В соответствии с
Бюджетным
кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года Правительство Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить паспорта республиканских бюджетных программ на 2006 год:
Управления делами Президента Республики Казахстан согласно приложениям
408
,
409
,
410
,
411
,
412
,
413
,
414
,
415
,
416
,
417
,
418
.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2006 года.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
ПРИЛОЖЕНИЕ 408
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
694 - Управление делами Президента Республики Казахстана
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
001 "Обеспечение деятельности Главы государства,
Премьер-Министра и других должностных лиц
государственных органов" на 2006 год
1. Стоимость:
5817382 тысячи тенге (пять миллиардов восемьсот семнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года "О государственных наградах Республики Казахстан";
Закон
Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе";
Указ
Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2000 года N 378 "О некоторых вопросах Управления Делами Президента Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года N 663 "Об упорядочении эксплуатации служебных автомобилей для транспортного обслуживания государственных органов Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года N 1428 "Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 3 октября 1996 года N 1217 "О служебных телефонах и нормах площадей для размещения аппарата государственных органов";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 1998 года N 1118 "О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета";
распоряжение
Президента Республики Казахстан от 8 ноября 1999 года N 90 "Об утверждении Инструкции о порядке представления к награждению государственными наградами Республики Казахстан и их вручения, Образцов документов к государственным наградам Республики Казахстан и Описания знаков государственных наград Республики Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
организация обеспечения деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государства, обновление теоретических и практических умений и навыков по образовательным программам в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективности выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства.
5. Задачи бюджетной программы:
материально-техническое, социально-бытовое обеспечение деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов, материально-техническое обеспечение деятельности Администрации Президента, Канцелярии Премьер-Министра, обслуживание официальных мероприятий с участием Президента Республики Казахстан, Премьер-Министра.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответст-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
001 |
|
Обеспечение
|
|
|
|
2 |
|
001 |
Аппарат центрального органа |
1. Содержание
|
В тече-
|
Управление
|
3 |
|
007 |
Повышение
|
Приобретение
|
В тече-
|
Управление
|
4 |
|
009 |
Материально-техническое
|
Приобретение
|
В тече-
|
Управление
|
5 |
|
017 |
Обеспечение
|
Приобретение:
|
В тече-
|
Управление
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: степень удовлетворения заявок на транспортное обеспечение охраняемых государством лиц, изготовление государственных наград - 100 %; выполнены литерные рейсы в количестве 967 часов; комплексное обслуживание государственных резиденций общей площадью 98 344,7 кв. м. и прилегающих территорий 257,83 га, правительственных зданий 94 074 кв. м. и прилегающих территорий 35,5 га; застраховано 3 административных здания и 8 объектов государственных резиденций; обеспечение оснащенности государственных служащих современными компьютерами на 50 % от общей потребности; повышение профессионального уровня - 29 человек; обучение государственному языку - 12 человек; обучение английскому языку - 10 человек; аренда служебных автомашин в количестве не менее 10 единиц; обслуживание автомашин в количестве 26 транспортных единиц и гаража охраняемых лиц с общей площадью - 2 250 кв. м.; приобретение вычислительного и периферийного, активного сетевого и телекоммуникационного оборудования в количестве не менее 196 единиц, в том числе: рабочих станций, переносных компьютеров (Notebook), принтеров, сканеров, коммутаторов - 175 единиц; устройство контроля доступа CS Access Control Server - 1 единица; устройство IP Phone Global Spare - 20 единиц; лицензионного программного обеспечения в количестве 32 наименований.
Конечный результат: качественная и своевременная организация обеспечения деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государства. Обеспечение потребности в повышении профессионального уровня государственных служащих на 7 %, в обучении государственному языку государственных служащих на 13 % и в обучении английскому языку государственных служащих на 11 %.
Финансово-экономический результат: стоимость авиатранспортных услуг по каждому литерному рейсу, установленная исходя из планового налета часов и средних тарифов 1 766 935 тенге/час; затраты на обслуживание единицы площади государственных резиденций, правительственных зданий и прилегающих территорий 16 631,5 тенге на кв. м; проведение официальных мероприятий в соответствии с нормами представительских затрат; затраты в среднем на содержание 1 головы высокоценной спортивной лошади составит - 683 900 тенге, за 1 единицу транспорта в гараже охраняемых лиц - 1 472 038,46 тенге, на изготовление 1 единицы государственных наград составит - 17 829 тенге и за 1 единицу документа к ним составит - 117 тенге, обслуживание информационных систем, вычислительного оборудования в количестве 1923 единиц.
Средние затраты на повышение квалификации одного государственного служащего 35,3 тыс. тенге. Средние затраты на обучение государственному языку одного государственного служащего 14,6 тыс. тенге. Средние затраты на обучение английскому языку одного государственного служащего 27,5 тыс. тенге.
Своевременность: выполнение мероприятий в соответствии с планом мероприятий и заключаемыми договорами.
Качество: высокий уровень удовлетворения потребностей получателей государственных услуг, повышение профессионального уровня государственных служащих согласно требованиям профессиональной государственной службы, в соответствии с современными экономическими условиями.
ПРИЛОЖЕНИЕ 409
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
694 - Управление делами Президента Республики Казахстана
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
002 "Приобретение оборудования и проведение текущего
ремонта санатория "Казахстан" в города Ессентуки"
на 2006 год
1. Стоимость:
52500 тысяч тенге (пятьдесят два миллиона пятьсот тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
постановление Парламента Республики Казахстан "О проекте Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2006 год" (второе чтение) от 9 ноября 2005 года N 23-III ПРК.
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
улучшение материально-технического оснащения санатория "Казахстан" в городе Ессентуки Российской Федерации.
5. Задачи бюджетной программы:
оснащение санатория современным оборудованием, проведение текущего ремонта здания, уплата налогов.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
002 |
|
Приобретение оборудования и проведение
|
Приобретение
|
В тече-
|
Медицинский
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: степень оснащенности санатория оборудованием на 90 % от общей потребности; исполнение обязательств по уплате налогов перед бюджетом Российской Федерации. Проведение текущего ремонта от общей площади объекта - 1 024 кв. м. в том числе жилая 138,4 кв. м. Приобретение медицинского и немедицинского оборудования в количестве не менее - 35 единиц.
Конечный результат: улучшение материально-технического состояния санатория; доля проведения текущего ремонта от общей площади объекта 3 %.
Финансово-экономический результат: средняя стоимость единицы медицинского оборудования 518,7 тыс. тенге, немедицинского оборудования 426,0 тыс. тенге; средняя стоимость ремонта 1 кв. м. - 10,44 тыс. тенге.
Своевременность: выполнение мероприятий в соответствии с графиком поставок оборудования и планом проведения текущего ремонта.
Качество: высокий уровень удовлетворенности обслуживаемого контингента в санатории "Казахстан". Повышение имиджа Республики Казахстан в сфере санаторно-курортного обслуживания.
ПРИЛОЖЕНИЕ 410
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
694 - Управление делами Президента Республики Казахстана
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
003 "Санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения на республиканском уровне"
на 2006 год
1. Стоимость:
37779 тысяч тенге (тридцать семь миллионов семьсот семьдесят девять тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 5
Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2002 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии";
Указ
Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2000 года N 378 "О некоторых вопросах Управления Делами Президента Республики Казахстан"; совместный приказ по Управлению Делами Президента Республики Казахстан от 3 сентября 2002 года N уд-08/52 и Министерства здравоохранения Республики Казахстан N 813 "Об утверждении Правил обеспечения медицинской и санитарно-эпидемиологической безопасности визитов охраняемых лиц"; порядок медицинского обеспечения визитов охраняемых лиц в регионы страны, утвержденный руководителем Администрации Президента Республики Казахстан, N 01-58/65 ДСП от 15 мая 2000 года.
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение медицинской безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия государственных служащих, прикрепленных к Медицинскому центру Управления делами Президента Республики, объектов Управления делами Президента Республики, членов официальных делегаций и охраняемых лиц страны.
5. Задачи бюджетной программы:
предупреждение и пресечение нарушений санитарного законодательства, а также выявление и ликвидация неблагоприятных факторов окружающей среды на объектах Управления делами Президента Республики Казахстан. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности охраняемых лиц и членов официальных делегаций, санитарно-эпидемиологического благополучия государственных служащих прикрепленных к Медицинскому центру Управления делами Президента Республики Казахстан.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
003 |
|
Санитарно-
|
Проведение
|
В тече-
|
Центр
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: количество проводимых исследований 30 090 проб и образцов, доставленных из подконтрольных объектов; количество лабораторно-инструментальных исследований 62 151; количество противоэпидемических мероприятий, направленных на своевременное выявление и устранение заболеваний 97. Приобретение лабораторного оборудования в количестве не менее 14 единиц, в том числе: комплекс для измерения активности бета, гамма-излучающих нуклидов - 1 единица; термостат с температурным программированием - 1 единица; автоклав - 1 единица; рН-метр - 2 единицы; спектрофотометр ультрафиолетового видимого диапазона - 1 единица; метеометр - 2 единицы; люминоскоп - 2 единицы; лабораторное оборудование - 4 единицы.
Конечный результат: предотвращение вспышек инфекционных и профессиональных заболеваний. Стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка на объектах Управления делами Президента Республики Казахстан. Степень обеспечения оснащенности лабораторным оборудованием 50 % от общей потребности; степень обеспечения стандартными образцами и типовыми растворами 90 % от общей потребности.
Финансово-экономический результат: применение современного оборудования для проведения сложных исследований с одновременным сокращением времени на получение результатов; стоимость расходов на 1 санитарно-эпидемиологическое мероприятие 125 354 тенге.
Своевременность: своевременное обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия государственных служащих, прикрепленных к Медицинскому центру Управления делами Президента Республики.
Качество: повышение своевременности и качества диагностики инфекционных заболеваний, качественная оценка состояния медицинской и санитарно-эпидемиологической безопасности охраняемых лиц и членов официальных делегаций.
ПРИЛОЖЕНИЕ 411
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
694 - Управление делами Президента Республики Казахстана
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
004 "Оказание медицинской помощи отдельным
категориям граждан" на 2006 год
1. Стоимость:
1747166 тысяч тенге (один миллиард семьсот сорок семь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статьи 15
,
16,
25 и
42
Закона Республики Казахстан от 19 мая 1997 года "Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан"; Закон Республики Казахстан от 4 июня 2003 года "О системе здравоохранения"; Указ Президента Республики Казахстан от 18 мая 1998 года N 3956 "О первоочередных мерах по улучшению состояния здоровья граждан Республики Казахстан"; приказ Управления делами Президента Республики Казахстан от 16 апреля 2005 года N УД-05/45 "О правилах прикрепления к Медицинскому центру Управления делами Президента Республики Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
сохранение и укрепление здоровья обслуживаемых категорий граждан, прикрепленных к Медицинскому центру Управления делами Президента Республики Казахстан.
5. Задачи бюджетной программы:
оказание квалифицированной и специализированной медицинской помощи прикрепленному контингенту, лечение за рубежом, восстановительное лечение и медицинская реабилитация государственных служащих.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
004 |
|
Оказание
|
Оказание ква-
|
В тече-
|
Медицинский
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: Лечение в стационарах больниц в среднем 6 720 пациентов прикрепленного контингента, среднегодовое количество посещений 250 479, среднегодовое количество вызовов скорой помощи 6 500; оплата лечения в зарубежных клиниках и транспортные расходы не менее 13 пациентов, в том числе проживание и проезд сопровождающих лиц. Восстановительное лечение и медицинская реабилитация государственных служащих в количестве не менее 517 пациентов. Приобретение медицинского оборудования и автотранспорта в количестве не менее 28 единиц. Проведение текущего ремонта зданий и помещений РГКП "Центральная клиническая больница" - 740 кв. м.; Больницы Медицинского центра - 108 кв. м.
Конечный результат: снижение заболеваемости обслуживаемых категорий граждан, прикрепленных к Медицинскому центру Управления делами Президента Республики Казахстан. Степень оснащенности медицинских учреждений современным многофункциональным лечебно-диагностическим оборудованием на 40 % от общей потребности. Проведение текущего ремонта зданий и помещений РГКП "Центральная клиническая больница" - 1,8 % от общей площади объекта; Больницы Медицинского центра - 2 % от общей площади объекта.
Финансово-экономический результат: средняя длительность пребывания больного на койке 8 дней; работа койки 320 дней; средняя стоимость единицы медицинского оборудования - 26 598,6 тыс. тенге, немедицинского оборудования - 1820,0 тыс. тенге; 0,2 % прикрепленного контингента, получивших высокоспециализированную медицинскую помощь за рубежом; 32 % пациентов, состоящих на диспансерном учете и прошедших восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию; уровень госпитализации - не более 50 %.
Своевременность: своевременное оказание медицинской помощи прикрепленному контингенту; поставка оборудования в соответствии с графиком поставки оборудования и планом проведения текущего ремонта.
Качество: повышение уровня оказания медицинской помощи; степень охвата государственных служащих комплексным медицинским осмотром не менее 95 %; отсутствие жалоб по поводу оказания медицинских услуг.
ПРИЛОЖЕНИЕ 412
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
694 - Управление делами Президента Республики Казахстана
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
005 "Техническое и информационное обеспечение
медицинских организаций"
на 2006 год
1. Стоимость:
34368 тысяч тенге (тридцать четыре миллиона триста шестьдесят восемь тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Указ
Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2000 года N 378 "О некоторых вопросах Управления делами Президента Республики Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
внедрение современных медицинских технологий в области профилактики, диагностики и лечения, способствующие улучшению качества медицинской помощи.
5. Задачи бюджетной программы:
информационное обеспечение новейшими и перспективными инновационными технологиями в области медицины; мониторинг по внедрению инновационных медицинских технологий и эффективного использования медицинского оборудования в системе подведомственных учреждений и организаций Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан. Материально-техническое оснащение Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код про-
|
Код под-
|
Наименование программы (подпро-
|
Мероприятия
|
Сроки реализа-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
005 |
|
Техническое
|
Осуществление
|
В тече-
|
Центр
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: степень внедрения и мониторинга инновационных медицинских технологий и эффективного использования медицинского оборудования в подведомственных учреждениях и организациях Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан; оценка качества реализации проекта ВОЗ "Больницы, способствующие укреплению здоровья"; количество разработанных и внедренных в медицинских учреждениях и предприятиях Медицинского центра профилактических, информационных и образовательных программ - 5 единиц; осуществление научно-исследовательской деятельности - защита 3 научных диссертаций; внедрение международных программ по управлению здоровьем пациентов и персонала медицинских организаций 2 единицы; выпуск журналов 4 единицы, дайджестов 52 единицы, рекламно-информационных материалов 10 наименований, видеоматериала на 3 часа; приобретение компьютерной техники и оргтехники в количестве не менее 19 единиц.
Конечный результат: повышение информированности подведомственных организаций Медицинского Центра Управления делами Президента Республики Казахстан о новых технологиях; обеспечение оснащенности сотрудников компьютерной и оргтехникой на 80 % от общей потребности, степень технического сопровождения всех мероприятий, проводимых Медицинским центром Управления делами Президента Республики Казахстан.
Финансово-экономический результат: обеспечение фактических затрат на единицу представленных услуг в пределах планируемого объема затрат на 1 мероприятие; средняя стоимость единицы компьютеров и оргтехники - 66,5 тыс. тенге.
Своевременность: выполнение мероприятий в соответствии с графиком проведения мероприятий.
Качество: качественное внедренческое, методологическое, информационное и техническое обеспечение подведомственных учреждений и организаций Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан.
ПРИЛОЖЕНИЕ 413
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
694 - Управление делами Президента Республики Казахстана
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
006 "Проведение государственной информационной политики"
на 2006 год
1. Стоимость:
123723 тысячи тенге (сто двадцать три миллиона семьсот двадцать три тысячи тенге).
2 Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 9
Закона Республики Казахстан от 20 июля 2000 года "О Первом Президенте Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 17 августа 1999 года N 1178 "О реорганизации государственного учреждения "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
укрепление позитивного имиджа Республики Казахстан в мире; информирование населения страны о деятельности Президента и Правительства Республики Казахстан.
5. Задачи бюджетной программы:
создание актуальных телевизионных программ на высоком профессиональном уровне, всестороннее освещение проводимых социально-экономических и политических реформ, архивирование материалов, имеющих историческую ценность и обеспечение их сохранности.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код про-
|
Код под-
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные исполнители |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
006 |
|
Проведение
|
Подготовка
|
В тече-
|
Управление
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: степень исполнения тематического плана выпуска оперативной информации, спецвыпусков, съемок протокольных мероприятий, связанных с деятельностью Президента и Правительства Республики Казахстан - 320 часов; пополнение видеоархива - 210 часов; количество созданных высокопрофессиональных, высококачественных, актуальных, отвечающих требованию времени документальных видеофильмов - 12 фильмов.
Конечный результат: дальнейшее размещение подготовленного видеоматериала на республиканских телевизионных каналах с целью доведения до широких масс населения страны политических и экономических реформ, проводимых Президентом и Правительством Республики Казахстан, сотрудничество с телерадиокомпаниями стран ближнего и дальнего зарубежья.
Финансово-экономический результат: средняя стоимость затрат на производство одного документального фильма 4393 тыс. тенге; стоимость одного часа подготовки видеоматериалов, демонстрация его, а также пополнение видеоархива - 139,2 тыс. тенге.
Своевременность: выполнение мероприятий согласно утвержденного графика работы.
Качество: полное информирование населения страны о деятельности Президента и Правительства Республики Казахстан путем размещения информации в средствах массовой информации Республики Казахстан.
ПРИЛОЖЕНИЕ 414
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
694 - Управление делами Президента Республики Казахстана
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
007 "Охрана, защита, воспроизводство лесов и
животного мира" на 2006 год
1. Стоимость:
143037 тысяч тенге (сто сорок три миллиона тридцать семь тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об особо охраняемых природных территориях";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 12 августа 2000 года N 1246 "О государственном национальном природном парке "Бурабай";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 19 января 2004 года N 53 "Об утверждении норм и нормативов по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
сохранение целостности экосистем Боровского горно-лесного массива.
5. Задачи бюджетной программы:
проведение мероприятий по сохранению уникального природного комплекса Боровского горно-лесного массива.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки реали-
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
007 |
|
Охрана, за-
|
Содержание го-
|
В тече-
|
Управление
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямые результаты: проведение санитарных рубок на площади 75 га, посадка леса на площади 25 га, устройство минерализованных полос 125 км, уход за минерализованными полосами 2 330 км, природоохранные мероприятия на площади 83 511 га. Оснащение государственного учреждения "Государственный национальный природный парк "Бурабай" личинками рыб - 20,7 млн. штук, пожарной автомашиной - 1 единица, патрульной автомашиной - 6 единиц, мотоциклами трехколесными - 7 единиц, плугом четырехкорпусным - 1 единица, прицепами тракторными - 2 единицы, сварочным агрегатом колесным - 1 единица, оружием - 29 единиц.
Конечный результат: обеспечение сохранности природного комплекса и экосистемы на территории парка площадью 83,5 тыс. га.
Финансово-экономический результат: затраты на охрану 1 га охраняемой площади 1 466 тенге.
Своевременность: выполнение намеченных мероприятий в течение года, приобретение техники в соответствии с графиком поставок.
Качество: уменьшение площади пострадавшей от пожара на 10 % по сравнению со среднегодовой.
ПРИЛОЖЕНИЕ 415
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
694 - Управление делами Президента Республики Казахстана
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
008 "Строительство и реконструкция объектов
Управления делами Президента Республики Казахстан"
на 2006 год
1. Стоимость:
15714844 тысячи тенге (пятнадцать миллиардов семьсот четырнадцать миллионов восемьсот сорок четыре тысячи тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
постановление Парламента Республики Казахстан "О проекте Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2006 год" (второе чтение) от 9 ноября 2005 года№N 23-III ПРК.
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
развитие инфраструктуры столицы и повышение имиджа Республики Казахстан.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение условий для качественного проведения строительно-монтажных работ на объектах Управления делами Президента Республики Казахстан.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
008 |
|
Строительст-
|
Реализация
|
Январь-
|
Управление
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: завершение строительства Дворца Мира и Согласия, строительство крытого гаража на 400 легковых автомобилей с вспомогательными помещениями на левом берегу реки Ишим, Дома Министерств на левом берегу, крытого стадиона (левый берег) на 30000 зрительских мест, киноконцертного зала на 3500 мест.
Конечный результат: ввод в эксплуатацию объектов для повышения имиджа Республики Казахстан и обеспечения государственных органов новыми, современными зданиями.
Финансово-экономический результат: экономический эффект достигается посредством реализации мероприятий по развитию и усовершенствованию инфраструктуры столицы.
Своевременность: согласно планам - графикам работ в соответствии с заключенными договорами.
Качество: согласно строительным нормам и правилам.
ПРИЛОЖЕНИЕ 416
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
694 - Управление делами Президента Республики Казахстана
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
009 "Обновление парка автомашин для государственных
органов" на 2006 год
1. Стоимость:
200297 тысяч тенге (двести миллионов двести девяносто семь тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Указ
Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2000 года N 378 "О некоторых вопросах Управления Делами Президента Республики Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение качественного и своевременного транспортного обслуживания центральных государственных органов. Транспортное обслуживание официальных мероприятий на современном уровне.
5. Задачи бюджетной программы:
централизованное приобретение автотранспорта для планомерного обновления парка автомашин.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
009 |
|
Обновление
|
Приобретение
|
В тече-
|
Управление
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: пополнение парка автомашин на 20 единиц.
Конечный результат: планомерное обновление парка автомашин для обеспечения качественного, безопасного и своевременного транспортного обслуживания центральных государственных органов.
Финансово-экономический результат: стоимость единицы автотранспорта в пределах плановых затрат 10 015,0 тыс. тенге.
Своевременность: поставка автотранспорта в соответствии с графиком поставок.
Качество: повышение уровня транспортного обслуживания центральных государственных органов и материально-технического состояния.
ПРИЛОЖЕНИЕ 417
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
694 - Управление делами Президента Республики Казахстана
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
010 "Приобретение зданий" на 2006 год
1. Стоимость:
1270000 тысяч тенге (один миллиард двести семьдесят миллионов тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Указ
Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2000 года N 378 "О некоторых вопросах Управления Делами Президента Республики Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
исполнение обязательств по обслуживанию и погашению беспроцентного займа.
5. Задачи бюджетной программы:
погашение обязательств Управления делами Президента Республики Казахстан перед ТОО "Мабко".
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные исполнители |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
010 |
|
Приобретение
|
Обслуживание и по-
|
3
|
Управление
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат, степень исполнения договорных обязательств - 100 %.
Конечный результат: погашение беспроцентного займа Управлением делами Президента Республики Казахстан перед ТОО "Мабко".
Финансово-экономический результат: обеспечение погашения займа в пределах договорных обязательств по привлечению беспроцентного займа.
Своевременность: погашение задолженности перед ТОО "Мабко" в соответствии с установленным графиком погашения долга.
Качество: уровень удовлетворения условиям договора займа - 100 %.
ПРИЛОЖЕНИЕ 418
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
694 - Управление делами Президента Республики Казахстана
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
011 "Переподготовка и специализация врачей за рубежом"
на 2006 год
1. Стоимость:
7935 тысяч тенге (семь миллионов девятьсот тридцать пять тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 19 мая 1997 года "Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обновление теоретических и практических умений и навыков медицинских работников по образовательным программам в зарубежных клиниках и научных центрах для повышения уровня и качества медицинского обслуживания.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение Медицинского центра высококвалифицированными кадрами, владеющими современными методами и технологиями здравоохранения по мировым стандартам.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
011 |
|
Переподго-
|
Приобретение
|
В тече-
|
Медицинский
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: количество врачей, получивших сертификат по переподготовке и специализации в зарубежных ведущих клиниках и научных центрах - 12 единиц.
Конечный результат: повышение квалификации медицинских работников, позволяющих работать на уровне мировых достижений медицинской науки и практики. Ожидаемое количество медицинских инноваций составит в среднем 15 единиц.
Финансово-экономический результат: средние затраты на переподготовку и специализацию в зарубежных ведущих клиниках и научных центрах одного врача 661,3 тыс. тенге.
Своевременность: своевременное выполнение мероприятий в соответствии с заключаемыми договорами.
Качество: повышение качества медицинского обслуживания прикрепленного контингента, путем повышения профессионального уровня квалификации, практического освоения и внедрения новых медицинских технологий в профилактике, диагностике, лечении и оздоровлении заболеваний работников Медицинского центра. 3,5 % врачей Медицинского центра повысят свой профессиональный уровень за рубежом.