В соответствии с пунктами 2 статьи 9-1 и статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Урджарского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 12-162/VII "О бюджете Урджарского района на 2022-2024 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 25994) Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Колдененского сельского округа Урджарского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 579,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 968,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 28 611,0 тысяч тенге;
2) затраты – 30 579,0 тысяч тенге;
3) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
4) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Урджарского районного маслихата | К.Карашев |
Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 30 декабря 2021 года №12-185/VII |
Бюджет Колдененского сельского округа Урджарского района на 2022 год
Категория |
Всего доходы | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Доходы | 30 579,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 1 968,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 1 968,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 115,0 | ||||
3 | Земельный налог | 18,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 835,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 28 611,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 611,0 | ||||
Функциональная группа |
Всего затраты | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Затраты | 30 579,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 088,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы,выполняющие общие функции государственного управления | 29 088,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 29 088,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 29 088,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 411,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 411,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 411,0 | ||||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 411,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 030,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 030,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 1 030,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 600,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 430,0 | ||||
08 | Культура,спорт,туризм и информационное пространство | 50,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 50,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 50,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50.0 | ||||
13 | Прочие | 0,0 | ||||
9 | Прочие | 0,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 0,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 0,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | ||||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 0,0 | ||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения,села,поселка,сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | ||||
15 | Трансферты | 0,0 | ||||
1 | Трансферты | 0,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 0,0 | ||||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов | 0,0 | ||||
ІІІ.Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||||
Поступления займов | 0,0 | |||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||
1 | Погашение займов | 0,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 0,0 | ||||
054 | Возврат,использованных не по целевому назначению кредитов,выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | ||||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | ||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Урджарского районного маслихата от 30 декабря 2021 года №12-185/VII |
Бюджет Колдененского сельского округа Урджарского района на 2023 год
Категория |
Всего доходы | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Доходы | 31 456,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 2 068,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 2 068,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 118,0 | ||||
3 | Земельный налог | 18,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 675,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 29 388,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 388,0 | ||||
Функциональная группа |
Всего затраты | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Затраты | 31 456,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 915,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы,выполняющие общие функции государственного управления | 29 915,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 29 915,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 29 915,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 411,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 411,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 411,0 | ||||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 411,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 030,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 030,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 1 030,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 600,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 430,0 | ||||
08 | Культура,спорт,туризм и информационное пространство | 100,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 100,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 100,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 100,0 | ||||
13 | Прочие | 0,0 | ||||
9 | Прочие | 0,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 0,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 0,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | ||||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 0,0 | ||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения,села,поселка,сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | ||||
15 | Трансферты | 0,0 | ||||
1 | Трансферты | 0,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 0,0 | ||||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов | 0,0 | ||||
ІІІ.Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||||
Поступления займов | 0,0 | |||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||
1 | Погашение займов | 0,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 0,0 | ||||
054 | Возврат,использованных не по целевому назначению кредитов,выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | ||||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | ||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Урджарского районного маслихата от 30 декабря 2021 года №12-185/VII |
Бюджета Колдененского сельского округа Урджарского района на 2024 год
Категория |
Всего доходы | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Доходы | 33 515,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 2 118,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 2 118,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 44,0 | ||||
3 | Земельный налог | 315,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 759,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 31 397,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 397,0 | ||||
Функциональная группа |
Всего затраты | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Затраты | 33 515,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 954,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы,выполняющие общие функции государственного управления | 31 954,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 31 954,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 31 954,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 411,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 411,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 411,0 | ||||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 411,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 030,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 030,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 1 030,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 600,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 430,0 | ||||
08 | Культура,спорт,туризм и информационное пространство | 120,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 120,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 120,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 120,0 | ||||
13 | Прочие | 0,0 | ||||
9 | Прочие | 0,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 0,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 0,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | ||||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 0,0 | ||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения,села,поселка,сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | ||||
15 | Трансферты | 0,0 | ||||
1 | Трансферты | 0,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 0,0 | ||||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||||
Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | |||||
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||
1 | Погашение займов | 0,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 0,0 | ||||
054 | Возврат,использованных не по целевому назначению кредитов,выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | ||||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | ||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |