Оглавление

О внесении изменений в решение городского маслихата от 9 декабря 2016 года № 6/67 "О городском бюджете на 2017-2019 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 3 октября 2017 года № 10/114. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 23 октября 2017 года № 3442

Действующий

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 29 сентября 2017 года №13/157 "О внесении изменений в решение областного маслихата от 8 декабря 2016 года №6/65 "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3437) Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата от 9 декабря 2016 года №6/67 "О городском бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3229, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 10 января 2017 года) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания: 

      "1. Утвердить городской бюджет на 2017-2019 годы согласно приложению, в том числе на 2017 год в следующих объемах:

      1) доходы – 21 514 103,6 тысяч тенге в том числе по:

      налоговым поступлениям – 18 568 172 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 142 034 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 943 345,6 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 860 552 тысяч тенге;

      2) затраты – 21 580 883,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 4 008 402 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 4 008 602 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 200 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 4 075 182 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 075 182 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 4 008 602 тысяч тенге;

      погашение займов – 200 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 66 780 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "6. Учесть, что в городском бюджете на 2017 год предусматриваются бюджетные кредиты из областного бюджета за счет внутренних займов на реализацию местных инвестиционных проектов в сумме 4 005 198 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "8. Утвердить резерв акимата города в сумме 13 000 тысяч тенге.".

      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      3. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата - Д. Телегенова) после государственной регистрации настоящего решения в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.

      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).

      5. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области, вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.

      Председатель сессии С. Закенов
      Секретарь городского маслихата М. Молдагулов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Исполняющая обязанности руководителя

      государственного учреждения "Актауский

      городской отдел экономики и бюджетного

      планирования"

      М. Жубаназарова

      "9" октября 2017 года

  Приложение
  к решению Актауского городского
  маслихата от 3 октября 2017 года №10/114

Бюджет города Актау на 2017 год






категория


Сумма тысяч тенге


класс




подкласс 




Наименование




1 . ДОХОДЫ

21 514 103,6

1



Налоговые поступления

18 568 172


01


Подоходный налог

7 365 129



2

Индивидуальный подоходный налог

7 365 129


03


Социальный налог

5 048 001



1

Социальный налог

5 048 001


04


Hалоги на собственность

4 337 803



1

Hалоги на имущество

2 907 450



3

Земельный налог

300 442



4

Hалог на транспортные средства

1 129 911


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

833 638



2

Акцизы

29 913



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

350 682



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

411 695



5

Налог на игорный бизнес

41 348


07


Прочие налоги

673 771



1

Прочие налоги

673 771


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

309 830



1

Государственная пошлина

309 830

2



Неналоговые поступления

142 034


01


Доходы от государственной собственности

40 855



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

25



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

39 004



9

Прочие доходы от государственной собственности

1 826


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

400



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

400


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

19 588



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

19 588


06


Прочие неналоговые поступления

81 191



1

Прочие неналоговые поступления

81 191

3



Поступления от продажи основного капитала

1 943 345,6


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 057 911,6



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 057 911,6


03


Продажа земли и нематериальных активов

885 434



1

Продажа земли

791 637



2

Продажа нематериальных активов

93 797

4



Поступления трансфертов

860 552


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

860 552



2

Трансферты из областного бюджета

860 552


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

Администратор бюджетных программ


Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

21 580 883,6

01



Государственные услуги общего характера

283 221


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

19 978



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

19 873



003

Капитальные расходы государственного органа

105


122


Аппарат акима района (города областного значения)

150 010



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

109 753



003

Капитальные расходы государственного органа

40 257


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

22 704



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

22 494



022

Капитальные расходы государственного органа

210


452


Отдел финансов района (города областного значения)

51 386



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

22 465



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

27 434



018

Капитальные расходы государственного органа

137



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 350


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

14 997



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

13 667



004

Капитальные расходы государственного органа

1 330


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

24 146



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

24 065



003

Капитальные расходы государственного органа

81

02



Оборона

26 206


122


Аппарат акима района (города областного значения)

26 206



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

26 206

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

60 783


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

41 115



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

41 115


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

19 668



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

19 398



003

Капитальные расходы государственного органа

270

04



Образование

10 906 116


464


Отдел образования района (города областного значения)

10 706 204



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

33 777



003

Общеобразовательное обучение

5 743 272



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

281 396



006

Дополнительное образование для детей

407 331



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

31 189



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 922 851



012

Капитальные расходы государственного органа

990



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

45 471



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

851



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 268 419



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

970 657


467


Отдел строительства района (города областного значения)

35 385



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

35 385


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

164 527



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

164 527

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 594 225


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

397



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

397


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 592 037



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

60 603



002

Программа занятости

252 570



005

Государственная адресная социальная помощь

25 577



006

Оказание жилищной помощи

81 868



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

702 943



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

12 262



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 375



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

45 618



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

119 177



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

12 452



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

209 607



021

Капитальные расходы государственного органа

159



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

32 736



025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

33 090


464


Отдел образования района (города областного значения)

969



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

969


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

822



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

822

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 191 042,3


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

90 083



008

Освещение улиц населенных пунктов

3 417



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 787



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 137



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

66 742


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 225 803,3



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

10 739



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 062 615



005

Развитие коммунального хозяйства

28 922



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

24 734



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

98 793,3


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

11 284



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

10 542



005

Капитальные расходы государственного органа

742


497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

2 863 872



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

54 399



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

10 000



025

Освещение улиц в населенных пунктах

677 964



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

9 937



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

887 890



034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

14 473



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 209 209

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

709 136


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

330 071



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

11 930



003

Поддержка культурно-досуговой работы

267 424



006

Функционирование районных (городских) библиотек

44 004



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

5 125



010

Капитальные расходы государственного органа

88



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 500


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

133 818



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

36 807



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

20 258



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

76 753


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

76 570



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

15 520



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

21 875



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

13 175



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

26 000


467


Отдел строительства района (города областного значения)

168 677



008

Развитие объектов спорта

8 677



011

Развитие объектов культуры

160 000

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

356 038


467


Отдел строительства района (города областного значения)

356 038



009

Развитие теплоэнергетической системы

310 229



036

Развитие газотранспортной системы

45 809

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

53 050


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

479



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

479


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

22 503



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

3 862



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

18 041



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

600


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

30 068



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

22 848



003

Земельно-хозяйственное обустройство населенных пунктов

5 720



007

Капитальные расходы государственного органа

1 500

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

49 056


467


Отдел строительства района (города областного значения)

27 780



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

27 677



017

Капитальные расходы государственного органа

103


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

21 276



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

21 171



004

Капитальные расходы государственного органа

105

12



Транспорт и коммуникации

2 108 893


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 108 893



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

19 392



003

Капитальные расходы государственного органа

1 370



022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 459 494



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

571 730



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

54 362



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

2 545

13



Прочие

173 290


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

8 171



014

Поддержка предпринимательской деятельности

8 171


452


Отдел финансов района (города областного значения)

13 000



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

13 000


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

2 119



003

Разработка корректировка или, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

2 119


467


Отдел строительства района (города областного значения)

150 000



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

150 000

14



Обслуживание долга

2 750,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 750,6



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

2 750,6

15



Трансферты

67 076,7


452


Отдел финансов района (города областного значения)

67 076,7



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

64 013,7



051

Трансферты органам местного самоуправления

3 063




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

4 008 402




Бюджетные кредиты

4 008 602

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 005 198


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 005 198



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

4 005 198

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

3 404


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 404



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

3 404

5



Погашение бюджетных кредитов

200


01


Погашение бюджетных кредитов

200



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

200




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-4 075 182




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

4 075 182




Поступление займов

4 008 602




Погашение займов

200




Используемые остатки бюджетных средств

66 780