В соответствии с пунктами 2 статьи 9-1 и статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Урджарского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 12-162/VII "О бюджете Урджарского района на 2022-2024 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 25994) Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Келдимуратовского сельского округа Урджарского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 35 824,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 657,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 33 167,0 тысяч тенге;
2) затраты – 35 824,0 тысяч тенге;
3) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
4) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Урджарского районного маслихата | К. Карашев |
Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 12-181/VII |
Бюджет Келдимуратовского сельского округа Урджарского района на 2022 год
Категория |
Всего доходы | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I.Доходы | 35 824,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 2 657,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 2 657,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 177,0 | |||||
3 | Земельный налог | 390,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 090,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 33 167,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33 167,0 | |||||
Функциональная группа |
Всего затраты | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II.Затраты | 35 824,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 964,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 964,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 964,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 964,0 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 411,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 411,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 411,0 | |||||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 411,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 395,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 395,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 395,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 782,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 613,0 | |||||
011 | Благустройство и озеление населенных пунктов | 0,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 54,0 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 54,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 54,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,0 | |||||
1 | Трансферты | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||
V.Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||
Поступления займов | 0,0 | ||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Урджарского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 12-181/VII |
Бюджет Келдимуратовского сельского округа Урджарского района на 2023 год
Категория |
Всего доходы | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I.Доходы | 37 257,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 2 764,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 2 764,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 179,0 | |||||
3 | Земельный налог | 390,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 195,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 34 493,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34 493,0 | |||||
Функциональная группа |
Всего затраты | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II.Затраты | 37 257,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 322,6 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 322,6 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 322,6 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 322,6 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 427,4 | |||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 427,4 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 427,4 | |||||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 427,4 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 450,8 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 450,8 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 450,8 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 813,3 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 637,5 | |||||
011 | Благустройство и озеление населенных пунктов | 0,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 56,2 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 56,2 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56,2 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 56,2 | |||||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,0 | |||||
1 | Трансферты | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||
V.Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||
Поступления займов | 0,0 | ||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Урджарского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 12-181/VII |
Бюджет Келдимуратовского сельского округа Урджарского района на 2024 год
Категория |
Всего доходы | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I.Доходы | 38 747,2 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 2 874,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 2 874,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 180,0 | |||||
3 | Земельный налог | 390,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 304,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 35 873,2 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 873,2 | |||||
Функциональная группа |
Всего затраты | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II.Затраты | 38 747,2 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 735,4 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 735,4 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 735,4 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 735,4 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 444,5 | |||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 444,5 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 444,5 | |||||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 444,5 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 508,8 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 508,8 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 508,8 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 845,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 663,0 | |||||
011 | Благустройство и озеление населенных пунктов | 0,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 58,4 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 58,4 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58,4 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 58,4 | |||||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,0 | |||||
1 | Трансферты | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||
V.Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||
Поступления займов | 0,0 | ||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |