В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы - 50 031,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 090,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 74,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 46 867,0 тысяч тенге;
2) затраты – 50 031,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Горняцкий, на 2022 год составляют 45 561,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Горняцкий в городской бюджет города Рудного, на 2022 год составляют 0,0 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2022-2024 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы - 125 749,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 40 372,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 75,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 85 302,0 тысяч тенге;
2) затраты – 125 749,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
5. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Качар, на 2022 год составляют 73 747,0 тысяч тенге.
6. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Качар в городской бюджет города Рудного, на 2022 год составляют 0,0 тысяч тенге.
7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь городского маслихата | С. Байгужин |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 30 декабря 2021 года | |
№ 94 |
Бюджет посҰлка Горняцкий на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 50 031,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 090,0 | |||
01 | Подоходный налог | 416,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 416,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 674,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 44,0 | |||
3 | Земельный налог | 65,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 565,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 74,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 74,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 74,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 46 867,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 867,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46 867,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 50 031,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 342,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 342,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 342,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 342,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 175,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 175,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 175,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 322,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 853,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 514,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 514,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 514,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 514,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 2 | |
к решению маслихата | |
от 30 декабря 2021 года | |
№ 94 |
Бюджет посҰлка Горняцкий на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 49 115,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 217,0 | |||
01 | Подоходный налог | 440,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 440,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 777,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 44,0 | |||
3 | Земельный налог | 65,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 668,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 74,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 74,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 74,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 45 824,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 824,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45 824,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 49 115,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 749,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 749,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 749,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 749,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 711,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 711,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 711,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 744,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 967,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 655,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 655,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 655,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 655,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 | |
к решению маслихата | |
от 30 декабря 2021 года | |
№ 94 |
Бюджет посҰлка Горняцкий на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 49 809,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 346,0 | |||
01 | Подоходный налог | 457,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 457,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 889,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 46,0 | |||
3 | Земельный налог | 68,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 775,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 74,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 74,0 | |||
01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 74,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 46 389,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 389,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46 389,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 49 809,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 805,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 805,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 805,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 805,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 203,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 203,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 203,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 117,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 086,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 801,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 801,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 801,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 801,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 | |
к решению маслихата | |
от 30 декабря 2021 года | |
№ 94 |
Бюджет посҰлка Качар на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 125 749,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 40 372,0 | |||
01 | Подоходный налог | 14 864,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 864,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 25 508,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 790,0 | |||
3 | Земельный налог | 430,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 24 288,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 75,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 75,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 75,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 85 302,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 85 302,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 85 302,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 125 749,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 878,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 878,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 878,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 878,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 687,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 687,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 687,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 080,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 531,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 241,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 835,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 50 556,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 556,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 556,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 556,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 628,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 628,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 628,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 628,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 5 | |
к решению маслихата | |
от 30 декабря 2021 года | |
№ 94 |
Бюджет посҰлка Качар на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 115 616,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 41 938,0 | |||
1 | 01 | Подоходный налог | 15 458,0 | ||
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 458,0 | |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 26 480,0 | ||
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 790,0 | |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 430,0 | |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 25 260,0 | |
2 | Неналоговые поступления | 75,0 | |||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 75,0 | ||
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 75,0 | |
4 | Поступления трансфертов | 73 603,0 | |||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73 603,0 | ||
4 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 73 603,0 | |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 115 616,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 198,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 198,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 198,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 198,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 017,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 017,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 017,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 306,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 552,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 251,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 908,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 40 508,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 40 508,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 508,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 40 508,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 893,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 893,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 893,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 893,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 6 | |
к решению маслихата | |
от 30 декабря 2021 года | |
№ 94 |
Бюджет посҰлка Качар на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 117 209,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 43 616,0 | |||
1 | 01 | Подоходный налог | 16 077,0 | ||
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 077,0 | |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 27 539,0 | ||
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 822,0 | |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 447,0 | |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 26 270,0 | |
2 | Неналоговые поступления | 75,0 | |||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 75,0 | ||
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 75,0 | |
4 | Поступления трансфертов | 73 518,0 | |||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73 518,0 | ||
4 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 73 518,0 | |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 117 209,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 587,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 587,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 587,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 587,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 211,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 211,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 211,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 392,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 574,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 261,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 984,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 41 242,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 41 242,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 242,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 41 242,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 169,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7 169,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 169,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 169,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |