Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2010 года № 39 "Об утверждении Стратегического плана Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2010-2014 годы" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 7, ст. 95) следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 3. "Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности":
в стратегическом направлении 1. "Обеспечение доступности качественного образования":
в цели 1.1:
в задаче 1.1.1 "Увеличение сети дошкольных организаций":
строку:
"
Доля введенных в |
% |
19,1 |
10,5 |
10,4 |
10,4 |
8,9 |
9,1 |
9,4 |
"
изложить в следующей редакции:
"
Доля открытых дошкольных |
% |
19,1 |
24,3 |
13,7 |
11,7 |
6,4 |
3,8 |
2,8 |
";
в цели 1.2:
в "Целевые индикаторы":
в строке "Доля школ, ведущих занятия в три смены, от общего количества школ":
в графе "2010 год" цифры "0,6" заменить цифрами "1,1";
в графе "2011 год" цифры "0,5" заменить цифрой "1";
в графе "2012 год" цифры "0,4" заменить цифрами "0,9";
в графе "2013 год" цифры "0,3" заменить цифрами "0,7";
в графе "2014 год" цифры "0,2" заменить цифрами "0,5";
в строке "Дефицит ученических мест":
в графе "2010 год" цифры "74324" заменить цифрами "99870";
в графе "2011 год" цифры "70000" заменить цифрами "98081";
в графе "2012 год" цифры "65000" заменить цифрами "88571";
в графе "2013 год" цифры "58000" заменить цифрами "74848";
в графе "2014 год" цифры "50000" заменить цифрами "69594";
в задаче 1.2.1 "Развитие сети школ":
в строке "Доля аварийных школ от общего количества школ":
в графе "2010 год" цифры "2,4" заменить цифрами "3,3";
в графе "2011 год" цифры "2,3" заменить цифрами "3,2";
в графе "2012 год" цифры "2,2" заменить цифрами "3,1";
в графе "2013 год" цифры "2,0" заменить цифрой "3";
в графе "2014 год" цифры "1,8" заменить цифрами "2,4";
задачу 1.2.2 "Оснащение школ лингафонными, мультимедийными (ЛМК) и предметными кабинетами, Интернетом" изложить в следующей редакции:
"
Доля школ от их общего количества, |
% |
35,2 |
40,1 |
46 |
52 |
58 |
64 |
70 |
Доля основных и средних школ, |
||||||||
Физики |
% |
44,5 |
44,5 |
46,7 |
47,5 |
48 |
50 |
52 |
Химии |
% |
12,2 |
15 |
18,6 |
19 |
22 |
31 |
40 |
Биологии |
% |
11,3 |
14,2 |
27,8 |
34 |
36 |
38 |
40 |
необходимыми сетевыми ресурсами |
% |
31 |
38 |
34 |
36 |
38 |
40 |
50 |
Количество организаций образования, |
Ед. |
1000 |
1721 |
2721 |
3220 |
3620 |
3920 |
4120 |
";
задачу 1.2.5 «Улучшение качества учебников и учебно-методических комплексов» и строку «Создание школы авторов и школы экспертов учебников и учебно-методических комплексов к 2011 году Ед. 0 0 0 1» исключить;
в задаче 1.2.6 «Повышение квалификации педагогических работников»:
строку «Доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации по технологии 12-летнего образования и по профильному обучению, от общего количества педагогов % 20 25 30 30 30 30 30» изложить в следующей редакции:
«Доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации, от общего количества педагогов % 20 25 30 30 30 30 30»;
в задаче 1.2.10 «Развитие системы внешней оценки»:
в графе «Ед.изм.» строки «Средний балл КАЗТЕСТа» слово «Балл» заменить на знак «%»;
строку «Средний балл КАЗТЕСТа % 76 76,7 77 78 79 79,5 80» изложить в следующей редакции:
«Средний балл КАЗТЕСТа от общего количества тестовых заданий % 76 76,7 77 78 79 79,5 80»;
в цели 1.3:
в «Целевые индикаторы»:
в строке «в колледжах»:
в графе «2010 год» цифры «25» заменить цифрами «21,9»;
в графе «2011 год» цифры «30» заменить цифрами «22»;
в графе «2012 год» цифры «35» заменить цифрами «22,5»;
в графе «2013 год» цифры «36» заменить цифрами «23»;
в графе «2014 год» цифры «38» заменить цифрами «23,5»;
в задаче 1.3.1 «Расширение доступности технического и профессионального образования»:
в графе «2010 год» строки «Доля введенных ученических мест по системе ТиПО от запланированных на 2009–2014 годы» цифры «11,3» заменить цифрой «0»;
строки:
"
Увеличение объемов |
||||||||
в колледжах |
% |
5 |
5 |
10 |
5 |
5 |
5 |
5 |
в профлицеях |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
"
изложить в следующей редакции:
"
Увеличение объемов |
% |
7 |
6 |
3,8 |
7,2 |
7,3 |
7,6 |
8,3 |
";
в задаче 1.3.2 "Повышение качества и эффективности системы технического и профессионального образования":
в строке "Доля учебных заведений, оснащенных современным оборудованием, от общего количества учебных заведений":
в графе "2010 год" цифры "40,7" заменить цифрами "36";
в графе "2011 год" цифры "43,5" заменить цифрами "40,7";
в графе "2012 год" цифры "50,5" заменить цифрами "47,3";
в графе "2013 год" цифры "65" заменить цифрами "57";
в задаче 1.3.3. "Обеспечение организаций технического и профессионального образования квалифицированными инженерно-педагогическими кадрами":
в графе "2010 год" строки "Количество привлеченных зарубежных преподавателей специальных дисциплин на английском языке" цифры "60" заменить цифрами "56";
в цели 1.4:
в "Целевые индикаторы":
строку "Доля трудоустроенных выпускников вузов от общего числа выпускников, окончивших вузы по госзаказу % 50 50 50 50 50 50 50" изложить в следующей редакции:
"Доля трудоустроенных выпускников, обучавшихся по госзаказу от общего числа выпускников, завершивших обучение по госзаказу % 50 50 50 50 50 50 50";
в задаче 1.4.6 "Подготовка кадров, соответствующих требованиям Лиссабонской Конвенции ЮНЕСКО и Болонского процесса":
строку:
"
Доля вузов, внедривших |
% |
0 |
0 |
19 |
24 |
29 |
34 |
39 |
"
исключить;
в стратегическом направлении 2. "Научное и научно-техническое обеспечение базовых отраслей экономики и социальной сферы":
в цели 2.1:
в задаче 2.1.6 "Социальная поддержка выдающихся, а также талантливых молодых ученых, внесших крупный вклад в развитие отечественной науки и техники, материальное стимулирование научно-технической деятельности":
строку:
"
Выплата стипендий |
Ед. |
49 |
45 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
"
исключить;
в стратегическом направлении 3. "Создание условий для развития детей и молодежи, вовлечения их в социально-экономическое развитие страны":
в цели 3.2:
в "Целевые индикаторы":
в строке "Уровень патриотизма молодежи (по данным социологических опросов)":
в графе "2010 год" цифры "80" заменить цифрами "75,3";
в графе "2011 год" цифры "80" заменить цифрами "75,3";
в графе "2012 год" цифры "80" заменить цифрами "75,3";
в графе "2013 год" цифры "82" заменить цифрами "75,3";
в графе "2014 год" цифры "83" заменить цифрами "76";
в стратегическом направлении 4. "Повышение эффективности управления и финансирования системы образования и науки":
в цели 4.1:
в задаче 4.1.4 "Усиление административного ресурса Министерства с учетом его территориальных органов":
в строке "Количество работников Министерства, прошедших повышение квалификации, с учетом его территориальных органов, в том числе по вопросам управления":
в графе "2010 год" цифры "291" заменить цифрами "142";
в графе "2011 год" цифры "244" заменить цифрами "108";
в графе "2012 год" цифры "249" заменить цифрами "108";
в графе "2013 год" цифры "247" заменить цифрами "108";
в графе "2014 год" цифры "282" заменить цифрами "143";
в строке "Количество работников Министерства с учетом его территориальных органов, прошедших курсы обучения государственному языку":
в графе "2010 год" цифры "65" заменить цифрами "95";
в графе "2011 год" цифры "57" заменить цифрами "43";
в графе "2012 год" цифры "60" заменить цифрами "44";
в графе "2013 год" цифры "65" заменить цифрами "43";
в графе "2014 год" цифры "55" заменить цифрами "44";
в строке "Количество работников Министерства с учетом его территориальных органов, прошедших курсы обучения английскому языку":
в графе "2010 год" цифры "58" заменить цифрами "54";
в графе "2011 год" цифры "60" заменить цифрами "36";
в графе "2012 год" цифры "60" заменить цифрами "37";
в графе "2013 год" цифры "65" заменить цифрами "36";
в графе "2014 год" цифры "73" заменить цифрами "34";
в разделе 5. "Возможные риски":
строки:
"
Децентрализация системы |
Недостижение индикаторов |
Совершенствование: |
и
Неготовность и |
Недостижение |
Усиление межотраслевой и |
"
исключить;
в разделе 8. "Бюджетные программы":
в бюджетной программе 001 "Услуги по формированию и реализации государственной политики в области образования и науки":
в графе "2010 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "2 259 394" заменить цифрами "2 224 394";
в бюджетной программе 002 "Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования":
в графе "2010 г.":
в "Показатели количества":
в строке "Предполагаемый среднегодовой контингент стипендиатов, из числа граждан, получающих техническое и профессиональное, послесреднее образование" цифры "2 512" заменить цифрами "1 884";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "293 137" заменить цифрами "272 512";
в бюджетной программе 004 "Развитие сетей инновационной системы по проекту коммерциализации научных исследований":
в графе "2010 г.":
в "Показатели количества":
в строке "Ориентировочное количество специалистов, обученных коммерциализации технологий за рубежом (долгосрочные практические курсы)" цифру "6" заменить цифрой "2";
в строке "Ориентировочное количество специалистов, обученных коммерциализации технологий в Казахстане (краткосрочные курсы)" цифру "20" заменить цифрой "5";
в строке "Ориентировочное количество ученых, работающих в Центре передовых технологий и привлеченных из развитых стран" цифру "5" заменить цифрой "3";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "1 209 728" заменить цифрами "214 499";
в бюджетной программе 005 "Строительство и реконструкция объектов образования и науки":
в графе "2010 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "11 237 823" заменить цифрами "10 793 636";
в бюджетной программе 008 "Разработка и апробация учебников и учебно-методических комплексов для организаций образования, издание и доставка учебной литературы для республиканских организаций, предоставляющих услуги в области образования, и казахской диаспоры за рубежом":
в графе "2010 г.":
в "Показатели количества":
в строке: "Планируемое количество наименований разработанных учебников и учебно-методических комплексов для организаций технического и профессионального, послесреднего образования, по предмету "Самопознание" (в том числе электронные), электронных учебников и учебно-методических комплексов, учебно-методического материала для 12-летней школы" цифры "952" заменить цифрами "620";
в строке "Планируемое количество наименований изданных, переизданных и доставленных учебников и учебно-методических комплексов для учащихся республиканских организаций образования и казахской диаспоры за рубежом, организаций технического и профессионального, послесреднего образования, учебно-методического материала для 12-летней школы, в т.ч. планируемое количество наименований изданных для республиканских организаций по предмету "Самопознание" ГОСО, учебных программ, учебников и УМК" цифры "385" заменить цифрами "401";
в строке "Планируемое количество наименований разработанных перспективных учебников и учебно-методических комплексов для специальных (коррекционных) организаций образования" цифру "4" заменить цифрой "0";
в строке "Планируемое количество наименований переведенных перспективных учебников и учебно-методических комплексов для специальных (коррекционных) организаций образования" цифру "8" заменить цифрой "0";
в строке "Планируемое количество наименований адаптированных российских учебников и учебно-методических комплексов в соответствии со стандартами Республики Казахстан" цифру "4" заменить цифрой "0";
в бюджетной программе 009 "Обучение и воспитание одаренных детей":
в графе "2010 г.":
в "Показатели количества":
в строке "Предполагаемое среднее количество учащихся в Национальном научно-практическом, образовательном и оздоровительном центре "Бобек" цифры "560" заменить цифрами "506";
в строке "Предполагаемое среднее количество учащихся в Назарбаев Интеллектуальных школах" цифры "4 434" заменить цифрами "2 977";
в "Показатели эффективности":
в строке "- государственных учреждениях" цифры "407,7" заменить цифрами "432,7";
в строке "- государственных предприятиях" цифры "129,5" заменить цифрами "135,9";
дополнить строкой следующего содержания:
"
- детский сад/предшкола (3-6 лет) |
тыс. |
678 |
";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "4 846 148" заменить цифрами "4 531 846 ";
в бюджетной программе 010 "Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения":
в графе "2010 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "869 337 " заменить цифрами "869 269";
бюджетную программу 012 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов образования" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в бюджетной программе 013 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на привлечение зарубежных преподавателей английского языка для профессиональных лицеев":
в графе "2010 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "234 000" заменить цифрами "233 220";
в бюджетной программе 017 "Подготовка кадров в области культуры и искусства":
в графе "2010 г.":
в "Показатели количества":
в строке "Ожидаемый прием по программам магистратуры" цифры "140" заменить цифрами "115";
в строке "Ожидаемый прием в докторантуру PhD по государственному заказу" цифры "20" заменить цифрой "9";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "2 729 962" заменить цифрами "2 801 284";
в бюджетной программе 020 "Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием":
в графе "2010 г.":
в "Показатели количества":
в строке "Ожидаемый прием по программам магистратуры" цифры "2 599" заменить цифрами "2 624";
в строке "Ожидаемый прием в докторантуру PhD по государственному заказу" цифры "180" заменить цифрами "191";
в бюджетной программе 025 "Методологическое обеспечение системы образования и анализ качества образовательных услуг":
в графе "2010 г.":
в "Показатели количества":
в строке "Предполагаемое количество разработанных и доработанных стандартов для высшего профессионального образования" цифры "169" заменить цифрами "200";
в строке "Проведение рейтинга высших учебных заведений" цифры "140" заменить цифрами "82";
в бюджетной программе 029 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов образования":
в графе "2010 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "8 956 655" заменить цифрами "10 001 916";
в бюджетной программе 030 "Оказание социальной поддержки обучающимся по программам высшего и послевузовского образования":
в графе "2010 г.":
в "Показатели количества":
в строке "Планируемый среднегодовой контингент стипендиатов всех категорий, из числа граждан, получающих высшее и послевузовское образование" цифры "97 004" заменить цифрами "95 064";
в "Показатели качества":
в строке "Планируемый % обеспеченности стипендией" цифры "85" заменить цифрами "83";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "16 604 638" заменить цифрами "15 604 638";
в бюджетной программе 036 "Материально-техническое оснащение Министерства образования и науки Республики Казахстан":
в графе "2010 г.":
в "Показатели количества":
в строке "Ориентировочное количество приобретаемых лицензионных продуктов" цифры "100" заменить цифрами "419";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "16 905" заменить цифрами "19 048";
в бюджетной программе 037 "Материально-техническое оснащение организаций образования":
в графе "2010 г.":
в "Показатели количества":
в строке "Предполагаемое количество государственных предприятий образования, обеспеченных оборудованием и другими основными средствами" цифру "4" заменить цифрой "5";
в строке "Предполагаемое количество приобретенных государственными предприятиями образования основных средств и нематериальных активов" цифры "559" заменить цифрами "667";
в "Показатели результата":
в строке "Ориентировочная оснащенность оборудованием и другими основными средствами от потребности государственных предприятий образования" цифры "22" заменить цифрами "25";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "453 987" заменить цифрами "655 061";
дополнить бюджетной программой 043 "Формирование уставного капитала АО "Тюркская академия"" согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в бюджетной программе 048 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования":
в графе "2010 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "2 331 193" заменить цифрами "2 330 625";
в бюджетной программе 055 "Фундаментальные и прикладные научные исследования":
в графе "2010 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "10 081 611" заменить цифрами "10 239 238";
в бюджетной программе 058 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования":
в графе "2010 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "2 543 319" заменить цифрами "2 542 045";
в бюджетной программе 066 "Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала АО "Astana Knowledge city"":
в графе "2010 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "9 700 000" заменить цифрами "16 982 026";
в бюджетной программе 071 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на приобретение оборудования для кабинетов "Самопознания"":
в графе "2010 г." строки "Расходы на реализацию программы" цифры "14 700" заменить цифрами "14 518";
в бюджетной программе 074 "Модернизация технического и профессионального образования":
в графе "2010 г.":
в "Показатели количества":
в строке "Ориентировочное количество экспертов, участвующих в реализации компонентов проекта" цифры "207" заменить цифрой "0";
в строке "Ориентировочное количество закупаемых зарубежных стандартов" цифры "30" заменить цифрой "0";
в строке "Ориентировочное количество обучающих семинаров по реализации компонентов проекта" цифру "6" заменить цифрой "0";
в "Показатели результата":
в строке "Ориентировочное количество разработанных профессиональных стандартов" цифры "30" заменить цифрой "0";
в строке "Ориентировочное количество экспертов, участвующих в реализации компонентов проекта" цифры "207" заменить цифрой "0";
бюджетную программу 082 "Увеличение уставного капитала АО "Назарбаев Университет" исключить;
бюджетную программу 120 "Прикладные научные исследования" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
таблицы "Свод бюджетных расходов" и "Распределение расходов по стратегическим направлениям и бюджетным программам Министерства образования и науки Республики Казахстан" изложить в новой редакции согласно приложениям 4, 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 25 февраля 2011 года № 187
Администратор |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Целевые трансферты на развитие |
||||||
Стратегическое |
1. Обеспечение доступности качественного образования |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение равного доступа к дошкольному образованию |
||||||
Задачи |
1.1.1. Увеличение сети организаций дошкольного образования |
||||||
Цель |
1.2. Обеспечение доступности школьного образования и повышение его |
||||||
Задачи |
1.2.1. Развитие сети школ |
||||||
Цель |
1.3. Удовлетворение потребностей отраслей экономики |
||||||
Задачи |
1.3.1. Расширение доступности технического и профессионального |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
12 |
20 |
30 |
73 |
43 |
Ориентировочное |
ед. |
60 |
102 |
48 |
5 |
12 |
|
Ориентировочное |
ед. |
1 |
1 |
2 |
1 |
32 |
|
Ориентировочное |
ед. |
18 |
1 |
6 |
2 |
5 |
|
Показатели |
Планируемое сокращение |
мест |
1 800 |
5 650 |
8 360 |
17 720 |
11 160 |
Планируемое сокращение |
ед. |
29 |
23 |
17 |
5 |
0 |
|
Планируемое сокращение |
мест |
53 122 |
64 430 |
51 922 |
4 820 |
4 560 |
|
Планируемое сокращение |
ед. |
25 |
58 |
29 |
0 |
0 |
|
Планируемое сокращение |
мест |
360 |
800 |
660 |
16 925 |
2 124 |
|
Планируемое сокращение |
ед. |
18 |
1 |
4 |
10 |
0 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
Планируемое сокращение |
% |
1,5 |
7,3 |
3,2 |
6 |
0 |
Планируемое сокращение |
% |
14,5 |
11,4 |
8,4 |
2,5 |
8 |
|
Планируемое сокращение |
% |
28,5 |
33,5 |
7,5 |
5,1 |
5 |
|
Планируемое сокращение |
% |
25 |
49 |
41,2 |
1,4 |
1,4 |
|
Предполагаемая доля |
% |
0,085 |
0,07 |
0 |
0,02 |
0 |
|
Расходы на |
тыс. |
72 655 791,3 |
60 099 985 |
42 998 216 |
38 227 069 |
38 227 069 |
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 25 февраля 2011 года № 187
Администратор |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
«Формирование уставного капитала АО «Тюркская академия» |
||||||
Описание |
Пополнение уставного капитала АО «Тюркская академия» на организацию |
||||||
Стратегическое |
2. Научное и научно-техническое обеспечение базовых отраслей |
||||||
Цель |
2.1. Достижение конкурентоспособности и сбалансированности системы |
||||||
Задачи |
2.1.1. Создание современной научной инфраструктуры |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Развитие новой престижной Тюркской академии международного уровня |
ед. |
1 |
||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Своевременное и полное |
% |
100 |
|||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
70 650,0 |
Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 25 февраля 2011 года № 187
Администратор |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
Прикладные научные исследования |
||||||
Описание |
Администрирование научных исследований о новых знаниях, о природных |
||||||
Стратегическое |
2. Научное и научно-техническое обеспечение базовых отраслей |
||||||
Цель |
2.1. Достижение конкурентоспособности и сбалансированности системы |
||||||
Задачи |
2.1.3. Проведение совместных научных исследований с ведущими |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
Прог- |
0 |
145 |
145 |
||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Ориентировочное количество |
0 |
2 |
1 |
|||
Создание новых научных разработок и технологий в различных областях |
|||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Приложение 4
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 25 февраля 2011 года № 187
Свод бюджетных расходов
тыс. тенге
Наименование |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
Действующие |
178 805 771,3 |
193 286 581,0 |
194 904 263,0 |
200 893 292,0 |
196 752 735,0 |
Текущие бюджетные |
87 692 082,6 |
97 769 788,0 |
110 698 425,0 |
145 576 126,0 |
157 335 453,0 |
Бюджетные программы |
91 113 688,7 |
95 516 793,0 |
84 205 838,0 |
55 317 166,0 |
39 417 282,0 |
Программы, |
0,0 |
18 449 844,0 |
15 462 133,0 |
6 936 844,0 |
10 898 646,0 |
Текущие бюджетные |
0,0 |
9 928 347,0 |
15 121 483,0 |
6 561 844,0 |
6 563 646,0 |
Бюджетные программы |
0,0 |
8 521 497,0 |
340 650,0 |
375 000,0 |
4 335 000,0 |
Всего расходов, из |
178 805 771,3 |
211 736 425,0 |
210 366 396,0 |
207 830 136,0 |
207 651 381,0 |
Текущие бюджетные |
87 692 082,6 |
107 698 135,0 |
125 819 908,0 |
152 137 970,0 |
163 899 099,0 |
Бюджетные программы |
91 113 688,7 |
104 038 290,0 |
84 546 488,0 |
55 692 166,0 |
43 752 282,0 |
Приложение 5
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 25 февраля 2011 года № 187
Распределение расходов по стратегическим направлениям и
бюджетным программам Министерства образования и науки
Республики Казахстан
тыс. тенге
Стратегические направления и |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 год |
2012 год |
||||
ВСЕГО |
178 805 771,3 |
211 736 425,0 |
210 366 396,0 |
207 830 136,0 |
207 651 381,0 |
|||
1 |
1. Обеспечение доступности |
158 506 368,8 |
182 083 202,0 |
178 893 352,0 |
188 334 562,0 |
190 236 060,0 |
||
Услуги |
Итого |
48 480 753,8 |
53 188 102,0 |
66 713 139,0 |
82 193 751,0 |
89 754 668,0 |
||
008 |
Разработка и апробация |
151 288,9 |
317 239,0 |
355 499,0 |
318 823,0 |
323 765,0 |
||
009 |
Обучение и воспитание |
1 443 690,9 |
2 375 258,0 |
4 531 846,0 |
12 427 472,0 |
13 318 458,0 |
||
010 |
Проведение |
369 119,0 |
384 227,0 |
869 269,0 |
394 714,0 |
417 575,0 |
||
017 |
Подготовка кадров в |
1 730 720,9 |
2 194 844,0 |
2 801 284,0 |
3 435 092,0 |
3 814 741,0 |
||
018 |
Обеспечение |
61 813,0 |
173 384,0 |
181 230,0 |
214 783,0 |
220 195,0 |
||
019 |
Оздоровление, |
252 497,4 |
293 850,0 |
348 697,0 |
422 847,0 |
438 350,0 |
||
020 |
Подготовка |
26 041 440,0 |
31 747 055,0 |
38 053 446,0 |
46 195 838,0 |
51 033 318,0 |
||
022 |
Выполнение |
25 274,0 |
33 869,0 |
40 819,0 |
50 895,0 |
50 895,0 |
||
023 |
Повышение квалификации |
138 627,9 |
195 208,0 |
222 682,0 |
257 886,0 |
266 342,0 |
||
025 |
Методологическое |
648 568,8 |
906 732,0 |
938 454,0 |
897 842,0 |
953 301,0 |
||
028 |
Подготовка |
15 984 322,0 |
12 683 892,0 |
16 131 968,0 |
15 087 779,0 |
16 191 487,0 |
||
033 |
Оценка уровня знания |
24 300,0 |
45 845,0 |
51 285,0 |
55 937,0 |
59 420,0 |
||
034 |
Создание и |
0,0 |
3 160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
050 |
Оплата услуг |
64 060,0 |
62 741,0 |
61 059,0 |
59 087,0 |
56 818,0 |
||
056 |
Обеспечение качества |
767 103,0 |
776 879,0 |
850 368,0 |
904 626,0 |
975 057,0 |
||
059 |
Подготовка |
777 928,0 |
993 919,0 |
1 275 233,0 |
1 470 130,0 |
1 634 946,0 |
||
Транс- |
Итого |
96 887 925,8 |
101 259 348,0 |
86 787 392,0 |
88 274 331,0 |
94 559 082,0 |
||
002 |
Оказание социальной |
134 156,0 |
205 367,0 |
272 512,0 |
354 513,0 |
400 367,0 |
||
011 |
Целевые текущие |
0,0 |
0,0 |
8 549 489,0 |
0,0 |
0,0 |
||
012 |
Целевые трансферты на |
72 655 791,3 |
60 099 985,0 |
42 998 216,0 |
38 227 069,0 |
38 227 069,0 |
||
013 |
Целевые текущие |
0,0 |
187 200,0 |
233 220,0 |
234 000,0 |
234 000,0 |
||
029 |
Целевые текущие |
1 848 195,0 |
5 997 531,0 |
10 001 916,0 |
19 002 282,0 |
21 924 974,0 |
||
030 |
Оказание социальной |
9 669 031,3 |
14 216 406,0 |
15 604 638,0 |
19 542 877,0 |
21 906 404,0 |
||
048 |
Целевые текущие |
2 412 400,0 |
2 320 129,0 |
2 330 625,0 |
3 019 489,0 |
3 019 489,0 |
||
058 |
Целевые текущие |
2 676 268,2 |
2 428 910,0 |
2 542 045,0 |
2 543 319,0 |
2 543 319,0 |
||
071 |
Целевые текущие |
14 518,0 |
14 700,0 |
14 700,0 |
||||
072 |
Целевые текущие |
1 519 609,0 |
1 519 609,0 |
1 519 609,0 |
||||
076 |
Целевые текущие |
7 299 278,0 |
4 535 360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
077 |
Целевые текущие |
192 806,0 |
1 530 473,0 |
2 720 604,0 |
3 816 473,0 |
4 769 151,0 |
||
078 |
Целевые текущие |
0,0 |
9 737 987,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Капи- |
Итого |
1 679 791,8 |
1 699 495,0 |
1 041 074,0 |
577 613,0 |
587 310,0 |
||
035 |
Капитальный ремонт |
1 150 807,8 |
1 085 967,0 |
386 013,0 |
442 097,0 |
446 518,0 |
||
037 |
Материально-техничес- |
528 984,0 |
613 528,0 |
655 061,0 |
135 516,0 |
140 792,0 |
||
Займы |
Итого |
270 000,0 |
375 000,0 |
4 335 000,0 |
||||
074 |
Модернизация |
270 000,0 |
375 000,0 |
4 335 000,0 |
||||
004 |
За счет внешних займов |
270 000,0 |
375 000,0 |
4 335 000,0 |
||||
Инвес- |
Итого |
11 457 897,4 |
25 936 257,0 |
24 011 097,0 |
16 913 867,0 |
1 000 000,0 |
||
005 |
Строительство и |
11 107 897,4 |
16 064 760,0 |
10 793 636,0 |
7 113 867,0 |
0,0 |
||
032 |
Увеличение уставного |
350 000,0 |
1 350 000,0 |
500 000,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
||
038 |
Увеличение уставного |
0,0 |
7 534 745,0 |
12 717 461,0 |
8 800 000,0 |
0,0 |
||
043 |
Формирование уставного |
70 650,0 |
||||||
082 |
Увеличение уставного |
986 752,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2 |
2. Научное и научно-техническое |
18 073 617,9 |
27 063 465,0 |
28 501 677,0 |
16 369 981,0 |
13 987 683,0 |
||
Услуги |
Итого |
10 916 776,0 |
8 969 530,0 |
11 191 541,0 |
16 057 313,0 |
13 669 780,0 |
||
003 |
Обеспечение доступа к |
6 525,0 |
8 383,0 |
9 567,0 |
11 481,0 |
12 822,0 |
||
006 |
Обеспечение |
411 682,0 |
486 243,0 |
547 200,0 |
613 540,0 |
649 680,0 |
||
014 |
Прикладные научные |
148 830,8 |
125 054,0 |
147 126,0 |
157 585,0 |
161 867,0 |
||
024 |
Мониторинг |
184 775,3 |
219 894,0 |
248 410,0 |
286 977,0 |
316 539,0 |
||
055 |
Фундаментальные и |
10 164 962,9 |
8 129 956,0 |
10 239 238,0 |
9 987 730,0 |
7 528 872,0 |
||
120 |
Прикладные научные |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000 000,0 |
5 000 000,0 |
||
Капи- |
Итого |
88 930,0 |
0,0 |
31 231,0 |
31 231,0 |
31 543,0 |
||
015 |
Материально-техничес- |
88 930,0 |
0,0 |
31 231,0 |
31 231,0 |
31 543,0 |
||
Транс- |
Итого |
5 067 911,9 |
18 091 887,0 |
17 064 406,0 |
105 207,0 |
96 147,0 |
||
007 |
Государственные премии |
67 911,9 |
91 887,0 |
82 380,0 |
105 207,0 |
96 147,0 |
||
066 |
Целевые трансферты на |
5 000 000,0 |
18 000 000,0 |
16 982 026,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Займы |
Итого |
600 000,0 |
2 048,0 |
214 499,0 |
176 230,0 |
190 213,0 |
||
004 |
Развитие сетей |
600 000,0 |
2 048,0 |
214 499,0 |
176 230,0 |
190 213,0 |
||
004 |
За счет внешних займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84 440,0 |
91 195,0 |
||
016 |
За счет |
600 000,0 |
2 048,0 |
214 499,0 |
91 790,0 |
99 018,0 |
||
Инвес- |
Итого |
0,0 |
1 400 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
081 |
Увеличение уставного капитала АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат» |
0,0 |
1 400 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
3. Создание условий для развития |
598 685,0 |
697 648,0 |
727 925,0 |
698 575,0 |
745 861,0 |
||
Услуги |
Итого |
598 685,0 |
697 648,0 |
727 925,0 |
698 575,0 |
745 861,0 |
||
040 |
Проведение мероприятий |
591 243,0 |
691 314,0 |
682 979,0 |
663 779,0 |
709 282,0 |
||
090 |
Исследования в области |
0,0 |
0,0 |
37 685,0 |
27 535,0 |
29 337,0 |
||
104 |
Борьба с наркоманией и |
7 442,0 |
6 334,0 |
7 261,0 |
7 261,0 |
7 242,0 |
||
4 |
4. Повышение эффективности управления |
1 627 099,6 |
1 892 110,0 |
2 243 442,0 |
2 427 018,0 |
2 681 777,0 |
||
Услуги |
Итого |
1 574 474,9 |
1 854 006,0 |
2 224 394,0 |
2 408 582,0 |
2 663 157,0 |
||
001 |
Услуги по формированию |
1 574 474,9 |
1 854 006,0 |
2 224 394,0 |
2 408 582,0 |
2 663 157,0 |
||
Капи- |
Итого |
52 624,7 |
38 104,0 |
19 048,0 |
18 436,0 |
18 620,0 |
||
036 |
Материально-техничес- |
52 624,7 |
38 104,0 |
19 048,0 |
18 436,0 |
18 620,0 |