

1

1

1

1

1

Доля проектов, реализованных
совместно с неправительственными
организациями и бизнес-сектором

МИНТ

%

-

-

10

10

10

10

10

                                                               ";
      Задаче 2.1.1. "Развитие горно-металлургического комплекса":
      в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки:
      "

Обеспечение создания и функционирования
совета по развитию ТиПО и подготовке кадров


X




Разработка профессиональных стандартов по
специальностям


X




Внедрение независимой системы сертификации
квалификаций специалистов


X




                                                         "
      исключить;
      в Задаче 2.1.2. "Развитие машиностроительной отрасли Казахстана":
      в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки:
      "

Обеспечение создания и функционирования
совета по развитию ТиПО и подготовке кадров


X




Разработка профессиональных стандартов по
специальностям


X




Внедрение независимой системы сертификации
квалификаций специалистов


X




                                                        "
      исключить;
      в Задаче 2.1.3. "Развитие стройиндустрии и строительных материалов":
      в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки
      "

Обеспечение создания и функционирования
совета по развитию ТиПО и подготовке кадров


X




Разработка профессиональных стандартов по
специальностям


X




Внедрение независимой системы сертификации
квалификаций специалистов


X




                                                        "
      исключить;
      в Задаче 2.1.4. "Развитие химической промышленности":
      в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки:
      "

Обеспечение создания и функционирования
совета по развитию ТиПО и подготовке кадров


X




Разработка профессиональных стандартов по
специальностям


X




Внедрение независимой системы сертификации
квалификаций специалистов


X




                                                        "
      исключить;
      в Задаче 2.1.5. "Развитие фармацевтической промышленности":
      в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки:
      "

Обеспечение создания и функционирования
совета по развитию ТиПО и подготовке кадров


X




Разработка профессиональных стандартов по
специальностям


X




Внедрение независимой системы сертификации
квалификаций специалистов


X




                                                        "
      исключить;
      в Задаче 2.1.6. "Развитие легкой промышленности":
      в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки:
      "

Обеспечение создания и функционирования
совета по развитию ТиПО и подготовке кадров


X




Разработка профессиональных стандартов по
специальностям


X




Внедрение независимой системы сертификации
квалификаций специалистов


X




                                                       "
      исключить;
      в Стратегическом направлении 3. "Обеспечение растущей потребности экономики в энергии":
      в Цели 3.1. "Развитие энергетического комплекса":
      в Задаче 3.1.1. "Развитие электроэнергетики и угольной промышленности":
      в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки:
      "

Обеспечение создания и функционирования
совета по развитию ТиПО и подготовке кадров


X




Разработка профессиональных стандартов по
специальностям


X




Внедрение независимой системы сертификации
квалификаций специалистов


X




                                                       "
      исключить;
      в Задаче 3.1.3. "Развитие атомной энергетики и промышленности":
      Показатели прямых результатов изложить в следующей редакции:
      "

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год

План
текущего
года

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Развитие
инфраструктуры
атомной
энергетики:
ЦЯМБ

МИНТ

(объекты,
шт.)





1

1

1


РЗК






2


ДЦ-350





1



КРС




1




МТК




1




                                                               ";
      в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов:
      строку "Реализация проекта Строительство токамака КТМ" исключить;
      дополнить строками следующего содержания:
      "

Реализация проекта Строительство Корпуса
радиационной стерилизации на базе
ускорителя электронов импульсного
линейного ускорителя-10


X




Реализация проекта Строительство
Мобильного технологического комплекса по
очистке нефтегазовых труб и оборудования
от радиоактивного загрязнения


X




                                                               ";
      в  Задаче  3.1.4.  "Развитие  системы  государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии":
      в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов:
      в графе "2011" строки "Разработано нормативно-правовых документов (количество разработанных документов)" цифру "7" исключить;
      в разделе 4 "Развитие функциональных возможностей":
      в графе "Мероприятия, направленные на развитие функциональных возможностей" после строки "Материально-техническое обеспечение деятельности Министерства" дополнить предложениями следующего содержания:
      "Начиная с 2012 года поэтапный перевод в электронный формат выдачи гарантийного обязательства (сертификата конечного пользователя) и выдачи заключения об отнесении товаров, технологий, работ, услуг, информаций к продукции, подлежащей экспортному контролю;
      Доведение в 2014 году доли оказываемых государственных услуг в электронном формате до 10 % от общего числа оказываемых Министерством государственных услуг";
      в разделе 5 "Межведомственное взаимодействие":
      в Стратегическом направлении 1. "Создание условий для индустриально-инновационного развития"
      в Цели 1.3. "Развитие системы технического регулирования и метрологии"
      в Задаче 1.3.1. "Создание условий для производства продукции соответствующей мировым стандартам, внедрения систем менеджмента и технологического перевооружения":
      в графе "Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие" строки 1 цифры "850" заменить цифрами "500";
      в Стратегическом направлении 2. "Развитие отраслей промышленности":
      в Цели 2.1. "Развитие обрабатывающей промышленности":
      графу "Меры, предполагаемые для установления межведомственных взаимосвязей" после строки "Строительство межрегионального центра по подготовке и переподготовке кадров для обрабатывающей отрасли на 700 мест, г. Шымкент" дополнить строками следующего содержания:
      "Обеспечение создания и функционирования совета по развитию ТиПО и подготовке кадров.
      Разработка профессиональных стандартов по специальностям.
      Внедрение независимой системы сертификации квалификаций специалистов";
      в разделе 7 "Бюджетные программы":
      в бюджетной программе 001 "Услуги по обеспечению конкурентоспособности несырьевого сектора казахстанской экономики и ее интеграции в систему мирохозяйственных связей, защита отечественного потребителя от некачественной продукции, формированию устойчивого развития населенных пунктов и территорий, по координации деятельности в областях электроэнергетики, геологии, топливно-энергического комплекса, угольной промышленности и использования атомной энергии":
      показатели прямого результата дополнить строками следующего содержания:
      "

Проведение единой инвестиционной
выставки

кол-во
выставок

-

-

1

-

-

Организация и проведение
пленарного заседания Совета
иностранных инвесторов при
Президенте Республики Казахстан

заседание


1

1

не менее 1

не менее 1

Организация и проведение
промежуточного заседания Совета
иностранных инвесторов при
Президенте Республики Казахстан

заседание


1

1

не менее 1

не менее 1

Организация и проведение
заседания Евразийского Делового
Конгресса

заседание


1

1

1

1

Организация и проведение
международных бизнес-форумов

бизнес-
форум


14

14

14

14

Исследования в области инвестиций

исследо-
вания


1

1

1

1

Изготовление (разработка и печать)
буклетов

буклет


7000

7000

7000

7000

Изготовление и прокат видеоролика
в средствах массовой информации

видеоролик


1

1

1

1

Размещение материалов в средствах
массовой информации

размещение
материа-
лов в
средствах
массовой
информации


1

1

1

1

Изготовление (разработка и печать)
информационного справочника
"Investor's Guide"

справочник


2000

2000

2000

2000

Показатели конечного результата







Доля прямых иностранных инвестиций
в ВВП

%

17,2

13,4

14

14,5

17,6

                                                                  ";
      в Показателях качества слова "экономического развития и торговли" заменить словами "индустрии и новых технологий";
      в графе "2011" строки "Объем бюджетных расходов" цифры "2342958" заменить цифрами "2373888";
      бюджетную программу 011 "Поддержка создания новых, модернизация и оздоровление действующих производств в рамках направления "Производительность - 2020" изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная программа

011 "Поддержка создания новых, модернизация и
оздоровление действующих производств в рамках
направления "Производительность - 2020"

Описание

Повышение конкурентоспособности промышленных
предприятий в приоритетных секторах экономики
путем увеличения производительности труда

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания


в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010 год

плановый период

2011 год

2012 год

2013 год

Показатели прямого результата


Софинансирование затрат на разработку
комплексного плана инвестиционного проекта

ед.



25



Привлечение квалифицированных
проектных и инжиниринговых организаций

ед.



10



Привлечение высококвалифицированных
зарубежных специалистов

ед.



20



Показатель конечного результата







Доля модернизированных предприятий из
числа участников программы

%



4



Показатель качества







Обеспечение государственной поддержки
отечественных предприятий в
разработке плана по модернизации
производства

ед.



25



Показатель эффективности







Средние затраты на один проект

тыс.
тенге



21500



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

-

4900798

-

-

                                                                   ";
      в бюджетной программе 012 "Оплата услуг институтов национальной инновационной системы":
      показатели прямого результата дополнить строками следующего содержания:
      "

Содействие в развитии офисов
коммерциализации

кол-во



9

6

6

Обоснование концепций на
коммерциализацию

кол-во
проектов



18

20

28

Предоставление услуг по
материально-технической поддержке и
предоставлению инфраструктуры для
участников СЭЗ ПИТ

мероприятие

-

-

1

-

-

Разработка проектов технологических
дорожных карт в приоритетных
отраслях

шт.



7



Отчет о тенденциях развития
инноваций в мире и РК

кол-во
отчетов



1

1

1

Отчет о состоянии инновационных
процессов в Республики Казахстан, в
т.ч. в региональном разрезе

кол-во
отчетов



1

1

1

Проведение экспертных оценок по
проектам нормативно-правовых актов
и действующего законодательства на
предмет воздействия на процессы
инновационного развития

шт.



10

15

20

                                                                  ";
      показатели конечного результата дополнить строками следующего содержания:
      "

Количество используемых
конструкторских документации на
предприятиях

шт.



8

8

8

Количество концепций по
коммерциализации проектов

шт.



18

18

18

Количество разработанных дорожных
карт

шт.



7



Доля компаний прошедших
инкубирование из числа заявивших

%



15

30

45

Количество компаний, размещенных в
административном здании СЭЗ ПИТ
Алатау

шт.



21



Уровень инновационной активности
предприятий


4,0

4,2

4,8

6,8

8,8

                                                                  ";
      в графе "2011" строки "Объем бюджетных расходов" цифры "849078" заменить цифрами "1003504";
      бюджетную программу 017 "Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности" изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная программа

017 "Услуги по обеспечению стимулирования инновационной
активности"

Описание

Реализация государственной политики инновационного развития, в
том числе:
1.1 реализация государственной политики научно-технического и
инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения
научно-технологических разработок (использования достижений
науки и техники) и формирования высокотехнологических
производств;
1.2 проведение комплексной пропагандинской работы по
популяризации инновационной деятельности;
1.3 Предоставление услуг субъектам инновационной деятельности
(консультации, экспертизы, консалтинг, инжиниринг) проводимые
технопарками

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из
них государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

2011 год

2012 год

2013 год

Показатели
прямого результата







Организация выставки
в рамках месяца
инновации на
территории СЭЗ ПИТ с
участием Президента РК

мероприятия



1



Проведение
инновационного
конгресса и
Выставки
инновационных
проектов

мероприятия



1

1

1

Проведение конкурса
инновационных бизнес
планов НИФ50$К

мероприятия



1

1

1

Сопровождение
инновационного
портала

мероприятия



1

1

1

Выпуск журнала 50KZ

мероприятия



1

1

1

Проведение конкурса
рационализаторских
предложений

мероприятия



1

1

1

Проведение выставки
инновационных
проектов с участием
Президента РК

мероприятия



1



Показатели конечного
результата:







Увеличение доли
участников в
Конкурсе
инновационных
бизнес-планов
НИФ50$К

%



10

10

10

Количество посещений
инновационного
портала (год)

посещения



1000

1500

2000

Количество номеров
журнала 50KZ (год)

количество/
экземпляров



12/3000

12/3000

12/3000

Увеличение доли
участников в
Конкурсе
рационализаторских
предложений

%



10

10

10

Показатель
эффективности







Динамика
осведомляемости
населения РК о
проводимой
инновационной
политике в РК

%



2

3

5

Объем бюджетных
расходов

тыс. тенге


186570

307091



                                                                  ";
      в бюджетной программе 018 "Услуги по сопровождению Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию":
      в показателях прямого результата:
      в графе "2011" строки "Анализ, мониторинг, оценка реализации проектов Карты индустриализации (привлечение НПО)" цифру "5" заменить цифрой "8";
      дополнить строками следующего содержания:
      "

Предоставление отчетов о ходе
реализации проектов Карты
индустриализации

кол-во


3

8

7

9

Организовать по итогам первого и
второго полугодий 2011 года
Общенациональный Телемост по
презентации проектов Карты
индустриализации

кол-во



2



                                                                  ";
      показатели конечного результата дополнить строкой следующего содержания:
      "

Презентация проектов Карты индустриализации

кол-во


2



                                                                  ";
      в показателях эффективности:
      в графе "2011" строки "Средние затраты на проведение анализа, мониторинга и оценки реализации проектов Карты индустриализации" цифры "31800" заменить цифрой "10003";
      дополнить строкой следующего содержания:
      "

Средние затраты на проведение
Общенационального Телемоста по
презентации проектов Карты
индустриализации

тыс.
тенге



60300



                                                     ";
      в графе "2011" строки "Объем бюджетных расходов" цифры "159000" заменить цифрами "329630";
      бюджетную программу 022 "Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки" в рамках направления "Экспортер - 2020" изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная программа

022 "Содействие продвижению экспорта казахстанских
товаров на внешние рынки" в рамках направления
"Экспортер - 2020"

Описание


Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

выполнение обязательств
государства

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная
бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели прямого результата







Предоставление аналитической
информации казахстанским
экспортоориентированным
предприятиям по потенциальным
рынкам сбыта (страновые
обзоры/бриф-анализы)

ед.

25/24

15/20

8/10

5/10

5/10

Обучение предпринимателей
экспортной деятельности

ед.
(предприя-
тия)

30

30

30

30

30

Продвижение казахстанской
обработанной продукции на
рынок гуманитарных закупок

ед.
(предприя-
тия)

-

-

3

5

7

Проведение мероприятий для
СМИ направленных на
популяризацию государственных
мер по содействию развития и
продвижения экспорта

ед.

16 тел.
прог-
рамм/
1 видео-
ролик/
225
статей
в СМИ/1
круглый
стол

16 тел.
прог-
рамм/1
видео-
ролик/
225
статей в
СМИ/1
круглый
стол

24 тел.
прог-
рамм/1
видео-
ролик/
225
статей в
СМИ

24 тел.
программ/
1 видео-
ролик/225
статей в
СМИ

24 тел.
программ
/
1 видео-
ролик/
225
статей в
СМИ

Открытие зарубежного
представительствa KAZNEX INVEST

ед.

-

-

1

1

1

Объемы предоставленных
экспортных грантов

млн.
тенге

-

141

693

1003

1285

Показатели конечного
результата







Сумма экспортных контрактов,
заключенных при оказании мер
государственной поддержки

млн.
долл. США

120

150

150

150

150

Показатель качества







Количество предприятий,
получивших государственную
поддержку при продвижении на
зарубежные рынки

предп-
риятий

180

230

250

300

320

Показатели зффективности







Средняя стоимость бюджетных
затрат при продвижении 1
предприятия на внешние рынки

тыс.
тенге

1670

5451

5353

6258

5754

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

300000

1253950

1338265

1877471

1841356

                                                                  ";
      в бюджетной программе 029 "Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан":
      по всему слова "EITI" заменить словами "инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей";
      бюджетную программу 031 "Капитальные расходы Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан" изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная программа

031 "Капитальные расходы Министерства
индустрии и новых технологий Республики
Казахстан"

Описание

1. Материально-техническое оснащение
министерства
2. Обеспечение функционирования министерства,
ведомств и территориальных органов

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих их них
государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

2011 год

2012 год

2013 год

Показатели прямого результата


Модернизация телефонии (АТС)

ед.


1



-

Обновление парка серверного
оборудования

шт.


10

-

-

-

Создание новой структурно-кабельной
системы (СКС) для доступа к сети
Интернет

шт.


1

1

-

-

Приобретение лицензионного
программного обеспечения

шт.

-

-

6



Обновление парка компьютерной
техники

шт.



318



Показатели конечного результата







Соответствие структурно-кабельной
системы центрального аппарата МИНТ РК
требованиям информационной
безопасности, определенным
постановлением Правительства РК от 14
сентября 2004 года № 965 "О некоторых
мерах по обеспечению информационной
безопасности в Республики Казахстан"

шт.



1



Обновление системы блоков центрального
аппарата МИНТ РК

%



95



Обновление мониторов центрального
аппарата МИНТ РК

%



14



Показатели качества







Бесперебойная работа средств
вычислительной и организационной
техники, улучшение материально-
технической базы, улучшение условий
труда работников

%

80

95



-

Показатели эффективности






-

Обновление парка вычислительной
техники и серверного оборудования

%

14

50

55

70

-

Обьем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 679,3

133573

71010

7526

-

                                                                  ";
      в бюджетной программе 034 "Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение техногенных отходов":
      в показателях прямого результата:
      строку "Строительство площадки хранения контейнеров с РАО" изложить в следующей редакции:
      "

Услуги по созданию площадки
хранения контейнеров с РАО




1



                                                                  ";
      строку "Строительство комплекса по переработке гидроксида натрия в геоцементный камень" изложить в следующей редакции:
      "

Услуги по созданию установки по
переработке гидроксида натрия в
геоцементный камень

%

-

-

35

65

-

                                                                  ";
      строки:
      "

Сооружение резервного объема ЖРО

%

-

-

-

60

40

Строительство 1-го и 2-го
пускового комплекса ЖРО зд.158Б

%

-

-

-

45

55

Разработка рабочей и
конструкторской документации для
строительства КП ЖРО

%

-

-

-

30

-

Разработка нестандартного
оборудования и приобретение
типового оборудования КП ЖРО

%

-

-

-

-

-

Строительство КП ЖРО, включая
переработку маслосодержащих РАО

%

-

-

-

4

10

                                                                  "
      исключить;
      после бюджетной программы 052 "Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями" дополнить бюджетной программой 053 "Обеспечение повышения энергоэффективности" следующего содержания:
      "

Бюджетная программа

053 "Обеспечение повышения энергоэффективности"

Описание

Разработка комплексного плана повышения
энергоэффективности, в т.ч.:
- организационные мероприятия;
- нормативно-правовые мероприятия;
- образовательные мероприятия;
- информационное обеспечение;
- мероприятия по стандартизации и сертификации;
- мероприятия международного сотрудничества;
- финансово-экономические меры и механизмы,
инвестиционная политика.

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и
оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

2009 год

2010 год

плановый период

2011
год

2012 год

2013 год

Показатели прямого результата


Проект Комплексного плана
повышения энергоэффективности

ед.

-

-

1

-

-

Показатели конечного
результата


Комплексный план повышения
энергоэффективности

ед.

-

-

1

-

-

Показатели качества




-

-

-

-

-

Показатели эффективности


Средние затраты на разработку
комплексного плана повышения
энергоэффективности

тыс.
тенге

-

-

-

-

-

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

-

106642

-

-

                                                                  ";
      в бюджетной программе 015 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для развития индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления "Инвестор - 2020":
      в графе "2011":
      в строке "Строительство дорог" цифры "4,0" заменить цифрами "1,4";
      в строке "Благоустройство бульварной части дорог" цифры "6,1" заменить цифрами "1,4";
      в строке "Строительство технического водопровода":
      слово "технического" исключить;
      в графе "2011" цифры "2,9" заменить цифрами "6,2";
      в графе "2011":
      в строке "Строительство бытовой канализации" цифры "4,1" заменить цифрами "5,2";
      в строке "Строительство ливневой канализации" цифры "2,8" заменить цифрами "9,7";
      в строке "Строительство тепломагистрали" цифры "6,4" заменить цифрами "2,1";
      в строке "Строительство телефонной канализации" цифры "3,1" заменить цифрами "4,7";
      строку "Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО" изложить в следующей редакции:
      "

Освоение инвесторами земельных
участков индустриальной зоны,
обеспеченные инженерными сетями

га


96

124

153

87

                                                                  ";
      в строке "Объем бюджетных расходов" цифры "4557046" заменить цифрами "6557046";
      в бюджетной программе 048 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы":
      в показателях прямого результата:
      в графе "2011" строки "Трансферты, направленные на развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы, из них" цифры "21" заменить цифрами "23";
      дополнить строкой следующего содержания:
      "

новые

шт.





2



                                                                  ";
      в показателях эффективности:
      в графе "2011":
      строки "Средние затраты на строительство 1 проекта" цифры "2489,1" заменить цифрами "2784,1";
      строки "Объем бюджетных расходов" цифры "52271463" заменить цифрами "64035722";
      бюджетную программу 050 "Увеличение уставного капитала АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики":
      изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная программа

050 "Увеличение уставного капитала АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для
обеспечения конкурентоспособности и устойчивости
национальной экономики

Описание

Увеличение уставного капитала АО "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Казына" с последующим увеличением
уставного капитала:
- АО "КЕГОК" для реализации проекта "Реконструкция ВЛ
220 кВ ЦГПП-Осакаровка";
- АО "Самрук-Энерго" для реализации проектов
"Строительство Балхашской ТЭС", "Строительство подстанции "Кенсай", "Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1", "Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2 этап строительства", "Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО "АлЭС". III очередь. Бойлерная"
- АО "Казахстан темир жолы" для реализации проектов
"Строительство ЖД Хоргос-Жетыген", "Строительство ЖД
Узень-государственная граница с Туркменистаном"
- АО "НК "Казмунайгаз" для реализации проекта
"Строительство газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак"

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных
инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

2009 год

2010 год

плановый период

2011 год

2012 год

2013 год

показатели прямого результата







Строительство Балхашской ТЭС
Период реализации проекта
2010-2015 г.г.
Реализация проекта обеспечить
покрытие дефицита
электроэнергии в южном
регионе, который составляет
6,86 млрд.кВтч в год







Строительство подстанции
"Кенсай"







Прирост трансформаторной
мощности

МВА





500

Комбинированная система
золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1







Обеспечение возможности
дальнейшей эксплуатации
станции, сохраняя объемы
отпуска в год:







- электрической энергии

млн.
кВтч



450

450

450

— тепловой энергии

млн.
Гкал




1,9

1,9

Реконструкция и расширение
золоотвала ТЭЦ-3, 2 этап
строительства







Обеспечение возможности
дальнейшей эксплуатации
станции, сохраняя объемы
отпуска в год:







- электрической энергии

млн.
кВтч



800

800

800

- тепловой энергии

млн.
Гкал



01

01

01

Реконструкция и расширение
Алматинской ТЭЦ-2 АО "АлЭС".
III очередь. Бойлерная







Увеличение отпускаемой
тепловой энергии в год

Гкал




1063

1063

Строительство ЖД Хоргос-Жетыген







Строительство железной дороги

км





293,73

Сокращение расстояния от
Китая до южных регионов
Казахстана и стран
Центральной Азии

км





550

Строительство ЖД Узень-государевтенная граница
с Туркменистаном







Строительство железной дороги

км





145,7

Открытие новых раздельных
пунктов на участке Узень-
государевтенная граница
с Туркменистаном

ед.





7

Сокращение расстояния
железнодорожной линии между
Казахстаном и Ираном

км





600

Газопровод Бейнеу-Бозой- Акбулак







Количество компрессорных станций

ед.





2

Охват населенных пунктов

ед.





400

Создание рабочих мест на
период эксплуатации

чел.





491

"Реконструкция ВЛ220 кВ ЦГПП-Осакаровка"







Прирост трансформаторной
мощности

МВА





330

Показатели конечного результата







Обеспечение эффективной
реализации прорывных проектов
перспективных отраслей
экономики, также
низкорентабельных социально-
значимых проектов путем
капитализации дочерних
компаний АО "ФНБ "Самрук-
Казына" в рамках
предусмотренных в
республиканском бюджете
средств (Кол-во дочерних
предприятий, у которых
увеличены уставные капиталы)

ед.


5

3

4

4

Показатели качества







Количество реализуемых
проектов путем капитализации
АО "ФНБ "Самрук-Казына" в
рамках предусмотренных в
республиканском бюджете
средств

ед.


14

8

5

5

Показатели эффективности







Средняя сумма выделяемых
бюджетных средств на 1 проект

тыс.
тенге


9996276,21

10415946,3

12774000

11880600

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

139947867

83327571

63870000

59403000

                                                                  ";
      бюджетную программу 051 "Кредитование АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики" изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная программа

051 "Кредитование АО "Фонд национального благосостояния
"Самрук-Казына" для обеспечения конкурентоспособности и
устойчивости национальной экономики"

Описание

Предоставление бюджетного кредита АО "Фонд
национального благосостояния "Самрук-Казына" для
последующего кредитования:
- АО "Казахстан темир жолы", для приобретения
пассажирских вагонов;
- АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" для реализации
проекта "Строительство железной дороги Шар-Усть-
Каменогорск";
- АО "КазЭкспортГарант", с целью финансовой
поддержки экспорта казахстанских локомотивов в 2011 году;
- АО "БРК Лизинг" для обновления основных фондов
промышленных предприятий в рамках направления
"Производительность - 2020".

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

Предоставление бюджетных
кредитов

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели прямого результата







Обеспеченность новыми
пассажирскими вагонами

%



9,1

17,65

26,35

Соответствие утвержденным
требованиям разработки ТЭО
по проекту "Строительство
железной дороги
Шар-Усть-Каменогорск"

%


100

100

100


Экспорт локомотивов

ед.



10



Обновление основных средств
за счет финансирования АО
"БРК-Лизинг"

%



3



Показатели конечного
результата







Предоставление кредита
АО "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Казына"

ед.


2

4

2

1

Показатели качества







Количество конечных
заемщиков получивших кредит
от АО "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Казына"

ед.


2

4

2

1

Показатели эффективности







Средняя сумма предоставленных
кредитов на 1 проект

тыс.
тенге


9 401500

7900000

4565000

5500000

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

18803000

31600000

9130000

11000000

                                                                  ";

      в разделе "Свод бюджетных расходов":
      в графе 5:
      в строке "ВСЕГО бюджетных расходов" цифры "165345085" заменить цифрами "229950270";
      в строке "текущие бюджетные программы" цифры "38381045" заменить цифрами "38467668";
      в строке "бюджетные программы развития" цифры "126964040" заменить цифрами "191482602".
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов