О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2016 года № 6/65 "Об областном бюджете на 2017-2019 годы"

Решение Мангистауского областного маслихата от 3 марта 2017 года № 7/104. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 18 марта 2017 года № 3291

Действующий
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, законам Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 февраля 2017 года № 87 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 775 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2017 – 2019 годы", увеличении годовых плановых назначений соответствующих бюджетных программ за счет остатков бюджетных средств 2016 года и использовании (доиспользовании) в 2017 году неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых трансфертов на развитие, выделенных из республиканского бюджета в 2016 году" областной маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение областного маслихата от 8 декабря 2016 года № 6/65 "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3228 опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 7 января 2017 года № 3) следующие изменения и дополнения:
      Утвердить областной бюджет на 2017-2019 годы согласно приложению соответственно, в том числе на 2017 год, в следующих объемах:
      1) доходы - 109 389 567,9 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 71 128 448,0 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 4 056 709,7 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 2 281 тысяча тенге;
      поступлениям трансфертов – 34 202 129,2 тысяч тенге;
      2) затраты - 108 204 734,0 тысячи тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 3 859 938,0 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 4 526 527,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 666 589,0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 886 971,0 тысяча тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 886 971,0 тысяча тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 3 562 075,1 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 562 075,1 тысяч тенге.";
      подпункт 1) пункта 2 изложить в новой редакции:
      "1) Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
      Бейнеускому району – 40 процентов;
      Каракиянскому району - 30 процентов;
      Мангистаускому району - 100 процентов;
      Тупкараганскому району - 65,6 процента;
      Мунайлинскому району – 100 процентов;
      городу Актау - 15,9 процента;
      городу Жанаозен - 45,6 процента.";
      подпункт 2) пункта 2 изложить в новой редакции:
      "2) Индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты:
      Бейнеускому району – 100 процентов;
      Каракиянскому району - 0 процентов;
      Мангистаускому району - 100 процентов;
      Тупкараганскому району - 100 процентов;
      Мунайлинскому району – 100 процентов;
      городу Актау - 100 процентов;
      городу Жанаозен - 100 процентов. ";
      подпункт 3) пункта 2 изложить в новой редакции:
      "3) Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
      Бейнеускому району – 100 процентов;
      Каракиянскому району - 0 процентов;
      Мангистаускому району - 98 процентов;
      Тупкараганскому району - 100 процентов;
      Мунайлинскому району – 12,7 процента;
      городу Актау - 100 процентов;
      городу Жанаозен - 100 процентов. ";
      подпункт 4) пункта 2 изложить в новой редакции:
      "4) Социальный налог:
      Бейнеускому району – 40,2 процента;
      Каракиянскому району - 30 процентов;
      Мангистаускому району - 100 процентов;
      Тупкараганскому району - 65,5 процента;
      Мунайлинскому району – 100 процентов;
      городу Актау - 15,8 процента;
      городу Жанаозен - 45,7 процента.";
      пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
      "на увеличение размеров надбавки за классную квалификацию сотрудников органов внутренних дел.";
      на материально-техническое оснащение подразделений органов внутренних дел.";
      на возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях.";
      пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания:
      "кредиты на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства.";
      пункт 12 изложить в новой редакции:
      "в соответствии с пунктам 9 статьи 139 Трудового кодекса Республики Казахстан установить гражданским служащим в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в сельской местности, за счет бюджетных средств повышенные не менее чем на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.";
      пункт 13 изложить в новой редакции:
      "13. Утвердить резерв акимата области в сумме 109 043 тысячи тенге.";
      в пункте 14 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2.".
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
      Председательствующий,
      секретарь областного маслихата Б. Жусупов

      "СОГЛАСОВАНО"
      Исполняющий обязанности
      руководителя государственного
      учреждения "Управление экономики
      и бюджетного планирования
      Мангистауской области"
      Нургалиева Х.Х.
      "03" 03 2017 год

  Приложение 1
  к решению областного маслихата
  от "3" марта 2017 года № 7/104

Областной бюджет на 2017 год

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тыс. тенге

1

2

3,0

 
 
 
 
1. ДОХОДЫ
109 389 567,9
1
 
 
 
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
71 128 448,0
 
01
 
 
Подоходный налог
35 931 885,0
 
 
2
 
Индивидуальный подоходный налог
35 931 885,0
 
03
 
 
Социальный налог
32 480 132,0
 
 
1
 
Социальный налог
32 480 132,0
 
05
 
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
2 715 431,0
 
 
3
 
Поступления за использование природных и других ресурсов
2 715 410,0
 
 
4
 
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
21,0
 
07
 
 
Прочие налоговые поступления в местный бюджет
1 000,0
 
 
1
 
Прочие налоговые поступления в местный бюджет
1 000,0
2
 
 
 
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
4 056 709,7
 
01
 
 
Доходы от государственной собственности
42 996,7
 
 
1
 
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
1 733,0
 
 
4
 
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
37,0
 
 
5
 
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
34 204,0
 
 
7
 
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
7 022,7
 
02
 
 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3,0
 
 
1
 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3,0
 
04
 
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
1 483 750,0
 
 
1
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
1 483 750,0
 
06
 
 
Прочие неналоговые поступления
2 529 960,0
 
 
1
 
Прочие неналоговые поступления
2 529 960,0
3
 
 
 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
2 281,0
 
01
 
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
2 281,0
 
 
1
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
2 281,0
4
 
 
 
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
34 202 129,2
 
01
 
 
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
3 338 569,2
 
 
2
 
Трансферты из районных (городских) бюджетов
3 338 569,2
 
02
 
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
30 863 560,0
 
 
1
 
Трансферты из республиканского бюджета
30 863 560,0

      

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тыс. тенге

1

2

3,0

 
 
 
 
2. ЗАТРАТЫ
108 204 734,0
01
 
 
 
Государственные услуги общего характера
3 054 953,0
 
110
 
 
Аппарат маслихата области
38 687,0
 
 
001
 
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
38 687,0
 
120
 
 
Аппарат акима области
1 913 256,0
 
 
001
 
Услуги по обеспечению деятельности акима области
1 593 088,0
 
 
007
 
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
176 159,0
 
 
009
 
Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
1 992,0
 
 
013
 
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
142 017,0
 
257
 
 
Управление финансов области
127 030,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
104 035,0
 
 
009
 
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
22 755,0
 
 
013
 
Капитальные расходы государственного органа
240,0
 
258
 
 
Управление экономики и бюджетного планирования области
210 778,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
160 278,0
 
 
005
 
Капитальные расходы государственного органа
500,0
 
 
061
 
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
50 000,0
 
269
 
 
Управление по делам религий области
91 998,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
48 480,0
 
 
005
 
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
43 518,0
 
282
 
 
Ревизионная комиссия области
103 706,0
 
 
001
 
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
103 103,0
 
 
003
 
Капитальные расходы государственного органа
603,0
 
271
 
 
Управление строительства области
569 498,0
 
 
061
 
Развитие объектов государственных органов
569 498,0
02
 
 
 
Оборона
420 556,0
 
120
 
 
Аппарат акима области
126 870,0
 
 
010
 
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
16 870,0
 
 
011
 
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
100 000,0
 
 
014
 
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
10 000,0
 
271
 
 
Управление строительства области
6 486,0
 
 
002
 
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
6 486,0
 
287
 
 
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
287 200,0
 
 
002
 
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
287 200,0
03
 
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
5 792 378,0
 
252
 
 
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
5 782 309,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
4 524 106,0
 
 
003
 
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
2 276,0
 
 
006
 
Капитальные расходы государственного органа
1 002 082,0
 
 
013
 
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов
49 682,0
 
 
014
 
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке
69 342,0
 
 
015
 
Организация содержания служебных животных
70 945,0
 
 
024
 
Проведение учений по действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации
6 547,0
 
 
025
 
Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения
57 329,0
 
271
 
 
Управление строительства области
10 069,0
 
 
003
 
Развитие объектов органов внутренних дел
 
 
 
053
 
Строительство объектов общественного порядка и безопасности
10 069,0
04
 
 
 
Образование
21 416 664,0
 
253
 
 
Управление здравоохранения области
179 637,0
 
 
003
 
Повышение квалификации и переподготовка кадров
6 500,0
 
 
043
 
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
173 137,0
 
261
 
 
Управление образования области
8 780 934,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
84 064,0
 
 
003
 
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
1 065 336,0
 
 
005
 
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования
34 289,0
 
 
006
 
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
569 933,0
 
 
007
 
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба
250 408,0
 
 
011
 
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
187 271,0
 
 
012
 
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
47 248,0
 
 
013
 
Капитальные расходы государственного органа
3 000,0
 
 
024
 
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
4 562 173,0
 
 
029
 
Методическая работа
348 112,0
 
 
052
 
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
776 016,0
 
 
056
 
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника
64 539,0
 
 
067
 
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
198 372,0
 
 
113
 
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
590 173,0
 
285
 
 
Управление физической культуры и спорта области
902 777,0
 
 
006
 
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
902 777,0
 
271
 
 
Управление строительства области
11 553 316,0
 
 
037
 
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
127 510,0
 
 
079
 
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
99 837,0
 
 
086
 
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
11 325 969,0
05
 
 
 
Здравоохранение
12 569 511,8
 
253
 
 
Управление здравоохранения области
11 001 214,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
105 248,0
 
 
004
 
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета
55 193,0
 
 
005
 
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
363 697,0
 
 
006
 
Услуги по охране материнства и детства
74 348,0
 
 
007
 
Пропаганда здорового образа жизни
154 452,0
 
 
008
 
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
236 405,0
 
 
009
 
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
2 563 541,0
 
 
011
 
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета
1 410 887,0
 
 
013
 
Проведение патологоанатомического вскрытия
31 234,0
 
 
014
 
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
1 127 289,0
 
 
016
 
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
41 484,0
 
 
018
 
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
31 300,0
 
 
019
 
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
147 516,0
 
 
020
 
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
181 000,0
 
 
021
 
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами
128 003,0
 
 
022
 
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов
205 695,0
 
 
026
 
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией
333 628,0
 
 
027
 
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
1 780 817,0
 
 
029
 
Областные базы спецмедснабжения
30 833,0
 
 
033
 
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
1 870 013,0
 
 
036
 
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда
20 176,0
 
 
038
 
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
81 476,0
 
 
039
 
Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами
26 979,0
 
271
 
 
Управление строительства области
1 568 297,8
 
 
038
 
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
1 568 297,8
 
 
 
 
 
 
06
 
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
2 392 715,0
 
256
 
 
Управление координации занятости и социальных программ области
2 051 961,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
358 316,0
 
 
002
 
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
165 811,0
 
 
003
 
Социальная поддержка инвалидов
283 842,0
 
 
013
 
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
295 410,0
 
 
014
 
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах
71 786,0
 
 
015
 
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
296 004,0
 
 
018
 
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
28 735,0
 
 
019
 
Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
9 050,0
 
 
044
 
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне
66 546,0
 
 
045
 
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
219 478,0
 
 
046
 
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
13 825,0
 
 
047
 
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
68 854,0
 
 
053
 
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
44 084,0
 
 
067
 
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
130 220,0
 
261
 
 
Управление образования области
270 374,0
 
 
015
 
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
216 400,0
 
 
037
 
Социальная реабилитация
53 974,0
 
263
 
 
Управление внутренней политики области
25 033,0
 
 
077
 
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
25 033,0
 
268
 
 
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
2 267,0
 
 
045
 
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
2 267,0
 
297
 
 
Управление труда области
43 080,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне
43 080,0
07
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
9 544 242,1
 
271
 
 
Управление строительства области
3 250 295,1
 
 
014
 
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда
1 733 137,0
 
 
027
 
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 335 108,1
 
 
030
 
Развитие коммунального хозяйства
182 050,0
 
279
 
 
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
6 293 947,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
83 324,0
 
 
008
 
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
3 330 448,0
 
 
030
 
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
2 109 617,0
 
 
032
 
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
634 151,0
 
 
067
 
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
136 407,0
08
 
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
5 301 985,0
 
262
 
 
Управление культуры области
1 297 328,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
46 524,0
 
 
003
 
Поддержка культурно-досуговой работы
252 510,0
 
 
005
 
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
319 864,0
 
 
007
 
Поддержка театрального и музыкального искусства
473 108,0
 
 
008
 
Обеспечение функционирования областных библиотек
75 876,0
 
 
011
 
Капитальные расходы государственного органа
519,0
 
 
032
 
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
128 927,0
 
263
 
 
Управление внутренней политики области
673 038,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
142 894,0
 
 
007
 
Услуги по проведению государственной информационной политики
528 069,0
 
 
032
 
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
2 075,0
 
283
 
 
Управление по вопросам молодежной политики области
209 221,0
 
 
001
 
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне
71 719,0
 
 
005
 
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
137 502,0
 
284
 
 
Управление туризма области
134 516,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
48 504,0
 
 
004
 
Регулирование туристической деятельности
86 012,0
 
285
 
 
Управление физической культуры и спорта области
2 438 529,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
43 576,0
 
 
002
 
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
50 180,0
 
 
003
 
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
2 304 173,0
 
 
032
 
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
40 600,0
 
271
 
 
Управление строительства области
266 566,0
 
 
016
 
Развитие объектов культуры
265 656,0
 
 
017
 
Развитие объектов спорта
910,0
 
734
 
 
Управление по развитию языков, архивов и документации области
282 787,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков, по управлению архивным делом
39 605,0
 
 
002
 
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
43 155,0
 
 
003
 
Обеспечение сохранности архивного фонда
145 295,0
 
 
032
 
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
54 732,0
09
 
 
 
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
10 346,0
 
279
 
 
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
10 346,0
 
 
007
 
Развитие теплоэнергетической системы
10 346,0
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
2 329 937,0
 
251
 
 
Управление земельных отношений области
108 077,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
35 924,0
 
 
003
 
Регулирование земельных отношений
72 153,0
 
254
 
 
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
837 139,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
42 270,0
 
 
005
 
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
107 968,0
 
 
006
 
Охрана животного мира
226 601,0
 
 
008
 
Мероприятия по охране окружающей среды
450 168,0
 
 
013
 
Капитальные расходы государственного органа
3 392,0
 
 
032
 
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
6 740,0
 
255
 
 
Управление сельского хозяйства области
997 268,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
74 252,0
 
 
014
 
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
20 000,0
 
 
019
 
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
20 000,0
 
 
020
 
Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур
78 000,0
 
 
047
 
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
27 000,0
 
 
048
 
Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте
56 800,0
 
 
050
 
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
260 240,0
 
 
053
 
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
80 300,0
 
 
054
 
Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость
9 600,0
 
 
055
 
Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса
274 632,0
 
 
056
 
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
3 350,0
 
 
060
 
Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
85 771,0
 
 
061
 
Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
7 323,0
 
271
 
 
Управление строительства области
312 423,0
 
 
022
 
Развитие объектов охраны окружающей среды
312 423,0
 
279
 
 
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
5 247,0
 
 
027
 
Развитие объектов охраны окружающей среды
5 247,0
 
719
 
 
Управление ветеринарии области
34 718,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
33 472,0
 
 
028
 
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
1 246,0
 
725
 
 
Управление по контролю за использованием и охраной земель области
35 065,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель
35 065,0
11
 
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
177 521,0
 
271
 
 
Управление строительства области
69 126,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
69 126,0
 
272
 
 
Управление архитектуры и градостроительства области
70 054,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
30 054,0
 
 
002
 
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов
40 000,0
 
724
 
 
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
38 341,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
38 341,0
12
 
 
 
Транспорт и коммуникации
4 625 587,0
 
268
 
 
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
4 625 587,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
46 543,0
 
 
002
 
Развитие транспортной инфраструктуры
1 111 955,0
 
 
003
 
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
488 335,0
 
 
005
 
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
536 355,0
 
 
007
 
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры
1 142 624,0
 
 
025
 
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов
1 299 775,0
13
 
 
 
Прочие
2 620 086,5
 
257
 
 
Управление финансов области
109 042,5
 
 
012
 
Резерв местного исполнительного органа области
109 042,5
 
258
 
 
Управление экономики и бюджетного планирования области
263 467,0
 
 
003
 
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
263 467,0
 
271
 
 
Управление строительства области
818 200,0
 
 
040
 
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
818 200,0
 
278
 
 
Управление предпринимательства и торговли области
1 093 377,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли
37 612,0
 
 
006
 
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"
905 765,0
 
 
007
 
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"
150 000,0
 
280
 
 
Управление индустриально-инновационного развития области
336 000,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности
200 000,0
 
 
005
 
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
136 000,0
14
 
 
 
Обслуживание долга
6 516,8
 
257
 
 
Управление финансов области
6 516,8
 
 
004
 
Обслуживание долга местных исполнительных органов
4 938,6
 
 
016
 
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
1 578,2
15
 
 
 
Трансферты
37 941 734,8
 
257
 
 
Управление финансов области
37 941 734,8
 
 
006
 
Бюджетные изъятия
28 977 170,0
 
 
007
 
Субвенции
8 568 886,0
 
 
011
 
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
225 205,4
 
 
053
 
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
170 473,4

      

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тыс. тенге

1

2

3,0

 
 
 
 
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
3 859 938,0
 
 
 
 
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
4 526 527,0
07
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 138 286,0
 
271
 
 
Управление строительства области
1 336 788,0
 
 
009
 
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья
1 336 788,0
 
279
 
 
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
1 801 498,0
 
 
046
 
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
1 450 039,0
 
 
048
 
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
351 459,0
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
1 137 682,0
 
255
 
 
Управление сельского хозяйства области
474 000,0
 
 
037
 
Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
474 000,0
 
258
 
 
Управление экономики и бюджетного планирования области
663 682,0
 
 
007
 
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
663 682,0
13
 
 
 
Прочие
250 559,0
 
278
 
 
Управление предпринимательства и торговли области
250 559,0
 
 
013
 
Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
210 000,0
 
 
069
 
Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах
40 559,0

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тыс. тенге

1

2

3,0

5
 
 
 
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
666 589,0
 
01
 
 
Погашение бюджетных кредитов
666 589,0
 
 
1
 
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
666 589,0

      

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тыс. тенге

1

2

3,0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
886 971,0
 
 
 
 
Приобретение финансовых активов
886 971,0
13
 
 
 
Прочие
886 971,0
 
255
 
 
Управление сельского хозяйства области
198 163,0
 
 
065
 
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
198 163,0
 
271
 
 
Управление строительства области
685 000,0
 
 
065
 
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
685 000,0
 
279
 
 
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
3 808,0
 
 
065
 
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
3 808,0

      

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тыс. тенге

1

2

3,0

6
 
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
 
01
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
 
 
1
 
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
0,0

      

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тыс. тенге

1

2

3,0

 
 
 
 
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-3 562 075,1
 
 
 
 
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
3 562 075,1
7
 
 
 
Поступление займов
3 965 068,0
 
01
 
 
Внутренние государственные займы
3 965 068,0
 
 
1
 
Государственные эмиссионные ценные бумаги
1 336 788,0
 
 
2
 
Договоры займа
2 628 280,0

      

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тыс. тенге

16
 
 
 
Погашение займов
661 589,0
 
257
 
 
Управление финансов области
661 589,0
 
 
015
 
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
661 589,0
8
 
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
258 596,1
 
01
 
 
Остатки бюджетных средств
258 596,1
 
 
1
 
Свободные остатки бюджетных средств
258 596,1

      

  Приложение 2
  к решению областного маслихата
  от "3" марта 2017 года № 7/104

ОБЪЕМЫ ТРАСНФЕРТОВ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА МЕЖДУ ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТОМ И БЮДЖЕТАМИ РАЙОНОВ В АБСОЛЮТНОМ ВЫРАЖЕНИИ НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017-2019 ГОДОВ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ

Наименование
2017
2018
2019
ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ ИЗЪЯТИЙ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИЗ РАЙОННЫХ БЮДЖЕТОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
2 930 922
3 480 274
3 722 275
Каракиянский район
2 930 922
3 480 274
3 722 275
ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЙОННЫЕ БЮДЖЕТЫ
8 568 886
11 287 026
8 356 086
Бейнеуский район
3 894 605
5 506 947
3 979 687
Мангистауский район
262 560
545 712
 
Мунайлинский район
4 411 721
5 234 367
4 376 399