Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2017 года № 745 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 775 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2017-2019 годы", Восточно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4773, опубликован в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 29 декабря 2016 года, газетах "Рудный Алтай" от 5 января 2017 года, "Дидар" от 5 января 2017 года) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы – 248 974 527,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 27 858 005,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 053 731,5 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 219 062 791,0 тысяч тенге;
2) затраты – 246 398 466,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 9 652 353,4 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 16 194 996,7 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 6 542 643,3 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 3 299 597,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 3 299 597,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 375 889,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 375 889,0 тысяч тенге.";
в пункте 9:
подпункт 12) исключить;
дополнить подпунктами 22), 23), 24) и 25) следующего содержания:
"22) на проведение учений по действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации;
23) на повышение должностных окладов сотрудников органов внутренних дел;
24) на субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства;
25) на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения.";
в пункте 10:
дополнить подпунктом 12) следующего содержания:
"12) на развитие теплоэнергетической системы.";
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии | З. Камасова |
Секретарь Восточно-Казахстанского областного маслихата |
В. Головатюк |
Областной бюджет на 2017 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. ДОХОДЫ | 248 974 527,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 27 858 005,1 | |||
01 | Подоходный налог | 12 679 159,8 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 679 159,8 | |||
01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 12 679 159,8 | |||
03 | Социальный налог | 10 249 339,9 | |||
1 | Социальный налог | 10 249 339,9 | |||
01 | Социальный налог | 10 249 339,9 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 929 505,4 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 929 505,4 | |||
03 | Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников | 196 100,0 | |||
04 | Плата за лесные пользования | 87 974,0 | |||
16 | Плата за эмиссии в окружающую среду | 4 645 431,4 | |||
2 | Неналоговые поступления | 2 053 731,5 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 599 777,2 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 9 557,0 | |||
02 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 9 557,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 105 661,0 | |||
04 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности области | 105 661,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 484 559,2 | |||
03 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 6 141,1 | |||
06 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 478 418,1 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 043 552,3 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 043 552,3 | |||
05 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета | 40 219,2 | |||
06 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментами внутренних дел областей, города республиканского значения, столицы, их территориальными подразделениями, финансируемыми из местного бюджета | 1 003 103,9 | |||
12 | Поступления удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам | 153,3 | |||
14 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 75,9 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 410 402,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 410 402,0 | |||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 15 298,0 | |||
14 | Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры | 315 451,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 219 062 791,0 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 916 021,0 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 916 021,0 | |||
02 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 445 586,0 | |||
03 | Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 41 424,1 | |||
04 | Поступления трансфертов из районных (городов областного значения) бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета | 258 348,4 | |||
016 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 170 662,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 218 146 770,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 218 146 770,0 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 37 120 365,0 | |||
02 | Целевые трансферты на развитие | 26 848 692,0 | |||
03 | Субвенции | 154 177 713,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратратор программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 246 398 466,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 957 458,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2 246 984,8 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 60 056,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 57 556,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 500,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 1 947 357,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 604 518,9 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 79 722,6 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 106 423,3 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 3 743,0 | |||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 89 326,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 63 624,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 239 571,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 238 813,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 758,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 185 811,6 | |||
257 | Управление финансов области | 131 582,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 128 827,4 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 755,0 | |||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 54 229,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 51 369,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 587,5 | |||
004 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 272,4 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 243 174,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 243 174,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 233 543,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 4 255,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 5 376,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 281 488,0 | |||
269 | Управление по делам религий области | 281 488,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 210 425,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 71 063,0 | |||
02 | Оборона | 345 150,3 | |||
1 | Военные нужды | 72 453,0 | |||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 72 453,0 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 53 735,0 | |||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 18 718,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 272 697,3 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 15 629,0 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 5 094,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 10 535,0 | |||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 257 068,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки | 44 076,0 | |||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 183 818,3 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 174,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 14 582 258,9 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 14 582 258,9 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 14 515 057,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 10 145 129,4 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 8 575,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 3 947 199,1 | |||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 76 549,0 | |||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 126 777,0 | |||
015 | Организация содержания служебных животных | 33 209,0 | |||
024 | Проведение учений по действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации | 18 000,0 | |||
025 | Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения | 128 993,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 30 626,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 67 201,4 | |||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 67 201,4 | |||
04 | Образование | 31 180 517,1 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 67 687,5 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 67 687,5 | |||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 67 687,5 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 11 556 898,6 | |||
261 | Управление образования области | 4 148 636,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 298 763,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 674 345,0 | |||
055 | Дополнительное образование для детей | 54 210,0 | |||
056 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 121 318,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 609 721,8 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 2 107 384,6 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 502 337,2 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 798 540,8 | |||
008 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 324 644,7 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 4 473 896,1 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 10 176 464,6 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 458 967,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 458 967,0 | |||
261 | Управление образования области | 9 717 497,6 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 9 717 497,6 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 1 495 480,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 111 939,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 1 111 939,0 | |||
261 | Управление образования области | 383 541,0 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 383 541,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 42 509,0 | |||
261 | Управление образования области | 42 509,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 42 509,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 7 841 477,4 | |||
261 | Управление образования области | 7 841 477,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 115 760,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 97 057,8 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 572 583,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 133 026,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 204 955,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 3 870,0 | |||
029 | Методическая работа | 588 395,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 694 782,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 5 431 048,2 | |||
05 | Здравоохранение | 40 474 911,0 | |||
1 | Больницы широкого профиля | 296 898,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 296 898,0 | |||
004 | Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 296 898,0 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 4 536 651,1 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 803 404,0 | |||
005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 1 225 417,0 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 427 993,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 149 994,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 733 247,1 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 2 733 247,1 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 14 896 504,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 14 896 504,0 | |||
009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 8 171 715,0 | |||
019 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 821 504,0 | |||
020 | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 1 548 071,0 | |||
021 | Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами | 429 912,0 | |||
022 | Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов | 1 056 202,0 | |||
026 | Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией | 646 466,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 176 521,0 | |||
036 | Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 46 113,0 | |||
4 | Поликлиники | 5 420 210,4 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 5 420 210,4 | |||
014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 4 975 054,4 | |||
038 | Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 445 156,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 4 274 835,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 4 274 835,0 | |||
011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 4 208 394,0 | |||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 66 441,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 11 049 812,5 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 11 049 812,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 192 490,7 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 1 057 119,0 | |||
013 | Проведение патологоанатомического вскрытия | 187 172,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 52 837,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 81 885,0 | |||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 11 186,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 9 467 122,8 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 10 633 820,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 6 005 882,1 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 627 998,1 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 418 110,1 | |||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 254 149,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 701 386,0 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 532 551,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 346 192,0 | |||
047 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 375 610,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 372 594,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 204 263,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 168 331,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 290,0 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 5 290,0 | |||
2 | Социальная помощь | 494 775,4 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 494 775,4 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 494 775,4 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 4 133 162,5 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 013 220,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 170 317,6 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 8 303,0 | |||
017 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов оказания специальных социальных услуг | 1 343,0 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 182 125,0 | |||
019 | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 2 851,0 | |||
037 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 1 933 907,5 | |||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы | 320 057,6 | |||
046 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы | 974,4 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 39 600,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 282 448,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 071 293,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 22 365,0 | |||
077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы | 22 365,0 | |||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 97 577,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 96 513,4 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 064,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 146 172,9 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 14 179 737,0 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 9 558,0 | |||
011 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на изъятие земельных участков для государственных нужд | 9 558,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 129 535,0 | |||
043 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 129 535,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 13 000,0 | |||
026 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 13 000,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 14 027 644,0 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 4 921 809,0 | |||
034 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 8 393 514,4 | |||
072 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройку общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 712 320,6 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 11 966 435,9 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 11 966 435,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 130 183,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 24 442,1 | |||
010 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 941 501,0 | |||
030 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 6 112 988,1 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 273 896,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 804 947,7 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 678 478,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 192 248,2 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 2 750 940,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 2 740 940,0 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 400 312,0 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 209 951,0 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 130 677,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 000,0 | |||
027 | Развитие объектов культуры | 10 000,0 | |||
2 | Спорт | 6 817 428,2 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 6 811 791,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 40 440,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 105 999,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 5 444 200,9 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 740 689,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 356 643,5 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 123 819,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 636,8 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 5 636,8 | |||
3 | Информационное пространство | 1 621 300,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 649 401,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 649 401,0 | |||
264 | Управление по развитию языков области | 117 481,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 46 437,0 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 70 234,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 810,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 854 418,0 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 393 121,0 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 461 297,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 002 580,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 502 378,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 378 864,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 114 737,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 8 777,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 391 196,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 62 246,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 308 950,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 20 000,0 | |||
286 | Управление туризма и внешних связей области | 109 006,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма и внешних связей | 45 241,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 052,0 | |||
004 | Регулирование туристской деятельности | 50 713,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 101 643,9 | |||
1 | Топливо и энергетика | 2 101 643,9 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 439 869,5 | |||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 439 869,5 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 661 774,4 | |||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 3 373,4 | |||
011 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы | 1 658 401,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 23 133 339,3 | |||
1 | Сельское хозяйство | 20 275 667,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 20 042 721,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 133 475,0 | |||
002 | Поддержка семеноводства | 722 880,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 807,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 134 292,0 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 39 000,0 | |||
020 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | 380 000,0 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 10 644,0 | |||
041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 1 000 000,0 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 33 245,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 3 343,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 504 152,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 5 699 995,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 8 789 829,0 | |||
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 13 737,0 | |||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 54 046,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 1 052 201,0 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 314 790,0 | |||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 124 208,0 | |||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 32 077,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 230 946,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 50 845,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 17 920,0 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 39 016,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 122 865,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 000,0 | |||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 2 000,0 | |||
2 | Водное хозяйство | 144 864,8 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 144 864,8 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 10 200,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 134 664,8 | |||
3 | Лесное хозяйство | 1 473 049,7 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 473 049,7 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 1 451 961,0 | |||
006 | Охрана животного мира | 21 088,7 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 1 126 396,8 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 113 000,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 121 087,2 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 180 853,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 598,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 734 461,5 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 75 000,8 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 13 396,3 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 13 396,3 | |||
6 | Земельные отношения | 113 361,0 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 54 315,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 42 163,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 12 152,0 | |||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 59 046,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 59 046,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 937 168,8 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 937 168,8 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 882 788,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 113 598,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 17 328,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 182 953,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 1 568 909,8 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 54 380,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 54 380,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 14 877 108,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 11 744 791,6 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 11 744 791,6 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 5 721 547,4 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 930 671,3 | |||
007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры | 2 206 295,0 | |||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 1 886 277,9 | |||
4 | Воздушный транспорт | 182 170,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 182 170,0 | |||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 182 170,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 2 950 146,4 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 950 046,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 137 563,3 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 323 569,0 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 3 262,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 2 485 652,1 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 100,0 | |||
080 | Строительство специализированных центров обслуживания населения | 100,0 | |||
13 | Прочие | 9 041 402,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 4 992 515,9 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 1 296 738,0 | |||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 17 800,0 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 1 077 099,0 | |||
011 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 143 000,0 | |||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 58 839,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 695 777,9 | |||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 3 695 777,9 | |||
9 | Прочие | 4 048 886,1 | |||
257 | Управление финансов области | 633 046,3 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 633 046,3 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 186 296,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 186 296,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 115 610,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 104 903,5 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 707,1 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 097 926,6 | |||
035 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 602 626,3 | |||
037 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 283 013,3 | |||
084 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в моногородах | 1 212 287,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 16 006,6 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 16 006,6 | |||
14 | Обслуживание долга | 21 511,2 | |||
1 | Обслуживание долга | 21 511,2 | |||
257 | Управление финансов области | 21 511,2 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 3 391,0 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 18 120,2 | |||
15 | Трансферты | 56 773 756,2 | |||
1 | Трансферты | 56 773 756,2 | |||
257 | Управление финансов области | 56 773 756,2 | |||
007 | Субвенции | 55 200 796,0 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 012 444,8 | |||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 41 424,1 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 337 592,0 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 181 499,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 9 652 353,4 | ||||
Бюджетные кредиты | 16 194 996,7 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 745 291,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 745 291,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 745 291,0 | |||
006 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 745 291,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 246 844,7 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 11 246 844,7 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 736 838,7 | |||
046 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 5 736 838,7 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 510 006,0 | |||
009 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья | 5 510 006,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 008 667,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 3 008 667,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 2 174 810,0 | |||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 2 174 810,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 833 857,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 833 857,0 | |||
13 | Прочие | 1 194 194,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 194 194,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 1 194 194,0 | |||
007 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 900 000,0 | |||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 294 194,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 6 542 643,3 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 6 542 643,3 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 5 642 771,7 | |||
03 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 2 856 674,7 | |||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 2 786 097,0 | |||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 899 871,6 | |||
02 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 550 000,0 | |||
04 | Возврат из районных (городов областного значения) бюджетов неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета | 349 871,6 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 3 299 597,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 3 299 597,0 | ||||
13 | Прочие | 3 299 597,0 | |||
9 | Прочие | 3 299 597,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 3 299 597,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 3 299 597,0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -10 375 889,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 10 375 889,0 | ||||
7 | Поступления займов | 13 594 092,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 13 594 092,0 | |||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 4 672 412,0 | |||
2 | Договоры займа | 8 921 680,0 | |||
16 | Погашение займов | 4 110 223,1 | |||
1 | Погашение займов | 4 110 223,1 | |||
257 | Управление финансов области | 4 110 223,1 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 3 210 351,5 | |||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 899 871,6 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 892 020,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 892 020,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 892 020,1 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 892 020,1 |