О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 "Об утверждении Единой методики расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2012 года № 463. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июля 2015 года № 596

Утратил силу

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1531 «О Стратегическом плане Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе «2. Анализ текущей ситуации»:
      в подразделе «1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики»:
      часть сороковую изложить в следующей редакции:
      «Необходимо осуществление мероприятий по государственной поддержке: решение вопросов обустройства моногородов, жилищной проблемы на селе, развития сети сельских учреждений здравоохранения, общего образования, газификации, дорожного строительства на селе, обеспечения средствами связи и телекоммуникациями.»;
      в части пятьдесят первой цифры «26» заменить цифрами «27»;
      в разделе «3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
      в подразделе «1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
      в стратегическом направлении 1. «Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики»:
      в цели 1. «Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года»:
      коды бюджетных программ изложить в новой редакции:
      «001, 004, 006, 007, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 018, 020, 023, 025, 029, 033, 042, 049, 053, 054, 055, 117»;
      в целевых индикаторах:
      в графе «2012 год»:
      в пункте 1 цифры «106,9» заменить цифрами «106,0»;
      в пункте 2 цифры «107,4» заменить цифрами «107,6»;
      в задаче 1.4. «Повышение эффективности внутренней торговли»:
      в показателях прямых результатов:
      в пункте 1 «ИФО торговли»:
      в графе «2012 год» цифры «110,2» заменить цифрами «112,7»;
      в задаче 1.5. «Создание рациональной территориальной организации экономического потенциала и благоприятных условий жизнедеятельности населения»:
      показатели прямых результатов дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      «

3. Количество
моногородов в
которых проведены
мероприятия по
обустройству в
рамках Программы
«Развитие городских
агломераций и
моногородов»

Инф-ция
гос.
органов

Ед.

-

-

-

27




                                                »;

      мероприятия для достижения показателей прямых результатов дополнить подпунктами 8), 9) следующего содержания:
      «

8) Разработка и утверждение Программы «Развитие
городских агломераций и моногородов»


X




9) Разработка и утверждение Концепции развития
местного самоуправления


Х




                                                »;

      в цели 2. «Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую торгово-экономическую систему»:
      в целевых индикаторах:
      в графе «2012 год» пункта 1 цифры «101,8» заменить цифрами «103,8»;
      в задаче 2.3. «Вступление во Всемирную торговую организацию»:
      в показателях прямых результатов:
      в пункте 1 «Завершение двусторонних переговоров по вступлению в ВТО со странами-членами Рабочей группы»:
      в графе «2012 год» пункта 1 цифру «3» заменить цифрой «4»;
      в стратегическом направлении 2. «Создание результативного государственного сектора»:
      в цели 1. «Внедрение новой модели государственного управления, на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году»:
      коды бюджетных программ изложить в новой редакции:
      «001, 007, 011, 012, 017, 050, 051, 052»;
      в задаче 1.2. «Внедрение элементов, необходимых для полноценного функционирования системы государственного управления, ориентированного на результат»:
      в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов:
      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      «

4-1) Согласование проектов документов Системы
государственного планирования и проектов
внесений изменений и дополнений в них


X

X

X

X

                                                 »;

      в разделе «4. Развитие функциональных возможностей»:
      графу 2 «Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа» дополнить пунктом следующего содержания:
      «10. Обеспечение информационной безопасности»;
      графу 3 «Период реализации» дополнить словами «На постоянной основе»;
      в разделе «7. Бюджетные программы»:
      в бюджетной программе 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления»:
      в графе «2012 год»:
      в мероприятиях бюджетной программы:
      в строке «1. Содержание центрального аппарата министерства» цифры «1 681 930» заменить цифрами «1 671 198»;
      в показателях прямого результата:
      в строке «ИФО торговли*» цифры «110,2» заменить цифрами «112,7»;
      в строке «Завершение двусторонних переговоров по вступлению в ВТО со странами-членами Рабочей группы» цифру «3» заменить цифрой «4»;
      в показателях конечного результата:
      в строке «ИФО ВВП*» цифры «106,9» заменить цифрами «106,0»;
      в строке «ИФО несырьевого сектора» цифры «107,4» заменить цифрами «107,6»;
      в показателях эффективности:
      в строке «Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности**» цифры «2 792,5» заменить цифрами «2768»;
      в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «3 649 826» заменить цифрами «3 639 094»;
      в бюджетной программе 014 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»:
      в мероприятиях бюджетной программы:
      в строке «Подведение недостающей производственной (индустриальной) инфраструктуры» цифры «11 546 000» заменить цифрами «18 796 000»;
      в показателях прямого результата:
      в строке «Количество проектов обеспеченных недостающей инфраструктурой» цифры «87» заменить цифрами «95»;
      в строке «Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП» цифры «11,2» заменить цифрами «11,1»;
      в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «11 546 000» заменить цифрами «18 796 000»;
      в бюджетной программе 015 «Оздоровление и усиление предпринимательского потенциала в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»:
      в показателях конечного результата:
      в графе «2012 год» строки «Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП» цифры «11,2» заменить цифрами «11,1»;
      в бюджетной программе 023 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»:
      заголовок бюджетной программы 023 изложить в следующей редакции:
      «

Бюджетная
программа

023 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на
реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в
рамках Программы «Развитие регионов»

                                                  »;

      в строке «Вид бюджетной программы» слова «осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг» заменить словами «предоставление трансфертов и бюджетных субсидий»;
      в бюджетной программе 025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов»:
      в графе «2012 год»:
      в мероприятиях бюджетной программы:
      в строке «Финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов» цифры «696 000» заменить цифрами «1 676 000»;
      в показателях конечного результата:
      в строке «Количество проектов, по которым разрабатываются технико-экономические обоснования» цифры «14» заменить цифрами «20»;
      в показателях эффективности:
      в строке «Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов» цифры «440 000» заменить цифрами «1 420 000»;
      в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «696 000» заменить цифрами «1 676 000»;
      в бюджетной программе 029 «Услуги по реализации торговой политики»:
      в строке «Затраты на содержание Комитета торговли» цифры «94 630» заменить цифрами «98 824»;
      в строке «Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности: Комитет торговли; Торговое представительство РК в РФ» цифры «3 788» заменить цифрами «3 963»;
      в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «388 001» заменить цифрами «392 195»;
      в бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020»:
      в графе «Наименование показателей бюджетной программы»:
      в пункте «1. Выдвижение кандидатуры города Астаны на право проведения «Экспо-2017» цифры «2 251 370» заменить цифрами «2 101 370»;
      в пункте «3. Участие Республики Казахстан на международной выставке «Экспо-2012» (Южная Корея)» цифры «963 250» заменить цифрами «863 250»;
      в показателях конечного результата:
      в строке «Темп роста внешнеторгового оборота» дополнить цифрами «103,8»;
      в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «3 309 620» заменить цифрами «3 059 620»;
      в бюджетной программе 117 «Поддержка частного предпринимательства в регионах в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»:
      заголовок бюджетной программы 117 изложить в следующей редакции:
      «

Бюджетная
программа

117 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астана и Алматы на поддержку частного
предпринимательства в регионах в рамках  Программы «Дорожная
карта бизнеса - 2020»

                                                »;

      в строке «Вид бюджетной программы» слово «распределяемая» исключить;
      в графе «Наименование показателей бюджетной программы»:
      в пункте «1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня в рамках реализации 1 и 3 направлений Программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» цифры «5 268 048» заменить цифрами «7 460 394»;
      в пункте «2. Частичное гарантирование по кредитам банков, в рамках реализации 1 направления Программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» цифры «4 081 952» заменить цифрами «2 167 927»;
      в пункте «3. Специализированная сервисная поддержка ведения действующего бизнеса в рамках 4 направления Программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» цифры «1 500 000» заменить цифрами «1 621 679»;
      в показателях конечного результата:
      в графе «2012 год» строки «Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП» цифры «11,2» заменить цифрами «11,1»;
      в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «10 850 000» заменить цифрами «11 250 000»;
      в бюджетной программе 051 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»:
      строку «Описание» изложить в следующей редакции:
      «

Описание

Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением
уставного капитала:
1. АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ
ЦГПП–Осакаровка»
2. АО «Казгеология» для приобретения бурового и геофизического
оборудования
3. АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД
Жезказган - Бейнеу
4. АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Аркалык
- Шубарколь
5. АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Карталы
- Тобол – Кокшетау - Астана» для газификации центрального
Казахстана, включая город Астану.

                                                  »;

      в мероприятиях бюджетной программы:
      в строке «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», в том числе:» цифры «6 000 000» заменить цифрами «12 000 000»;
      мероприятия бюджетной программы дополнить строками следующего содержания:
      «

АО «НК «Казақстан темір жолы» для
строительства ЖД Жезказган - Бейнеу

тыс.
тенге




2 000
000




АО «НК «Казақстан темір жолы» для
строительства ЖД Аркалык - Шубарколь

тыс.
тенге




2 000
000




АО «НК «Казмунайгаз» для строительства
газопровода «Карталы - Тобол - Кокшетау
- Астана» для газификации центрального
Казахстана, включая город Астану

тыс.
тенге




2 000
000




                                                 »;

      в показателях прямого результата:
      в строке «Обеспечение эффективной реализации низкорентабельных проектов в электроэнергетической отрасли и восполнение минерально-сырьевой базы Республики путем капитализации дочерних компаний АО «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств (Количество дочерних предприятий, у которых предполагается увеличение уставного капитала)» цифру «2» заменить цифрой «5»;
      показатели конечного результата дополнить строками следующего содержания:
      «

Протяженность новой железнодорожной
линии Жезказган-Бейнеу

км




988




Протяженность новой железнодорожной
линии Аркалык-Шубарколь

км




214




Протяженность газопровода для
газификации центрального Казахстана

км




1 297




»;

      показатели качества дополнить строками следующего содержания:
      «

Создание прямого выхода грузов с
Центрального региона Казахстана и
станции Достык на Западный регион
Казахстана и далее в Европу с
сокращением расстояния перевозок

км




1200




Транспортное обслуживание
Шубаркольского угольного
месторождения и примыкающих к нему
рудных месторождений с сокращением
расстояния перевозок в северном
направлении

км




537




Поставки газа в центральные регионы
Казахстана

млрд.
куб.м
газа/
год




5,5




                                                  »;

      в показателях эффективности:
      в строке «Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект» цифры «3 000 000» заменить цифрами «2 400 000»;
      в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «6 000 000» заменить цифрами «12 000 000»;
      в бюджетной программе 052 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»:
      в мероприятиях бюджетной программы:
      в строке «Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», в том числе:» цифры «20 285 239» заменить цифрами «15 285 239»;
      в строке АО «БРК-Лизинг» для обновления основных фондов предприятий РК» цифры «15 000 000» заменить цифрами «10 000 000»;
      в показателях эффективности:
      в строке «Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект» цифры «6 761 746» заменить цифрами «5 095 080»;
      в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «20 285 239» заменить цифрами «15 285 239»;
      после бюджетной программы 052 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» дополнить новыми бюджетными программами следующего содержания:
      «

Бюджетная
программа

053 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на решение
вопросов обустройства моногородов»

Описание

Расходы предусмотрены областным бюджетам на решение вопросов
обустройства моногородов в рамках Программы «Развитие
городских агломераций и моногородов»

Вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в
зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

Про-
екти
-руе
-мый
год

Про-
екти
-руе
-мый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы
Выделение средств из
республиканского бюджета
акиматам областей на
финансовую поддержку
регионов для решения
вопросов обустройства
моногородов

Тыс.
тен-
ге




6
0000
00




Показатели прямого
результата
Количество
рассмотренных и
одобренных заявок,
полученных от местных
исполнительных органов
на решение вопросов
обустройства моногородов

Ори-
енти
-ров
оч-
ное
кол-
во
про-
ек-
тов




27




Количество моногородов в
которых будут проведены
мероприятия по
обустройству в рамках
Программы «Развитие
городских агломераций и
моногородов»

Кол-
во
моно
-
горо
-дов




27




Показатели конечного
результата
Оказание финансовой
поддержки для решения
вопросов обустройства
моногородов в пределах
выделенных лимитов

%




100




Показатели качества
Своевременное
рассмотрение заявок
обратившихся за
государственной
поддержкой в рамках
Программы «Развитие
агломераций и
моногородов»

%




100




Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

Тыс.
тен-
ге




6
000
000




                                                 »;

      «

Бюджетная
программа

054 «Целевые текущие трансферты бюджету Мангистауской области
на поддержку предпринимательства в городе Жанаозен»

Описание

Расходы предусмотрены г. Жанаозен Мангистауской области на
поддержку предпринимательства в рамках Программы «Дорожная
карта бизнеса-2020»

Вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в
зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

Про-
екти
-руе
-мый
год

Про-
екти-
руе-
мый
год

2009
год
(от-
чет)

2010
год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы
Выделение средств из
республиканского
бюджета на поддержку
предпринимательства г.
Жанаозен Мангистауской
области

Тыс.
тен-
ге




200
000




Показатели прямого
результата
Количество
субсидируемых
(гарантируемых)
кредитов

шт




20




Показатели конечного
результата
Оказание финансовой
поддержки для развития
предпринимательства в
пределах выделенных
средств

%




100




Показатели качества
Своевременное
рассмотрение заявок
обратившихся за
государственной
поддержкой в рамках
Программы «Дорожная
карта бизнеса – 2020»

%




100




Показатели
эффективности
Субсидирование и
гарантирование
процентной ставки
вознаграждения по новым
и действующим кредитам
банков второго уровня

%




100




Объем бюджетных
расходов

Тыс.
тен-
ге




200
000




                                                  »;

      «

Бюджетная
программа

055 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам на
развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы
«Развитие регионов»

Описание

Расходы предусмотрены областным бюджетам на оказание
содействия развитию инженерной инфраструктуры городов в
рамках Программы «Развитие регионов»

Вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в
зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа

текущая/
развитие

развития

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

Про-
екти
-руе
-мый
год

Про-
екти-
руе-
мый
год

2009
год
(от-
чет)

2010
год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы
Выделение средств из
республиканского
бюджета акиматам
областей на финансовую
поддержку регионов для
развития инженерной
инфраструктуры городов

Тыс.
тен-
ге




14
000
000




Показатели прямого
результата
Количество
рассмотренных и
одобренных заявок,
полученных от местных
исполнительных органов
на развитие инженерной
инфраструктуры городов

Ори-
ен-
ти-
ро-
воч-
ное
кол-
во
про-
ек-
тов




12




Количество городов, в
которых будут проведены
мероприятия по развитию
инженерной
инфраструктуры

Кол-
во
го-
ро-
дов




5




Показатели конечного
результата
Оказание финансовой
поддержки для развития
инженерной
инфраструктуры городов
в пределах выделенных
лимитов

%




100




Показатели качества
Своевременное
рассмотрение заявок
обратившихся за
государственной
поддержкой для развития
инженерной
инфраструктуры городов
в рамках Программы
«Развитие регионов»

%




100




Показатели
эффективности









Объем бюджетных
расходов

Тыс.
тен-
ге




14
000
000




                                                  »;

      в таблице «Свод бюджетных расходов»:
      в графе «2012 год» цифры «67 874 092», «30 042 853» и «37 831 239» заменить соответственно цифрами «97 447 554», «37 366 315» и «60 081 239».
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов