Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 "О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы" следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 3 "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов":
в подразделе "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов":
в Стратегическом направлении 1. "Создание условий для индустриально-инновационного развития":
в Цели 1.1. "Развитие национальной инновационной системы":
в Задаче 1.1.1. "Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики":
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов дополнить строками следующего содержания:
"
Разработка Комплексного плана повышения |
X |
||||
Привлечение международной компании по |
X |
||||
Проведение выставки инновационных проектов |
X |
";
в Цели 1.2. "Инвестиционное обеспечение индустриального развития":
в Задаче 1.2.1. "Создание условий для привлечения инвестиций в несырьевые и высокотехнологичные производства":
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов дополнить строкой следующего содержания:
"
Проведение единой инвестиционной выставки |
X |
";
в Цели 1.3. "Развитие системы технического регулирования и метрологии":
в Задаче 1.3.1. "Создание условий для производства продукции соответствующей мировым стандартам":
в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строку:
"
Приобретение международных, региональных и |
X |
X |
X |
X |
X |
"
изложить в следующей редакции:
"
Приобретение международных, региональных и |
X |
";
в Стратегическом направлении 2. "Развитие отраслей промышленности":
в Цели 2.1. "Развитие обрабатывающей промышленности":
Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения) дополнить строками следующего содержания:
"
Снижение операционных издержек, |
МИНТ |
% |
- |
30 |
- |
- |
- |
30 |
- |
Количество проектов реализуемых |
МИНТ |
ед |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Доля проектов, реализованных |
МИНТ |
% |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
";
Задаче 2.1.1. "Развитие горно-металлургического комплекса":
в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки:
"
Обеспечение создания и функционирования |
X |
||||
Разработка профессиональных стандартов по |
X |
||||
Внедрение независимой системы сертификации |
X |
"
исключить;
в Задаче 2.1.2. "Развитие машиностроительной отрасли Казахстана":
в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки:
"
Обеспечение создания и функционирования |
X |
||||
Разработка профессиональных стандартов по |
X |
||||
Внедрение независимой системы сертификации |
X |
"
исключить;
в Задаче 2.1.3. "Развитие стройиндустрии и строительных материалов":
в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки
"
Обеспечение создания и функционирования |
X |
||||
Разработка профессиональных стандартов по |
X |
||||
Внедрение независимой системы сертификации |
X |
"
исключить;
в Задаче 2.1.4. "Развитие химической промышленности":
в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки:
"
Обеспечение создания и функционирования |
X |
||||
Разработка профессиональных стандартов по |
X |
||||
Внедрение независимой системы сертификации |
X |
"
исключить;
в Задаче 2.1.5. "Развитие фармацевтической промышленности":
в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки:
"
Обеспечение создания и функционирования |
X |
||||
Разработка профессиональных стандартов по |
X |
||||
Внедрение независимой системы сертификации |
X |
"
исключить;
в Задаче 2.1.6. "Развитие легкой промышленности":
в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки:
"
Обеспечение создания и функционирования |
X |
||||
Разработка профессиональных стандартов по |
X |
||||
Внедрение независимой системы сертификации |
X |
"
исключить;
в Стратегическом направлении 3. "Обеспечение растущей потребности экономики в энергии":
в Цели 3.1. "Развитие энергетического комплекса":
в Задаче 3.1.1. "Развитие электроэнергетики и угольной промышленности":
в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки:
"
Обеспечение создания и функционирования |
X |
||||
Разработка профессиональных стандартов по |
X |
||||
Внедрение независимой системы сертификации |
X |
"
исключить;
в Задаче 3.1.3. "Развитие атомной энергетики и промышленности":
Показатели прямых результатов изложить в следующей редакции:
"
Показатели |
Источник |
Ед-ца |
Отчетный |
План |
В плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Развитие |
МИНТ |
(объекты, |
1 |
1 |
1 |
||||
РЗК |
2 |
||||||||
ДЦ-350 |
1 |
||||||||
КРС |
1 |
||||||||
МТК |
1 |
";
в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов:
строку "Реализация проекта Строительство токамака КТМ" исключить;
дополнить строками следующего содержания:
"
Реализация проекта Строительство Корпуса |
X |
||||
Реализация проекта Строительство |
X |
";
в Задаче 3.1.4. "Развитие системы государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии":
в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов:
в графе "2011" строки "Разработано нормативно-правовых документов (количество разработанных документов)" цифру "7" исключить;
в разделе 4 "Развитие функциональных возможностей":
в графе "Мероприятия, направленные на развитие функциональных возможностей" после строки "Материально-техническое обеспечение деятельности Министерства" дополнить предложениями следующего содержания:
"Начиная с 2012 года поэтапный перевод в электронный формат выдачи гарантийного обязательства (сертификата конечного пользователя) и выдачи заключения об отнесении товаров, технологий, работ, услуг, информаций к продукции, подлежащей экспортному контролю;
Доведение в 2014 году доли оказываемых государственных услуг в электронном формате до 10 % от общего числа оказываемых Министерством государственных услуг";
в разделе 5 "Межведомственное взаимодействие":
в Стратегическом направлении 1. "Создание условий для индустриально-инновационного развития"
в Цели 1.3. "Развитие системы технического регулирования и метрологии"
в Задаче 1.3.1. "Создание условий для производства продукции соответствующей мировым стандартам, внедрения систем менеджмента и технологического перевооружения":
в графе "Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие" строки 1 цифры "850" заменить цифрами "500";
в Стратегическом направлении 2. "Развитие отраслей промышленности":
в Цели 2.1. "Развитие обрабатывающей промышленности":
графу "Меры, предполагаемые для установления межведомственных взаимосвязей" после строки "Строительство межрегионального центра по подготовке и переподготовке кадров для обрабатывающей отрасли на 700 мест, г. Шымкент" дополнить строками следующего содержания:
"Обеспечение создания и функционирования совета по развитию ТиПО и подготовке кадров.
Разработка профессиональных стандартов по специальностям.
Внедрение независимой системы сертификации квалификаций специалистов";
в разделе 7 "Бюджетные программы":
в бюджетной программе 001 "Услуги по обеспечению конкурентоспособности несырьевого сектора казахстанской экономики и ее интеграции в систему мирохозяйственных связей, защита отечественного потребителя от некачественной продукции, формированию устойчивого развития населенных пунктов и территорий, по координации деятельности в областях электроэнергетики, геологии, топливно-энергического комплекса, угольной промышленности и использования атомной энергии":
показатели прямого результата дополнить строками следующего содержания:
"
Проведение единой инвестиционной |
кол-во |
- |
- |
1 |
- |
- |
Организация и проведение |
заседание |
1 |
1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
|
Организация и проведение |
заседание |
1 |
1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
|
Организация и проведение |
заседание |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Организация и проведение |
бизнес- |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
Исследования в области инвестиций |
исследо- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Изготовление (разработка и печать) |
буклет |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
|
Изготовление и прокат видеоролика |
видеоролик |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Размещение материалов в средствах |
размещение |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Изготовление (разработка и печать) |
справочник |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
|
Показатели конечного результата |
||||||
Доля прямых иностранных инвестиций |
% |
17,2 |
13,4 |
14 |
14,5 |
17,6 |
";
в Показателях качества слова "экономического развития и торговли" заменить словами "индустрии и новых технологий";
в графе "2011" строки "Объем бюджетных расходов" цифры "2342958" заменить цифрами "2373888";
бюджетную программу 011 "Поддержка создания новых, модернизация и оздоровление действующих производств в рамках направления "Производительность - 2020" изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная программа |
011 "Поддержка создания новых, модернизация и |
|||||
Описание |
Повышение конкурентоспособности промышленных |
|||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
|||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||
текущая/развитие |
Текущая |
|||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 год |
плановый период |
||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
Показатели прямого результата |
||||||
Софинансирование затрат на разработку |
ед. |
25 |
||||
Привлечение квалифицированных |
ед. |
10 |
||||
Привлечение высококвалифицированных |
ед. |
20 |
||||
Показатель конечного результата |
||||||
Доля модернизированных предприятий из |
% |
4 |
||||
Показатель качества |
||||||
Обеспечение государственной поддержки |
ед. |
25 |
||||
Показатель эффективности |
||||||
Средние затраты на один проект |
тыс. |
21500 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
- |
4900798 |
- |
- |
";
в бюджетной программе 012 "Оплата услуг институтов национальной инновационной системы":
показатели прямого результата дополнить строками следующего содержания:
"
Содействие в развитии офисов |
кол-во |
9 |
6 |
6 |
||
Обоснование концепций на |
кол-во |
18 |
20 |
28 |
||
Предоставление услуг по |
мероприятие |
- |
- |
1 |
- |
- |
Разработка проектов технологических |
шт. |
7 |
||||
Отчет о тенденциях развития |
кол-во |
1 |
1 |
1 |
||
Отчет о состоянии инновационных |
кол-во |
1 |
1 |
1 |
||
Проведение экспертных оценок по |
шт. |
10 |
15 |
20 |
";
показатели конечного результата дополнить строками следующего содержания:
"
Количество используемых |
шт. |
8 |
8 |
8 |
||
Количество концепций по |
шт. |
18 |
18 |
18 |
||
Количество разработанных дорожных |
шт. |
7 |
||||
Доля компаний прошедших |
% |
15 |
30 |
45 |
||
Количество компаний, размещенных в |
шт. |
21 |
||||
Уровень инновационной активности |
4,0 |
4,2 |
4,8 |
6,8 |
8,8 |
";
в графе "2011" строки "Объем бюджетных расходов" цифры "849078" заменить цифрами "1003504";
бюджетную программу 017 "Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности" изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная программа |
017 "Услуги по обеспечению стимулирования инновационной |
|||||
Описание |
Реализация государственной политики инновационного развития, в |
|||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
||||
в зависимости от способа |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||
текущая/развитие |
Текущая |
|||||
Наименование |
Ед. изм. |
2009 |
2010 |
плановый период |
||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
Показатели |
||||||
Организация выставки |
мероприятия |
1 |
||||
Проведение |
мероприятия |
1 |
1 |
1 |
||
Проведение конкурса |
мероприятия |
1 |
1 |
1 |
||
Сопровождение |
мероприятия |
1 |
1 |
1 |
||
Выпуск журнала 50KZ |
мероприятия |
1 |
1 |
1 |
||
Проведение конкурса |
мероприятия |
1 |
1 |
1 |
||
Проведение выставки |
мероприятия |
1 |
||||
Показатели конечного |
||||||
Увеличение доли |
% |
10 |
10 |
10 |
||
Количество посещений |
посещения |
1000 |
1500 |
2000 |
||
Количество номеров |
количество/ |
12/3000 |
12/3000 |
12/3000 |
||
Увеличение доли |
% |
10 |
10 |
10 |
||
Показатель |
||||||
Динамика |
% |
2 |
3 |
5 |
||
Объем бюджетных |
тыс. тенге |
186570 |
307091 |
";
в бюджетной программе 018 "Услуги по сопровождению Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию":
в показателях прямого результата:
в графе "2011" строки "Анализ, мониторинг, оценка реализации проектов Карты индустриализации (привлечение НПО)" цифру "5" заменить цифрой "8";
дополнить строками следующего содержания:
"
Предоставление отчетов о ходе |
кол-во |
3 |
8 |
7 |
9 |
|
Организовать по итогам первого и |
кол-во |
2 |
";
показатели конечного результата дополнить строкой следующего содержания:
"
Презентация проектов Карты индустриализации |
кол-во |
2 |
";
в показателях эффективности:
в графе "2011" строки "Средние затраты на проведение анализа, мониторинга и оценки реализации проектов Карты индустриализации" цифры "31800" заменить цифрой "10003";
дополнить строкой следующего содержания:
"
Средние затраты на проведение |
тыс. |
60300 |
";
в графе "2011" строки "Объем бюджетных расходов" цифры "159000" заменить цифрами "329630";
бюджетную программу 022 "Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки" в рамках направления "Экспортер - 2020" изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная программа |
022 "Содействие продвижению экспорта казахстанских |
|||||
Описание |
||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
выполнение обязательств |
||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||
Наименование показателей |
ед. изм. |
2009 |
2010 |
плановый период |
||
2011 |
2012 |
2013 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||
Предоставление аналитической |
ед. |
25/24 |
15/20 |
8/10 |
5/10 |
5/10 |
Обучение предпринимателей |
ед. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Продвижение казахстанской |
ед. |
- |
- |
3 |
5 |
7 |
Проведение мероприятий для |
ед. |
16 тел. |
16 тел. |
24 тел. |
24 тел. |
24 тел. |
Открытие зарубежного |
ед. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
Объемы предоставленных |
млн. |
- |
141 |
693 |
1003 |
1285 |
Показатели конечного |
||||||
Сумма экспортных контрактов, |
млн. |
120 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Показатель качества |
||||||
Количество предприятий, |
предп- |
180 |
230 |
250 |
300 |
320 |
Показатели зффективности |
||||||
Средняя стоимость бюджетных |
тыс. |
1670 |
5451 |
5353 |
6258 |
5754 |
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
300000 |
1253950 |
1338265 |
1877471 |
1841356 |
";
в бюджетной программе 029 "Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан":
по всему слова "EITI" заменить словами "инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей";
бюджетную программу 031 "Капитальные расходы Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан" изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная программа |
031 "Капитальные расходы Министерства |
|||||
Описание |
1. Материально-техническое оснащение |
|||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная |
|||||
текущая/развитие |
Текущая |
|||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. изм. |
2009 |
2010 |
плановый период |
||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
Показатели прямого результата |
||||||
Модернизация телефонии (АТС) |
ед. |
1 |
- |
|||
Обновление парка серверного |
шт. |
10 |
- |
- |
- |
|
Создание новой структурно-кабельной |
шт. |
1 |
1 |
- |
- |
|
Приобретение лицензионного |
шт. |
- |
- |
6 |
||
Обновление парка компьютерной |
шт. |
318 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||
Соответствие структурно-кабельной |
шт. |
1 |
||||
Обновление системы блоков центрального |
% |
95 |
||||
Обновление мониторов центрального |
% |
14 |
||||
Показатели качества |
||||||
Бесперебойная работа средств |
% |
80 |
95 |
- |
||
Показатели эффективности |
- |
|||||
Обновление парка вычислительной |
% |
14 |
50 |
55 |
70 |
- |
Обьем бюджетных расходов |
тыс. |
2 679,3 |
133573 |
71010 |
7526 |
- |
";
в бюджетной программе 034 "Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение техногенных отходов":
в показателях прямого результата:
строку "Строительство площадки хранения контейнеров с РАО" изложить в следующей редакции:
"
Услуги по созданию площадки |
1 |
";
строку "Строительство комплекса по переработке гидроксида натрия в геоцементный камень" изложить в следующей редакции:
"
Услуги по созданию установки по |
% |
- |
- |
35 |
65 |
- |
";
строки:
"
Сооружение резервного объема ЖРО |
% |
- |
- |
- |
60 |
40 |
Строительство 1-го и 2-го |
% |
- |
- |
- |
45 |
55 |
Разработка рабочей и |
% |
- |
- |
- |
30 |
- |
Разработка нестандартного |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство КП ЖРО, включая |
% |
- |
- |
- |
4 |
10 |
"
исключить;
после бюджетной программы 052 "Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями" дополнить бюджетной программой 053 "Обеспечение повышения энергоэффективности" следующего содержания:
"
Бюджетная программа |
053 "Обеспечение повышения энергоэффективности" |
|||||
Описание |
Разработка комплексного плана повышения |
|||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление государственных |
||||
в зависимости от способа |
индивидуальная бюджетная |
|||||
текущая/развитие |
Текущая |
|||||
Наименование показателей |
Ед. |
2009 год |
2010 год |
плановый период |
||
2011 |
2012 год |
2013 год |
||||
Показатели прямого результата |
||||||
Проект Комплексного плана |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
Показатели конечного |
||||||
Комплексный план повышения |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
Показатели качества |
||||||
- |
- |
- |
- |
- |
||
Показатели эффективности |
||||||
Средние затраты на разработку |
тыс. |
- |
- |
- |
- |
- |
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
- |
106642 |
- |
- |
";
в бюджетной программе 015 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для развития индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления "Инвестор - 2020":
в графе "2011":
в строке "Строительство дорог" цифры "4,0" заменить цифрами "1,4";
в строке "Благоустройство бульварной части дорог" цифры "6,1" заменить цифрами "1,4";
в строке "Строительство технического водопровода":
слово "технического" исключить;
в графе "2011" цифры "2,9" заменить цифрами "6,2";
в графе "2011":
в строке "Строительство бытовой канализации" цифры "4,1" заменить цифрами "5,2";
в строке "Строительство ливневой канализации" цифры "2,8" заменить цифрами "9,7";
в строке "Строительство тепломагистрали" цифры "6,4" заменить цифрами "2,1";
в строке "Строительство телефонной канализации" цифры "3,1" заменить цифрами "4,7";
строку "Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО" изложить в следующей редакции:
"
Освоение инвесторами земельных |
га |
96 |
124 |
153 |
87 |
";
в строке "Объем бюджетных расходов" цифры "4557046" заменить цифрами "6557046";
в бюджетной программе 048 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы":
в показателях прямого результата:
в графе "2011" строки "Трансферты, направленные на развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы, из них" цифры "21" заменить цифрами "23";
дополнить строкой следующего содержания:
"
новые |
шт. |
2 |
";
в показателях эффективности:
в графе "2011":
строки "Средние затраты на строительство 1 проекта" цифры "2489,1" заменить цифрами "2784,1";
строки "Объем бюджетных расходов" цифры "52271463" заменить цифрами "64035722";
бюджетную программу 050 "Увеличение уставного капитала АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики":
изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная программа |
050 "Увеличение уставного капитала АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для |
|||||
Описание |
Увеличение уставного капитала АО "Фонд национального |
|||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление бюджетных |
||||
в зависимости от |
индивидуальная программа |
|||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||
Наименование показателей |
Ед. |
2009 год |
2010 год |
плановый период |
||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
показатели прямого результата |
||||||
Строительство Балхашской ТЭС |
||||||
Строительство подстанции |
||||||
Прирост трансформаторной |
МВА |
500 |
||||
Комбинированная система |
||||||
Обеспечение возможности |
||||||
- электрической энергии |
млн. |
450 |
450 |
450 |
||
— тепловой энергии |
млн. |
1,9 |
1,9 |
|||
Реконструкция и расширение |
||||||
Обеспечение возможности |
||||||
- электрической энергии |
млн. |
800 |
800 |
800 |
||
- тепловой энергии |
млн. |
01 |
01 |
01 |
||
Реконструкция и расширение |
||||||
Увеличение отпускаемой |
Гкал |
1063 |
1063 |
|||
Строительство ЖД Хоргос-Жетыген |
||||||
Строительство железной дороги |
км |
293,73 |
||||
Сокращение расстояния от |
км |
550 |
||||
Строительство ЖД Узень-государевтенная граница |
||||||
Строительство железной дороги |
км |
145,7 |
||||
Открытие новых раздельных |
ед. |
7 |
||||
Сокращение расстояния |
км |
600 |
||||
Газопровод Бейнеу-Бозой- Акбулак |
||||||
Количество компрессорных станций |
ед. |
2 |
||||
Охват населенных пунктов |
ед. |
400 |
||||
Создание рабочих мест на |
чел. |
491 |
||||
"Реконструкция ВЛ220 кВ ЦГПП-Осакаровка" |
||||||
Прирост трансформаторной |
МВА |
330 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||
Обеспечение эффективной |
ед. |
5 |
3 |
4 |
4 |
|
Показатели качества |
||||||
Количество реализуемых |
ед. |
14 |
8 |
5 |
5 |
|
Показатели эффективности |
||||||
Средняя сумма выделяемых |
тыс. |
9996276,21 |
10415946,3 |
12774000 |
11880600 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
139947867 |
83327571 |
63870000 |
59403000 |
";
бюджетную программу 051 "Кредитование АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики" изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная программа |
051 "Кредитование АО "Фонд национального благосостояния |
|||||
Описание |
Предоставление бюджетного кредита АО "Фонд |
|||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
Предоставление бюджетных |
||||
в зависимости от способа |
индивидуальная программа |
|||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||
Наименование показателей |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
||
2011 |
2012 |
2013 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||
Обеспеченность новыми |
% |
9,1 |
17,65 |
26,35 |
||
Соответствие утвержденным |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Экспорт локомотивов |
ед. |
10 |
||||
Обновление основных средств |
% |
3 |
||||
Показатели конечного |
||||||
Предоставление кредита |
ед. |
2 |
4 |
2 |
1 |
|
Показатели качества |
||||||
Количество конечных |
ед. |
2 |
4 |
2 |
1 |
|
Показатели эффективности |
||||||
Средняя сумма предоставленных |
тыс. |
9 401500 |
7900000 |
4565000 |
5500000 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
18803000 |
31600000 |
9130000 |
11000000 |
";
в разделе "Свод бюджетных расходов":
в графе 5:
в строке "ВСЕГО бюджетных расходов" цифры "165345085" заменить цифрами "229950270";
в строке "текущие бюджетные программы" цифры "38381045" заменить цифрами "38467668";
в строке "бюджетные программы развития" цифры "126964040" заменить цифрами "191482602".
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов