Сноска. Заголовок с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 05.08.2010 № 802 (порядок введения в действие см. п. 2).
В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 "О Системе государственного планирования в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства культуры Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы.
Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 05.08.2010 № 802 (порядок введения в действие см. п. 2).
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2010 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2009 года № 2326
Стратегический план
Министерства культуры Республики Казахстан
на 2010-2014 годы
Сноска. Стратегический план в редакции постановления Правительства РК от 05.08.2010 № 802 (порядок введения в действие см. п. 2).
Содержание
1. Миссия и видение Министерства культуры Республики Казахстан
2. Анализ текущей ситуации
3. Стратегические направления, цели и задачи деятельности
Министерства культуры
4. Функциональные возможности Министерства культуры и возможные риски
5. Нормативно-правовая база
6. Бюджетные программы
1. Миссия и видение Министерства культуры
Республики Казахстан
Миссия Министерства культуры Республики Казахстан (далее - МК) - выработка и эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление качественных и доступных услуг в области культуры, динамичное развитие государственного и других языков, укрепление единства нации, обеспечение равенства и диалога религий, поддержку эффективной системы партнерства государства и гражданского сектора.
Видение Министерства культуры - общенациональная культурная и языковая среда с незыблемыми принципами равенства и диалога религий, эффективными механизмами реализации гражданских инициатив.
2. Анализ текущей ситуации
Деятельность министерства в сфере качественного удовлетворения культурных потребностей граждан, эффективной реализации языковой политики, дальнейшего укрепления межэтнического и межконфессионального согласия, расширения взаимодействия государства с институтами гражданского общества в ближайшие годы будет обусловлена рядом тенденций.
Во-первых, наблюдающееся на протяжении всего периода независимости Казахстана доминирующее влияние культурной продукции ближнего и дальнего зарубежья требует повышенного внимания к производству отечественного культурного продукта, способного составить достойную конкуренцию аналоговым зарубежным образцам.
Во-вторых, дальнейшее укрепление потенциала межэтнического согласия в стране, единства народа Казахстана требует создания максимальных условий для дальнейшего развития государственного языка, расширения сферы его применения, а также реализации триединой языковой политики и свободного развития родного языка, культурного наследия и традиций всех этносов, проживающих в Казахстане.
В-третьих, в современных условиях, когда вопросы межконфессионального согласия сопряжены с проблемами проникновения и распространения в стране так называемых псевдорелигий на первый план выступают задачи по повышению религиоведческой грамотности населения и безусловного соблюдения законодательства в области обеспечения свободы вероисповедания.
В-четвертых, ключевая задача демократического государства, предусматривающая полноценное партнерство между гражданским обществом и властью, требует дальнейшего совершенствования механизмов взаимодействия государства с НПО и дальнейшего расширения участия общественных институтов в реализации Стратегии развития страны.
Данные тенденции дальнейшего развития сферы наряду с уже имеющимися проблемами отрасли требуют в среднесрочной перспективе последовательного и системного решения.
Недостаточно высокое качество услуг в сфере культуры
Состояние инфраструктуры отрасли.
Сеть организаций культуры в республике составляет 39 республиканских, более 7 тыс. областных организаций культуры, в том числе: 164 музея, 4 001 библиотеки, 2 727 клубов, 50 театров, 24 концертных организации, 58 кинотеатров и телетеатров, 458 киноустановок, 4 зоопарка, 2 цирка, 31 парков культуры и отдыха.
Успехи и достижения отрасли.
В рамках совершенствования законодательной базы в 2008 году в Парламент внесен законопроект "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О культуре". В 2008 году принята Концепция Программы "Мәдени мұра" на 2009-2011 годы, в рамках которой начат второй этап реализации национального стратегического проекта.
Услуги учреждений культуры. В 2009 году поставлено более 10 тыс. спектаклей, проведено 7 тыс. концертов, 80 тыс. музейных экскурсий, 10 тыс. лекций, начаты 12 научно-прикладных, 49 археологических исследований, продолжены восстановительные работы на 26 объектах. В течение года реставрационные работы завершены на 8 памятниках истории и культуры.
В республиканских музеях проведено 107 выставок, 357 лекций и 14353 экскурсий. В библиотеках организованы более 500 мероприятий, включая тематические вечера поэзии, песни, выставки, а также семинары и "круглые столы" по вопросам библиотечного дела.
Поддержка деятелей культуры. В 2008 году было выделено 92 государственных гранта на создание музыкальных, драматических, литературно-сценических произведений, в том числе, для детей дошкольного и школьного возраста. С целью пополнения отечественного репертуара в 2009 году проведен конкурс "Тәуелсіздік толғауы" по шести разножанровым номинациям: опера, балет, драматургия, камерная музыка, современная и детская песня.
Проведение культурных мероприятий. В 2009 году в Казахстане проведены: международный конкурс артистов балета, республиканский театральный фестиваль, республиканский конкурс народного жанра, республиканский конкурс патриотической песни.
Мероприятия по популяризации культуры Казахстана за рубежом состоялись в 10-ти странах мира, их посетило более 50 тысяч зрителей.
Финансирование. Объем средств, выделенных на функционирование сферы культуры в 2005 - 2009 гг. составил 111 млрд. тенге, из них в 2005 году - 8,8 млрд. тенге, в 2006 году - 11,3 млрд. тенге, в 2007 году - 20,1 млрд. тенге, в 2008 году - 37,7 млрд. тенге, в 2009 году - 33,1 млрд. тенге.
Среди текущих и перспективных проблем отрасли необходимо отметить следующие.
Во-первых, недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции в сфере культуры при доминировании на рынке услуг зарубежных производителей.
Во-вторых, неравный доступ населения республики к услугам организаций культуры, обусловленный диспропорциями в развитии сети культурных учреждений в регионах.
В-третьих, недостаточная степень развития инфраструктуры культурной сферы, выражающаяся в несовершенстве нормативно-правовой базы, низком уровне развития материально-технической базы культурных учреждений в регионах, дефиците специализированных кадров и организаций культуры.
Недостаточная степень функционирования государственного языка, необходимость сохранения толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана
Состояние инфраструктуры отрасли. Функционирует Республиканский координационно-методический центр развития языков. Планомерно расширяется сеть региональных Центров обучения государственному языку: в 2005 году - их действовало 8, в 2006 - 11, в 2007 году - 36, в 2008 году - 93, в 2009 году - 101.
Успехи и достижения отрасли.
В 2009 году завершен процесс поэтапного перевода делопроизводства в государственных органах на государственный язык. Объем делопроизводства на государственном языке в госорганах в 2009 г. составил 67 %. С 1 января 2009 года во всех центральных и местных госорганах внедрена автоматизированная система мониторинга делопроизводства на государственном языке.
В соответствии с Государственной программой функционирования и развития языков на 2001-2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года № 550, разработаны и утверждены Концепция, Стандарт и Типовая программа интенсивного обучения взрослого населения государственному языку. В качестве альтернативы всем организаторам курсов при центральных и местных государственных органах, региональным центрам обучения языку предложены многоуровневые программы обучения государственному языку с соответствующими учебными пособиями, а также комплекс компьютерных программ, состоящих из пособий, словарей, дидактических материалов, практических разработок.
Всего разработано 71 методическое пособие: 12 учебников, 18 учебно-методических пособий, 6 учебно-методических комплексов, 16 наименований двух- и трехъязычных словарей, 10 русско-казахских разговорников и 8 словарей по различным отраслям: медицина, техника, право, спорт, экономика, словарь утвержденных терминов, справочники казахских имен и топонимики местностей. А также пособие "Языковой портфель государственного служащего РК", которое состоит из 19 наименований: электронных аудио- и видеоучебников, грамматических справочников, учебного словаря.
Действует Интернет-портал "Государственный язык Республики Казахстан", выполняющий роль информационного центра по языковой политике государства.
Формирование толерантной языковой среды. По состоянию на 2009 год при этнокультурных центрах действуют более 190 воскресных школ (в 2005 году насчитывалось 160 школ), где изучается 30 языков этносов, проживающих в республике, и обучается более 7 тысяч детей и взрослых.
Триединая языковая политика. В делопроизводстве наравне с государственным языком официально употребляется русский. Для граждан, не владеющих казахским языком, организуются специальные курсы. Также создаются условия для изучения английского языка.
Финансирование. Объем финансирования в 2005-2009 годах составил 7 млрд. 307 млн. тенге: в 2005 году из республиканского бюджета было выделено 327,9 млн. тенге, в 2006 году - 560,6 млн. тенге, в 2007 году - 1 млрд. 872 млн. тенге, в 2008 году - 2 млрд. 390 млн. тенге, в 2009 году - 2 млрд. 157 млн. тенге.
Среди текущих и перспективных проблем отрасли выделяются следующие.
Во-первых, недостаточная степень функционирования государственного языка во всех сферах общественной жизни.
Во-вторых, недостаточно развитая инфраструктура обучения языкам.
В-третьих, необходимость дальнейшего расширения связей с соотечественниками, проживающими за рубежом.
Необходимость дальнейшего укрепления государственности, единства народа Казахстана и консолидации общества для стабильного развития нации
Состояние инфраструктуры общественно-политической сферы. В республике действуют 10 политических партий, 818 этнокультурных объединений (далее - ЭКО), более 18 000 неправительственных организаций (далее - НПО) и ряд профсоюзных организаций. В стране также действуют 4 000 религиозных организаций, представляющих свыше 40 конфессий и деноминаций. Кроме того, в Казахстане зарегистрировано свыше 350 иностранных миссионеров более чем 27 стран мира, в основном из Польши, Кореи, США, России, Германии, Украины, Италии, Испании и Швейцарии.
С целью глубокого изучения состояния и тенденций развития религиозной терпимости в республике обеспечено проведение системного мониторинга ситуации и проведение разъяснительной работы по повышению религиоведческой грамотности граждан.
Успехи и достижения.
Важнейшими институтами взаимодействия государства и "третьего сектора" стали Ассамблея народа Казахстана, Общественная Палата при Мажилисе Парламента Республики Казахстан, Координационный совет по взаимодействию с НПО при Правительстве Республики Казахстан, а также Советы по взаимодействию с НПО в центральных государственных органах и при акимах всех уровней.
Действует Концепция развития гражданского общества на 2006-2011 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 154.
Государственный социальный заказ. В 2009 году 206 неправительственными организациями было реализовано 226 социально значимых проектов.
В их числе проекты, ориентированные на поддержку ЭКО, молодежной политики, детских инициатив, создание толерантной языковой среды, развитие гражданского общества, по вопросам здорового образа жизни, патриотического воспитания, исследовательские проекты и другие.
Финансирование. В 2005 году на реализацию государственного социального заказа было выделено 59,7 млн. тенге, в 2006 году - 200 млн. тенге, в 2007 году - 299 млн. 28 тыс. тенге, в 2008 году - 709,2 млн. тенге, в 2009 году - 917,2 млн. тенге.
Среди текущих и перспективных проблем отрасли необходимо отметить следующие.
Во-первых, необходимость повышения уровня информированности общества и всех целевых групп об основных направлениях государственной политики, пропаганды межэтнического и межконфессионального согласия посредством развития "диалоговых площадок" и информационно-пропагандистских мероприятий.
Во-вторых, необходимость консолидации общества вокруг целей развития страны и дальнейшего формирования общеказахстанского патриотизма.
В-третьих, необходимость расширения участия НПО в решении социальных задач общества.
В-четвертых, необходимость совершенствования правовой базы в области реализации государственного социального заказа.
3. Стратегические направления,
цели и задачи деятельности Министерства культуры
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2008 г. |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
||||||||
Цель 1.1. Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта "Мәдени мұра" |
||||||||
Целевой индикатор |
||||||||
Уровень информированности |
% |
38,5 |
40 |
70 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Задача 1.1.1. Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия |
||||||||
Количество восстановленных |
ед. |
10 |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Задача 1.1.2. Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного |
||||||||
Количество памятников истории и |
ед. |
137 |
137 |
141 |
143 |
145 |
145 |
145 |
Количество созданных |
ед. |
- |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Цель 1.2. Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом |
||||||||
Целевой индикатор |
||||||||
Степень удовлетворенности |
% |
- |
30 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Посещение мероприятий зарубежными |
чел. |
55 000 |
30 000 |
65 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
Задача 1.2.1. Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы |
||||||||
Доля отечественных фильмов в |
% |
4,5 |
5,2 |
6,5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Доля новых отечественных |
% |
24 |
13 |
20 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Задача 1.2.2. Активизация взаимодействия с творческими объединениями и союзами по |
||||||||
Доля творческих союзов и |
% |
50 |
70 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Цель 1.3. Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых |
||||||||
Целевой индикатор |
||||||||
Количество пользователей услугами |
тыс. |
150 |
- |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Задача 1.3.1. Расширение доступа к ресурсам Национальной библиотечной системы |
||||||||
Количество пользователей |
тыс. |
150 |
- |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
Доля библиотечного фонда, |
% |
0,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Задача 1.3.2. Расширение доступа к историко-культурному наследию Казахстана |
||||||||
Доля объектов историко-культурного наследия, переведенных в цифровой формат |
% |
0,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Цель 1.4. Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства |
||||||||
Целевые индикаторы |
||||||||
Доля организаций культуры, |
% |
- |
- |
- |
- |
По итогам |
||
Задача 1.4.1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере культуры |
||||||||
Количество разработанных и |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
Задача 1.4.2. Модернизация и расширение сети культурных учреждений |
||||||||
Количество учреждений культуры в |
ед./ |
0,47 |
0,47 |
0,48 |
0,48 |
0,49 |
0,49 |
0,49 |
Задача 1.4.3. Повышение уровня профессионализма работников культуры |
||||||||
Доля сотрудников учреждений |
чел. |
- |
100 |
20 |
20 |
20 |
- |
- |
Снижение дефицита кадров за счет |
Пот- |
3 200/700 |
2 400/700 |
1 700/700 |
1 000/700 |
1 000/700 |
1 000/700 |
1000/700 |
Уровень трудоустройства |
чел. |
- |
84 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Повышение заработной платы |
% |
- |
25 |
25 |
30 |
- |
- |
- |
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2008 г. |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
||||||||
Цель 2.1. Развитие государственного языка, языков народа Казахстана и реализация |
||||||||
Целевые индикаторы |
||||||||
Доля взрослого населения |
% |
51,0 |
52,0 |
60,0 |
65,0 |
68,0 |
68,0 |
68,0 |
Доля взрослого населения |
% |
86,0 |
88,0 |
89,0 |
97,0 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
Доля взрослого населения |
% |
1,1 |
2 |
5,6 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
Задача 2.1.1. Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций |
||||||||
Степень востребованности |
% |
30 |
32 |
50 |
75 |
78 |
78 |
78 |
Удельный объем делопроизводства на |
% |
50 |
60 |
80 |
90 |
95 |
95 |
95 |
Доля взрослого населения |
% |
8 |
12 |
17 |
22 |
25 |
25 |
25 |
Количество пользователей |
тыс. |
- |
162 506 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Задача 2.1.2. Реализация принципа триединства языков |
||||||||
Доля взрослого населения |
% |
1,0 |
1,5 |
3,5 |
5,0 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
Задача 2.1.3. Сохранение и развитие языков народа Казахстана |
||||||||
Доля представителей других |
% |
77 |
79 |
81 |
87 |
89 |
89 |
89 |
Задача 2.1.4. Развитие и укрепление культурных связей с соотечественниками, |
||||||||
Количество стран проживания |
Ед. |
9 |
12 |
18 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2008 г. |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
||||||||
Цель 3.1. Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского патриотизма |
||||||||
Целевой индикатор |
||||||||
Уровень поддержки Стратегии |
% |
79 |
55 |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Задача 3.1.1. Сохранение и укрепление межнационального согласия и дальнейшее повышение |
||||||||
Уровень поддержки в общественном |
% |
76 |
70 |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Доля взрослого населения, |
% |
63 |
70 |
75 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Задача 3.1.2. Мониторинг и анализ религиозной ситуации в стране |
||||||||
Уровень поддержки в общественном |
% |
65 |
70 |
75 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Задача 3.1.3. Повышение уровня информированности казахстанцев о государственной |
||||||||
Количество населения, охваченного |
чел. |
15108 |
18087 |
21087 |
24087 |
24087 |
24087 |
24087 |
Задача 3.1.4. Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и |
||||||||
Уровень информированности |
% |
75 |
80 |
83 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Доля взрослого населения, |
% |
70 |
78 |
83 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Доля населения, охваченного |
% |
- |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Уровень информированности граждан |
% |
40 |
45 |
50 |
55 |
55 |
55 |
55 |
Задача 3.1.5. Формирование уважительного отношения к государственным символам |
||||||||
Уровень информированности граждан |
% |
73 |
77 |
81 |
85 |
85 |
85 |
85 |
Степень обеспеченности |
% |
10 |
30 |
35 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Доля взрослого населения, |
% |
45 |
50 |
55 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Цель 3.2. Укрепление государственности посредством совершенствования взаимодействия |
||||||||
Целевой индикатор |
||||||||
Доля респондентов, положительно |
% |
40 |
45 |
52 |
55 |
55 |
55 |
55 |
Задача 3.2.1. Расширение участия институтов гражданского общества в реализации |
||||||||
Количество НПО, привлеченных к |
ед. |
80 |
120 |
120 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Доля населения, охваченного |
% |
13 |
16 |
16 |
13 |
13 |
13 |
13 |
Количество диалоговых площадок с |
ед. |
240 |
300 |
300 |
250 |
250 |
250 |
250 |
Соответствие целей развития государственного
органа стратегическим целям развития государства
Стратегические |
Стратегические цели государства, на |
Наименование |
Стратегическое направление 1. |
||
1.1. Дальнейшая |
"Приоритет 4: Развитие современного |
Послание Президента |
1.2. Популяризация |
||
1.3. Расширение доступа |
Создать благоприятные условия для |
Программа снижения |
1.4. Развитие |
"IV. Развитие современной системы |
Указ Президента Республики |
Стратегическое направление 2. |
||
2.1. Развитие |
"Государство заботится о создании |
Конституция Республики |
"III. Повышение благосостояния |
Послание Президента |
|
"Двадцать шестое направление — |
Послание Президента |
|
III. "Повышение благосостояния |
Послание Президента |
|
"Республика гарантирует своим |
Конституция Республики |
|
Стратегическое направление 3. |
||
3.1. Обеспечение |
II. "Дальнейшее укрепление |
Послание Президента |
Долгосрочный приоритет 2. |
Послание Президента страны |
|
"V. Основные задачи нового этапа" |
Послание Президента |
|
"5. Внутриполитическая стабильность - |
Послание Президента |
|
"Ключевое направление: обеспечение |
Указ Президента Республики |
|
"Поддержание внутренней |
||
"Стратегические цели по укреплению |
||
3.2. Укрепление |
II. "Дальнейшее укрепление |
Послание Президента |
"Двадцать третье направление — |
Послание Президента |
|
"Стратегические цели по укреплению |
Указ Президента Республики |
Межсекторальное взаимодействие
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||
Мероприятия Стратегического плана |
Государст- |
Мероприятия межотраслевого |
Популяризация историко-культурного |
МТС |
Развитие экотуризма, разработка |
Повышение уровня профессионализма |
МТСЗН |
Повышение уровня заработной платы |
МОН |
Выделение государственных |
|
МИО |
Обеспечение трудоустройства |
|
Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана |
||
Мероприятия Стратегического плана |
Государст- |
Мероприятия межотраслевого |
Развитие и укрепление культурных |
МИД |
Содействие в подготовке |
4. Функциональные возможности министерства и возможные риски
Для эффективной реализации среднесрочной стратегии министерства необходимо решение ряда тактических задач по оптимизации архитектуры культурного пространства в следующих направлениях.
Во-первых, формирование эффективной инфраструктуры культурной среды, способной взять на себя исполнительские функции в развитии культурного пространства. Для этого будут осуществлены разработка и реализация внутренней программы "Формирование эффективной инфраструктуры отраслей", что предполагает перераспределение функций внутри министерства для повышения эффективности работы с инфраструктурой.
Во-вторых, сбалансированное развитие рыночных механизмов в культурном пространстве при сохранении за министерством государственного стратегического и оперативного регулирования; производство конкурентоспособной продукции в области культуры за счет развития рыночных отношений.
В-третьих, модернизация системы менеджмента в министерстве. В данном направлении будут осуществлены следующие мероприятия:
внедрение программно-целевой модели менеджмента министерства; наделение подразделений ответственностью за достижение целевых показателей по соответствующим программам, проектам и стратегиям;
реализация программы "Управление персоналом" для повышения профессионального уровня сотрудников, консолидации вокруг целей Министерства;
разработка прорывных проектов и программ и обеспечение исполнения с помощью инфраструктуры и рыночных механизмов; в связи с переходом на систему бюджетирования, ориентированного на результат;
выполнение регуляторной функции развития культурного пространства: разработка и корректировка Законов РК и подзаконных актов, регулирующих отрасли культурного пространства, а также использование механизмов лицензирования и сертификации для оперативного регулирования отраслей;
мониторинг эффективности инфраструктуры и использования государственных ресурсов с помощью модели "МК-индикатор";
внедрение системы оценки качества реализуемых программ и в перспективе внедрение стандартов ISO 9000.
В-четвертых, консолидация общества вокруг реализации государственной политики в области культуры. В данном направлении предполагается:
модернизация работы Экспертного совета при МК;
составление карты Казахстана по отраслевым целевым группам и разработка программ для каждой из них; распределение ответственности среди подразделений и руководителей Министерства культуры по работе с целевыми группами;
мероприятия по реализации Стратегии министерства на принципах активного взаимодействия с культурным сообществом, а также на принципах государственно-частного партнерства.
* * *
При переходе на систему стратегического планирования деятельности министерства и на систему бюджетирования, ориентированного на результат, особое внимание уделяется рискам невыполнения стратегических задач в виде несоответствия достигнутых значений целевых показателей и индикаторов запланированным значениям.
Возможные риски и пути их устранения
Риски |
Содержание |
Меры противодействия |
Внешние |
||
Недостижение показателей, |
Негативное влияние |
Составление перечня |
Внутренние |
||
Недостижение показателей, |
Неэффективная работа |
Подписание Меморандумов с |
Недостижение отдельных |
Неэффективная работа |
Внедрение системы мониторинга |
Отток кадров из |
Создание механизма карьерного |
|
Эффективное межсекторальное |
5. Нормативно-правовая база
1. Конституция Республики Казахстан;
2. Конституционный Закон Республики Казахстан от 4 июня 2007 года "О государственных символах Республики Казахстан";
3. Закон Республики Казахстан от 15 января 1992 года "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях";
4. Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 года "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия";
5. Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года "О языках в Республике Казахстан";
6. Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года "О государственном социальном заказе";
7. Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года "О культуре";
8. Закон Республики Казахстан от 7 декабря 2009 года "О республиканском бюджете на 2010-2012 годы";
9. Стратегия развития Казахстана до 2030 года, изложенная Президентом страны в Послании народу Казахстана от 10 октября 1997 года "Казахстан-2030";
10. Государственная программа функционирования и развития языков на 2001-2010 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года;
11. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735;
12. Стратегия Ассамблеи народа Казахстана на среднесрочный период (до 2011 года), утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 26 апреля 2002 года № 856;
13. Концепция развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006-2011 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 154;
14. Государственная программа патриотического воспитания граждан РК на 2006-2008 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 10 октября 2006 года № 200;
15. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922;
16. План мероприятий по реализации Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006-2011 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2006 года;
17. Программа снижения информационного неравенства в Республике Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2006 года № 995;
18. Концепция расширения сферы применения и повышения конкурентоспособности государственного языка, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2007 года № 1122;
19. Концепция стратегического национального проекта "Культурное наследие" на 2009-2011 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2008 года № 1016;
20. План мероприятий на 2009-2011 годы по реализации Концепции стратегического национального проекта "Культурное наследие" на 2009-2011 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года № 158;
21. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2009 года № 2162 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2010-2012 годы";
22. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2010 года № 406 "О корректировке показателей республиканского бюджета на 2010 год".
6. Бюджетные программы
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
001 Услуги по формированию и реализации государственной политики в |
||||||
Описание |
Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой |
||||||
1. Обеспечение функционирования, международное сотрудничество и стратегическое |
|||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель |
1.1. Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта |
||||||
1.2. Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом |
|||||||
1.4. Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства |
|||||||
Задача 1.1.1. |
Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия |
||||||
Задача 1.1.2. |
Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного |
||||||
Задача 1.2.1. |
Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы |
||||||
Задача 1.4.1 |
Совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры |
||||||
Показатели |
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Ориентировочное количество |
шт. |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
Ориентировочное количество |
шт. |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
Ориентировочное количество |
шт. |
92 |
92 |
92 |
92 |
||
Ориентировочное количество |
% |
50 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Ориентировочное количество |
шт. |
8 |
8 |
8 |
5 |
5 |
|
Ориентировочное количество |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Уровень информированности |
% |
40 |
70 |
90 |
90 |
90 |
2. Формирование государственной политики в области культуры, охраны и использования |
|||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель |
1.1. Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта |
||||||
1.2. Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом |
|||||||
1.3. Расширение доступа населения к культурным ценностям с |
|||||||
1.4. Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства |
|||||||
Задача 1.1.1. |
Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия |
||||||
Задача 1.1.2. |
Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного |
||||||
Задача 1.2.1. |
Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы |
||||||
Задача 1.4.1. |
Совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры |
||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Прогнозируемое количество |
шт. |
50 |
36 |
35 |
35 |
35 |
Прогнозируемое количество |
шт. |
10 |
12 |
По мере поступления |
|||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Доля разрешительных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3. Проведение государственной политики в области развития языков (КЯ) |
|||||||
Стратегическое |
Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа |
||||||
Цель |
2.1. Развитие государственного языка, языков народа Казахстана и |
||||||
Задача 2.1.2. |
Реализация принципа триединства языков |
||||||
Задача 2.1.3. |
Сохранение и развитие языков народа Казахстана |
||||||
Задача 2.1.4. |
Развитие и укрепление культурных связей с соотечественниками, |
||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Ориентировочное количество |
шт. |
15 |
15 |
14 |
14 |
14 |
|
Ориентировочное количество |
шт. |
29 |
29 |
26 |
32 |
28 |
|
Ориентировочное количество |
шт. |
7 |
7 |
5 |
4 |
3 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Повышение роли |
% |
41 |
47 |
48 |
||
4. Формирование государственной политики в области информации (КИА) |
|||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного |
||||||
Цель |
3.1. Формирование социального оптимизма казахстанцев в рамках |
||||||
3.2. Повышение конкурентоспособности отечественного информационного |
|||||||
3.3. Расширение доступа населения к ресурсам Национального архивного |
|||||||
Задача 3.1.1. |
Расширение и повышение эффективности информационной поддержки |
||||||
Задача 3.1.2. |
Активизация взаимодействия с медиа-сообществом по реализации |
||||||
Задача 3.1.3. |
Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение |
||||||
Задача 3.2.3. |
Тематическая дифференциация государственных электронных СМИ (создание |
||||||
Задача 3.2.4. |
Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта |
||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
% |
100 |
100 |
|||
Ориентировочное количество |
% |
100 |
100 |
||||
Ориентировочное количество |
шт. |
4 |
4 |
||||
Ориентировочное количество |
шт. |
12 |
0 |
||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Уровень информированности |
% |
83 |
||||
5. Участие в разработке и формировании государственной политики в области сохранения |
|||||||
Стратегическое |
Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и обеспечение |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского |
||||||
4.2. Укрепление государственности посредством совершенствования |
|||||||
Задача 4.1.1. |
Сохранение и укрепление межнационального согласия и дальнейшее |
||||||
Задача 4.1.2. |
Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и |
||||||
Задача 4.1.3. |
Формирование уважительного отношения к государственным символам |
||||||
Задача 4.2.1. |
Расширение участия институтов гражданского общества в реализации |
||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Социологические |
шт. |
19 |
19 |
19 |
||
Ориентировочное количество |
шт. |
10 |
10 |
8 |
10 |
12 |
|
Ориентировочное количество |
шт. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Ориентировочное количество |
шт. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Уровень поддержки стратегии |
% |
55 |
85 |
90 |
90 |
|
6. Проведение государственной политики в области обеспечения реализации свободы |
|||||||
Стратегическое |
Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и обеспечение |
||||||
Цель 4.1. |
Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского |
||||||
Задача 4.1.4. |
Мониторинг и анализ религиозной ситуации в стране |
||||||
Задача 4.1.5. |
Повышение уровня информированности казахстанцев о государственной |
||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт. |
15 |
15 |
15 |
||
Ориентировочное количество |
шт. |
8 |
8 |
8 |
|||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Повышение уровня поддержки |
% |
75 |
80 |
80 |
||
Расходы на |
тыс. тенге |
284 317 |
404 505 |
474 958 |
560 087 |
621 213 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
002 Прикладные научные исследования в области культуры |
||||||
Описание |
Обеспечение проведения научно-практического анализа тенденций |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.1. |
Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта "Мәдени |
||||||
Задача 1.1.1. |
Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
Ед. |
16 |
25 |
20 |
20 |
20 |
Ориентировочное количество |
Ед. |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
|
Ориентировочное количество |
Ед. |
15 |
33 |
25 |
25 |
25 |
|
Показатели |
Доля изученных памятников |
% |
30 |
35 |
35 |
35 |
35 |
Модернизация системы учета |
% |
20 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
Увеличение спроса населения |
% |
35 |
45 |
46 |
47 |
48 |
Расходы на |
тыс. |
245 035 |
268 091 |
173 213 |
174 096 |
174 096 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
003 Стимулирование деятелей в сфере культуры |
||||||
Описание |
Реализация государственной политики в сфере культуры, выявление |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.2. |
Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом |
||||||
Задача 1.2.2. |
Активизация взаимодействия с творческими объединениями и союзами по |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
чел. |
11 |
1 |
4 |
1 |
4 |
Ориентировочное количество |
чел. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Доля творческих союзов, |
% |
50 |
70 |
70 |
70 |
70 |
Расходы на |
тыс. |
49 503 |
28 923 |
50 708 |
28 052 |
59 553 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
005 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
||||||
Описание |
Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций |
||||||
Стратегическое |
Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа |
||||||
Цель 2.1. |
Развитие государственного языка, языков народа Казахстана и |
||||||
Задача 2.1.2. |
Реализация принципа триединства языков |
||||||
Задача 2.1.3. |
Сохранение и развитие языков народа Казахстана |
||||||
Задача 2.1.4. |
Развитие и укрепление культурных связей с соотечественниками, |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||
Показатели |
Организация курсов обучения |
% |
18 |
25 |
28 |
30 |
30 |
Разработка и выпуск |
% |
38 |
41 |
45 |
48 |
50 |
|
Проведение социологических и |
% |
20 |
22 |
23 |
23 |
||
Проведение организационных, |
% |
30 |
33 |
33 |
34 |
35 |
|
Издание словарей, учебников, |
% |
35 |
38 |
0 |
0 |
0 |
|
Проведение организационных, |
% |
25 |
27 |
29 |
31 |
32 |
|
Показатели |
Повышение степени |
% |
30 |
32 |
50 |
75 |
75 |
Показатели |
Повышение эффективности |
% |
50 |
60 |
80 |
90 |
90 |
Совершенствование |
% |
100 |
206 |
107 |
120 |
100 |
|
Показатели |
Повышение роли |
% |
39 |
40 |
41 |
47 |
48 |
Расходы на |
тыс. |
568 035 |
637 945 |
668 938 |
590 881 |
637 648 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
006 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Строительство объектов культуры местного, городского значения |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.4. |
Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства |
||||||
Задача 1.4.2. |
Модернизация и расширение сети культурных учреждений |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество объектов |
Ед. |
6 |
4 |
2 |
||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Количество объектов |
Ед. |
6 |
4 |
2 |
||
Расходы на |
тыс. |
26 951 699 |
17 330 476 |
1 595 528 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
007 Материально-техническое оснащение Министерства культуры |
||||||
Описание |
Оснащение материально-технической базы уполномоченного органа в |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.4. |
Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства |
||||||
Задача 1.4.1. |
Совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
65 |
|||||
Ориентировочное количество |
комп. |
48 |
|||||
Ориентировочное количество |
шт. |
9 |
7 |
10 |
10 |
||
Показатели |
Оснащенность аппарата |
% |
60 |
||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Обеспечение центрального |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
Расходы на |
тыс. |
43 837 |
4 161 |
1 353 |
1 367 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
008 Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных |
||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.4. |
Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства |
||||||
Задача 1.4.2. |
Модернизация и расширение сети культурных учреждений |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество объектов, |
Ед. |
15 |
4 |
1 |
1 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Количество объектов |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Расходы на |
тыс. |
1 034 237 |
451 544 |
200 000 |
161 323 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
009 Производство национальных фильмов |
||||||
Описание |
Обеспечение творческо-производственной, научной, образовательной |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.2. |
Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом |
||||||
Задача 1.2.1. |
Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
ед. |
16 |
22 |
21 |
11 |
11 |
Предполагаемое количество |
ед. |
4 |
2 |
2 |
3 |
4 |
|
Средняя стоимость |
тыс. |
84 400 |
210 000 |
139 706 |
203 344 |
117 549 |
|
Показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
3 000 |
24 720 |
15 714 |
- |
14 000 |
Средняя стоимость |
тыс. |
5 000 |
20 000 |
34 643 |
51 250 |
87 750 |
|
Показатели |
Доля отечественных фильмов в |
% |
4,5 |
5,2 |
6,5 |
4 |
4 |
Расходы на |
1 392 527 |
4 600 465 |
4 957 976 |
1 957 976 |
1 957 976 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
010 Строительство, реконструкция объектов культуры |
||||||
Описание |
Развитие инфраструктуры культуры; эффективное использование |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.4. |
Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства |
||||||
Задача 1.4.2. |
Модернизация и расширение сети культурных учреждений |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество строящихся и |
Ед. |
6 |
3 |
1 |
||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Ориентировочное количество |
Ед. |
6 |
3 |
1 |
||
Расходы на |
тыс. |
284 026 |
859 875 |
86 149 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
011 Проведение социально-значимых и культурных мероприятий |
||||||
Описание |
Организация и проведение социально-значимых и культурных мероприятий: |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.2. |
Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом |
||||||
Задача 1.2.2. |
Активизация взаимодействия с творческими объединениями и союзами по |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
Ед. |
6 |
1 |
11 |
10 |
10 |
Ориентировочное количество |
Ед. |
15 |
16 |
25 |
19 |
9 |
|
Ориентировочное количество |
Ед. |
10 |
29 |
22 |
10 |
16 |
|
Ориентировочное количество |
Ед. |
6 |
5 |
12 |
4 |
5 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
Средняя стоимость затрат на |
тыс. |
31 006 |
23 014 |
37 334 |
20 705 |
22 258 |
Показатели |
Повышение культурного уровня |
Ед. |
20 |
21 |
32 |
23 |
14 |
Расходы на |
тыс. |
1 147 234 |
1 173 711 |
2 613 347 |
890 300 |
890 300 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
012 Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций |
||||||
Описание |
Развитие инфраструктуры культуры, эффективное использование |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.2. |
Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом |
||||||
Задача 1.2.2. |
Активизация взаимодействия с творческими объединениями и союзами по |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
Ед. |
25 |
27 |
35 |
28 |
30 |
Ориентировочное количество |
Ед. |
30 |
33 |
35 |
38 |
41 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Степень удовлетворенности |
% |
30 |
50 |
50 |
50 |
|
Расходы на |
тыс. |
2 425 614 |
3 123 979 |
4 132 497 |
4 031 005 |
4 644 179 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
013 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия |
||||||
Описание |
Осуществление культурно-образовательной и научно-исследовательской |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.2. |
Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом |
||||||
Задача 1.2.1 |
Стимулирование роста востребованности отечественного продукта |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
чел. |
108 |
115 |
117 |
120 |
145 |
Ориентировочная доля |
% |
5 |
10 |
12 |
15 |
20 |
|
Ориентировочная доля |
% |
2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Доля республиканских музеев, |
% |
20 |
30 |
35 |
40 |
45 |
Расходы на |
994 690 |
969 728 |
1 300 942 |
1 304 747 |
1 446 742 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
016 Материально-техническое оснащение государственных организаций в |
||||||
Описание |
Оснащение материально-технической базы государственных организаций |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.4. |
Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства |
||||||
Задача 1.4.2. |
Модернизация и расширение сети культурных учреждений |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
10 |
|||||
Ориентировочное количество |
шт. |
200 |
4662 |
4480 |
30690 |
||
Ориентировочное количество |
шт. |
100 |
13 |
16 |
80 |
||
Показатели |
Оснащенность |
% |
60 |
70 |
75 |
90 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
Оснащенность |
% |
60 |
65 |
68 |
75 |
|
Расходы на |
тыс. |
831 014 |
24 139 |
16 385 |
158 854 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
017 Издание социально важных видов литературы |
||||||
Подпрограмма |
|||||||
Описание |
Повышение духовно-образовательного и интеллектуально-культурного |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.2. |
Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом |
||||||
Задача 1.2.1. |
Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы |
||||||
Показатели |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество наименований |
ед. |
440 |
480 |
|||
Показатели |
Повышение уровня |
Повы- |
|||||
Показатели |
Средняя стоимость затрат на |
тенге |
411 |
961 |
|||
Показатели |
Издание социально-важных |
экз. |
2430000 |
1113500 |
|||
Расходы на реализацию программы |
1 000 000 |
1 090 000 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
018 Проведение государственной политики в области внутриполитической |
||||||
Описание |
Формирование государственной политики по укреплению |
||||||
Стратегическое |
Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и |
||||||
Цель 4.1. |
Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского |
||||||
Задача 4.1.1. |
Сохранение и укрепление межэтнического согласия и дальнейшее |
||||||
Задача 4.1.2. |
Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана, |
||||||
Задача 4.1.3. |
Формирование уважительного отношения к государственным символам |
||||||
Цель 4.2. |
Укрепление государственности посредством совершенствования |
||||||
Задача 4.2.1. |
Расширение участия институтов гражданского общества в реализации |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Уровень поддержки Стратегии |
% |
79 |
55 |
85 |
90 |
90 |
Уровень поддержки в |
% |
76 |
70 |
85 |
90 |
90 |
|
Доля взрослого населения, |
% |
63 |
70 |
75 |
80 |
80 |
|
Уровень информированности |
% |
75 |
80 |
83 |
90 |
90 |
|
Доля взрослого населения, |
% |
70 |
78 |
83 |
90 |
90 |
|
Доля населения, охваченного |
% |
- |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Уровень информированности |
% |
40 |
45 |
50 |
55 |
55 |
|
Уровень информированности |
% |
73 |
77 |
81 |
85 |
85 |
|
Степень обеспеченности |
% |
10 |
30 |
35 |
40 |
40 |
|
Доля взрослого населения, |
% |
45 |
50 |
55 |
60 |
60 |
|
Доля респондентов, |
% |
40 |
40 |
45 |
52 |
55 |
|
Доля населения, охваченного |
% |
13 |
16 |
16 |
13 |
13 |
|
Показатели |
Количество НПО, привлеченных |
ед. |
80 |
120 |
120 |
80 |
80 |
Количество диалоговых |
ед. |
240 |
300 |
300 |
250 |
250 |
|
Показатели |
Уровень поддержки |
% |
53.1 |
55.1 |
62.7 |
67.2 |
67.2 |
Расходы на |
тыс. |
1 087 090 |
1 126 428 |
1 441 183 |
557 853 |
507 005 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
019 Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия |
||||||
Описание |
Выполнение работ по восстановлению и реставрации старинных мечетей, мавзолеев, исторических комплексов и архитектурно-культурных памятников. Реставрация и консервация изделий. Сооружение памятников историко-культурного наследия. |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.1. |
Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта "Мәдени |
||||||
Задача 1.1.1. |
Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия |
||||||
Задача 1.1.2. |
Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Предполагаемое количество |
ед. |
24 |
26 |
19 |
27 |
26 |
Предполагаемое количество |
ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Предполагаемое количество |
ед. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Показатели |
Средняя стоимость затрат на |
тыс. |
23 500 |
23 500 |
23 500 |
33 790 |
26 791 |
Показатели |
Улучшение сохранности и |
ед. |
10 |
8 |
7 |
7 |
7 |
Показатели |
Количество восстановленных |
ед. |
10 |
8 |
7 |
7 |
7 |
Расходы на |
тыс. |
906 981 |
563 650 |
565 323 |
608 223 |
616 195 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
020 Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных |
||||||
Описание |
Обеспечение государственных организаций культуры квалифицированными |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.4. |
Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства |
||||||
Задача 1.4.3. |
Повышение уровня профессионализма работников культуры |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
чел. |
100 |
20 |
20 |
20 |
|
Ориентировочное количество |
чел. |
700 |
700 |
||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Доля обеспечения потребности |
% |
30 |
29 |
5 |
5 |
5 |
Расходы на |
тыс. |
18 520 |
71 970 |
20 243 |
21 862 |
23 502 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
021 Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского |
||||||
Описание |
Создание системы изучения культурного наследия казахского народа по |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.1. |
Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта "Мәдени |
||||||
Задача 1.1.2. |
Популяризация историко-культурного наследия, повышение |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество объектов |
Ед. |
7 137 |
11 085 |
7 200 |
7 200 |
7 200 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Издание Свода памятников |
Ед. |
1 |
||||
Расходы на |
тыс. |
38 500 |
42 220 |
38 500 |
38 500 |
38 500 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
022 Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати |
||||||
Подпрограмма |
|||||||
Описание |
Пополнение, обеспечение сохранности, государственный учет и |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного |
||||||
Цель 3.3. |
Расширение доступа населения к ресурсам Национального архивного фонда |
||||||
Задача 3.3.1. |
Создание и введение в эксплуатацию Единой информационной системы |
||||||
Задача 3.3.2. |
Обеспечение сохранности, обогащение состава и содержания |
||||||
Задача 3.3.3. |
Обеспечение сохранности архива печати на основе контрольных |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Объем Национального |
Ед. |
18 800 000 |
18 950 000 |
|||
Доля документов |
% |
50 |
70 |
||||
Доля документов |
% |
10 |
|||||
Количество произведений |
Ед. |
5 103 451 |
5 175 451 |
||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Достижение необходимых |
% |
100 |
100 |
|||
Расходы на |
тыс. |
236 937 |
301 426 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
023 Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом |
||||||
Подпрограмма |
|||||||
Описание |
Освещение деятельности государственных органов при выявлении и |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного |
||||||
Цель 3.1. |
Формирование социального оптимизма казахстанцев в рамках |
||||||
Задача 3.1.1. |
Расширение и повышение эффективности информационной поддержки |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество проведенных |
Ед. |
6 |
||||
Количество теле-, видео |
Ед. |
7 |
|||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Осуществление производства и |
Ед. |
13 |
||||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
10 902 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
024 Создание информационных систем по развитию государственного языка |
||||||
Описание |
Реализация Государственной программы функционирования и развития |
||||||
Стратегическое |
Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа |
||||||
Цель 2.1. |
Развитие государственного языка, языков народа Казахстана и |
||||||
Задача 2.1.1. |
Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Доля взрослого населения |
% |
8 |
12 |
|||
Доля представителей других |
% |
77 |
79 |
||||
Количество стран проживания |
Ед. |
9 |
12 |
||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Удельный объем |
% |
40 |
60 |
|||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
975 856 |
328 298 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
025 Проведение государственной информационной политики |
||||||
Описание |
Проведение государственной информационной политики в Республике |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного |
||||||
Цель 3.1. |
Формирование социального оптимизма казахстанцев в рамках |
||||||
Задача 3.1.1. |
Расширение и повышение эффективности информационной поддержки |
||||||
Задача 3.1.2. |
Активизация взаимодействия с медиа-сообществом по реализации |
||||||
Задача 3.1.3. |
Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение |
||||||
Цель 3.2. |
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного продукта |
||||||
Задача 3.2.3. |
Тематическая дифференциация государственных электронных СМИ (создание |
||||||
Задача 3.2.4. |
Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Доля общегодового дохода |
% |
7 |
7 |
|||
Доля общегодового дохода |
% |
71 |
74 |
||||
Объем печатных материалов |
поло- |
12 685 |
12 685 |
||||
учет- |
875 |
875 |
|||||
Объем продукции СМИ, |
час |
131400 |
131400 |
||||
Среднесуточный объем вещания |
час |
19.8 |
20.0 |
||||
Доля программ, производимых |
% |
35 |
40 |
||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Обеспечение среднесуточных |
% |
100 |
100 |
|||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
16 467 456 |
16 467 456 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
026 Развитие цифрового телерадиовещания |
||||||
Описание |
Создание условий для укрепления казахстанского информационного рынка |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного |
||||||
Цель 3.2. |
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного продукта |
||||||
Задача 3.2.1. |
Внедрение цифрового телерадиовещания |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Охват территории республики |
% |
|||||
Показатели |
Выбор оптимального пути |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Переход на цифровое |
||||||
Расходы на |
тыс. |
22 400 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
028 Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках |
||||||
Описание |
Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.3. |
Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием |
||||||
Задача 1.3.1. |
Расширение доступа к ресурсам Национальной библиотечной системы |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
Ед. |
38 |
45 |
45 |
50 |
60 |
Ориентировочное количество |
Ед. |
28 |
30 |
30 |
32 |
35 |
|
Ориентировочное количество |
% |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
Средняя стоимость затрат на |
тенге |
153,3 |
94,5 |
96,2 |
136,2 |
126,5 |
Показатели |
Степень удовлетворенности |
% |
20 |
30 |
40 |
45 |
50 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
564 470 |
659 818 |
674 504 |
777 421 |
857 715 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
029 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих |
||||||
Описание |
Создание эффективной производственно-технической базы и |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.2. |
Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом |
||||||
Задача 1.2.1. |
Стимулирование роста востребованности отечественного продукта |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного |
||||||
Цель 3.2. |
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного продукта |
||||||
Задача 3.2.2. |
Создание национального информационного холдинга |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
Ед. |
10 |
10 |
30 |
||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Повышение эффективности |
% |
35 |
61 |
50 |
||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
2 045 602 |
3 790 000 |
1 000 000 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
030 Расширения доступа населения к культурным ценностям с |
||||||
Описание |
Укрепление общенационального культурного пространства, расширение |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.3. |
Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием |
||||||
Задача 1.3.1. |
Расширение доступа к ресурсам Национальной библиотечной системы |
||||||
Задача 1.3.2. |
Расширение доступа к историко-культурному наследию Казахстана |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество веб-порталов |
Ед. |
3 |
||||
Ориентировочное количество |
тыс. |
150 |
|||||
Ориентировочное количество |
тыс. |
150 |
|||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Доля библиотечного фонда, |
% |
0,5 |
||||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
242 859 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
031 Реализация государственной политики в сфере свободы вероисповедания |
||||||
Описание |
Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий по вопросам |
||||||
Стратегическое |
Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и |
||||||
Цель 4.1. |
Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского |
||||||
Задача 4.1.4. |
Мониторинг и анализ религиозной ситуации в стране |
||||||
Задача 4.1.5. |
Повышение уровня информированности казахстанцев о государственной |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Прогнозируемый тираж |
шт. |
4000 |
4000 |
4000 |
||
Прогнозируемое количество |
ед. |
4 |
4 |
4 |
|||
Прогнозируемое число |
ед. |
1 |
1 |
1 |
|||
Выпуск видеофильмов, |
ед. |
3 |
3 |
3 |
|||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Повышение уровня поддержки в |
% |
75 |
80 |
80 |
||
Количество населения, |
чел. |
21087 |
24087 |
24087 |
|||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
21725 |
22325 |
22325 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
032 Научно-исследовательские и аналитические услуги по религиозным |
||||||
Описание |
Проведение исследований и анализа религиозных проблем |
||||||
Стратегическое |
Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и |
||||||
Цель 4.1. |
Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского |
||||||
Задача 4.1.4. |
Мониторинг и анализ религиозной ситуации в стране |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели количества |
Прогнозируемое количество наименований выпускаемых учебно-методических материалов (учебной, монографической литературы, словарей, энциклопедий, информационных бюллетеней, специальных печатных изданий) |
шт. |
22 |
23 |
24 |
||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Повышение уровня поддержки в |
% |
75 |
80 |
80 |
||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
53 109 |
59 949 |
66 200 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
033 Содействие развитию международного сотрудничества в области |
||||||
Описание |
Организация и проведение исследований и мероприятий международного |
||||||
Стратегическое |
Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и |
||||||
Цель 4.1. |
Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского |
||||||
Задача 4.1.4. |
Мониторинг и анализ религиозной ситуации в стране |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Прогнозируемое количество |
ед. |
10 |
10 |
11 |
||
Прогнозируемое количество |
ед. |
20 |
20 |
23 |
|||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Повышение уровня поддержки в |
% |
75 |
80 |
80 |
||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
82 557 |
96 038 |
106 635 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
034 Социологические исследования в области религии, |
||||||
Описание |
Проведение социологических исследований, мониторинга религиозной |
||||||
Стратегическое |
Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и |
||||||
Цель 4.1. |
Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского |
||||||
Задача 4.1.4. |
Мониторинг и анализ религиозной ситуации в стране |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Прогнозируемое проведение |
шт. |
7 |
7 |
7 |
||
Прогнозируемое количество |
шт. |
4 |
4 |
5 |
|||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Выработка практических |
% |
11 |
11 |
12 |
||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
34097 |
35776 |
37578 |
Свод бюджетных расходов
Наименование программы |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
1. Действующие |
59 962 121,9 |
54 903 917,9 |
20 213 797 |
11 934 151 |
12 867 583 |
Текущие бюджетные программы |
29 462 079,9 |
32 595 268,9 |
17 532 120 |
11 934 151 |
12 867 583 |
Услуги по формированию и |
284 317 |
404 505 |
474 958 |
560 087 |
621 213 |
Прикладные научные |
245 035 |
268 091 |
173 213 |
174 096 |
174 096 |
Стимулирование деятелей в |
49 503 |
28 923 |
50 708 |
28 052 |
59 553 |
Развитие государственного |
568 035 |
637 945 |
668 938 |
590 881 |
637 648 |
Материально-техническое |
43 837 |
- |
4 161 |
1 353 |
1 367 |
Капитальный ремонт зданий, |
1 034 237 |
451 544 |
200 000 |
161 323 |
- |
Реализация государственной |
21 725 |
22 325 |
22 325 |
||
Производство национальных |
1 392 527 |
4 600 465 |
4 957 976 |
1 957 976 |
1 957 976 |
Проведение социально- |
1 147 234 |
1 173 711 |
2 613 347 |
890 300 |
890 300 |
Обеспечение |
2 425 614 |
3 123 979 |
4 132 497 |
4 031 005 |
4 644 179 |
Обеспечение сохранности |
994 690 |
969 728 |
1 300 942 |
1 304 747 |
1 446 742 |
Научно-исследовательские и |
53 109 |
59 949 |
66 200 |
||
Материально-техническое |
831 014 |
- |
24 139 |
16 385 |
158 854 |
Издание социально важных |
1 000 000 |
1 090 000 |
|||
Воссоздание, сооружение |
906 981 |
563 650 |
565 323 |
608 223 |
616 195 |
Проведение государственной |
1 087 090 |
1 126 428 |
1 441 183 |
557 853 |
507 005 |
Повышение квалификации и |
18 520 |
71 970 |
20 243 |
21 862 |
23 502 |
Свод и систематизация |
38 500 |
42 220 |
38 500 |
38 500 |
38 500 |
Обеспечение сохранности |
236 937 |
301 426 |
|||
Пропаганда борьбы с |
10 902 |
- |
|||
Проведение государственной |
16 467 456 |
16 467 456 |
|||
Развитие цифрового |
22 400 |
||||
Обеспечение доступа к |
564 470 |
659 818 |
674 504 |
777 421 |
857 715 |
Проведение мероприятий за |
84 819,6 |
586 233,5 |
|||
Проведение мероприятий за |
7 961,3 |
27 176,4 |
|||
Содействие развитию |
82 557 |
96 038 |
106 635 |
||
Социологические |
34 097 |
35 776 |
37 578 |
||
Бюджетные программы |
30 500 042 |
22 308 649 |
2 681 677 |
- |
- |
Целевые трансферты на |
26 951 699 |
17 330 476 |
1 595 528 |
- |
- |
Строительство, |
284 026 |
859 875 |
86 149 |
- |
- |
Создание информационных |
975 856 |
328 298 |
- |
- |
- |
Увеличение уставных |
2 045 602 |
3 790 000 |
1 000 000 |
- |
- |
Расширения доступа |
242 859 |
- |
- |
- |
- |
Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям, задачам и бюджетным программам
Стратегические направления, |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
Стратегическое направление |
38 511 151,9 |
33 817 860 |
17 425 458 |
9 998 588 |
10 856 324 |
Цель 1.1. Дальнейшая |
1 190 516 |
873 961 |
765 264 |
808 164 |
816 136 |
Задача 1.1.1. Сохранение и |
|||||
Программа 1. Прикладные |
245 035 |
268 091 |
161 441 |
161 441 |
161 441 |
Задача 1.1.1. Сохранение и |
|||||
Задача 1.1.2. Популяризация |
|||||
Программа 1. Воссоздание, |
906 981 |
563 650 |
565 323 |
608 223 |
616 195 |
Задача 1.1.2. Популяризация |
|||||
Программа 1. Свод и |
38 500 |
42 220 |
38 500 |
38 500 |
38 500 |
Цель 1.2 Популяризация |
7 257 193 |
12 956 806 |
14 055 470 |
8 212 080 |
8 998 750 |
Задача 1.2.1. |
|||||
Программа 1. Производство |
1 392 527 |
4 600 465 |
4 957 976 |
1 957 976 |
1 957 976 |
Программа 2. Издание |
1 000 000 |
1 090 000 |
|||
Программа 3. Обеспечение |
994 690 |
969 728 |
1 300 942 |
1 304 747 |
1 446 742 |
Программа 4. Увеличение |
247 625 |
1 970 000 |
1 000 000 |
||
Задача 1.2.2. Активизация |
|||||
Программа 1. Проведение |
1 147 234 |
1 173 711 |
2 613 347 |
890 300 |
890 300 |
Программа 2. Обеспечение |
2 425 614 |
3 123 979 |
4 132 497 |
4 031 005 |
4 644 179 |
Программа 3. Стимулирование |
49 503 |
28 923 |
50 708 |
28 052 |
59 553 |
Цель 1.3. Расширение |
807 329 |
659 818 |
674 504 |
777 421 |
857 715 |
Задача 1.3.1. Расширение |
|||||
Программа 1. Обеспечение |
564 470 |
659 818 |
674 504 |
777 421 |
857 715 |
Задача 1.3.1. Расширение |
|||||
Задача 1.3.2. Расширение |
|||||
Программа 1. Расширения |
242 859 |
- |
- |
- |
- |
Цель 1.4. Развитие |
29 256 113,9 |
19 327 275 |
1 930 220 |
200 923 |
183 723 |
Задача 1.4.1. |
|||||
Программа 1. |
43 837 |
- |
4 161 |
1 353 |
1 367 |
Задача 1.4.2. Модернизация |
|||||
Программа 1. Капитальный |
1 034 237 |
451 544 |
200 000 |
161 323 |
- |
Программа 2. Материально- |
831 014 |
- |
24 139 |
16 385 |
158 854 |
Программа 3. Целевые |
26 951 699 |
17 330 476 |
1 595 528 |
- |
- |
Программа 4. Строительство, |
284 026 |
859 875 |
86 149 |
- |
- |
Программа 5. Проведение |
7 961,3 |
27 176 |
- |
- |
- |
Программа 6. Проведение |
84 819,6 |
586 234 |
- |
- |
- |
Задача 1.4.3. Повышение |
|||||
Программа 1. Повышение |
18 520 |
71 970 |
20 243 |
21 862 |
23 502 |
Стратегическое направление |
1 543 891 |
966 243 |
668 938 |
590 881 |
637 648 |
Цель 2.1. Развитие |
1 543 891 |
966 243 |
668 938 |
590 881 |
637 648 |
Задача 2.1.2. Реализация |
|||||
Задача 2.1.3. Сохранение и |
|||||
Задача 2.1.4. Развитие и |
|||||
Программа 1. Развитие |
568 035 |
637 945 |
668 938 |
590 881 |
637 648 |
Задача 2.1.1. Расширение |
|||||
Программа 2. Создание |
975 856 |
328 298 |
- |
- |
- |
Стратегическое направление |
18 535 672 |
18 588 882 |
|||
Цель 3.1. Формирование |
16 478 358 |
16 467 456 |
- |
- |
- |
Задача 3.1.1. Расширение и |
|||||
Задача 3.1.2. Активизация |
|||||
Задача 3.1.3. Повышение |
|||||
Цель 3.2. Повышение |
|||||
Задача 3.2.3. Тематическая |
|||||
Задача 3.2.4. Снижение |
|||||
Программа 1. Проведение |
16 467 456 |
16 467 456 |
|||
Программа 2. Пропаганда |
10 902 |
||||
Цель 3.2. Повышение |
1 820 377 |
1 820 000 |
|||
Программа 1. Развитие |
22 400 |
||||
Задача 3.2.2. Создание |
|||||
Программа 1. Увеличение |
1 797 977 |
1 820 000 |
|||
Цель 3.3. Расширение |
236 937 |
301 426 |
|||
Задача 3.3.1. Создание и |
|||||
Задача 3.3.2. Обеспечение |
|||||
Задача 3.3.3. Обеспечение |
|||||
Программа 1. Обеспечение |
236 937 |
301 426 |
|||
Стратегическое направление |
1 087 090 |
1 126 428 |
1 644 443 |
784 596 |
752 398 |
Цель 4.1. Обеспечение |
|||||
Задача 4.1.1. Сохранение и |
|||||
Задача 4.1.2. Разъяснение и |
|||||
Задача 4.1.3. Формирование |
|||||
Задача 4.1.4. Мониторинг и |
|||||
Задача 4.1.5. Повышение |
|||||
Программа 1. Реализация |
21 725 |
22 325 |
22 325 |
||
Программа 2. Научно- |
53 109 |
59 949 |
66 200 |
||
Программа 3. Содействие |
82 557 |
96 038 |
106 635 |
||
Программа 4. Социологичес- |
34 097 |
35 776 |
37 578 |
||
Цель 4.2. Укрепление |
|||||
Задача 4.2.1. Расширение |
|||||
Программа 1. Проведение |
1 087 090 |
1 126 428 |
1 441 183 |
557 853 |
507 005 |
Программа 2. Прикладные |
- |
- |
11 772 |
12 655 |
12 655 |
Стратегическое направление Стратегическое направление Стратегическое направление Стратегическое направление |
284 317 |
404 505 |
474 958 |
560 087 |
621 213 |
Цель 1.1. Дальнейшая |
|||||
Задача 1.1.1. Сохранение и |
|||||
Задача 1.1.2. Популяризация |
|||||
Цель 1.2. Популяризация |
|||||
Задача 1.2.1. |
|||||
Цель 1.4. Развитие |
|||||
Задача 1.4.1. |
|||||
Цель 2.1. Развитие |
|||||
Задача 2.1.2. Реализация |
|||||
Задача 2.1.3. Сохранение и |
|||||
Задача 2.1.4. Развитие и |
|||||
Цель 3.1. Формирование |
|||||
Задача 3.1.1. Расширение и |
|||||
Задача 3.1.2. Активизация |
|||||
Задача 3.1.3. Повышение |
|||||
Цель 3.2. Повышение |
|||||
Задача 3.2.3. Тематическая |
|||||
Задача 3.2.4. Снижение |
|||||
Цель 4.1. Обеспечение |
|||||
Задача 4.1.1. Сохранение и |
|||||
Задача 4.1.2. Разъяснение и |
|||||
Задача 4.1.3. Формирование |
|||||
Цель 4.2. Укрепление |
|||||
Задача 4.2.1. Расширение |
|||||
Программа 1. Услуги по |
284 317 |
404 505 |
474 958 |
560 087 |
621 213 |
Итого бюджет Министерства |
59 962 121,9 |
54 903 917,9 |
20 213 797 |
11 934 151 |
12 867 583 |