О введении временных защитных мер на импорт некоторых видов кондитерских изделий

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июня 2009 года № 850

Действующий

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1213 "О Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы" следующие дополнения и изменение:
      в Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2009-2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 2 . "Анализ текущей ситуации":
       подраздел 2) "Недостаточная эффективность управления здравоохранением" дополнить абзацем десятым следующего содержания:
      "В рамках Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию" запланирован ремонт больниц. Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 18 декабря 2008 года № 1184 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы" на капитальный и текущий ремонт объектов здравоохранения из республиканского бюджета целевыми текущими трансфертами предусмотрено 10 068 200 тысяч тенге.";
       подраздел 3) "Несовершенство системы развития кадровых ресурсов и медицинской науки" дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
      "Одним из приоритетных направлений Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию" является переподготовка кадров. В условиях кризиса ожидается, что наряду с дефицитом медицинских кадров наступит спрос на рабочие места в организациях здравоохранения. Ожидаемый приток медицинских кадров составляет 1 601 врача и 2 378 средних медицинских работников.
      Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 18 декабря 2008 года № 1184 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" на подготовку и переподготовку медицинских кадров из республиканского бюджета целевыми текущими трансфертами предусмотрено 691 513 тысяч тенге.";
       раздел 7 . "Нормативные правовые акты и поручения Главы государства" дополнить пунктами 12-1 и 20-1 следующего содержания:
      "12-1. Послание Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию";
      "20-1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 декабря 2008 года № 1184 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы";
       раздел 8 . "Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 5 июня 2009 года № 829 

8. Бюджетные программы

         Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 «Услуги по координации политики и государственному регулированию
предоставления услуг в области здравоохранения»

Описание

Содержание аппаратов Министерства и его территориальных органов; обнов-
ление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных
служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями;
совершенствование системы управления здравоохранением; контроль качества
оказания медицинских услуг; аккредитация субъектов здравоохранения;
развитие института независимой экспертизы; совершенствование системы
присвоения квалификационных категорий и системы аттестации на
профессиональную компетентность; проведение лицензирования; повышение
качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и фарма-
цевтических услуг; обеспечение государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора за подконтрольными объектами, санитарная охрана
границ от завоза и распространения инфекционных и паразитарных
заболеваний; рассмотрение обращений граждан; сопровождение и эксплуа-
тация информационных систем веб-ресурсов Министерства; обеспечение
системного и технического обслуживания вычислительной техники, локальных
вычислительных сетей системы здравоохранения, поддержка информационной
связи и обмена информацией с организациями здравоохранения, с Европейс-
ким региональным бюро ВОЗ и другими международными организациями

1. Стратегическое планирование, мониторинг, координация, развитие человеческих
ресурсов и международное сотрудничество (ДСР, ДНЧР)

Стратегическое направление

1. Укрепление здоровья граждан

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

3. Развитие кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

1.1. Охрана здоровья матери и ребенка

1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний

1.3. Снижение бремени травматизма

1.5. Формирования здорового образа жизни и здоровое питание

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей
равный доступ населения к медицинским услугам

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими потребностям общества

3.2. Повышение качества научных исследований в области здравоохранения

Задача

1.1.1 Укрепление здоровья женщин

1.1.2 Укрепление здоровья детей

1.2.1 Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных
средств при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

1.2.2 Раннее выявление и своевременное лечение онкологических болезней

1.2.3 Совершенствование фтизиатрической помощи

1.2.4 Противодействие эпидемии СПИД

1.3.1 Оказание своевременной помощи при травмах

1.5.1 Снижение распространенности поведенческих факторов риска

2.1.2 Совершенствование системы управления

2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП

3.1.1 Создание эффективной системы профессиональной подготовки

3.1.2 Создание эффективной системы непрерывного образования
(послевузовское и повышение квалификации)

3.2.1 Создание эффективной системы управления медицинской наукой и ее
интеграции с образованием и практическим здравоохранением

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное коли-
чество разработанных
и внедренных НПА
Минис терством

шт.

70

80

85

31

21

Ориентировочное коли-
чество проведенных
аналитических иссле-
дований и выполненных
работ

шт.

8

11

19

16

12

Ориентировочное коли-
чество отчетов по
программным документам

шт.

80

86

86

84

62

Ориентировочное коли-
чество подготовленных
сборников, обзоров

шт.

8

10

12

14

16

Ориентировочное коли-
чество НТП, в отношении
которых осуществлялись
услуги мониторинга,
анализа и экспертизы

шт.

56

45

42

43

38

Ориентировочное коли-
чество разработанных
протоколов диагностики
и лечения заболеваний

шт.

200

100

200

250

300

Ориентировочное коли-
чество разработанных
стандартов послесред-
него медицинского,
до полнительного профес-
сионального образо-
вания, резидентуры,
магистратуры и
докторантуры, PhD

шт.



184

4

3

Ориентировочное коли-
чество заключенных
международных договоров
(соглашений) с Минис-
терством здравоохра-
нения и Правительством
Республики Казахстан

ед.

6

9

10

11

12

Показатели качества

Показатели эффективности

Показатели
результата

Улучшение системы стратегического планирования Министерства, нацеленное
на достижение конечных результатов.

2. Обеспечение функционирования аппарата Министерства (ДЭФ, ДАПР)

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранением

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей
равный доступ населения к медицинским услугам

2.3. Повышение доступности и качества лекарственной помощи

Задача

2.1.1 Поэтапное достижение лучших стандартов бюджетной модели
здравоохранения

2.1.2 Совершенствование системы управления

2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП

2.3.1 Внедрение новой модели лекарственного обеспечения

2.3.2 Повышение качества лекарственных средств

Показатели

Наименование
показателя

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
качества

Ориентировочное коли-
чество государственных
служащих МЗ, обученных
за рубежом

чел.

80

55

46

46

46

Ориентировочное
коли чество обученных
спе циалистов государст-
венному языку

чел.

180

105

135

145

155

Ориентировочное
коли чество обученных
спе циалистов
иностранному языку

чел.

38

51

65

75

85

Ориентировочное коли-
чество разработанных
технических документов
по информатизации

шт.

48

55

60

65

65

Ориентировочное коли-
чество внедренных новых
и усовершенствованных
моделей оплаты мед.
услуг

ед.

2

3

4

4

4

Ориентировочное
коли чество отчетов о
финан совой, оперативной
деятельности

шт.

138

138

138

138

138

Показатели
эффективности

Эффективное и качественное исполнение бюджетных программ

Показатели
результата

Обеспечение функционирования деятельности аппарата Министерства

3. Обеспечение государственного контроля в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан

Цель

1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний

1.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия

Задача

1.2.4 Противодействие эпидемии СПИД

1.4.1 Профилактика и снижение заболеваемости особо опасными инфекциями
и другими инфекционными заболеваниями

1.4.2 Профилактика вакциноуправляемых инфекций

1.4.3 Мониторинг за безопасностью питьевой воды

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное коли-
чество разработанных
санитарных норм и
правил

шт

6

48

8

10

10

Ориентировочное
коли чество выданных
санэпи дзаключений

шт.

107

110

115

120

125

Ориентировочное коли-
чество осмотренных лиц
при въезде в пунктах
пропуска

млн.
чел

2,9

3,5

3,7

3,9

4,1

Ориентировочное коли-
чество рассмотренных
заявлений на присвоение
квалификационных
категорий

чел.

120

120

120

120

120

Ориентировочное коли-
чество рассмотренных
заявлений на регист-
рацию, перерегистрацию
веществ и продукции

шт.

900

910

915

920

930

Показатели качества

Показатели эффективности

Показатели
результата

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения

4. Обеспечение государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.3. Повышение доступности и качества лекарственной помощи

Задача

2.3.1 Внедрение новой модели лекарственного обеспечения

2.3.2 Повышение качества лекарственных средств

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное
коли чество проведенных
проверок

ед.


1912

2500

4100

4000

Ориентировочное
коли чество выданных
лицензий

шт.

631

620

600

600

600

Ориентировочное коли-
чество отчетов по
мониторингу программ

шт.

40

40

40

40

40

Ориентировочное коли-
чество наименований
зарегистрированных
лекарственных средств

ед.

2258

2300

2400

2400

2400

Ориентировочное коли-
чество специалистов,
сдавших квалифика-
ционный экзамен,
прошедших аттестацию

чел.

4693

4620

4800

5120

5350

Ориентировочное
коли чество выданных
разре шений на рекламу
лекарственных средств

шт.

540

600

600

600

650

Показатели качества

Показатели эффективности

Показатели
результата

Повышение доступности и качества лекарственной помощи населению

5. Обеспечение контроля в сфере оказания медицинских услуг

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задача

2.1.3. Повышение качества медицинских услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное коли-
чество государственных
субъектов здравоох-
ранения, проверенных на
предмет соблюдения
стандартов в области
здравоохранения


1310

1300

1300

1300

1300

Ориентировочное коли-
чество субъектов
здравоохранения частной
формы собственности,
проверенных на предмет
соблюдения стандартов в
области здравоохранения


255

250

250

250

250

Ориентировочное коли-
чество аккредитованных
субъектов здравоохра-
нения

ед.

-

1

2

2

2

Ориентировочное коли-
чество аккредитованных
физических и юридичес-
ких лиц для проведения
независимой экспертизы
оценки деятельности
субъектов здравоохра-
нения

ед.

-

100

100

100

100

Ориентировочное коли-
чество научных органи-
заций и организаций
образования в области
здравоохранения,
прошедших аттестацию

шт.

10

13

15

15

15

Ориентировочное коли-
чество руководителей,
прошедших аттестацию
на профессиональную
компетенцию

чел.

153

80

80

150

80

Ориентировочное коли-
чество медицинских
работников, прошедших
квалификационный
экзамен

чел.

17 938

14 000

14 000

14 000

14 000

Ориентировочное коли-
чество выданных госу-
дарственных лицензий и
приложений к ним

шт.

347

126

100

100

100

Ориентировочное коли-
чество выданных разре-
шений на рекламу меди-
цинских услуг, а также
применение в практике
здравоохранения новых
методов и средств
профилактики, диагнос-
тики, лечения и меди-
цинской реабилитации,
за исключением
лекарственных средств

шт.

394

138

250

250

250

Ориентировочное коли-
чество экспертиз,
проведенных независи-
мыми экспертами

ед.


80

434

700

700

Ориентировочное коли-
чество аккредитованных
физических и юридичес-
ких лиц для проведения
независимой экспертизы
оценки деятельности
субъектов здравоохра-
нения

ед.

-

100

100

100

100

Показатели
результата

Повышение качества
предоставляемых
медицинских услуг







Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

1 604
836

1 647
747

7 442
616

9 118
756

11 347
168

       Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

002 «Оказание социальной поддержки обучающимся по программам
технического и профессионального, послесреднего образования»

Описание

Социальная поддержка учащихся медицинских колледжей в период получения
ими технического и профессионального образования путем выплаты
госу дарственных стипендий в соответствии с Правилами выплаты
государственных стипендий отдельным категориям

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребности общества

Задача

3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Среднегодовой контин-
гент учащихся-стипен-
диатов в колледжах

чел.

729

894

964

1048

1080

Обеспеченность стипен-
дией учащихся-стипен-
диатов в колледжах

%

73

73

74

75

75

Обеспеченность компен-
сацией обучающихся по
государственному обра-
зовательному заказу в
медицинских колледжах

%

100

100

100

100

100

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

61 765

67 633

96 510

129 341

171 540

       Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

003 «Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием»

Описание

Обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли здравоохранения
с высшим и послевузовским образованием, обеспечение военной подготовки
студентов высших учебных заведений по программе офицеров запаса по
медицинским специальностям

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребности общества

Задачи

3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного профессионального
образования (послевузовское и повышение квалификации)

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Среднегодовой контин-
гент обучающихся по
гранту в ВУЗах

чел.

13 453

15 916

18 579

22 905

27 012

Среднегодовой контин-
гент офицеров запаса на
военных кафедрах
медицинских вузов

чел.

1 449

1442

1 451

1 454

1 452

Среднегодовой контин-
гент специалистов,
полу чающих
послевузовское
профессиональное обра-
зование (докторантов,
докторантов PhD, аспи-
рантов, магистрантов,
клинических ординаторов
и слушателей
резиден туры)

чел.

579,0

606,0

625,0

542,0

546,0

Количество подготов-
ленных специалистов с
высшим профессиональным
образованием, не менее

тыс.
чел.

1,5

1,4

1,3

1,3

1,7

Показатели
качества

Доля выпускников с
высшим профессиональным
образованием,
окончив ших ВУЗ с
отличием, от общего
числа выпуск ников

%

19,0

15,0

16,0

17,0

18,0

Средний балл промежу-
точного государст-
венного контроля

балл

91,5

92,0

92,0

92,0

93,0

Показатель
результатив-
ности

Доля трудоустроенных
выпускников из общего
числа выпускников
вузов, не менее

%

87,1

89,0

90,0

91,0

92,0

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

3 763 088

4 599 620

6 579 555

9 553 669

13 717 782

       Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                      Республики Казахстан
                (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

004 «Оказание социальной поддержки обучающимся по программам высшего и
послевузовского образования»

Описание

Социальная поддержка студентов и интернов ВУЗов, докторантов, докторантов
PhD, аспирантов, клинических ординаторов, слушателей резидентуры и
магистрантов здравоохранения в период получения ими высшего и
послевузовского образования, путем выплаты государств

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребности общества

Задачи

3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного профессионального
образования (послевузовское и повышение квалификации)

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Среднегодовой контин-
гент стипендиатов,
обучающихся по гранту,
в ВУЗах

чел.

11 602

12 872

15 286

20 208

23 810

Среднегодовой контин-
гент стипендиатов,
обучающихся по послеву-
зовскому образованию

чел.

579

606

625

542

546

Обеспеченность стипен-
дией студентов 1 курса
(новый прием)

%

100

100

100

100

100

Обеспеченность стипен-
дией студентов, продол-
жающихся курсов

%

83

79

80,5

87

87

Обеспеченность стипен-
дией специалистов,
обучающихся в рамках
послевузовского профес-
сионального образования

%

100

100

100

100

100

Обеспеченность компен-
сацией обучающихся по
государственному
образовательному заказу
в медицинских ВУЗах

%

100

100

100

100

100

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

1 177 488

1 337 303

2 244 386

3 431 194

5 146 281

       Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                              (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

005 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов
здравоохра нения и областному бюджету Алматинской области и бюджету
города Алматы для сейсмоусиления объектов здравоохранения»

Описание

Финансовая поддержка местных бюджетов для осуществления строительства и
реконструкции объектов здравоохранения областей, городов Астаны и
Алматы

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей
равный доступ к медицинским услугам

Задачи

2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием
ПМСП

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества*

Кол-во построенных
объектов

ед.

17

18

28




Количество сейсмоуси-
ленных объектов

ед.

6

3

4

3

2

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

23 695 624

45 153 013

59 398 304

94 182 642

66 185 825

* - показатели количества будут уточнены при реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы»

       Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

006 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
республиканском уровне»

Описание

Профилактика возникновения, распространения и снижение инфекционной,
паразитарной и профессиональной заболеваемости населения, в том числе
особо опасными инфекциями, охрана границ от завоза и распространения
инфекционных и особо опасных заболеваний

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан

Цель

1.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия

Задачи

1.4.1. Профилактика и снижение заболеваемости особо опасными инфекциями
и другими инфекционными заболеваниями

1.4.2. Профилактика вакциноуправляемых инфекций

Показатели


Наименование
показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество выездов
в очаги и другие
энде мичные регионы

выезд

53

65

68

71

74

Количество наимено-
ваний закупаемых
дезпрепаратов

тенге

4

4

4

4

4

Количество специалис-
тов лабораторий сани-
тарно-эпидемиологи-
ческой службы подго-
товленных на рабочем
месте

чел.

393

400

405

415

425

Количество выполнен-
ных лабораторных
исследований

тыс.

86,3

86,4

86,5

86,6

86,7

Показатели
качества

Удельный вес подтвер-
жденных арбитраж ных
лабораторных
исследований

%

75,0

77,0

79,0

80,0

80,5

Показатели
эффективности

Уровень заболевае-
мости чумой

пока-
за-
тель
на
100
тыс.
насе-
ления
(не
бо-
лее)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Охват лабораторным
обследованием
объектов контроля

%

90,0

92,0

95,0

98,0

100,0

Показатели
результата

Охват обследованием
неблагополучной
(энзоотичной) по чуме
территорий

%

62

63

65

67

70

Охват профилакти-
ческой дезинсекцией
запланированной
энзоотичной по
карантинным инфекциям
территории

% от
плана

100

100

100

100

100

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

1 742 257

1 894 764

7 010 738

8 483 519

10 437 757

       Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

008 «Хранение специального медицинского резерва»

Описание

Оказание в масштабах республики методической и практической помощи
органам и учреждениям здравоохранения по обеспечению мобилизационной
готовности. Организация учета и бронирования военнообязанных, предназ-
наченных для укомплектования создаваемых учреждений и формирований.
Накопление, хранение, освежение и замена имущества мобилизационного
резерва здравоохранения Республики Казахстан

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан

Цель


Задачи


Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

16 269

18 846

22 984

27 538

34 050

       Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

009 «Прикладные научные исследования в области здравоохранения»

Описание

Разработка новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения,
реабилитации в рамках приоритетных направлений прикладных научных
исследований в области здравоохранения

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.2. Повышение качества научных исследований в области здравоохранения

Задачи

3.2.1. Создание эффективной системы управления медицинской наукой и ее
интеграции с образованием и практическим здравоохранением

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Общее количество
выполняемых научных
исследований
(далее - НТП)

ед.

56

46

43

44

38

Количество получен-
ных патентов и
предпатентов

ед.

43

50

53

55

57

Количество
публикаций

ед.

1076

1081

1080

1086

1091

Показатель
качества

Удельный вес между-
народных патентов

%

0

0

2

4

5

Удельный вес публи-
каций в международ-
ных изданиях

%

5

5,1

6

6,4

7

Удельный вес НТП,
выполненных меди-
цинскими ВУЗами

%

7,2

9

9,5

9,5

9,5

Показатели
результата

Количество внедрен-
ных в практическое
здравоохранение
научных разработок

ед.

-

220

207

207

207

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

917 025

973 993

1 069 716

1 069 716

1 069 716

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                              (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на обеспечение и расширение гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи»

Описание

Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам
областей, городов Астана и Алматы на предоставление медицинских услуг,
входящих в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи и необеспеченных финансами

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан

Цель

1.1. Охрана здоровья матери и ребенка

1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний

Задачи

1.1.1. Укрепление здоровья женщин

1.1.2. Укрепление здоровья детей

1.2.1. Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных
средств при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

1.2.2. Раннее выявление и своевременное лечение онкологических
заболеваний

1.2.4. Противодействие эпидемии СПИД

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Коронографические
исследования

ис-
след.

0

0

12 676

15 541

17 540

Обеспечение взрослых
онкогематологических
больных химиопрепа-
ратами

чел

0

0

1 000

1 100

1 200

Обеспечение тромболи-
тическими препарата-
ми больных с острым
инфарктом миокарда

чел

0

0

7 000

7 000

7 000

Обеспечение фактора-
ми свертывания крови
взрослых больных
гемофилией (включая
гемофилию В)

чел

0

0

280

280

280

Показатели
качества

Смертность от
ише мической болезни
сердца (среднереспуб-
ликанский показатель)

на
100
тыс.
нас.

237,3

233,2

228,6

224

219,5

Снижение удельного
веса госпитализиро-
ванных больных

%


100 %

90 %

80 %

70 %

Показатели
результата

Обеспечение онкогема-
тологических больных
химиопрепаратами

%

20

20

60

80

90

Обеспечение фактора-
ми свертывания крови
взрослых больных
гемофилией



-

80

90

100

Обеспечение больных
инфарктом миокарда
тромболитической
терапией

%

-

-

50

80

100

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге



15 657 874

25 698 954

27 997 379

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

013 «Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства
здравоохранения Республики Казахстан»

Описание

Проведение капитального ремонта и реконструкция зданий территориальных
органов Министерства

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задачи

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества*

Количество отремон-
тированных зданий**

ед.

3

-

0

13

6

Показатели качества


Показатели эффективности


Показатели
результата

Продление срока эксплуатации административных зданий территориальных
органов не менее чем на 5 лет с момента проведения капитального
ремонта.

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

32 491

3 900

0

329 144

63 035

* показатели количества будут уточнены при реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы»
** в общее число подлежащих ремонту организаций здравоохранения включены департаменты государственного санэпиднадзора областей, городов Астана и Алматы

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

014 «Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных
организаций здравоохранения»

Описание

Повышение профессионального уровня медицинских и фармацевтических
кадров государственных организаций здравоохранения, углубление их
профессиональных знаний и навыков в соответствии с современными
требованиями, практического здравоохранения

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение квалифицированными кадрами, отвечающими потребности
общества

Задачи

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного профессионального
образования (послевузовское и повышение квалификации)

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатель
количества

Количество специа-
листов, направленных
на повышение квали-
фикации и переподго-
товку за рубеж

чел.

425

313

209

196

155

Количество специа-
листов, направленных
на повышение квали-
фикации и перепод-
готовку внутри страны

чел.

14 592

14 592

14 242

14 592

14 592

Количество привле-
ченных специалистов
из-за рубежа

чел.

9

10

42

44

35

Количество меди-
цинских и фармацев-
тических кадров,
обученных с привле-
чением специалистов
из-за рубежа

чел.

131

150

260

300

260

Показатель
качества








Показатель
эффективности








Показатель
результатив-
ности

Удельный вес специа-
листов с высшим обра-
зованием государст-
венных организаций
здравоохранения,
обученных в ведущих
клиниках и учебных
заведениях ближнего
и дальнего зарубежья
и с привлечением
высо коспециализиро-
ванных зарубежных
специа лис тов

%
(чел.)

1,75
(835)

2,69
(1282)

3,95
(1877)

4,48
(2128)

6,90
(3284)

Удельный вес специа-
листов государствен-
ных организаций со
средним медицинским
образованием, обучен-
ных в ведущих клини-
ках и учебных заве-
дениях ближнего и
дальнего зарубежья и
с привлечением
высоко специализиро-
ванных зарубежных
специа листов

%
(чел.)

0,06
(64)

0,07
(80)

0,09
(100)

0,11
(120)

0,13
(140)

Удельный вес специа-
листов с высшим обра-
зованием государст-
венных организаций
здравоохранения,
обученных внутри
страны (кол-во
про шедших обучение х
100/общее кол-во
врачей)

%
(чел.)

24,1
(11445)

25,8
(12275)

25,9
(12300)

26,0
(12350)

26,1
(12400)

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

1 113 173

1 016 051

1 109 683

1 226 414

1 316 526

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

015 «Материально-техническое оснащение Министерства здравоохранения
Республики Казахстан»

Описание

Укрепление материально-технической базы Министерства здравоохранения
Республики Казахстан; обеспечение функционирования информационных
систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задачи

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество оснащае-
мых организаций*

ед.


49

0

16

10

Показатели
качества


Показатели
эффективности


Показатели
результата

Обеспечение центрального исполнительного органа, его ведомств и терри-
ториальных органов компьютерной и офисной техникой, мебелью, лицензион-
ными программными продуктами не менее 90 %. Замена морально и физически
устаревшего компьютерного оборудования каждые 4 года, офисной техники
каждые 10 лет.

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен ге

50 789

50 276

0

263 017

260 183

* В общее число оснащаемых организаций здравоохранения включены департаменты государственного санэпиднадзора областей, городов Астана и Алматы

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                         (Капитальные расходы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

016 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»

Описание

Формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции
объек тов республиканского уровня соответствующее международным
стандартам, созда ние условий для населения по оказанию
высококвалифицированной меди цинской помощи

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей
равный доступ к медицинским услугам

Задачи

2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием
ПМСП

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества*

Кол-во построенных
объектов
здравоох ранения

ед.

2

1

3

6

1

Показатели
результата








Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

8 539 736

8 464  499

10 634 566

29 895 890

6 709 080

* - показатели количества будут уточнены при реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы»

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (Направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

017 «Услуги по судебно-медицинской экспертизе»

Описание

Обеспечение прав и законных интересов лиц, являющихся участниками
уголовного, административного или гражданского процессов,
предусмот ренных уголовным, гражданским процессуальным
законодательством, мотивированным определением суда, проведение
судебно-медицинской экспертизы

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задача

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество судебно-
медицинских
экспер тиз

ед.

224738

226400

228400

230400

232400

Показатели
качества

Доля комиссионных
экспертиз

ед.

1201

1160

1120

1080

1040

Показатели
результата

Снижение доли пов-
торных комиссионных
экспертиз

%

9,7

9,3

8,9

8,4

8

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

1 024 911

1 059 379

1 453 101

1 799 199

2 267 375

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (Направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

018 «Услуги по хранению ценностей исторического наследия в области
здравоохранения»

Описание

Обеспечение сохранности историко-культурных ценностей в области
оте чественной медицины, осуществление культурно-просветительской
дея тельности, обеспечение доступа заинтересованных лиц к изучению
исто рико-культурных ценностей отечественной медицины

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребностям общества

3.2. Повышение качества научных исследований в области здравоохранения

Задачи

3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного образования
(после вузовское и повышение квалификации)

3.2.1. Создание эффективной системы управления медицинской наукой и ее
интеграции с образованием и практическим здравоохранением

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество экспо-
натов, подлежащих
хранению

ед.

54 763

54 763

54 763

54 763

54 763

Ориентировочное
количество
посе щений в музей

ед.

3 000

3 200

3 000

3 200

3 400

Ориентировочное
коли чество
проводимых выставок

ед.

65

66

62

66

70

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

8 609

8 272

7 276

8 682

10 680

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                      (Инвестиционные программы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

019 «Создание информационных систем здравоохранения»

Описание

Создание информационной структуры здравоохранения Республики Казахстан,
обеспечивающей предоставление равных возможностей в получении качест-
венной медицинской помощи населением Республики Казахстан, рациональное
использование ресурсов здравоохранения, повышение уровня управления
отрасли; развитие информационных систем здравоохранения, обеспечивающих
организацию единой системы сбора, хранения и анализа информации,
рационализацию схем и сокращение сроков передачи информации, обеспе-
чение оперативного доступа к информации; внедрение и обучение пользо-
вателей информационных систем здравоохранения. Создание Национального
регистра доноров Республики Казахстан в составе информационной системы
службы крови, обеспечивающих автоматизацию бизнес-процессов всех техно-
логических этапов работы службы крови, мониторинг движения крови и ее
компонентов на всех этапах производственного цикла, свод сведений с
регионов, мониторинг и формирование статистической и аналитической
отчетности

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задача

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество приобре-
тенного серверного
оборудования

ед.

23

3

28



Количество приобре-
тенной компьютерной
техники

ед.

439

2 187

700



Количество приобре-
тенных принтеров

ед.

233

1 111

435



Количество обучен-
ных специалистов
медицинского персо-
нала по проекту
"Создание
Национального
ре гистра доноров
кро ви в составе
инфор мационной
системы службы
крови"

чел.




700


Количество обучен-
ных специалистов
медицинского персо-
нала по проекту
"Создание Единой
информационной
системы здравоохра-
нения Республики
Казахстан"

чел.


2 153

4 454



Показатели
результата

% организаций здра-
воохранения, в ко-
торых осуществлено
внедрение информа-
ционных систем от
запланированного на
трехлетний период

%



56



Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

455 824

1 373 418

602 398

162 078

0

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (Направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

020 «Услуги по обеспечению доступа к информации в библиотеках
респуб ликанского значения»

Описание

Повышение интеллектуального уровня населения путем расширения доступа
к информации в области здравоохранения, сохранение и расширение
библиотечного фонда, библиотечное и информационно-библиографическое
обслуживание населения

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребностям общества

3.2. Повышение качества научных исследований в области здравоохранения

Задача

3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного образования
(после вузовское и повышение квалификации)

3.2.1. Создание эффективной системы управления медицинской наукой и
ее интеграции с образованием и практическим здравоохранением

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочный
библиотечный фонд

ед.

345 434

346 934

348 444

349 964

351 494

Ориентировочное
количество посеще-
ний в библиотеку

ед.

45 055

45 000

45 500

46 000

46 500

Ориентировочное
пополнение
книжно го фонда

ед.

1 500

1 510

1 520

1 530

1 900

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

6 700

7 341

9 184

11 702

14 164

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                         (Капитальные расходы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

021 «Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных
организаций здравоохранения на республиканском уровне»

Описание

Улучшение технического состояния зданий организаций здравоохранения
с целью создания условий для повышения качества оказания медицинских
услуг, дооснащение современным лабораторным и медицинским оборудованием

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

3адача

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества*

Количество отремон-
тированных зданий**

ед.

23

25

9

16

16

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

994 433

998 466

523 226

970 130

638 188

* - показатели количества будут уточнены при реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы»
** - В общее число подлежащих ремонту организаций здравоохранения включены департаменты государственного санэпиднадзора областей, городов Астана и Алматы

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                         (Капитальные расходы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

022 «Материально-техническое оснащение государственных организаций
здравоохранения на республиканском уровне»

Описание

Улучшение технического состояния зданий организаций здравоохранения с
целью создания условий для повышения качества оказания медицинских
услуг, дооснащение современным лабораторным и медицинским оборудованием

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задача

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

количество
осна щаемых
организа ций*

ед.

80

79

69

88

71

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

5 917 851

6 680 970

2 500 000

6 736 971

4 593 332

* в общее число оснащаемых организаций здравоохранения включены Центры санитарно-эпидемиологической экспертизы областей, городов Астана и Алматы

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                       (Инвестиционные программы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

023 «Развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении аульной
(сельской) местности»

Описание

Улучшение диагностических и лечебных возможностей сельских медицинских
учреждений, обеспечение доступа сельских жителей Казахстана к качест-
венному медицинскому обслуживанию; развертывание на базе центральных
районных больниц районов областей Казахстана телемедицинских кабинетов,
развертывание на базе больниц областного и республиканского уровней
телемедицинских центров для организации телемедицинских консультаций;
проведение телемедицинских консультаций, развертывание телемедицины
национального уровня, развитие мобильной телемедицины

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.2. Совершенствование инфраструктуры, обеспечивающий равный доступ
населения к медицинским услугам

Задачи

2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием
ПМСП

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество телеме-
дицинских центров


77

99

142

156

162

Количество
прове ден ных
телекон сультаций


1530

2130

2730

3330

3930

Количество обучен-
ных специалистов
телеме дицинским
техноло гиям


75

141

270

312

330

Показатели
результата

Снижение количест-
ва направлений
больных на
кон сультацию в
об ластной центр

%

3 %

5 %

7 %

10 %

15 %

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

518 050

629 277

1 601 830

1 212 669

1 137 774

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                         (Капитальные расходы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

024 «Материально-техническое оснащение государственных организаций
образования системы здравоохранения»

Описание

Улучшение технического состояния зданий медицинских вузов с целью
создания условий для повышения качества преподавания, дооснащение
современным лабораторным и медицинским оборудованием учебно-
клинических центров путем перечисления капитальных трансфертов

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребности общества

Задача

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывной профессиональной
подготовки

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

количество осна-
щаемых организаций

ед.

6

6

0

6

6

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

576 080

500 000

0

232 390

250 000

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                         (Капитальные расходы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

025 «Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных
организаций образования системы здравоохранения»

Описание

Улучшение технического состояния зданий медицинских вузов с целью
создания условий для повышения качества преподавания, дооснащение
современным лабораторным и медицинским оборудованием учебно-клинических
центров путем перечисления капитальных трансфертов

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребности общества

Задача

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывной профессиональной
подготовки

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества*

Количество
отре мон тированных
зданий

ед.

11

7

5

2

3

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

383 565

382 927

376 774

111 424

175 750

* показатели количества будут уточнены при реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы»

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                         (Капитальные расходы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

026 «Строительство и реконструкция объектов образования»

Описание

Формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции
объектов образования для создания и улучшения условий для подготовки
специалистов в отрасли здравоохранения.

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей
равный доступ к медицинским услугам

Задачи

2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием
ПМСП

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества*

кол-во построенных
и реконструирован-
ных объектов
меди цинского
образова ния

ед.


1

2



Показатели
результата








Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

191 138

1 026 440

187 151

191 600

900 000

* показатели количества будут уточнены при реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы»

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                              (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

027 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов
здравоох ранения»

Описание

Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам
областей, городов Астана и Алматы на оказание медицинской помощи
во вновь вводимых объектах

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан

Цель

1.1. Охрана здоровья матери и ребенка

1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний

Задачи

1.1.1. Укрепление здоровья женщин

1.1.2. Укрепление здоровья детей

1.2.1. Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных
средств при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества*

Ввод и функцио-
нирование
объек тов
здравоохра нения

объек-
тов

9

2

23

46

101

Показатели
результата








Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

585 435

84 036

2 563
862

7 464
675

23 244
814

* показатели количества будут уточнены при реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы»

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                              (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

028 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на закуп лекарственных средств, вакцин и других
имму нобиологических препаратов»

Описание

Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам
областей, городов Астана и Алматы на обеспечение населения вакцинами
и другими медицинс кими иммунобиологическими, противотуберкулезными,
противодиабетическими пре паратами и химиопрепаратами

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан

Цель

1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний

1.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и
повыше ние уровня общественного здоровья

Задачи

1.2.2. Раннее выявление и своевременное лечение онкологических болезней

1.2.3. Совершенствование фтизиатрической помощи

1.4.2. Профилактика вакциноуправляемых инфекций

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Кол-во получа-
телей вакцин

ед.

4 500 000

4 759 552

6 373 967

4 845 775

4 858 184

Обеспечение про-
тивотуберкулез-
ными препаратами

чел.


39 964

37 118

37 320

37 506

Обеспечение про-
тиводиабетичес-
кими препаратами

чел.

32 725

32 568

37 165

41 123

45 756

Обеспечение онко-
логических боль-
ных химиопрепара-
тами

чел.

17 466

18 367

19 770

21 174

22 577

Показатели
результата

Охват вакцинацией
детей до 18 лет

%

95,2

95,5

95,7

95,9

96

Обеспечение про-
тивотуберкулез-
ными препаратами
основного/резерв-
ного ряда (* % от
числа подлежащих
лечению)

%

100/35*

100/45*

100/55*

100/65*

100/75*

Обеспечение
химиопрепаратами

%

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Обеспечение
про тиводиабети-
чес кими
препаратами

%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

6 499 190

10 308 949

11 383 031

12 868 005

14 833 907

       Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                       (Ивестиционные программы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

029 «Реформирование системы здравоохранения»

Описание

Модернизация системы финансирования и управления здравоохранением,
повышение качества предоставляемой медицинской помощи, реформирование
медицинского, фармацевтического образования и медицинской науки,
развитие информационной системы здравоохранения, улучшение качества и
доступности лекарственного обеспечения, обеспечение безопасности
пищевой продукции в рамках вступления Казахстана во Всемирную торговую
организацию

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задачи

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

В соответствии с
Планом мероприя-
тий по реали-
зации проекта и
ТЭО проекта







Показатели
результата








Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге



4 735 651

3 337 750

4 162 849

       Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (Направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

030 «Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
на республиканском уровне»

Описание

Оказание высокоспециализированной, консультативно-диагностической,
организационно-методической помощи в республиканских организациях;
оказание санаторной, реабилитационной и оздоровительной помощи взрос-
лым и детям; внедрение эффективных методов диагностики, лечения,
реабилитации в области охраны здоровья граждан, направление граждан
республики на лечение за пределами страны; проведение лечебно-
оздоровительных мероприятий больным с бронхолегочной патологией,
способствующих восстановлению нарушений функций организма; проведение
обучающих семинаров и распространение справочника для специалистов,
осуществляющих деятельность в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров в системе здравоохранения,
обеспечение населения качественными препаратами крови

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан

Цель

1.1. Охрана здоровья матери и ребенка

1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний

1.3. Снижение бремени травматизма

Задачи

1.1.1. Укрепление здоровья женщин

1.1.2. Укрепление здоровья детей

1.2.1. Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных
средств при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

1.2.2. Раннее выявление и своевременное лечение онкологических
заболеваний

1.2.3. Совершенствование фтизиатрической помощи

1.2.4. Противодействие эпидемии СПИД

1.3.1. Оказание своевременной медицинской помощи при травмах

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество
пролеченных
больных по ВСМП

чел.

36 005

48 651

49 193

50 448

52 878

Количество ока-
занной высоко-
спе циализирован-
ной консульта-
тивной помощи

услу-
ги

0

31580

179811

180000

180827

посе-
ще ния

39870

39870

39870

39870

39870

Количество ока-
занной специали-
зированной меди-
цинской помощи в
республиканских
организациях
отдельным кате-
гориям граждан,
включая реаби-
ли тационную и
сана торную
помощь

чел.

23404

22852

22757

23567

23772

Количество ока-
занной специали-
зированной меди-
цинской помощи в
республиканских
реабилитационных
центрах сомати-
ческого профиля
и санаториях

чел.

3030

5030

5630

5630

5630

Среднегодовое
количество
заготавливаемой
крови

литры

17360

18000

19000

20700

20700

Общее число
донаций

Ед.

22100

23000

25000

27000

27000

Показатели
качества

Повышение уров-
ня удовлетворен-
нос ти населения
состоянием свое-
го здоровья пос-
ле лечения (по
данным соц. оп-
ро са) не менее

%


30

35

40

45

Уменьшение коли-
чества направ-
ленных граждан
на лечение за
рубеж

чел.

82

100

80

75

70

Показатели
результата

Показатель
материнской
смертности

на
100
тыс.
живо-
рож-
ден-
ных

46,8

45

42,5

40

38

Показатель
младенческой
смертности

на
1 тыс.
родив-
ших-
ся
живы-
ми

14,57

29

28

27

24

Смертность от
ишемической
бо лезни сердца
(среднереспубли-
канский показа-
тель)

на 100
тыс.
насе-
ления

237,3

233,2

228,6

224

219,5

Снижение смерт-
ности от цере-
броваскулярных
заболеваний
(среднереспуб-
ликанский
показатель)

на
100
тыс.
насе-
ления

128,2

126,2

123,7

121,2

118,2

Удельный вес
больных злока-
чественными
новообразова-
ниями, живущих
5 и более лет
после проведен-
ного противоопу-
холевого лече-
ния (среднерес-
публиканский
показатель)

%

46,6

46,9

47,2

47,5

47,8

Смертность от
туберкулеза
(среднереспуб-
ликанский
показатель)

на
100
000
насе-
ления

18,1

17,6

17,1

16,6

15,6

Удельный вес
безвозмездных
донаций

%

55

60

65

70

75

Снижение уровня
распространен-
ности поведен-
ческих факторов
риска:







- сокращение
распространен-
ности табако-
курения

%

22,8

22,1

21,4

19,3

18,6

- сокращение
злоупотребления
алкоголем

%

18,1

17,5

16,9

14,6

14

- увеличение
физической
активности

%

13,3

14,5

15,7

16,1

17,4

- сокращение
распространен-
ности избыточ-
ной массы тела

%

36,9

36,1

35,3

34,4

33,7

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

8 701 987

13 667 013

23 161 479

26 582 931

33 023 796

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                              (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

031 «Внедрение международных стандартов в области больничного
управления»

Описание


Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.2 Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей
равный доступ населения к медицинским услугам

Задачи

2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием
ПМСП

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Больничная инфор-
мационная система

боль-
ница




2

1

Современная сис-
тема медицинского
транспорта на
базе РНЦНМП

абс. число




1


Доля врачей,
про шедших
обучение по
образователь ным
программам

%



15 %
РНЦНМП
15 %
РНЦН
15 %
РДРЦ
15 % РДЦ

15 %
РНЦНМП
15 %
РНЦН
15 % РДРЦ
15 % РДЦ

20 %
РНЦНМП
20 % РНЦН
20 % РДРЦ 20 % РДЦ

Доля средних
ме дицинских
работ ников,
прошедших
обучение по обра-
зовательным
прог раммам

%



15 %
РНЦНМП
15 %
РНЦН
15 %
РДРЦ
15 % РДЦ

20 %
РНЦНМП
20 %
РНЦН
20 %
РДРЦ
20 % РДЦ

25 %
РНЦНМП
25 % РНЦН
25 % РДРЦ
25 % РДЦ

Число специалис-
тов, получивших
степень МВА в об-
ласти больничного
администрирования

чел.




10


Число специа-
листов, обучаю-
щихся по програм-
ме МВА в области
больничного
адми нистрирования

чел.



10

50

40

Верификация
наз начений врача
клиническим
фар макологом
(% от общего
числа назначений)

%



30 %

60 %

100 %

Показатели
результата

Повышение уровня
удовлетворенности
пациентов после
проведенного
лечения

%



60

75

80

Повышение уровня
удовлетворенности
пациентов предос-
тавляемыми
серви сами

%



60

80

85

Аккредитация
Объединенной
международной
комиссии

боль-
ница





1 ННЦМиД

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге



897 345

1 126 390

1 047 316

РНЦНМП - Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи
РНЦН - Республиканский научный центр нейрохирургии
РДРЦ - Республиканский детский реабилитационный центр
РДЦ - Республиканский диагностический центр
ННЦМиД - Национальный научный центр материнства и детства

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                              (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

038 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение медицинских
организаций здравоохранения на местном уровне»

Описание

Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам
областей, городов Астана и Алматы на материально-техническое оснащение
медицинских организаций на местном уровне

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.2 Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей
равный доступ населения к медицинским услугам

Задачи

2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием
ПМСП

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Кол-во оснащаемых
организаций

ед.

1609

1585

307

522

426

Показатели
результата

Улучшение качества
предоставляемых
медицинских услуг







Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

17 609 846

17 689 506

9 153 018

15 507 931

17 457 610

 
         Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                 (Направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

043 «Подготовка специалистов в организациях технического и
профессионального, послесреднего образования»

Описание

Обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли здравоохранения
с техническим и профессиональным, послесредним образованием

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребности общества

Задача

3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Среднегодовой
контингент учащихся
в колледжах

чел.

1 023

1 162

1 261

1 397

1 440

Прием студентов на
обучение по
государственному
образовательному
заказу в колледжах

чел.

450

500

500

500

500

Количество подготов-
ленных специалистов
со средним медицинс-
ким образованием

чел.

297

320

374

425

490

Показатель
качества

Доля выпускников со
средним профессио-
нальным образова-
нием, окончившим
медицинские колледжи
с отличием, от
общего числа
выпускников

%

14

16

17

18

19

Показатель
результатив-
ности

Доля трудоустроенных
выпускников меди-
цинских колледжей

%

83

85

88

90

93

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

163 542

213 368

271 873

355 407

451 249

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                       (Инвестиционные программы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

062 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный медицинский холдинг»

Описание

Эффективное управление юридическими лицами, государственные пакеты
акций которых передаются в оплату размещаемых акций АО «Национальный
меди цинский холдинг» в целях обеспечения устойчивого развития системы
здравоохранения, совершенствования инфраструктуры

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системы здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения обеспечивающий
равный доступ к медицинской помощи

Задачи

2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием
ПМСП

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество меди-
цинских центров

ед.


5

6

6

7

Количество
работ ников обес-
пе ченных жильем

ед.



194

195

195

Показатели
результата

Обеспечение
ус тойчивого
разви тия системы
здравоохранения,
совершенствова-
ние инфраструк-
туры.







Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге


270 620

4 186 296

2 812 280

2 473 289

       Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (Направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

063 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на увеличение размера стипендий обучающимся в органи-
зациях технического и профессионального, послесреднего образования на
основании государственного образовательного заказа местных
исполнитель ных органов»

Описание

Социальная поддержка обучающихся в период обучения в организациях
тех нического и профессионального, послесреднего образования в рамках
государственного заказа местных исполнительных органов путем
увеличе ния размера стипендий студентам

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами

Задача

3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки,
отвечающей потребностям общества

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Среднегодовой
контингент уча-
щихся-стипендиа-
тов в колледжах

чел.


7 783

8 383

8 904

9 271

Обеспеченность
стипендией уча-
щихся-стипендиа-
тов в колледжах

%


81

81

81

81

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге


32 439

241 076

460 258

798 547

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                              (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

078 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на подготовку и переподготовку кадров»

Описание

Переподготовка медицинских кадров в 2009 г. в рамках реализации
Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
(«Дорожная карта»)

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение квалифицированными кадрами, отвечающими потребностям
общества

Задачи

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного профессионального
образования (послевузовское и повышение квалификации)

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества*

Количество
спе циалистов с
ме дицинским обра-
зованием, направ-
ленных на
пере подготовку
внут ри страны*

чел.



3979



Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге



691 513



* - показатели количества специалистов в рамках соглашений между акимами областей, гг. Астана, Алматы и Министром здравоохранения

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (Направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

116 «Информационно-аналитические услуги населению»

Описание

Обеспечение доступа населения Республики Казахстан к медицинской
информации, размещаемой на казахстанском сегменте глобальной сети
Интернет, популяризация задач здравоохранения и медицины в Казахстане
посредством информационно-коммуникационных технологий

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задача

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество посе-
тителей информа-
ционно-познава-
тельного
веб-пор тала

посе-
тите-
ли


500

2 500



Показатели
качества

Количество услуг,
оказываемых госу-
дарственными ор-
ганами и органи-
зациями здравоох-
ранения в элект-
ронном виде

услу-
га


2

2



Показатели
эффективности

Удельный вес
зарегистрирован-
ных пользователей
портала, %
от количества
посетителей

%


3

5



Показатели
результата

Степень удовлет-
воренности
пользователей
портала, % от
опрошенных

%


30

40



Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

88 382

18 382

2 500



        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                              (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

118 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на капитальный, текущий ремонт объектов здравоохранения
в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки
кадров»

Описание

Капитальный и текущий ремонт, в том числе утепление объектов
здравоохранения в 2009 г. в рамках реализации Стратегии региональной
занятости и переподготовки кадров («Дорожная карта») с целью создания
новых рабочих мест и обеспечение занятости, а также условий для
повышения качества оказания медицинских услуг.

Стратегическое
направление

Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задачи

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества*

Количество
отре монтированных
зданий**

ед.



380



Количество
создаваемых
рабочих мест

чел.



26 104



Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге



10 068 200



* - показатели количества будут уточнены при реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы»
** - включены объекты здравоохранения в рамках соглашения между Акимами областей, гг. Астана, Алматы и Министром здравоохранения.

Свод бюджетных расходов

                                                          тыс. тенге

Наименование

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

1. Действующие программы,
из них:

86 451 004

120 258 448

158 568 784

238 536 922

222 892 267

Текущие бюджетные программы

53 050 632

63 341 181

77 222 588

106 742 013

141 323 450

Бюджетные программы развития

33 400 372

56 917 267

81 346 196

131 794 909

81 568 817

2. Программы, предлагаемые
к разработке, из них:



27 314 932

26 825 344

29 044 695

Текущие бюджетные программы



27 314 932

26 825 344

29 044 695

Бюджетные программы развития






ВСЕГО расходов, из них:

86 451 004

120 258 448

185 883 716

265 362 266

251 936 962

Текущие бюджетные программы

53 050 632

63 341 181

104 537 520

133 567 357

170 368 145

Бюджетные программы развития

33 400 372

56 917 267

81 346 196

131 794 909

81 568 817

    Распределение расходов по стратегическим направлениям и
          бюджетным программам Министерства здравоохранения
                           Республики Казахстан

                                                       в тыс. тенге

Стратегические направления и
бюджетные программы

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

1

1. Укрепление здоровья граждан

35 154 984,0

43 663 114,0

68 952 986,0

96 633 553,0

127 029 313,0

У
с
л
у
г
и


Итого

10 460 513,0

15 580 623,0

30 195 201,0

35 093 988,0

43 495 603,0

006

Обеспечение санитарно-
эпидемиологического
благополучия населения на
республиканском уровне

1 742 257,0

1 894 764,0

7 010 738,0

8 483 519,0

10 437 757,0

008

Хранение специального
медицинского резерва

16 269,0

18 846,0

22 984,0

27 538,0

34 050,0

030

Оказание гарантированного
объема бесплатной
медицинской помощи за
счет средств республи-
канского бюджета

8 701 987,0

13 667 013,0

23 161 479,0

26 582 931,0

33 023 796,0

Т
р
а
н
с
ф
е
р
т
ы


Итого

24 694 471,0

28 082 491,0

38 757 785,0

61 539 565,0

83 533 710,0

010

Целевые текущие транс-
ферты областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны
и Алматы на обеспечение
и расши рение гарантиро-
ванного объема бесплат-
ной медицинской помощи



15 657 874,0

25 698 954,0

27 997 379,0

027

Целевые текущие транс-
ферты областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны
и Алматы на содержание
вновь вводимых объектов
здравоохранения

585 435,0

84 036,0

2 563 862,0

7 464 675,0

23 244 814,0

028

Целевые текущие транс-
ферты областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны
и Алматы на закуп
лекарственных средств,
вакцин и других
иммунобиологических
препаратов

6 499 190,0

10 308 949,0

11 383 031,0

12 868 005,0

14 833 907,0

038

Целевые текущие транс-
ферты областным бюджетам,
бюджетам горо дов Астаны
и Алматы на материально-
техническое оснащение
медицинских организаций
здравоохране ния на
местном уровне

17 609 846,0

17 689 506,0

9 153 018,0

15 507 931,0

17 457 610,0

2

2. Повышение эффективности
управления системы
здравоохранения

44 084 630,0

68 339 314,0

104 609 958,0

152 482 330,0

102 211 164,0

У
с
л
у
г
и


Итого

2 718 129,0

2 805 508,0

9 795 562,0

12 044 345,0

14 661 859,0

001

Услуги по координации
политики и государствен-
ному регулированию
предоставления услуг в
области здравоохранения

1 604 836,0

1 647 747,0

7 442 616,0

9 118 756,0

11 347 168,0

017

Услуги по судебно-
медицинской экспертизе

1 024 911,0

1 059 379,0

1 453 101,0

1 799 199,0

2 267 375,0

031

Внедрение международных
стандартов больничного
управления в РК



897 345,0

1 126 390,0

1 047 316,0

064

Изучение актуальных
проблем в области
здравоохранения


80 000,0




116

Информационно-аналитичес-
кие услуги населению

88 382,0

18 382,0

2 500,0



К
а
п
и
т
а
л
ь
н
ы
е

р
а
с
х
о
д
ы


Итого

7 955 209,0

8 616 539,0

3 400 000,0

8 643 076,0

5 980 488,0

013

Капитальный ремонт зда-
ний, помещений и соору-
жений Министерства
здравоохранения
Республики Казахстан

32 491,0

3 900,0

0,0

329 144,0

63 035,0

015

Материально-техническое
оснащение Министерства
здравоохранения
Республики Казахстан

50 789,0

50 276,0

0,0

263 017,0

260 183,0

021

Капитальный ремонт
зданий, помещений и
сооружений государствен-
ных организаций здравоох-
ранения на республи-
канском уровне

994 433,0

998 466,0

523 226,0

970 130,0

638 188,0

022

Материально-техническое
оснащение государственных
организаций здравоохра-
нения на республиканском
уровне

5 917 851,0

6 680 970,0

2 500 000,0

6 736 971,0

4 593 332,0

024

Материально-техническое
оснащение государственных
организаций образования
системы здравоохранения

576 080,0

500 000,0

0,0

232 390,0

250 000,0

025

Капитальный ремонт зда-
ний, помещений и соору-
жений государствен ных
организаций образования
системы здравоохранения

383 565,0

382 927,0

376 774,0

111 424,0

175 750,0

Т
р
а
н
с
ф
е
р
т
ы


Итого

23 695 624,0

45 153 013,0

69 466 504,0

94 182 642,0

66 185 825,0

005

Целевые трансферты на
развитие областным бюд-
жетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на
строительство и реконст-
рукцию объектов здравоох-
ранения и областному
бюджету Алматинской
области и бюджету города
Алматы для сейсмоусиления
ния объектов
здравоохра нения

23 695 624,0

45 153 013,0

59 398 304,0

94 182 642,0

66 185 825,0

118

Целевые текущие транс-
ферты областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны
и Алматы на капитальный,
текущий ремонт объектов
здравоохранения в рамках
реализации стратегии
региональной занятости и
переподготовки кадров



10 068 200,0



И
н
в
е
с
т
и
ц
и
и


Итого

9 715 668,0

11 764 254,0

21 947 892,0

37 612 267,0

15 382 992,0

016

Строительство и реконст-
рукция объектов
здравоох ранения

8 539 736,0

8 464 499,0

10 634 566,0

29 895 890,0

6 709 080,0

019

Создание информационных
систем здравоохранения

455 824,0

1 373 418,0

602 398,0

162 078,0


023

Развитие мобильной и
телемедицины в
здравоохранении аульной
(сельской) местности

518 050,0

629 277,0

1 601 830,0

1 212 669,0

1 137 774,0

025

Формирование уставного
капитала РГП
«Республиканский детский
реабилитационный центр»

10 920,0





026

Строительство и реконст-
рукция объектов
здравоох ранения

191 138,0

1 026 440,0

187 151,0

191 600,0

900 000,0

029

Реформирование системы
здравоохранения



4 735 651,0

3 337 750,0

4 162 849,0

062

Увеличение уставного
капитала АО "Национальный
медицинский холдинг"


270 620,0

4 186 296,0

2 812 280,0

2 473 289,0

3

3. Развитие кадровых ресурсов
и медицинской науки

7 211 390,0

8 256 020,0

12 320 772,0

16 246 383,0

22 696 485,0

У
с
л
у
г
и


Итого

7 211 390,0

8 223 581,0

11 388 183,0

15 786 125,0

21 897 938,0

002

Оказание социальной
поддержки обучающимся по
программам технического и
профессионального,
после среднего образования

61 765,0

67 633,0

96 510,0

129 341,0

171 540,0

003

Подготовка специалистов с
высшим и послевузовским
профессиональным
образованием

3 763 088,0

4 599 620,0

6 579 555,0

9 553 669,0

13 717 782,0

004

Оказание социальной
поддержки обучающимся по
программам высшего и
послевузовского
образо вания

1 177 488,0

1 337 303,0

2 244 386,0

3 431 194,0

5 146 281,0

009

Прикладные научные
исследования в области
здравоохранения

917 025,0

973 993,0

1 069 716,0

1 069 716,0

1 069 716,0

014

Повышение квалификации и
переподготовка кадров
государственных организа-
ций здравоохранения

1 113 173,0

1 016 051,0

1 109 683,0

1 226 414,0

1 316 526,0

018

Услуги по хранению и
ценностей исторического
наследия в области
здравоохранения

8 609,0

8 272,0

7 276,0

8 682,0

10 680,0

020

Услуги по обеспечению
доступа к информации в
библиотеках республиканс-
кого значения

6 700,0

7 341,0

9 184,0

11 702,0

14 164,0

043

Подготовка специалистов в
организациях технического
и профессионального,
послесреднего образования

163 542,0

213 368,0

271 873,0

355 407,0

451 249,0

Т
р
а
н
с
ф
е
р
т
ы


Итого


32 439,0

932 589,0

460 258,0

798 547,0

063

Целевые текущие транс-
ферты бюджетам областей,
городов Астаны и Алматы
на выплату стипендий
обучающимся в органи-
зациях технического
и профессионального,
послесреднего образования
на основании государ-
ственного заказа местных
исполнительных органов


32 439,0

241 076,0

460 258,0

798 547,0

078

Целевые текущие транс-
ферты областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и
Алматы на подготовку и
переподготовку кадров



691 513,0



ВСЕГО

86 451 004,0

120 258 448,0

185 883 716,0

265 362 266,0

251 936 962,0