Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 95 "О Стратегическом плане Министерства юстиции Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 212) следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства юстиции Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе "3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов":
подраздел "3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в подразделе "3.2. Соответствие стратегических направлений и целей Министерства юстиции стратегическим целям государства":
в графе 1 "Стратегические направления и цели государственного органа" строки:
"Стратегическое направление 5. Формирование в Казахстане благоприятных условий для развития интеллектуальной собственности
Цель 5.1. Обеспечение адекватной охраны прав интеллектуальной собственности"
изложить в следующей редакции:
"Стратегическое направление 5. Охрана прав интеллектуальной собственности в соответствии с нормами Всемирной торговой организации и Всемирной организации интеллектуальной собственности
Цель 5.1. Формирование в Казахстане благоприятных условий для развития интеллектуальной собственности";
в разделе "4. Развитие функциональных возможностей":
в графе 1 "Наименование стратегического направления и цели государственного органа" строки:
"Стратегическое направление 5. Формирование в Казахстане благоприятных условий для развития интеллектуальной собственности
Цель 5.1. Обеспечение адекватной охраны прав интеллектуальной собственности"
изложить в следующей редакции:
"Стратегическое направление 5. Охрана прав интеллектуальной собственности в соответствии с нормами Всемирной торговой организации и Всемирной организации интеллектуальной собственности
Цель 5.1. Формирование в Казахстане благоприятных условий для развития интеллектуальной собственности";
в графе 2 "Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа":
подраздел "Совершенствование кадрового потенциала Министерства юстиции" дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
"11. Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников структурных подразделений.
12. Внедрение системы менеджмента и качества.";
раздел "7. Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2012 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 30 декабря 2011 года № 1679
3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегическое направление 1. Совершенствование законодательства, качественная нормотворческая деятельность
Цель 1.1. Модернизация национальной правовой системы и приведение ее в соответствии с лучшей международной практикой
Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели - 006, 055
Целевой |
Источник |
ед-ца |
2009 |
2010 |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля |
Отчетные |
% |
- |
- |
3 |
50 |
60 |
70 |
80 |
2. Улучшение |
Отчет ВЭФ |
место |
75 |
85 |
80 |
70 |
69 |
68 |
67 |
3. Улучшение |
Отчет ВЭФ |
место |
82 |
86 |
80 |
70 |
69 |
68 |
67 |
4. Улучшение |
Отчет ВЭФ |
место |
103 |
112 |
108 |
100 |
99 |
98 |
97 |
5. Улучшение |
Отчет |
место |
36 |
36 |
35 |
34 |
33 |
32 |
31 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора |
|||||||||
Задача 1.1.1. Внедрение эффективных механизмов законотворчества, основанных на |
|||||||||
Показатели |
Источник |
ед-ца |
2009 |
2010 |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля |
Отчетные |
% |
- |
- |
- |
50 |
60 |
70 |
80 |
2. Доля |
Отчетные |
% |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
||
3. Доля |
Отчетные |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок исполнения в |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Привлечение к разработке НПА независимых |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Проведение с научно-исследовательскими институтами |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Внедрение механизмов по повышению качества |
X |
X |
X |
X |
|||||
4. Проведение комплексной гуманизации уголовного |
X |
X |
|||||||
Задача 1.1.2. Обеспечение качественного нормотворческого процесса |
|||||||||
Показатели |
Источник |
ед-ца |
2009 |
2010 |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля |
Отчетные |
%-ный |
- |
- |
- |
- |
на 1 |
на 3 |
на 5 |
2. Доля отказов |
Отчетные |
% |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
3. Доля отказов в |
Отчетные |
% |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок исполнения в |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Мониторинг НПА. |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Проведение разъяснительной работы и оказание |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 1.1.3. Обеспечение всеобщего бесплатного доступа к систематизированной и |
|||||||||
Показатели |
Источник |
ед-ца |
2009 |
2010 |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доступность |
Состояние |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок исполнения в |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Разработка программного обеспечения и создание |
X |
||||||||
2. Проведение опытной эксплуатации программного |
X |
||||||||
3. Ввод в промышленную эксплуатацию программного |
X |
||||||||
Задача 1.1.4. Повышение конкурентоспособности страны путем совершенствования |
|||||||||
Показатели |
Источник |
ед-ца |
2009 |
2010 |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Снижение |
Отчетные данные |
%-ный |
- |
- |
- |
- |
на 5 |
на 10 |
на 15 |
2. Количество |
Отчетные |
к-во |
- |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок исполнения в |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Анализ основных причин возникновения проблемных |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
2. Проведение круглого стола с потенциальными |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
3. Внесение в Правительство Республики Казахстан |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
4. Выработка предложений по альтернативному |
Х |
||||||||
Задача 1.1.5. Снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля |
|||||||||
Показатели |
Источник |
ед-ца |
2009 |
2010 |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Количество |
Отчетные |
% |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
10 |
0 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок исполнения в |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Сокращение количества плановых проверок органами |
Х |
Х |
Х |
||||||
Задача 1.1.6. Обеспечение доступности законодательства и удобства пользования им путем |
|||||||||
Показатели |
Источник |
ед-ца |
2009 |
2010 |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Обеспечение |
Отчетные |
% |
100 |
||||||
2. Снижение |
Отчетные |
% |
70 |
||||||
3. Сокращение |
Отчетные |
% |
20 |
||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок исполнения в |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Разработка информационной системы – 1 этап: |
X |
||||||||
2. Приобретение вычислительной техники и |
X |
||||||||
3. Разработка информационной системы – 2 этап: |
X |
||||||||
4. Приобретение вычислительной техники и лицензионного |
X |
||||||||
5. Формирование архивов Эталонного контрольного банка |
Х |
||||||||
6. Введение в опытную эксплуатацию проекта Эталонного |
X |
||||||||
7. Аттестация и аудит информационной системы |
X |
||||||||
8. Законодательное закрепление понятий: |
X |
||||||||
9. Сдача в промышленную эксплуатацию Эталонного |
Х |
Стратегическое направление 3. Совершенствование института
исполнения судебных актов
Цель 3.1. Повышение качества исполнения судебных актов
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели - 013, 016
Целевой |
Источник |
ед-ца |
2009 |
2010 |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля |
Статисти- |
% |
75,5 |
75,5 |
75,7 |
76,9 |
78,0 |
79,1 |
80 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора |
|||||||||
Задача 3.1.1. Создание эффективной системы органов исполнительного производства |
|||||||||
Показатели |
Источник |
ед- |
2009 |
2010 |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Ежегодное |
Отчетные |
% |
- |
- |
3 |
7 |
11 |
15 |
20 |
2 .Количество |
Отчетные |
к-во |
- |
- |
- |
180 |
230 |
280 |
330 |
3. Уменьшение |
Данные |
Ед. |
41 |
31 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
4. Снижение |
Отчетные |
% |
- |
- |
30 |
27 |
25 |
23 |
20 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок исполнения в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Внедрение института частного судебного |
X |
||||||||
2. Совершенствование законодательства в целях |
X |
||||||||
3. Разработка стандартов и регламентов |
Х |
||||||||
4. Анализ нормативной правовой базы |
Х |
||||||||
5. Внесение на рассмотрение Республиканской бюджетной |
Х |
Х |
|||||||
6. Разработка предложений по расширению полномочий |
Х |
||||||||
7. Создание базы данных для учета коррупционных |
Х |
||||||||
8. Утверждение штатной численности гражданских |
Х |
||||||||
Задача 3.1.2. Внедрение в исполнительное производство инновационных технологий и |
|||||||||
Показатели |
Источник |
ед-ца |
2009 |
2010 |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Уменьшение |
Отчетные |
% |
- |
- |
- |
5 |
10 |
15 |
20 |
2. Сокращение |
Отчетные |
дни |
- |
- |
- |
30 |
20 |
1 |
1 |
3. Доля |
Отчетные |
% |
- |
- |
- |
20 |
50 |
100 |
100 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
в плановом периоде |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1. Внедрение и дальнейшее сопровождение |
Х |
Х |
|||||||
2. Обеспечение органов исполнительного |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3. Интеграция Автоматизированной системы учета и |
Х |
Стратегическое направление 4. Совершенствование судебно-экспертной деятельности
Цель 4.1. Повышение качества судебных экспертиз
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели - 002
Целевой индикатор |
Источник |
ед-ца |
2009 |
2010 |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля повторных |
Отчетные |
% |
15 |
15 |
13,5 |
11,5 |
9,5 |
7,5 |
5,5 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора |
|||||||||
Задача 4.1.1. Обеспечение правоохранительных и судебных органов качественными |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
ед-ца |
2009 |
2010 |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля не |
Отчетные данные |
% |
88,5 |
90,5 |
92,5 |
94,5 |
|||
2. Количество |
Отчетные |
к-во |
- |
- |
- |
4 |
4 |
4 |
5 |
3. Количество |
Отчетные |
к-во |
- |
- |
- |
20 |
20 |
20 |
20 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок исполнения в |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Рецензирование заключений судебных экспертов. |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Совершенствование методик судебно-экспертных |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Повышение квалификации судебных экспертов, в том |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
4. Проведение информационно-разъяснительной работы для |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
5. Внедрение новых видов судебно-экспертных |
X |
||||||||
6. Подготовка лабораторий судебных экспертиз к |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
7. Совершенствование нормативной правовой базы, |
Х |
Стратегическое направление 5. Охрана прав интеллектуальной собственности в соответствии с нормами Всемирной торговой организации и Всемирной организации интеллектуальной собственности
Цель 5.1. Формирование в Казахстане благоприятных условий для развития интеллектуальной собственности
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели - 007
Целевой |
Источник |
ед-ца |
2009 |
2010 |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Улучшение |
Отчет ВЭФ |
место |
78 |
98 |
90 |
80 |
79 |
78 |
77 |
2. Удовлетво- |
Отчетные |
% |
- |
- |
- |
45 |
50 |
55 |
60 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора |
|||||||||
Задача 5.1.1. Обеспечение охраны прав интеллектуальной собственности |
|||||||||
Показатели |
Источник |
ед-ца |
2009 |
2010 |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Количество |
Отчетные |
к-во |
- |
- |
- |
630 |
640 |
650 |
660 |
2. Количество |
Отчетные |
к-во |
- |
- |
- |
120 |
125 |
130 |
135 |
3. Количество |
Отчетные |
к-во |
- |
- |
- |
320 |
320 |
320 |
320 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок исполнения в |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Проведение семинаров, конкурса "Шапагат" |
X |
X |
X |
X |
|||||
2. Изготовление видеороликов |
X |
X |
X |
X |
|||||
3. Праворазъяснительная работа с пользователями |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
4. Создание специальной рубрики на сайте |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
5. Разработка стандартов и регламентов |
Х |
||||||||
Задача 5.1.2. Снижение административных барьеров при оказании государственных услуг |
|||||||||
Показатели |
Источник |
ед-ца |
2009 |
2010 |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Увеличение |
Отчетные |
к-во |
- |
- |
3 |
5 |
10 |
15 |
20 |
2. Увеличение |
Отчетные |
к-во |
5713 |
6353 |
6416 |
6480 |
6544 |
6609 |
6675 |
3. Сокращение |
Отчетные |
дни |
- |
- |
- |
90 |
10 |
10 |
10 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок исполнения в |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Упрощение процедуры подачи заявки на объекты |
X |
X |
X |
X |
Стратегическое направление 6. Повышение качества государственных услуг, предоставляемых органами юстиции, правовой культуры граждан и обеспечение доступности к квалифицированной юридической помощи
Цель 6.1. Повышение качества государственных услуг, оказываемых органами юстиции
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели – 001
Целевой |
Источник |
ед-ца |
2009 |
2010 |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Удовлет- |
Социоло- |
% |
70 |
70 |
72 |
76 |
81 |
85 |
90 |
2. Улучшение |
Отчет ВЭФ |
место |
60 |
57 |
50 |
40 |
39 |
38 |
37 |
3. Улучшение |
Отчет ВЭФ |
место |
62 |
71 |
65 |
50 |
49 |
48 |
47 |
4. Улучшение |
Отчет |
место |
82 |
47 |
46 |
45 |
44 |
43 |
42 |
5. Улучшение |
Отчет |
место |
31 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора |
|||||||||
Задача 6.1.1. Оптимизация процессов оказания государственных услуг органов юстиции, |
|||||||||
Показатели |
Источник |
ед-ца |
2009 |
2010 |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля услуг, |
Отчетные |
% |
1 |
15 |
17 |
20 |
25 |
30 |
35 |
2. Доля |
Отчетные |
% |
30,8 |
48,7 |
56,4 |
61,5 |
69,2 |
71,8 |
74,4 |
3. Снижение |
Отчетные |
% |
30 |
30 |
|||||
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок исполнения в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Создание единой республиканской информационной |
X |
X |
X |
||||||
2. Развитие программы Регистрационный пункт "ЗАГС". |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Услуги по сопровождению электронного архива ЗАГС и |
X |
X |
X |
||||||
4. Разработка стандартов и регламентов государственных |
Х |
||||||||
Задача 6.1.2. Повышение конкурентоспособности страны в сфере регистрации предприятий и |
|||||||||
Показатели |
Источник |
ед-ца |
2009 |
2010 |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Количество |
Отчетные |
к-во |
- |
- |
- |
9 |
7 |
5 |
3 |
2. Сокращение |
Отчетные |
рабо- |
9 |
5 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
3. Количество |
Отчетные |
Ед. |
- |
- |
- |
4 |
3 |
2 |
2 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок исполнения в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Улучшение индикаторов с учетом международного и |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
2. Разъяснительная работа в средствах массовой |
Х |
Х |
Х |
Х |
Цель 6.2. Обеспечение реализации прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели – 005
Целевой |
Источник |
ед-ца |
2009 |
2010 |
в плановом периоде |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Удовлет- |
Социологи- |
% |
- |
- |
45 |
55 |
65 |
75 |
85 |
|
2. Удовлет- |
Социологи- |
% |
- |
- |
47 |
55 |
65 |
75 |
85 |
|
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора |
||||||||||
Задача 6.2.1. Обеспечение реальной доступности квалифицированной юридической помощи |
||||||||||
Показатели |
Источник |
ед-ца |
2009 |
2010 |
в плановом периоде |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Повсеместный |
Отчетные |
% |
97 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2. Повсемест- |
Отчетные |
% |
99 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3. Количество |
Отчетные |
ед. |
- |
- |
- |
130 |
110 |
90 |
80 |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок исполнения в |
|||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
1. Разработка и совершенствование единой программы |
X |
X |
X |
X |
||||||
2. Разработка и совершенствование правил совершения |
X |
X |
X |
X |
||||||
3. Создание рынка высококвалифицированных услуг |
X |
|||||||||
4. Разработка комплексного плана по совершенствованию |
X |
Цель 6.3. Повышение правовой культуры населения
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели – 009
Целевой |
Источник |
ед-ца |
2009 |
2010 |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Уровень |
Социоло- |
% |
- |
20 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
2. Улучшение |
Отчет ВЭФ |
место |
- |
75 |
65 |
46 |
45 |
44 |
43 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
|||||||||
Задача 6.3.1. В рамках повышения правовой культуры населения, совершенствование |
|||||||||
Показатели |
Источник |
ед-ца |
2009 |
2010 |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля |
Социологи- |
% |
- |
20 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
2. Доля |
Социоло- |
% |
- |
20 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
3. Доля |
Социоло- |
% |
- |
20 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
4. Ежегодное |
Отчетные |
к-во |
4 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
5. Доля |
Отчетные |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок исполнения в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Дальнейшее совершенствование правовой базы для |
X |
||||||||
2. Разработка комплексного плана по повышению правовой |
X |
X |
|||||||
3. Проведение анкетирования по установлению |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 6.3.2. Повышение конкурентоспособности страны в сфере праворазъяснительной |
|||||||||
Показатели |
Источник |
ед-ца |
2009 |
2010 |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля |
Отчетные данные |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. Доля |
Отчетные данные |
% |
- |
- |
- |
20 |
30 |
35 |
40 |
3. Доля |
Отчетные данные |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок исполнения в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Размещение на интернет-ресурсе Министерства юстиции |
X |
X |
X |
X |
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 30 декабря 2011 года № 1679
Раздел 7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
Бюджетная программа - 001 "Правовое обеспечение деятельности государства"
Описание |
Содержание центрального аппарата Министерства юстиции Республики |
||||||||
вид |
в |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
|||||||
в |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование |
ед-ца |
2009 |
2010 |
плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
Количество |
к-во |
20 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
||
показатели конечного |
|||||||||
Обеспечение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
|||||||||
показатели |
|||||||||
объем бюджетных |
тыс |
6280325 |
6220753 |
6567389 |
8206894 |
8021112 |
8050660 |
Бюджетная программа – 002 "Проведение судебных экспертиз"
Описание |
Проведение судебных экспертиз: производственное (экспертное), |
||||||||
вид |
в |
осуществление государственных функций, полномочий |
|||||||
взависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед-ца |
2009 |
2010 |
плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
доля подтвердившихся |
10,2 |
9,7 |
9,2 |
8,7 |
8,2 |
||||
мероприятия для |
|||||||||
1) Усовершенствование |
к-во |
- |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
2) Оснащение |
тыс. |
309518 |
159518 |
158544 |
|||||
3) Проведение обучающих |
к-во |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
4) Обучение судебных |
чел. |
- |
20 |
20 |
20 |
20 |
|||
5) Внедрение |
к-во |
1 |
1 |
4 |
4 |
4 |
|||
показатели конечного |
|||||||||
доля повторных |
% |
15 |
13,5 |
12,5 |
11 |
9,5 |
|||
показатели качества |
|||||||||
Уменьшение количества |
% |
10 |
10 |
10 |
5 |
5 |
|||
показатели |
|||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
13252 |
1248023 |
1902 |
2105808 |
194834 |
1940271 |
Бюджетная программа – 005 "Оказание юридической помощи адвокатами"
Описание |
Организация оплаты труда адвокатов за оказание бесплатной юридической |
||||||||
вид |
в зависимости |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование |
ед-ца |
2009 |
2010 |
плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
прогнозируемое число |
чел. |
32000 |
45000 |
47000 |
48000 |
49000 |
49000 |
||
показатели конечного |
|||||||||
обеспечение реализации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
|||||||||
показатели |
|||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
241543 |
277084 |
290535 |
301373 |
333006 |
360929 |
Бюджетная программа – 006 "Научная экспертиза проектов нормативных правовых актов, международных договоров, концепций законопроектов"
Описание |
Проведение консультационных и экспертных работ, систематизация |
|||||||||
вид |
в зависимости |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование |
ед-ца |
2009 |
2010 |
плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
показатели прямого |
||||||||||
прогнозируемое |
к-во |
1120 |
1484 |
4207 |
4207 |
4207 |
4207 |
|||
показатели конечного |
||||||||||
показатели качества |
||||||||||
снижение обоснованных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели |
||||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
129565 |
137240 |
180527 |
2346973 |
234697 |
2346973 |
Бюджетная программа - 007 "Охрана прав интеллектуальной собственности"
Описание |
Повышение эффективности национальной патентной системы |
||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование |
ед-ца |
2009 |
2010 |
плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
прогнозируемое |
к-во |
7 |
7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
перевод документов на |
к-во |
14000 |
3600 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
||
показатели конечного |
|||||||||
увеличение количества |
к-во |
6416 |
6480 |
6544 |
6596 |
||||
показатели качества |
|||||||||
показатели |
|||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
10531 |
12239 |
4118 |
8046 |
8046 |
8046 |
Бюджетная программа - 009 "Правовая пропаганда"
Описание |
Повышение правовой культуры граждан |
||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование |
ед-ца |
2009 |
2010 |
плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
количество комплексных |
к-во |
13 |
- |
- |
- |
- |
|||
Количество созданных и |
к-во |
30 |
- |
- |
- |
- |
|||
проведение лекций в |
к-во |
2004 |
- |
- |
- |
- |
|||
выступление в СМИ и |
к-во |
32200 |
32500 |
32600 |
33000 |
33200 |
33200 |
||
показатели конечного |
|||||||||
повышение уровня |
% |
- |
20 |
20 |
21 |
22 |
23 |
||
показатели качества |
|||||||||
доля респондентов из |
% |
- |
20 |
20 |
21 |
22 |
23 |
||
доля респондентов из |
% |
- |
20 |
20 |
21 |
22 |
23 |
||
доля респондентов из |
% |
- |
20 |
20 |
21 |
22 |
23 |
||
показатели |
|||||||||
объем бюджетных |
тыс.тг. |
36603 |
33601 |
32914 |
79 775 |
79775 |
79775 |
Бюджетная программа - 013 "Обеспечение исполнения судебных актов"
Описание |
Содержание Комитета по исполнению судебных актов Министерства юстиции |
||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование |
ед-ца |
2009 |
2010 |
плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
Количество |
к-во |
- |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
||
показатели конечного |
|||||||||
Обеспечение |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
|||||||||
показатели |
|||||||||
объем бюджетныхрасходов |
тыс. |
- |
21814 |
2608360 |
28214 |
282661 |
28288 |
Бюджетная программа - 016 "Оценка, хранение и реализация конфискованного и арестованного имущества"
Описание |
Оплата услуг по оценке, хранению и реализации арестованного и |
||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование |
ед-ца |
2009 |
2010 |
плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
Количество |
к-во |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|||
показатели конечного |
|||||||||
Обеспечение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
|||||||||
показатели |
|||||||||
объем бюджетных |
тыс.тг. |
94271 |
98171 |
98171 |
106025 |
106025 |
Бюджетная программа - 017 "Создание автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства"
Описание |
Дальнейшее совершенствование системы исполнительного производства в целях |
||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
развитие |
||||||||
наименование |
ед-ца |
2009 |
2010 |
плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
Снижение бумажного |
% |
20 |
|||||||
Сокращение времени |
сутки |
от 30 минут до 3-х суток |
|||||||
показатели конечного |
|||||||||
Обеспечение |
% |
100 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
показатели |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
7340 |
0 |
0 |
0 |
Бюджетная программа - 022 "Капитальные расходы органов юстиции"
Описание |
Проведение капитального ремонта зданий, помещений органов юстиции, в |
||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед-ца |
2009 |
2010 |
плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
капитальные расходы |
к-во |
17 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|||
показатели конечного |
|||||||||
капитальные расходы |
к-во |
17 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|||
показатели качества |
|||||||||
показатели |
|||||||||
объем бюджетных |
тыс.тг. |
96400 |
49670 |
996006 |
1001253 |
802717 |
Бюджетная программа - 047 "Представление и защита интересов государства"
Описание |
Обеспечение защиты и представления интересов государства в судах |
||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование |
ед-ца |
2009 |
2010 |
плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
планируемое количество |
к-во |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|||
показатели конечного |
|||||||||
своевременное |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
|||||||||
показатели |
|||||||||
объем бюджетных |
тыс.тг. |
1808 |
79844 |
186295 |
1862957 |
18629 |
Бюджетная программа - 055 "Обеспечение деятельности института законодательства Республики Казахстан"
Описание |
Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, разработка |
||||||||
вид |
взависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависмости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование |
ед-ца |
2009 |
2010 |
плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
проведение |
к-во |
- |
10 |
2 |
3 |
3 |
3 |
||
разработка концепций |
к-во |
- |
10 |
2 |
3 |
3 |
3 |
||
оказание |
к-во |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
оказание |
к-во |
- |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||
проведение анализа |
к-во |
- |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
проведение |
к-во |
- |
80 |
80 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели конечного |
|||||||||
результаты |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
|||||||||
показатели |
|||||||||
объем бюджетных |
тыс.тг. |
- |
2484 |
29962 |
325615 |
32810 |
330983 |
7.2. Свод бюджетных расходов
ед-ца |
2009 |
2010 |
плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО |
тыс.тг. |
45274881 |
58032634 |
1491105 |
19153024 |
18862218 |
1871815 |
|
текущие |
тыс.тг. |
43356436 |
57281444 |
1490371 |
19153024 |
18862218 |
1871815 |
|
бюджетные |
тыс.тг. |
1918445 |
751190 |
7340 |
Примечание: расшифровка аббревиатур:
МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан
МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан
МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан
АБЭКП – Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)
ВС – Верховный Суд Республики Казахстан
ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан
ГИК – Глобальный индекс конкурентоспособности
ВЭФ – Всемирный экономический форум
НПА – нормативный правовой акт
СМИ – средства массовой информации
НПО– Неправительственные организации
ЗАГС– Запись актов гражданского состояния
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека