Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2017 года № 272 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 775 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2017-2019 годы", Восточно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4773, опубликован в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 29 декабря 2016 года, газетах "Рудный Алтай" от 5 января 2017 года № 1, "Дидар" от 5 января 2017 года № 1) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы – 248 115 834,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 30 649 165,7 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 557 909,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 215 908 759,0 тысяч тенге;
2) затраты – 245 863 799,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 7 762 680,9 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 13 480 868,7 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 5 718 187,8 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 3 156 552,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 3 156 552,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 8 667 198,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 667 198,2 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Установить:
на 2017 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов по социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты, городу Усть-Каменогорску 32,8 процентов, Аягозскому району 60,9 процентов;
на 2017 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов по социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты, индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты, индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты, в размере 100 процентов.";
пункт 11 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
"4) на развитие индустриальной инфраструктуры.";
приложение 1 к указанному решению изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии | А. Мухтарханов |
Секретарь Восточно-Казахстанского областного маслихата | В. Головатюк |
Областной бюджет на 2017 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. ДОХОДЫ | 248 115 834,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 30 649 165,7 | |||
01 | Подоходный налог | 13 702 321,7 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 702 321,7 | |||
01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 13 702 321,7 | |||
03 | Социальный налог | 11 281 254,0 | |||
1 | Социальный налог | 11 281 254,0 | |||
01 | Социальный налог | 11 281 254,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 665 590,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 665 590,0 | |||
03 | Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников | 196 100,0 | |||
04 | Плата за лесные пользования | 174 045,0 | |||
16 | Плата за эмиссии в окружающую среду | 5 295 445,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 557 909,8 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 598 071,1 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 9 557,0 | |||
02 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 9 557,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 105 768,0 | |||
04 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности области | 105 661,0 | |||
05 | Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности области | 107,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 482 746,1 | |||
03 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 4 461,9 | |||
06 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 478 284,2 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 629 089,7 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 629 089,7 | |||
05 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета | 40 219,2 | |||
06 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментами внутренних дел областей, города республиканского значения, столицы, их территориальными подразделениями, финансируемыми из местного бюджета | 588 641,3 | |||
12 | Поступления удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам | 153,3 | |||
14 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 75,9 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 330 749,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 330 749,0 | |||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 15 298,0 | |||
14 | Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры | 315 451,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 215 908 759,0 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 628 170,0 | |||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 628 170,0 | |||
02 | Возврат целевых трансфертов | 445 586,0 | |||
03 | Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 11 921,5 | |||
016 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 170 662,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 215 280 589,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 215 280 589,0 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 35 572 564,0 | |||
02 | Целевые трансферты на развитие | 25 530 312,0 | |||
03 | Субвенции | 154 177 713,0 | |||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Функциональная подгруппа | |||||
Администратратор программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 245 863 799,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 470 965,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 756 565,3 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 57 250,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 54 750,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 500,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 1 459 158,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 277 980,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 28 485,0 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 70 232,3 | |||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 82 461,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 240 157,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 239 399,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 758,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 172 431,6 | |||
257 | Управление финансов области | 113 427,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 110 672,1 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 755,0 | |||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 59 004,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 50 938,5 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 119,0 | |||
004 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 7 947,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 262 542,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 262 542,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 253 023,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 5 039,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 4 480,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 279 427,0 | |||
269 | Управление по делам религий области | 279 427,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 208 364,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 71 063,0 | |||
02 | Оборона | 299 889,0 | |||
1 | Военные нужды | 72 453,0 | |||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 72 453,0 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 53 735,0 | |||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 18 718,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 227 436,0 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 15 629,0 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 5 094,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 10 535,0 | |||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 211 807,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки | 44 199,0 | |||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 167 608,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 13 867 400,9 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 13 867 400,9 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 13 800 199,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 9 456 458,4 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 8 575,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 3 947 199,1 | |||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 73 183,0 | |||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 121 956,0 | |||
015 | Организация содержания служебных животных | 33 209,0 | |||
025 | Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения | 128 993,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 30 626,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 67 201,4 | |||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 67 201,4 | |||
04 | Образование | 29 507 342,8 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 69 780,6 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 69 780,6 | |||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 69 780,6 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 11 370 887,2 | |||
261 | Управление образования области | 4 144 150,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 301 902,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 685 989,0 | |||
056 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 156 259,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 632 584,8 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 2 136 954,2 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 495 630,6 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 594 152,4 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 4 594 152,4 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 10 290 348,6 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 458 981,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 458 981,0 | |||
261 | Управление образования области | 9 831 367,6 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 9 831 367,6 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 1 616 613,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 233 072,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 1 233 072,0 | |||
261 | Управление образования области | 383 541,0 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 383 541,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 6 159 713,4 | |||
261 | Управление образования области | 6 159 713,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 115 820,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 95 253,8 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 565 453,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 133 312,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 205 167,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 3 870,0 | |||
029 | Методическая работа | 638 884,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 650 839,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 3 751 114,2 | |||
05 | Здравоохранение | 37 629 003,2 | |||
1 | Больницы широкого профиля | 297 481,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 297 481,0 | |||
004 | Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 297 481,0 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 3 129 361,5 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 806 408,0 | |||
005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 1 226 869,0 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 429 261,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 150 278,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 322 953,5 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 1 322 953,5 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 14 827 858,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 14 827 858,0 | |||
009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 8 197 214,0 | |||
019 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 821 504,0 | |||
020 | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 1 547 542,0 | |||
021 | Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами | 411 893,0 | |||
022 | Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов | 980 605,0 | |||
026 | Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией | 646 466,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 176 521,0 | |||
036 | Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 46 113,0 | |||
4 | Поликлиники | 4 502 145,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 4 502 145,0 | |||
014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 4 051 480,0 | |||
038 | Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 450 665,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 4 288 127,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 4 288 127,0 | |||
011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 4 221 480,0 | |||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 66 647,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 10 584 030,7 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 10 583 627,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 352 832,7 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 1 057 806,0 | |||
013 | Проведение патологоанатомического вскрытия | 187 833,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 57 837,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 81 940,0 | |||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 11 186,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 8 834 193,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 403,0 | |||
083 | Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 403,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 10 998 109,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 6 018 592,3 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 636 319,4 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 438 907,4 | |||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 236 333,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 705 385,0 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 519 789,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 347 073,0 | |||
047 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 388 832,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 374 474,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 205 794,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 168 680,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 7 798,9 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 7 798,9 | |||
2 | Социальная помощь | 492 324,1 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 492 324,1 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 492 324,1 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 4 487 192,6 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 380 744,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 158 141,6 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 8 303,0 | |||
017 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов оказания специальных социальных услуг | 2 596,0 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 188 787,0 | |||
019 | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 4 528,0 | |||
037 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 1 863 569,0 | |||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 500 210,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 80 373,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 262 804,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 311 433,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 12 515,0 | |||
077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 12 515,0 | |||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 93 933,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 93 933,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 833 534,2 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 14 813 175,5 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 31 423,0 | |||
011 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на изъятие земельных участков для государственных нужд | 31 423,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 13 000,0 | |||
026 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 13 000,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 14 768 752,5 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 5 781 882,9 | |||
034 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 8 279 549,0 | |||
072 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройку общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 707 320,6 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 11 020 358,7 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 11 020 358,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 112 667,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 14 016,0 | |||
010 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 506 093,0 | |||
030 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 5 953 703,9 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 296 350,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 630 536,8 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 506 992,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 417 740,6 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 2 740 144,1 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 2 735 935,0 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 344 453,0 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 263 509,0 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 127 973,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 209,1 | |||
027 | Развитие объектов культуры | 4 209,1 | |||
2 | Спорт | 5 404 721,5 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 5 398 928,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 40 566,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 105 999,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 197 402,7 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 740 689,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 186 693,8 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 127 578,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 793,0 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 5 793,0 | |||
3 | Информационное пространство | 1 575 093,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 593 787,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 593 787,0 | |||
264 | Управление по развитию языков области | 123 796,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 46 517,0 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 76 469,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 810,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 857 510,0 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 394 554,0 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 462 956,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 697 782,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 462 449,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 345 430,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 113 149,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 3 870,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 126 196,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 62 246,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 63 950,0 | |||
286 | Управление туризма и внешних связей области | 109 137,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма и внешних связей | 45 340,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 886,0 | |||
004 | Регулирование туристской деятельности | 62 911,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 499 205,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 1 499 205,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 580 804,0 | |||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 580 804,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 918 401,0 | |||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 3 901,0 | |||
011 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы | 914 500,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 22 037 992,8 | |||
1 | Сельское хозяйство | 19 398 732,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 18 363 273,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 138 055,0 | |||
002 | Поддержка семеноводства | 703 917,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 100,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 156 332,0 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 39 000,0 | |||
020 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | 380 000,0 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 10 644,0 | |||
041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 1 000 000,0 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 33 245,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 3 343,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 490 455,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 5 191 390,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 7 426 260,0 | |||
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 95 938,0 | |||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 60 888,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 1 052 201,0 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 314 790,0 | |||
059 | Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов | 10 620,0 | |||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 218 018,0 | |||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 32 077,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 1 035 459,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 53 309,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 17 920,0 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 174 114,0 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 317 181,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 472 635,0 | |||
2 | Водное хозяйство | 156 771,5 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 156 771,5 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 10 200,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 146 571,5 | |||
3 | Лесное хозяйство | 1 623 661,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 623 661,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 1 599 705,0 | |||
006 | Охрана животного мира | 23 956,0 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 750 210,3 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 750 210,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 121 790,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 191 000,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 598,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 360 821,5 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 75 000,8 | |||
6 | Земельные отношения | 108 618,0 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 49 403,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 37 251,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 12 152,0 | |||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 59 215,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 59 215,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 605 470,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 605 470,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 561 924,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 111 800,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 950,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 91 719,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 354 455,0 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 43 546,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 43 546,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 24 297 333,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 21 634 640,2 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 21 634 640,2 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 13 534 594,2 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 700 000,0 | |||
007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры | 3 750 718,0 | |||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 2 649 328,0 | |||
4 | Воздушный транспорт | 182 170,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 182 170,0 | |||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 182 170,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 2 480 523,1 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 480 523,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 112 464,3 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 323 569,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 2 044 489,8 | |||
13 | Прочие | 10 052 988,2 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 4 923 590,9 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 1 359 777,0 | |||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 22 000,0 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 1 077 099,0 | |||
011 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 143 000,0 | |||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 117 678,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 563 813,9 | |||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 3 563 813,9 | |||
9 | Прочие | 5 129 397,3 | |||
257 | Управление финансов области | 686 450,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 686 450,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 593 507,6 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 593 507,6 | |||
261 | Управление образования области | 1 425 903,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 425 903,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 90 652,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 89 452,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 332 884,7 | |||
035 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 815 712,3 | |||
037 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 196 154,4 | |||
084 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в моногородах | 321 018,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 19 816,3 | |||
1 | Обслуживание долга | 19 816,3 | |||
257 | Управление финансов области | 19 816,3 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1 994,0 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 17 822,3 | |||
15 | Трансферты | 56 327 008,6 | |||
1 | Трансферты | 56 327 008,6 | |||
257 | Управление финансов области | 56 327 008,6 | |||
007 | Субвенции | 55 200 796,0 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 932 791,8 | |||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 11 921,5 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 181 499,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 7 762 680,9 | ||||
Бюджетные кредиты | 13 480 868,7 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 686 452,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 686 452,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 686 452,0 | |||
006 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 686 452,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 685 365,7 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 8 685 365,7 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 776 835,0 | |||
046 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 5 776 835,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 908 530,7 | |||
009 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья | 2 908 530,7 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 914 857,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 2 914 857,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 2 081 000,0 | |||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 2 081 000,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 833 857,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 833 857,0 | |||
13 | Прочие | 1 194 194,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 194 194,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 1 194 194,0 | |||
007 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 900 000,0 | |||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 294 194,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 5 718 187,8 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 5 718 187,8 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 5 026 097,2 | |||
03 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 3 058 148,2 | |||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 1 967 949,0 | |||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 692 090,6 | |||
02 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 550 000,0 | |||
04 | Возврат из бюджетов районов (городов областного значения) неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета | 142 090,6 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 3 156 552,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 3 156 552,0 | ||||
13 | Прочие | 3 156 552,0 | |||
9 | Прочие | 3 156 552,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 3 156 552,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 3 156 552,0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -8 667 198,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 8 667 198,2 | ||||
7 | Поступления займов | 10 848 298,7 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 10 848 298,7 | |||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 1 862 412,7 | |||
2 | Договоры займа | 8 985 886,0 | |||
16 | Погашение займов | 3 073 120,6 | |||
1 | Погашение займов | 3 073 120,6 | |||
257 | Управление финансов области | 3 073 120,6 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 381 030,0 | |||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 692 090,6 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 892 020,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 892 020,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 892 020,1 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 892 020,1 |