Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1531 «О Стратегическом плане Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
в разделе «2. Анализ текущей ситуации»:
в подразделе «1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики»:
часть пятидесятую изложить в следующей редакции:
«На сегодня Казахстан завершил двусторонние переговоры по доступу на казахстанский рынок товаров и услуг с 29 странами-членами ВТО с подписанием соответствующих протоколов.»;
в разделе «3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в подразделе «1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в стратегическом направлении 1. «Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики»:
в цели 1. «Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года»:
в целевых индикаторах:
в графе «2012 год»:
в пункте 1. «ИФО ВВП» цифры «106,0» заменить цифрами «105,4»;
в пункте 2. «ИФО несырьевого сектора» цифры «107,6» заменить цифрами «107,4»;
в пункте 3. «Рост объема инвестиций в основной капитал» цифры «106,1» заменить цифрами «103,5»;
пункты 7, 8, 9 и 14, 15 изложить в следующей редакции:
«
7. Улучшение показателя «Степень и |
Отчет |
Место в |
89 |
41 |
39 |
38 |
37 |
36 |
35 |
8. Улучшение показателя «Бремя |
Отчет |
Место в |
65 |
52 |
51 |
50 |
49 |
48 |
|
9. Улучшение показателя «Эффективность |
Отчет |
Место в |
92 |
121 |
95 |
95 |
94 |
94 |
93 |
»
и
«
14. Общая налоговая ставка (нагрузка), |
Отчет |
Место в |
50 |
31 |
31 |
30 |
30 |
30 |
30 |
15. Прозрачность принимаемых решений в |
Отчет |
Место в |
53 |
32 |
31 |
31 |
30 |
30 |
»;
дополнить пунктами 16, 17, 18, 19, 20 следующего содержания:
«
16. Доля |
Данные МЭРТ, |
% ВВП |
9,5 |
10,3 |
10,0 |
11,8 |
12,3 |
12,5 |
12,2 |
17. Увеличение |
Национальный |
в % к |
- |
- |
- |
105,7 |
105,4 |
105,1 |
104,9 |
18. ИФО торговли |
Стат. данные |
% к |
97,5 |
108,0 |
112,0 |
114,3 |
109,0 |
108,6 |
108,2 |
19. Увеличение |
Информация |
в % к |
10 |
30 |
50 |
70 |
|||
20. Ненефтяной |
Данные МФ |
% к ВВП |
-7,5 |
-5,9 |
-4,6 |
-3,9 |
»;
в задаче 1.2. «Создание условий для развития предпринимательства»:
в показателях прямых результатов:
в пункте 4. «Количество предпринимателей, малого и среднего бизнеса, прошедших обучение на территории Казахстана и за рубежом в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»:
в графе «2012 год» цифры «300» заменить цифрами «710»;
мероприятия для достижения показателей прямых результатов дополнить подпунктом 14) следующего содержания:
«
14) Перевод оказания государственных услуг по выдаче |
X |
X |
»;
в задаче 1.3. «Развитие механизмов государственно-частного партнерства»:
в показателях прямых результатов:
в графе «2012 год» цифру «3» заменить цифрой «1»;
в задаче 1.4. «Повышение эффективности внутренней торговли»:
в показателях прямых результатов:
пункт 1. «ИФО торговли» изложить в следующей редакции:
«
1. Темп роста |
Стат. |
% к |
100 |
102 |
103 |
104 |
106 |
106 |
»;
в задаче 1.5. «Создание рациональной территориальной организации экономического потенциала и благоприятных условий жизнедеятельности населения»:
в показателях прямых результатов:
пункт 3. «Количество моногородов в которых проведены мероприятия по обустройству в рамках Программы «Развитие городских агломераций и моногородов» изложить в следующей редакции:
«
3. Количество моногородов, в которых |
Инф-ция |
Ед. |
- |
- |
- |
27 |
»;
в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов:
подпункт 8) «Разработка и утверждение Программы «Развитие городских агломераций и моногородов» изложить в следующей редакции:
«
8) Разработка и утверждение Программы развития моногородов на 2012 – 2020 годы |
X |
»;
дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:
«
8-1) Разработка и утверждение дополнений и изменений в Программу |
X |
»;
подпункт 9) «Разработка и утверждение Концепции развития местного самоуправления» изложить в следующей редакции:
«
9) Разработка Концепции развития местного самоуправления |
X |
»;
дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
«
10) Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» |
Х |
»;
задачу 1.6. «Проведение бюджетной политики и политики управления обязательствами государства, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан» изложить в следующей редакции:
«
Задача 1.6. Проведение бюджетной политики и политики управления обязательствами |
|||||||||
Показатели прямых |
Источ- |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Удержание активов |
Данные |
% ВВП |
26,5 |
26,3 |
27,9 |
31,9 |
30,8 |
30,4 |
|
2. Снижение дефицита |
Данные |
% ВВП |
2,8 |
2,4 |
2,6 |
3,1 |
1,5 |
1,3 |
|
3. Соответствие расходов бюджета приоритетам социально-экономического развития страны |
Данные |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Определение приоритетов бюджетной политики и |
X |
X |
X |
X |
|||||
2) Разработка основных параметров бюджетной политики |
X |
X |
X |
X |
|||||
3) Совершенствование бюджетного законодательства |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
4) Разработка проекта Закона Республики Казахстан |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
5) Определение прогнозных данных по |
X |
X |
X |
X |
|||||
6) Определение лимита правительственного долга, |
X |
X |
X |
X |
|||||
7) Определение лимита долга местных исполнительных |
X |
X |
X |
X |
|||||
8) Определение новых инициатив расходов, |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
9) Формирование перечня приоритетных республиканских |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
10) Проведение оценки реализации бюджетных |
Х |
Х |
Х |
||||||
11) Проведение оценки реализации бюджетных |
Х |
Х |
Х |
||||||
12) Подготовка отчета по контролю за использованием |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
13) Разработка проекта Закона Республики Казахстан |
X |
||||||||
14) Проведение мониторинга Дорожной карты развития |
X |
X |
X |
X |
|||||
15) Проведение мониторинга Пошагового плана по |
X |
X |
X |
X |
»;
в цели 2. «Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую торгово-экономическую систему»:
в целевых индикаторах:
в пункте 1. «Темп роста внешнеторгового оборота»:
в графе «2012 год»:
цифры «103,8» заменить цифрами «111,5»;
дополнить пунктами 4, 5, 6, 7, 8 следующего содержания:
«
4. Контроль международной |
Отчет |
Место в |
108 |
90 |
89 |
88 |
87 |
86 |
|
5. Совершенство маркетинга в |
Отчет |
Место в |
85 |
84 |
83 |
82 |
81 |
80 |
|
6. Величина торговых барьеров |
Отчет |
Место в |
112 |
64 |
63 |
62 |
61 |
60 |
|
7. Торговые пошлины (размер |
Отчет |
Место в |
102 |
102 |
98 |
94 |
90 |
89 |
|
8. Международная торговля |
Отчет |
Место в |
182 |
181 |
180 |
179 |
178 |
»;
в задаче 2.1. «Завершение формирования Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества»:
в показателях прямых результатов:
пункт 1. «Завершение формирования правовой базы Таможенного союза» изложить в следующей редакции:
«
1. Количество принятых решений на |
Информация |
Кол- |
- |
- |
- |
20 |
20 |
20 |
20 |
»;
дополнить пунктом 1-1. следующего содержания:
«
1-1. Количество принятых решений |
Информация |
Кол- |
- |
- |
- |
40 |
40 |
40 |
35 |
»;
в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов:
подпункт 1) «Проведение переговоров по формированию Таможенного союза» изложить в следующей редакции:
«
1) Проведение переговоров по формированию Таможенного союза |
X |
X |
X |
X |
X |
»;
дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«
3) Участие в заседаниях рабочих групп по вопросам |
X |
X |
X |
X |
»;
в задаче 2.2. «Завершение формирования Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации»:
в показателях прямых результатов:
пункт 1. «Завершение формирования правовой базы Единого экономического пространства» изложить в следующей редакции:
«
1. Завершение |
Нормативно |
Кол-во |
- |
17 |
По итогам |
- |
- |
- |
»;
пункт 2. «Подписание международных договоров и иных документов в целях реализации Соглашений, формирующих договорно-правовую базу ЕЭП» изложить в следующей редакции:
«
2. Подписание международных договоров и |
Данные |
Шт. |
13 |
8 |
1 |
1 |
»;
в задаче 2.3. «Вступление во Всемирную торговую организацию»:
в показателях прямых результатов:
в пункте 1. «Завершение двусторонних переговоров по вступлению в ВТО со странами-членами Рабочей группы»:
в графе «2012 год» цифру «4» заменить цифрой «3»;
в стратегическом направлении 2. «Создание результативного государственного сектора»:
в цели 1. «Внедрение новой модели государственного управления, на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году»:
в целевых индикаторах:
пункт 1. «Уровень охвата стандартизацией и регламентацией государственных услуг от количества выявленных государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам» изложить в следующей редакции:
«
1. Уровень охвата стандартизацией |
Результаты |
% |
60 |
80 |
85 |
»;
пункт 2. «Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 10%» изложить в следующей редакции:
«
2. Увеличение среднего уровня |
Данные |
% |
60,2 |
63,2 |
66,4 |
69,7 |
73,2 |
»;
в задаче 1.1. «Повышение качества оказания государственных услуг»:
в показателях прямых результатов:
в пункте 2. «Охват оценкой эффективности деятельности центральных государственных органов»:
в графе «2012 год» цифры «25» заменить цифрами «23»;
в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов:
подпункт 5) «Разработка проекта Указа Президента Республики Казахстан по внесению изменений и дополнений в Единую систему оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан» изложить в следующей редакции:
«
5) Разработка проекта Указа Президента Республики Казахстан |
Х |
»;
в задаче 1.3. «Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора»:
в показателях прямых результатов:
в пункте 1. «Охват анализом и оценкой управления квазигосударственного сектора»:
в графе «2012 год» цифры «60» исключить;
пункт 3. «Доля информированного населения Республики Казахстан о задачах и условиях Программы «Народное IPO» из числа опрошенного населения» изложить в следующей редакции:
«
3. Доля (из числа опрошенных) |
Данные |
% |
10 |
30 |
50 |
70 |
80 |
»;
в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов:
подпункт 1) «Проведение анализа и оценки эффективности управления государственным имуществом» изложить в следующей редакции:
«
1) Проведение анализа и оценки эффективности управления |
X |
X |
X |
»;
подпункт 6) «Проведение работы по разъяснению и информированию населения о задачах и условиях Программы «Народное IPO» изложить в следующей редакции:
«
6) Проведение работы по разъяснению и информированию населения |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
»;
в разделе «5. Межведомственное взаимодействие»:
в стратегическом направлении 1. «Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики»:
аббревиатуру «МСИ» заменить аббревиатурой «МКИ»;
аббревиатуру «МТС» исключить;
в цели 1. «Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года»:
в задаче 1.1. «Обеспечение развития экономики в пределах прогнозируемых параметров»:
в показателях задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие:
в пункте 1 «Отклонение фактически сложившихся темпов роста экономики от целевых показателей роста ВВП»:
строку:
«
МСИ |
показателям развития информации и связи |
»
изложить в следующей редакции:
«
МКИ |
показателям развития информации |
»;
строку:
«
МТК |
показателям развития сферы транспорта |
»
изложить в следующей редакции:
«
МТК |
показателям развития сферы транспорта и связи |
»;
в стратегическом направлении 2. «Создание результативного государственного сектора»:
аббревиатуру «МСИ» заменить аббревиатурой «МТК»;
в цели 1. «Внедрение новой модели государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году»:
в задаче 1.3. «Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора»:
в показателях задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие:
пункт 2. «Доля информированного населения Республики Казахстан о задачах и условиях Программы «Народное IPO» от числа опрошенного населения» изложить в следующей редакции:
«
2. Доля (из числа опрошенных) |
МИО |
Проведение работы по разъяснению и |
»;
в разделе «6. Управление рисками»:
Внутренние риски дополнить строкой следующего содержания:
«
Несвоевременность |
1. Снижение |
1. Своевременное уведомление |
»;
в разделе «7. Бюджетные программы»:
бюджетную программу 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» изложить в следующей редакции:
«
Бюджетная |
001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, |
||||||||
Описание |
Обеспечение деятельности уполномоченного органа, в которой предусмотрены |
||||||||
Вид |
в зависи- |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
|||||||
в зависи- |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
Проек- |
Проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия |
|||||||||
1. Содержание |
тыс. тенге |
1 017 906 |
1 252 871 |
1 214 299 |
1 671 198 |
1 704 043 |
1 712 951 |
||
2. Мониторинг |
тыс. тенге |
60000 |
66000 |
72600 |
|||||
3. Обеспечение |
тыс. тенге |
92 900 |
97 828 |
104 676 |
|||||
4. Проведение |
тыс. тенге |
120 400 |
172 000 |
172 000 |
|||||
5. Аналитическое |
тыс. тенге |
1 694 596 |
1 619 199 |
1 619 199 |
|||||
Показатели прямого |
% |
101,1 |
102,0 |
98-102 |
95-105 |
95-105 |
95-105 |
95-105 |
|
К 2020 году доля |
% к 2009 |
100,0 |
101,0 |
101,3 |
102,0 |
102,8 |
103,0 |
103,5 |
|
Снижение |
% |
30 по |
30 по |
||||||
Снижение процентной |
%-ная ставка |
||||||||
1) реализующих |
7 |
7 |
7 |
Будут определены |
|||||
2) экспортирующих |
6 |
6 |
6 |
||||||
Количество |
Чел. |
200 |
710 |
400 |
500 |
600 |
|||
Согласование |
Кол-во |
1 |
3 |
3 |
3 |
||||
Темп роста |
% к предыду- |
100 |
102 |
103 |
104 |
106 |
106 |
||
Увеличение доли |
% к 2009 |
50 |
|||||||
Увеличение доли |
% от общего |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
|
Достижение целевого |
% |
- |
- |
- |
99 |
100 |
100 |
||
Количество аулов |
Ед. |
- |
- |
- |
480 |
2 453 |
6 500 |
- |
|
Количество |
Ед. |
- |
- |
- |
27 |
||||
Удержание активов |
% ВВП |
26,5 |
26,3 |
27,9 |
31,9 |
30,8 |
30,4 |
||
Снижение дефицита |
% ВВП |
2,8 |
2,4 |
2,6 |
3,1 |
1,5 |
1,3 |
||
Соответствие |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
Совершенствование |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Снижение количества |
Ед. |
15 |
14 |
13 |
12 |
||||
Снижение количества |
Ед. |
15 |
14 |
13 |
12 |
||||
Удельный вес работы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Количество принятых |
Кол-во |
20 |
20 |
20 |
20 |
||||
Количество принятых |
Кол-во |
40 |
40 |
40 |
35 |
||||
Унификация ставок |
Доля в % |
38,8 |
96,0 |
96,0 |
97,0 |
99,0 |
99,0 |
100,0 |
|
Завершение |
Кол-во |
- |
17 |
По итогам |
- |
- |
- |
||
Подписание |
шт. |
13 |
8 |
1 |
1 |
||||
Завершение |
Кол-во |
1 |
2 |
3 |
3 |
||||
Унификация |
% |
100 |
|||||||
Содействие в |
Кол-во стран |
87 |
89 |
91 |
93 |
95 |
97 |
100 |
|
Рост экспорта |
% к преды- |
43,5 |
142,0 |
130,0 |
132,0 |
134,0 |
134,0 |
135,0 |
|
Доля государственных |
% |
60 |
80 |
100 |
|||||
Охват оценкой |
Кол-во |
2 |
24 |
23 |
25 |
25 |
25 |
||
Охват оценкой |
Кол-во |
1 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
Формирование |
% |
100 |
|||||||
Разработка единых |
Ед. |
1 |
|||||||
Формирование единого |
Ед. |
1 |
|||||||
Охват анализом и |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
Обеспечение качества |
Кол-во АО |
6 |
8 |
10 |
12 |
||||
Доля (из числа |
% |
10 |
30 |
50 |
70 |
80 |
|||
Количество |
шт. |
31 |
25 |
24 |
|||||
Количество |
шт. |
70 |
100 |
100 |
|||||
Показатели конечного |
% к |
101,2 |
105,0 |
107 |
105,4 |
106,5 |
107,1 |
107,4 |
|
ИФО несырьевого |
% к |
98,4 |
105,1 |
107,4 |
107,4 |
107,3 |
107,5 |
106,4 |
|
Рост объема |
% к |
102,1 |
102,9 |
112,8 |
103,5 |
104,7 |
109,2 |
108,2 |
|
Улучшение |
Место в |
63 |
58 |
47 |
46 |
45 |
44 |
43 |
|
Размер теневой |
% к ВВП |
19,5(о |
не выше |
не |
не |
не |
не |
не |
|
Снижение различий |
Разы |
11,5 |
10,0 |
9,8 |
9,75 |
9,5 |
9,25 |
9,0 |
|
Улучшение показателя |
Место в |
89 |
41 |
39 |
38 |
37 |
36 |
35 |
|
Улучшение показателя |
Место в |
65 |
52 |
51 |
50 |
49 |
48 |
||
Улучшение показателя |
Место в |
92 |
121 |
95 |
95 |
94 |
94 |
93 |
|
Доля потребления |
% к ВВП |
60 |
60 |
60 |
60 |
||||
Доля потребления |
% к ВВП |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
Недопущение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Недопущение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Общая налоговая |
Место в |
50 |
31 |
31 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Прозрачность |
Место в |
53 |
32 |
31 |
31 |
30 |
30 |
||
Доля |
% ВВП |
9,5 |
10,3 |
10,0 |
11,8 |
12,3 |
12,5 |
12,2 |
|
Увеличение |
% к |
- |
- |
- |
105,7 |
105,4 |
105,1 |
104,9 |
|
ИФО торговли |
% к |
97,5 |
108,0 |
112,0 |
114,3 |
109,0 |
108,6 |
108,2 |
|
Увеличение |
В % к |
10 |
30 |
50 |
70 |
||||
Ненефтяной дефицит |
% к ВВП |
-7,5 |
-5,9 |
-4,6 |
-3,9 |
||||
Темп роста |
% к |
66,0 |
112,1 |
112,1 |
111,5 |
101,0 |
109,7 |
112,2 |
|
Увеличение доли |
% к 2009 |
40 |
|||||||
Средневзвешенная |
% от |
6,2 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
10,3 |
10,1 |
10,1 |
|
Контроль |
Место в |
108 |
90 |
89 |
88 |
87 |
86 |
||
Совершенство |
Место в |
85 |
84 |
83 |
82 |
81 |
80 |
||
Величина торговых |
Место в |
112 |
64 |
63 |
62 |
61 |
60 |
||
Торговые пошлины |
Место в |
102 |
102 |
98 |
94 |
90 |
89 |
||
Международная |
Место в |
182 |
181 |
180 |
179 |
178 |
|||
Уровень охвата |
% |
60 |
80 |
85 |
|||||
Увеличение среднего |
% |
60,2 |
63.2 |
66,4 |
69,7 |
73,2 |
|||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Отсутствие замечаний |
|||||||||
Показатели |
Тыс. тенге |
715 |
3 035 |
1 953 |
2768 |
2906,2 |
2979,7 |
||
Средние расходы на |
Тыс. тенге |
2 382 |
2 386 |
2 553 |
|||||
Стоимость экспертизы |
Тыс. тенге |
1 720 |
1 720 |
1 720 |
|||||
Средний объем затрат |
Тыс. тенге |
63 480,5 |
64 768 |
67 466,6 |
|||||
Объем бюджетных |
Тыс. тенге |
1 017 906 |
1 252 871 |
1 214 299 |
3 639 094 |
3 659 070 |
3 681 426 |
»;
примечание изложить в следующей редакции:
«* ИФО ВВП, ИФО торговли с учетом 7 %-го роста
** расчет прилагается
*** в 2012 году 92 900 (объем бюджетных расходов) / 39 (16 местных гос. органов + 23 центральных гос. органов)= 2382 т.т.; в 2013 году 97 828 / 41 = 2386 т.т.; в 2014 году 104 676 / 41 = 2553 т.т.
**** в 2012 году 120 400 (объем бюджетных расходов) / 70 (количество законопроектов) = 1 720 т.т., в 2013, 2014 гг. 172 000 (объем бюджетных расходов / 100 (количество законопроектов) = 1 720 т.т.»;
в бюджетной программе 006 «Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии»:
в графе «2012 год»:
в мероприятиях бюджетной программы:
в строке «Проведение экспертиз по вопросам бюджетных инвестиций и концессий, а также оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета» цифры «477 065» заменить цифрами «302 643»;
в показателях прямого результата:
в строке «Проведение и подготовка АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» экспертизы по вопросам бюджетных инвестиций и концессии» цифры «140» заменить цифрами «117»;
в строке «Проведение и подготовка АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета» цифру «5» заменить цифрой «4»;
в показателях конечного результата:
в строке «Перечень объектов, предлагаемых к передаче в концессию» цифры «12» заменить цифрой «5»;
в показателях эффективности:
в строке «Средняя стоимость проведения одной экспертизы и оценки документации» цифры «3 290,1» заменить цифрами «2 586,7»;
в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «477 065» заменить цифрами «302 643»;
в бюджетной программе 010 «Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по вопросам пересмотра суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан»:
в графе «2012 год»:
в мероприятиях бюджетной программы:
в строке «Организация ежегодных визитов аналитиков международных рейтинговых агентств Standard&Poor's, Fitch и Moody's. Мониторинг и наблюдение (пересмотр, сохранение) рейтинговыми агентствами за суверенным кредитным рейтингом Республики Казахстан» цифры «30 390» заменить цифрами «31 220»;
в показателях эффективности:
в строке «Сумма взносов по международным рейтинговым агентствам, в том числе:» цифры «30 390» заменить цифрами «31 220»;
в строке «Standard&Poor’s» цифры «7 500» заменить цифрами «7 750»;
в строке «Moody’s» цифры «8 250» заменить цифрами «8 525»;
в строке «Fitch» цифры «14 640» заменить цифрами «14 945»;
в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «30 390» заменить цифрами «31 220»;
в бюджетной программе 012 «Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование государственного управления»:
в графе «2012 год»:
в мероприятиях бюджетной программы:
в пункте «4. Пилотное применение гибкого механизма финансирования местных инициатив в 17 районах Восточно-Казахстанской области, пострадавших от ядерных испытаний (ПРООН)» цифры «100 500,0» заменить цифрами «96 192»;
в строке «Предоставление методических рекомендаций и обучение в странах ОЭСР в рамках программы «Подход к региональному развитию МСБ, основанный на Прямых иностранных инвестициях в Республике Казахстан» цифры «550 000» заменить цифрами «514 061»;
в показателях конечного результата:
в строке «Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 10%» цифры «10» заменить цифрой «5»;
в строке «Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 10%» цифры «66», «72,6», «79,9», «87,9» заменить соответственно цифрами «63,2», «66,4», «69,7», «73,2»;
в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «1 178 321» заменить цифрами «1 138 074»;
в строке «За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета» цифры «578 409» заменить цифрами «538 162»;
в бюджетной программе 014 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»:
в графе «2012 год»:
в мероприятиях бюджетной программы:
в строке «Подведение недостающей производственной (индустриальной) инфраструктуры» цифры «18 796 000» заменить цифрами «16 696 810»;
в показателях прямого результата:
в строке «Количество проектов обеспеченных недостающей инфраструктурой» цифры «95» заменить цифрами «90»;
в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «18 796 000» заменить цифрами «16 696 810»;
в бюджетной программе 015 «Оздоровление и усиление предпринимательского потенциала в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»»:
в показателях эффективности:
строку «Субсидирование процентной ставки вознаграждения по новым кредитам банков второго уровня» изложить в следующей редакции:
«
Субсидирование процентной ставки |
% |
7 |
5 |
5 |
Будут определены |
»;
в бюджетной программе 016 «Оплата услуг оператора и финансового агента оказываемых в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»:
в графе «2012 год»:
в мероприятиях бюджетной программы:
в пункте «1. Заключение договоров финансовым агентом и оказание услуг по перечислению средств для субсидирования ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня» цифры «84 460» заменить цифрами «87 870»;
в пункте «3. Осуществление мониторинга финансового агента реализации Программы» цифры «175 731» заменить цифрами «179 109»;
в пункте «4. Сопровождение реализации Программы оператором» цифры «142 508» заменить цифрами «145 920»;
в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «463 140» заменить цифрами «473 340»;
в бюджетной программе 025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов»*:
в графе «2012 год»:
в мероприятиях бюджетной программы:
в строке «Финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов» цифры «1 676 000» заменить цифрами «594 156»;
в показателях конечного результата:
в строке «Количество проектов, по которым разрабатываются технико-экономические обоснования» цифры «20» заменить цифрами «14»;
в строке «Количество оказанных услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов» цифры «2» заменить цифрой «0»;
в показателях эффективности:
в строке «Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов» цифры «1 420 000» заменить цифрами «579 659»;
в строке «Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований концессионных проектов» цифры «150 000» заменить цифрами «14 497»;
в строке «Предполагаемые затраты на консультативное сопровождение концессионных проектов» цифры «106 000» заменить цифрой «0»;
в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «1 676 000» заменить цифрами «594 156»;
в бюджетной программе 033 «Услуги по обеспечению проведения Астанинского экономического Форума»:
в графе «2012 год»:
в мероприятиях бюджетной программы:
в строке «Подготовка и проведение Астанинского экономического форума» цифры «386 000» заменить цифрами «370 756»;
в показателях прямого результата:
в строке «Количество стран, участвующих в Астанинском экономическом форуме» цифры «80» заменить цифрами «90»;
в строке «Количество участников Астанинского экономического форума» цифры «4 000» заменить цифрами «8 000»;
в показателях конечного результата:
в строке «Количество контрактов (меморандумы, соглашения, протокола), заключенных в рамках Астанинского экономического форума» цифры «25» заменить цифрами «44»;
в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «386 000» заменить цифрами «370 756»;
в бюджетной программе 044 «Капитальные расходы Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан»:
в графе «2012 год»:
в показателях прямого результата:
в строке «Кол-во закупаемой компьютерной техники» цифры «62» заменить цифрами «102»;
в строке «Кол-во закупаемых принтеров» цифры «59» заменить цифрой «0»;
в показателях эффективности:
в строке «Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования» цифры «17,8» заменить цифрами «18,6»;
в бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020»:
в графе «2012 год»:
в показателях конечного результата:
в строке «Темп роста внешнеторгового оборота» цифры «103,8» заменить цифрами «111,5»;
в бюджетной программе 117 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса-2020»:
в графе «2012 год»:
в мероприятиях бюджетной программы:
в пункте «1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня в рамках реализации 1 и 3 направлений Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» цифры «7 460 394» заменить цифрами «9 496 328»;
в показателях прямого результата:
в графе «2012 год»:
в пункте «1. Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»:»:
в подпункте «а) реализующих проекты в несырьевых секторах экономики;» слова «Будут определены решением Правительства Республики Казахстан» заменить цифрой «7»;
в подпункте «б) экспортирующих продукцию на внешние рынки» слова «Будут определены решением Правительства Республики Казахстан» заменить цифрой «6»;
в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «11 250 000» заменить цифрами «13 285 934»;
в бюджетной программе 053 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на решение вопросов обустройства моногородов»:
в показателях прямого результата:
слова «Программы «Развитие городских агломераций и моногородов» заменить словами «Программы развития моногородов на 2012 – 2020 годы»;
в показателях качества:
слова «Программы «Развитие городских агломераций и моногородов» заменить словами Программы развития моногородов на 2012 – 2020 годы»;
в бюджетной программе 054 «Целевые текущие трансферты бюджету Мангистауской области на поддержку предпринимательства в городе Жанаозен»:
в графе «2012 год»:
в мероприятиях бюджетной программы:
в строке «Выделение средств из республиканского бюджета на поддержку предпринимательства г. Жанаозен Мангистауской области» цифры «200 000» заменить цифрами «30 000»;
в показателях прямого результата:
в строке «Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов» цифры «20» заменить цифрой «2»;
в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «200 000» заменить цифрами «30 000»;
в бюджетной программе 055 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»:
в «Описании»:
в строке «Расходы предусмотрены областным бюджетам на оказание содействия развитию инженерной инфраструктуры городов в рамках Программы «Развитие регионов» слово «городов» исключить;
в мероприятиях бюджетной программы:
в строке «Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей на финансовую поддержку регионов для развития инженерной инфраструктуры городов» слово «городов» исключить;
в показателях прямого результата:
в строке «Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на развитие инженерной инфраструктуры городов» слово «городов» исключить;
в графе «2012 год»:
в строке «Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на развитие инженерной инфраструктуры городов» цифры «12» заменить цифрами «54»;
в строке «Количество городов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры» слово «городов» заменить словами «населенных пунктов»;
в графе «Ед. изм.»:
в строке «Кол-во городов» слово «городов» заменить словами «населенных пунктов»;
в графе «2012 год»:
в строке «Количество городов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры» цифру «5» заменить цифрами «24»;
в показателях конечного результата:
в строке «Оказание финансовой поддержки для развития инженерной инфраструктуры городов в пределах выделенных лимитов» слово «городов» исключить;
в показателях качества:
в строке «Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой для развития инженерной инфраструктуры городов в рамках Программы «Развитие регионов» слово «городов» исключить;
в таблице «Свод бюджетных расходов»:
в графе «2012 год»:
цифры «97 447 554», «37 366 315» и «60 081 239» заменить соответственно цифрами «95 913 571», «37 931 522» и «57 982 049».
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов