Сноска. Утратило силу решением Урджарского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 22.12.2020 № 57-742/VI (вводится в действие с 01.01.2021).
Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 22 апреля 2020 года № 38/424-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно – Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 35/389-VI "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6993), Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Урджарского районного маслихата от 24 декабря 2019 года № 47-525/VI "О бюджете Урджарского района на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6485, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 9 января 2020 года, в газете "Пульс времени/Уақыт тынысы" от 16 января 2020 года) следующие изменения :
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Урджарского района на 2020-2022 годы, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 19 410 705,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 150 555,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 16 389,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8 953,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 18 234 808,6 тысяч тенге;
2) затраты – 23 849 518,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 38 923,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 63 624,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 24 701,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 477 736,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 477 736,1 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 4 459 534,3 тысяч тенге;
погашение займов – 24 701,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 42 902,8 тенге.";
приложения 1 и 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии | А. Каирбаев |
Секретарь Урджарского районного маслихата | К. Карашев |
Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 30 апреля 2020 года № 52-643/VI |
|
Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 24 декабря 2019 года № 47-525/VI |
Бюджет Урджарского района на 2020 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 19 410 705,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 150 555,0 | ||
01 | Подоходный налог | 482 919,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 13 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 469 419,0 | ||
03 | Социальный налог | 536 333,0 | ||
1 | Социальный налог | 536 333,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 99 667,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 82 320,0 | ||
3 | Земельный налог | 607,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 728,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 7 012,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 21 136,0 | ||
2 | Акцизы | 6 200,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 500,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 436,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 0,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 10 500,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 10 500,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 16 389,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 10 061,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 62,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9 971,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 28,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 694,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 694,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 633,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 633,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 8 953,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 610,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 610,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 343,0 | ||
1 | Продажа земли | 2 343,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 18 234 808,6 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 21,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 234 787,2 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 23 849 518,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 599 345,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 248 011,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 23 742,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 23 742,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 224 269,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 180 361,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 43 908,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 3 288,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 288,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 788,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 500,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 348 046,1 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 46 102,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 46 102,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 169 793,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 24 590,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 145 203,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 71 717,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 71 717,1 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 7 703,0 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 7 703,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 52 731,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 40 018,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 12 713,0 | |||
02 | Оборона | 25 008,0 | |||
1 | Военные нужды | 15 918,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 15 918,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 15 918,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 9 090,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 9 090,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 9 090,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 0,0 | |||
04 | Образование | 9 662 238,8 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 149 808,3 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 149 808,3 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 149 808,3 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 8 749 468,5 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 8 548 782,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 8 434 814,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 113 968,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 200 686,5 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 200 686,5 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 762 962,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 762 962,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 32 000,0 | |||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 89 400,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 80 000,0 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 26 564,0 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 0,0 | |||
023 | Методическая работа | 25 736,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 358 018,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 151 244,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 404 273,9 | |||
1 | Социальное обеспечение | 803 673,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2 007,0 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 2 007,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 801 666,0 | |||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 801 666,0 | |||
2 | Социальная помощь | 578 184,9 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 578 184,9 | |||
004 | Программа занятости | 221 753,0 | |||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 100 093,0 | |||
007 | Оказание жилищной помощи | 8 000,0 | |||
009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 7 634,0 | |||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 87 260,9 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 60 188,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 22 108,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 71 148,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 22 416,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 22 416,0 | |||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 12 420,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 9 996,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 645 899,8 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 3 645 046,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 45 700,0 | |||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 5 000,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 40 700,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3 599 346,8 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 98 830,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 500 516,8 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 561 360,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8 888,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 8 888,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3 552 472,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3 552 472,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 439 493,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 439 493,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 400,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 433 093,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 465 929,9 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 292 659,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 288 659,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 288 659,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 4 000,0 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 4 000,0 | |||
2 | Спорт | 32 133,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 23 633,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 12 303,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 11 330,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 8 500,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 8 500,0 | |||
3 | Информационное пространство | 68 850,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 44 971,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 44 277,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 694,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 23 879,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 23 879,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 72 287,9 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 28 000,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 11 710,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 16 290,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 44 287,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 21 742,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 22 545,9 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 58 369,8 | |||
1 | Сельское хозяйство | 7 260,8 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 7 260,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 5 660,8 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 0,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1 000,0 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 600,0 | |||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 0,0 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 0,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 0,0 | |||
6 | Земельные отношения | 33 638,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 33 638,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 33 638,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 17 471,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17 471,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 17 471,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 74 697,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 74 697,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 74 697,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 35 756,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 38 941,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 805 621,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 794 896,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 794 896,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 12 500,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 782 396,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 10 725,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 725,0 | |||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 10 725,0 | |||
13 | Прочие | 1 128 910,0 | |||
9 | Прочие | 1 128 910,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 192 692,0 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 192 692,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 25 240,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 25 240,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 367 661,0 | |||
041 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 12 647,0 | |||
077 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 298 798,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 56 216,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 543 317,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 543 317,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 28,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 28,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 28,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 28,0 | |||
15 | Трансферты | 979 197,4 | |||
1 | Трансферты | 979 197,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 979 197,4 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 38 069,3 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 371 543,2 | |||
038 | Субвенции | 569 584,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 38 923,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 63 624,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 63 624,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 63 624,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 63 624,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 63 624,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 24 701,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 24 701,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 24 701,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | -4 477 736,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 477 736,1 | ||||
Поступления займов | 4 459 534,3 | ||||
7 | Поступления займов | 4 459 534,3 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 4 459 534,3 | |||
2 | Договоры займа | 4 459 534,3 | |||
16 | Погашение займов | 24 701,0 | |||
1 | Погашение займов | 24 701,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 24 701,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 24 701,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 42 902,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 42 902,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 42 902,8 |
Приложение 2 к решению Урджарского районного маслихата от 30 апреля 2020 года № 52-643/VI |
|
Приложение 4 к решению Урджарского районного маслихата от 24 декабря 2019 года № 47-525/VI |
|
(тысяч тенге) |
Функциональная группа | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | Государственные услуги общего характера | 7 703,0 | 150 000,0 | 185 900,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 7 703,0 | 150 000,0 | 185 900,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 7 703,0 | 150 000,0 | 185 900,0 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 7 703,0 | 150 000,0 | 185 900,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 7 703,0 | 150 000,0 | 185 900,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Корректировка ПСД на строительство административного здания в селе Каратума, Урджарского района, ВКО | 7 703,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство административного здания в селе Каратума, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 150 000,0 | 185 900,0 | ||||
04 | Образование | 149 808,3 | 0,0 | 0,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 149 808,3 | 0,0 | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 149 808,3 | 0,0 | 0,0 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 149 808,3 | 0,0 | 0,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 149 808,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Реконструкция и переоборудования здания школы под детский сад в селе Маканчи, Урджарского района, ВКО | 145 808,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
Корректировка ПСД для строительство детского сада на 140 мест в селе Маканчи, Урджарского района, ВКО | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 151 818,8 | 4 454 213,0 | 637 317,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 3 599 346,8 | 50 000,0 | 50 000,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3 599 346,8 | 50 000,0 | 50 000,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 98 830,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | |||
За счет республиканского бюджета | 47 924,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство 60-ти квартирного жилого дома селе Урджар, Урджарского района, ВКО (без наружных инженерных сетей) | 47 924,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
За счет средств местного бюджета | 50 906,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство 30-ти квартирного жилого дома селе Урджар, Урджарского района, ВКО (без наружных инженерных сетей) | 34 906,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство 60-ти квартирного жилого дома селе Урджар, Урджарского района, ВКО (без наружных инженерных сетей) | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||||
Разработка ПСД на строительство 30-ти квартирного жилого дома в с.Маканчи, Урджарского района, ВКО | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка ПСД и проведение государственной экспертизы на строительство 30-ти квартирного жилого дома в с.Маканчи, Урджарского района, ВКО (привязка) | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка ПСД на строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Урджар, Урджарского района, ВКО (привязка) | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 500 516,8 | 0,0 | 0,0 | |||
За счет республиканского бюджета | 89 487,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство (теплоснабжение) наружных инженерных сетей к 30-ти и 60-ти квартирным жилым домам в селе Урджар, Урджарского района ВКО | 89 487,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
За счет средств местного бюджета | 27 281,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство (электроснабжение) наружных инженерных сетей к 30-ти и 60-ти квартирным жилым домам в селе Урджар, Урджарского района ВКО | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка ПСД на строительство ПС 35/10/0,4 для индивидуальных жилых домов по программе "Нурлы Жер" в селе Урджар, Урджарского района, ВКО | 15 560,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений на побережье озера Алаколь Урджарского района ВКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Получение экспертизы разработанной ПСД на осушение 60 га земельного участка на побережье оз.Алаколь, Урджарского района ВКО | 1 721,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Маканчи" до ПС 35/10 кВ "Коктал" Урджарского района ВКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов | 3 383 748,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Маканчи" до ПС 35/10 кВ "Коктал" Урджарского района ВКО | 2 391 964,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений на побережье озера Алаколь Урджарского района ВКО | 991 784,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 552 472,0 | 4 404 213,0 | 587 317,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3 552 472,0 | 4 404 213,0 | 587 317,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3 552 472,0 | 4 404 213,0 | 587 317,0 | |||
За счет республиканского бюджета | 2 873 213,0 | 3 952 259,0 | 416 037,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Реконструкция водопроводных сетей в селе Маканчи, Урджарского района, ВКО | 400 000,0 | 500 000,0 | 254 190,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кабанбай, Урджарского района, ВКО | 300 000,0 | 797 783,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Бахты Урджарского района ВКО | 300 000,0 | 368 591,0 | 0,0 | ||||
Реконструкция водопроводных сетей в селе Урджар, Урджарского района, ВКО (3 очередь) | 533 026,0 | 1 000 000,0 | 161 847,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Бестерек, Урджарского района, ВКО | 390 582,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Коктал, Урджарского района, ВКО | 349 605,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Елтай, Урджарского района, ВКО | 200 000,0 | 436 500,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Жогаргы Егинсу, Урджарского района, ВКО | 200 000,0 | 405 439,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Акжар, Урджарского района, ВКО | 200 000,0 | 443 946,0 | 0,0 | ||||
За счет средств местного бюджета | 679 259,0 | 451 954,0 | 171 280,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Реконструкция водопроводных сетей в селе Маканчи, Урджарского района, ВКО | 40 000,0 | 50 000,0 | 91 880,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Шолпан, Урджарского района, ВКО | 43 527,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Бестерек, Урджарского района, ВКО | 47 533,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Реконструкция водопроводных сетей в селе Урджар, Урджарского района, ВКО (3 очередь) | 30 000,0 | 100 000,0 | 79 400,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Коктал, Урджарского района, ВКО | 47 616,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Бахты Урджарского района ВКО | 40 000,0 | 40 183,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кабанбай, Урджарского района, ВКО | 40 000,0 | 84 218,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Елтай, Урджарского района, ВКО | 20 000,0 | 58 400,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Акжар, Урджарского района, ВКО | 20 000,0 | 71 883,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Жогаргы Егинсу, Урджарского района, ВКО | 20 000,0 | 47 270,0 | 0,0 | ||||
Реконструкция водопроводных сетей в селе Сагат, Урджарского района, ВКО | 282 845,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка ПСД для строительства водопроводных сетей в селе Жанай, Урджарского района, ВКО | 10 352,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка ПСД для строительства водопроводных сетей в селе Егинсу, Урджарского района, ВКО | 9 196,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка ПСД для строительства водопроводных сетей в селе Айтбай, Урджарского района, ВКО | 9 670,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка ПСД для строительства водопроводных сетей в селе Каратал, Урджарского района, ВКО | 12 520,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Проведение государственной экспертизы ПСД на строительство полей фильтрации для канализационных стоков в селе Урджар, Урджарского района, ВКО | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Корректировка ПСД на расширение водопроводных сетей в селе Таскескен, Урджарского района, ВКО | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Корректировка ПСД на строительство сельского клуба на 150 мест в селе Жогаргы Егинсу, Урджарского района, ВКО | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | Спорт | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Разработка ПСД на строительство спортивного модуля в селе Кабанбай, Урджарского района, ВКО | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта в селе Урджар, Урджарского района, ВКО | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Получение разработанной ПСД на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта в селе Урджар, Урджарского района, ВКО | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
13 | Прочие | 543 317,0 | 310 800,0 | 0,0 | |||
9 | Прочие | 543 317,0 | 310 800,0 | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 543 317,0 | 310 800,0 | 0,0 | |||
078 | Целевые трансферты на развитие бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 543 317,0 | 310 800,0 | 0,0 | |||
За счет средств республиканского бюджета | 484 593,0 | 217 560,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство плавательного бассейна в селе Урджар, Урджарского района, ВКО | 177 411,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство спортивного модуля в селе Маканчи, Урджарского района, ВКО | 307 182,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство сельского клуба на 150 мест в селе Жогаргы Егинсу, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 217 560,0 | 0,0 | ||||
За счет средств местного бюджета | 58 724,0 | 93 240,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство плавательного бассейна в селе Урджар, Урджарского района, ВКО | 22 024,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство спортивного модуля в селе Маканчи, Урджарского района, ВКО | 36 700,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство сельского клуба на 150 мест в селе Жогаргы Егинсу, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 93 240,0 | 0,0 | ||||
всего | 7 877 647,1 | 4 915 013,0 | 823 217,0 |