О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1210

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2009 года № 693. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 776

Утратил силу

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 03.08.2010 № 776.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1210 "О Стратегическом плане Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы" следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
      абзацы тридцать четвертый, тридцать пятый, тридцать шестой, тридцать седьмой, тридцать восьмой, тридцать девятый изложить в следующей редакции:
      "Нефтяная промышленность. В 2007 году добыча нефти и газового конденсата в республике составила 67,2 млн. тонн, увеличившись на 3,6 % по сравнению с предыдущим годом.
      Экспортировано 60,3 млн. тонн нефти. Поставлено на внутренний рынок и переработано более 12 млн. тонн нефти, рост составил 3,2 %. Произведено: бензина 2627 тыс. тонн (112,2 %), дизельного топлива - 3919 тыс. тонн (113,4 %), мазута - 2575 тыс. тонн (77,9 %), авиакеросина - 259 тыс. тонн (95,8 %).
      За 2009 - 2011 годы добыча нефти и газового конденсата в республике будет расти за счет реализации проектов Завода Второго Поколения и Закачки Сырого Газа на месторождении Тенгиз. Добыча нефти на месторождении достигнет уровня более 20 млн. тонн в год.
      На отечественных нефтеперерабатывающих заводах проводятся мероприятия по модернизации установок существующих перерабатывающих мощностей и строительству новых. В результате модернизации предполагается обеспечить потребителей республики высококачественными нефтепродуктами, соответствующими требованиям ЕВРО-3, 4, снизить вредное воздействие на окружающую среду, а также покрыть дефицит автомобильного бензина и авиатоплива в 2014 - 2015 году. После завершения модернизации суммарная мощность нефтеперерабатывающих заводов по переработке нефти достигнет 17 млн. тонн в год.
      Министерство осуществляет организацию и контроль за реализацией Плана мероприятий на 2006 - 2010 годы (II этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря. Обеспечивается поставка мазута на производственно-социальные объекты республики и дизельного топлива на весенне-осенние полевые работы для сельхозтоваропроизводителей.
      Увеличение объемов добычи нефти требует развития нефтетранспортной инфраструктуры. Актуальной является работа по созданию новых и расширению существующих экспортных систем. Прорабатываются вопросы поэтапного расширения нефтепровода Каспийского Трубопроводного Консорциума, присоединение к трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан через систему Казахстанской Каспийской Системы Транспортировки и строительство первой очереди 2 этапа проекта нефтепровода Казахстан - Китай - строительство нефтепровода Кенкияк - Кумколь.";
      абзац пятидесятый изложить в следующей редакции:
      "Разработаны 22 методических указания по расчету норм расхода горюче-смазочных материалов, оборудования, запасных частей и материалов, аварийного запаса, энергетических ресурсов на линейной части магистральных газопроводов, компрессорных станциях, подземных газохранилищах, норм расхода газа на собственные нужды и технологические потери при транспортировке газа по магистральным газопроводам.";
      дополнить абзацем пятьдесят первым:
      "Разработаны 24 государственных стандарта, касающиеся безопасности работ на газопроводах, процедур сварки, измерения и оценки выбросов загрязняющих веществ, из них на основе стандартов ИСО - 17 стандартов";
      в разделе "3. Стратегические направления, цели и задачи деятельности":
      Стратегическое направление 1. "Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-сырьевого комплекса страны" дополнить абзацем следующего содержания:
      "Цель 5. Повышение доли казахстанского содержания в контрактах на недропользование.";
      в цели 1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами минерального сырья:
      в целевом индикаторе цифры "40 %" заменить цифрой "7 %";
      в задаче 1.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов:
      в графе "2009 год":
      в строке "1. Геологическое доизучение площадей масштаба 1:200000 с оценкой прогнозных ресурсов:" цифры "52,0" заменить цифрами "35,0";
      в строке "золота" цифры "160" заменить цифрами "100";
      в строке "меди" цифры "1,3" заменить цифрами "0,8";
      в строке "полиметаллов" цифры "7,0" заменить цифрами "4,5";
      в строке "Охват территории проведения ГДП - 200" цифры "82,11" заменить цифрами "81";
      в строке "2. Геолого-минерагеническое картирование рудных районов с оценкой прогнозных ресурсов:" цифры "20,0" заменить цифрами "15";
      в строке "золота" цифры "2,2" заменить цифрами "1,8";
      в строке "меди" цифры "0,3" заменить цифрами "0,1";
      в строке "полиметаллов" цифры "3,2" заменить цифрами "0,3";
      в строке "Охват территории проведения ГМК - 200" цифры "16,8" заменить цифрами "13,0";
      в строке "3. Гидрогеологическое доизучение с инженерно-геологическими исследованиями масштаба 1:200000" цифры "25" заменить цифрами "19,02";
      в строке "Площадь, требующая доизучения 1561 ,3 тыс. кв. км" цифры "3,8" заменить цифрами "3,4";
      строки "4. Прогноз месторождений полезных ископаемых на основе комплексного анализа аэрокосмических и геолого-геофизических данных", "Охват территории Казахстана - 2,7 млн. кв. км" исключить;
      в задаче 1.1.2. "Выявление региональных и локальных закономерностей размещения месторождений полезных ископаемых":
      в строке "1. Прикладные научные исследования":
      после слова "исследования" дополнить словом "(завершаемые)";
      в графе "2009 год" цифру "8" заменить цифрой "2";
      в строке "2. Новые опытно-конструкторские технологии":
      слово "Новые" исключить;
      после слова "технологии" дополнить словом "(завершаемые)";
      в графе "2009 год" цифру "4" заменить цифрой "2";
      в задаче 1.1.3. "Прирост запасов по видам полезных ископаемых, в том числе по наиболее востребованным: золоту, меди, полиметаллам":
      в графе "2009 год":
      в строке "1. Поисково-оценочные работы на твердые полезные ископаемые с приростом запасов:" цифры "13" заменить цифрой "8";
      в строке "золота" цифры "10" заменить цифрами "1,0";
      в строке "меди" цифры "50" заменить цифрами "150";
      в строке "полиметаллов" цифры "100" заменить цифрой "0";
      Задачу 1.1.4. "Обеспечение своевременной информацией государственных органов о состоянии минерально-сырьевого комплекса страны на всей территории Казахстана" дополнить строкой следующего содержания:
"

3. Ежеквартальный выпуск
информационно-аналитического
журнала "Геология и охрана недр"

Журнал



4

4

4

                                                                  ";
      в цели 2. "Обеспечение населения подземной питьевой водой":
      в целевом индикаторе цифры "37,6", "43,9" заменить цифрами "31,4";
      в задаче 1.2.1. "Обеспечение сельских населенных пунктов запасами качественной подземной питьевой воды":
      в строке "Всего 1650 сельских населенных пунктов":
      в графе "2010 год" цифры "37,6" заменить цифрами "31,4";
      в графе "2011 год" цифры "43,9" заменить цифрами "31,4";
      в графе "2010 год" строки "2. Доразведка с переоценкой запасов месторождений пресных подземных вод" цифры "28" заменить цифрой "0";
      в строке "Всего 194 месторождения":
      в графе "2010 год" цифры "15,5" заменить цифрами "1,0";
      в графе "2011 год" цифры "29,9" заменить цифрами "15,5";
      в цели 3. "Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей территории Казахстана":
      в целевом индикаторе:
      в пункте 1:
      цифры "5044", "5000", "5000", "5000", "5023", "5044", заменить соответственно цифрами "5018", "5005", "5017", "5018", "5018", "5018";
      слова "138 постов из 850" заменить словами "44 постов (полигонов) из 850";
      цифры "42" заменить цифрами "44";
      в пункте 2:
      цифры "1026", "616", "816", "1026" заменить соответственно цифрами "926", "516", "716", "926";
      в задаче 1.3.2. "Ликвидация и консервация самоизливающихся гидрогеологических и нефтяных скважин":
      в графе "2009 год":
      в строке "1. Ликвидация гидрогеологических скважин" цифры "158" заменить цифрами "58";
      в строке "Всего - 2149 скважин" цифры "28,7" заменить цифрами "24,0";
       дополнить строками следующего содержания :
"

Цель 5. Повышение доли казахстанского содержания в контрактах на недропользование.
Целевой индикатор:
К 2012 году довести долю казахстанского содержания в общем объеме закупок
недропользователей кроме СРП по товарам до 14 %, по работам и услугам до 80 %.

Задача 1.5.1. Создание эффективной системы мониторинга казахстанского содержания в
рамках Единой государственной системы управления недропользованием Республики
Казахстан

Подготовка соответствующей
законодательной и
нормативной базы

акт



4



Формирование электронной
базы данных о закупаемых
товарах, работах и услугах

база



1



                                                                  ";
      в стратегическом направлении 2. "Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса":
      в цели 2. "Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии":
      в пункте 1 целевого индикатора цифры "15" заменить цифрами "4,3";
      в задаче 2.2.3. "Строительство электро- и теплосетевых объектов":
      в графе "2009 год" строки "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы (средства из РБ)" цифры "34" заменить цифрами "24";
      в цели 3. "Повышение эффективности использования нефтяных ресурсов":
      в целевом индикаторе:
      в пункте 1 цифры "14,5", "121,4" заменить соответственно цифрами "10,8", "116";
      в пункте 2 цифры "3", "124,6" заменить соответственно цифрами "1,5", "112,2";
      в пункте 3 цифры "11,5", "118,9" заменить соответственно цифрами "10,7", "117,7";
      Задачу 2.3.1. "Обеспечение внутренних потребностей экономики в углеводородах" изложить в следующей редакции:
"

Задача 2.3.1. Обеспечение внутренних потребностей экономики в углеводородах

Ежегодное увеличение объемов добычи нефти (по отношению к предыдущему году)

тыс. тонн
%

67225
103,6

70617
105,0

75000
106,2

77000
102,7

78000
101,3

Ежегодное увеличение объемов переработки нефти на НПЗ РК (по отношению к предыдущему году)

тыс. тонн
%

12036,9
103,2

12288,7
102,1

12500
101,7

13000
104,0

13500
103,8

Объем производства бензина (по
отношению к предыдущему году)

тыс. тонн
%

2626,8
112,2

2491,1
94,8

2520,0
101,2

2675,8
106,2

2829,4
105,7

Объем производства дизельного
топлива (по отношению к предыдущему
году)

тыс. тонн
%

3919,0
113,4

3898,0
99,5

3966,6
101,8

4124,1
104,0

4206,4
102,0

Объем производства авиакеросина (по
отношению к предыдущему году)

тыс. тонн
%

259,0
95,8

399,2
154,1

360,0
90,2

416,0
115,6

461,3
110,9

Объем производства мазута (по
отношению к предыдущему году)

тыс. тонн
%

2575,0
77,9

3134,6
121,7

2720,0
86,8

2811,2
103,4

2923,6
104,0

                                                                   ";
      в задаче 2.3.2. «Диверсификация маршрутов транспортировки нефти на внешние рынки»:
      строку:
«

Увеличение экспорта нефти (по
отношению к предыдущему году)

млн.т
%

60,3 107,0

61,0
101,2

70,8
116,0

71,7
101,3

71,8
100,0

                                                                   »;
      изложить в следующей редакции:
«

Объем экспорта нефти (по отношению
к предыдущему году)

млн.т
%

60,3
107,0

62,82
104,2

67,50
107,4

70,0
103,7

71,0
101,4

                                                                   »;
      Задачу 2.4.2. «Бесперебойное и стабильное обеспечение газом растущих потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан» дополнить строками следующего содержания:
«

Целевые трансферты, направленные на
развитие газотранспортной системы областей

кол-
во

0

44

23

6

3

                                                                   »;
      в задаче 2.4.4. «Повышение уровня нормативного регулирования газовой отрасли»:
      в строке «1. Количество разработанных технических регламентов» слова «Количество разработанных» заменить словом «Разработка»;
       в строке "2 . Количество разработанных нормативно-технических документов и стандартов" слова "Количество разработанных" заменить словами "Разработка нормативно-технических документов (стандартов)";
      в стратегическом направлении 3. "Увеличение уровня переработки углеводородного сырья":
      в задаче 3.1.2. "Создание производственных мощностей глубокой переработки углеводородного сырья и выпуска нефтехимической продукции":
      в графе "2009 год" строки "4. Разработка нормативно-правовых актов" цифру "2" заменить цифрой " 0 ";
      в стратегическом направлении 4. "Создание ядерно-энергетической отрасли":
      в цели 2. "Обеспечение диверсификации источников производства электрической и тепловой энергии за счет создания атомной энергетики":
      в пункте 1 целевого индикатора цифру "3" заменить цифрой "2";
      в задаче 4.2.1. "Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры ядерной энергетики (подготовительная работа)":
      в строке "6. Реализация научно-технической программы развития атомной энергетики в Республике Казахстан":
      в графе "2009 год":
      цифру "8" заменить цифрой "6";
      цифру "1" исключить;
      графу "2011 год" дополнить цифрой "1";
      строку
"

7. Реализация программы научно-
технической поддержки создания и
эксплуатации Казахстанского
термоядерного материаловедческого
реактора Токамак

пакет программ
системы диагностики
математические модели
технолог. разработки
специалисты

2
4
1
1
2

2
4
1
1
2

3
4
1
1
2

3
5
1
1
3

3
5
2
1
3

                                                                  ";
      изложить в следующей редакции:
"

7. Реализация программы научно-
технической поддержки создания и
эксплуатации Казахстанского
термоядерного материаловедческого
реактора Токамак

пакет программ
системы диагностики
математические модели
методики разработки

2
4
1
1

2
4
1
1

1
3
-
-

3
5
1
1

3
5
2
1

                                                                   ";
      в строке "8. Реализация программы развития комплексных научных исследований в области физики, химии, биологии и передовых технологий на базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60":
      в графе "Ед. изм." слово "учебное" заменить словом "методическое";
      в графе "2009 год" цифры "5000", "6" заменить соответственно цифрами "2000", "4";
      в стратегическом направлении 5. "Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения":
      Задачу 5.2.1. "Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных территорий и объектов техногенного характера" изложить в следующей редакции:
"

1. Обеспечение безопасности
бывшего СИП:
Ревизия и обустройство
границ

ревизия,
обустройство территории (км)

450
700

600
1060

600
600

600
800

600
800

определительные знаки (шт)

3

3

2

3

3

Безопасность ядерных и
радиационно-опасных
объектов

сооружение
субъект штольня

-

-

50

55

64

26

26

20

25

25

Комплекс технологий по
ликвидации и консервации
отходов ядерной оружейной
деятельности на объектах
СИП

площадь территории (кв.м)

-

3000

560

850

850

Оценка масштабов
поствзрывных явлений

объекты водопользования

-

-

60

10

10

паспорта



8

11

10

мониторинговая скважина



3

3

3

Создание информационной
системы принятия
управленческих решений

слои ГИС

1

1

2

2

3

веб-сайт


1




брошюра, статья

10

10

15

20

15

лекции

10

10

10

8

8

2. Исследования влияния
полигона
Азгир на экологическое
состояние подземных вод

обследованные площадки
кв. км



10
265



населенный пункт,
ликвидация (пятно)



3
30



восстановление скважин



4

6


                                                                   ";
      в задаче 5.2.3. "Регулирование безопасности в сфере использования ядерной энергии":
      в графе "2009 год" строки "Разработано нормативно-правовых актов и нормативных технических документов" цифры "15" заменить цифрами "11";
      в задаче 5.2.4. "Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по международным договорам о нераспространении и запрещении ядерных испытаний":
      в графе "Ед. изм." строки "3. Передислокация геофизической обсерватории "Боровое" на новое место" слово "станция" заменить словами "измерительные комплексы";
      в подразделе "Соответствие стратегических целей Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан стратегическим целям государства":
      Стратегическое направление 1. "Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-сырьевого комплекса страны" дополнить строкой следующего содержания:
"

Цель 5. Повышение доли
казахстанского содержания в
контрактах на недропользование

Подготовка
соответствующей
законодательной и
нормативной базы.
Формирование электронной
базы данных о закупаемых
товарах, работах и
услугах.

Указ Президента Республики
Казахстан от 27 января
2009 года № 733 «О
некоторых вопросах
казахстанского содержания
при закупке товаров, работ
и услуг, приобретаемых
организациями и
государственными органами»

                                                                   ";
      раздел «5. Нормативные правовые акты, на основе которых разработан Стратегический план», дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:
      «11-1) Указ Президента Республики Казахстан от 27 января 2009 года № 733 «О некоторых вопросах казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, приобретаемых организациями и государственными органами»;
      раздел «6. Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 13 мая 2009 года № 693 

Раздел 6. "Бюджетные программы"

      Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач определены 29 бюджетных программ с указанием их описания, показателей количества, результата и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы, исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.
      Свод бюджетных расходов представлен в приложении 1 к разделу 6. "Бюджетные программы" Стратегического плана Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы.
      Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям задачам и бюджетным программам на 2009 - 2011 годы представлено в приложении 2 к разделу 6. "Бюджетные программы" Стратегического плана Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009-2011 годы.
      Бюджетные программы Стратегического плана Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы представлены по каждой программе в отдельности в приложении 3 к разделу 6. "Бюджетные программы" Стратегического плана Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы.

Приложение 1          
к разделу 6. "Бюджетные программы"
Стратегического плана Министерства
энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан      
на 2009-2011 годы       

Свод бюджетных расходов
Администратор программ: Министерство энергетики
и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Код

Программы

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7


Всего

84741554

69993056

67460055

100416965

75580150


Текущие бюджетные программы

17377399

16607248

9769505

12033601

12580267

001

Услуги по координации
деятельности в областях
электроэнергетики, атомной
энергетики, минеральных
ресурсов, топливно-
энергетического комплекса,
угольной, нефтехимической,
нефтегазовой промышленности и
использования атомной энергии

879624

800656

1454230

1304668

1636041

002

Обеспечение ведения учета
государственного имущества,
право пользования которым
подлежит передаче подрядчикам
по нефтегазовым проектам

15973

18192

22714

24614

28959

003

Прикладные научные
исследования в области
геологии и использования недр

93347

99881

68222

110490

120438

004

Прикладные научные исследо-
вания технологического
характера в области топливно-
энергетического комплекса,
нефтехимии и минеральных
ресурсов

841943

898900

844834

971414

1049307

006

Совершенствование нормативно-
технической базы в топливно-
энергетическом комплексе

59920

99799

206742

238746

197419

008

Консервация и ликвидация
урановых рудников, захороне-
ние техногенных отходов

591027

635812

390061

189704

38988

009

Обеспечение закрытия шахт
Карагандинского угольного
бассейна

533499

533499

512514

543951

581000

011

Обеспечение радиационной
безопасности на территории
Республики Казахстан

456000

862385

825168

932055

936336

012

Формирование геологической
информации

82776

123932

140990

155747

180026

013

Региональные, геологосъемоч-
ные, поисково-оценочные и
поисково-разведочные работы

3372769

3798796

2943697

5088498

5677213

014

Мониторинг минерально-
сырьевой базы и недропользо-
вания, подземных вод и
опасных геологических
процессов

702619

663674

663674

663674

663674

015

Материально-техническое
оснащение Министерства
энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан

444752

468519

409710

24470

20281

017

Ликвидация и консервация
самоизливающихся нефтяных и
гидрогеологических скважин

1250830

692770

747640

1371320

1041430

018

Представление интересов
государства в контрактах на
проведение нефтяных операций,
а также при транспортировке,
переработке и реализации
нефтепродуктов

300000

300000

150000

150000

150000

019

Возмещение ущерба работникам
ликвидированных шахт,
переданных в республиканское
государственное предприятие
«Карагандаликвидшахт»

117237

117990

130686

139740

149409

022

Обеспечение функционирования
специальной экономической
зоны «Национальный индуст-
риальный нефтехимический
технопарк»

0

0

21553

22510

24746

026

Обеспечение стабильного
энергоснабжения потребителей
Южного Казахстана

6945108

5159945

0

0

0

027

Целевые трансферты для
организации эксплуатации
тепловых сетей, находящихся в
коммунальной собственности
областей или районов (городов
областного значения)

500000

0

0

0

0

029

Реализация инициативы
прозрачности деятельности
добывающих отраслей в
Республике Казахстан

12000

12300

42000

27000

15000

030

Мониторинг ядерных испытаний

26000

56245

68000

75000

70000

049

Подготовительная работа по
развитию атомной энергетики

151974

763953

127070

0

0

056

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам для
обеспечения бесперебойного
теплоснабжения малых городов

0

500000

0

0

0

Бюджетные программы развития

67364155

53385808

57690550

88383364

62999883

005

Создание Казахстанского
термоядерного материаловед-
ческого реактора Токамак

801809

758090

1100000

250895

0

007

Создание технопарка «Парк
ядерных технологий» в городе
Курчатове

3470000

2685000

0

501059

550000

016

Развитие информационных
систем в недропользовании

211037

447860

491226

0

0

020

Создание центра ядерной
медицины и биофизики

0

0

290900

500000

1000000

021

Целевые трансферты на
развитие областному бюджету
Актюбинской области на
строительство подводящего
газопровода Мартукского
района

783215

988857

0

0

0

024

Целевые трансферты на
развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и
Алматы на развитие
теплоэнергетической системы

31562075

33601251

50389966

81403549

56852330

027

Передислокация геофизической
обсерватории «Боровое»

0

0

130000

4734000

1939000

028

Разработка проектно-сметной
документации к строительству
магистрального газопровода
Бейнеу — Шымкент

0

2000000

3998000

0

0

028

Институциональное развитие
атомной промышленности

28686193

0

0

0

0

031

Предоставление кредитных
ресурсов АО «Достык Энерго»

0

2551500

0

0

0

036

Увеличение уставного капитала
АО «Достык Энерго» для
обеспечения выплаты долгов
юридических лиц Республики
Казахстан перед хозяйствующи-
ми субъектами Туркменистана

1849826

95000

477481

0

0

053

Предоставление кредитных
ресурсов АО «Банк Развития
Казахстана» на строительство
инфраструктуры первого
интегрированного
газохимического комплекса в
Атырауской области

0

10000000

0

0

0

057

Повышение уровня энергоэффек-
тивности отраслей экономики

0

200000

0

0

0

064

Строительство инфраструктуры
и ограждений территорий
специальной экономической
зоны «Национальный
индустриальный
нефтехимический технопарк» в
Атырауской области

0

0

669920

918000

2612000

112

Создание электронного
правительства

0

58250

143057

75861

46553

Приложение 2         
к разделу 6. «Бюджетные программы»
Стратегического плана Министерства
энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан     
на 2009-2011 годы      

Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям, задачам и бюджетным программам на 2009 - 2011 годы
Администратор программ: Министерство энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан

Код

Программы

План 2008

Годы

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

1. Устойчивое развитие минерально-сырьевого комплекса страны


Всего

6197463

5390506

7642590

7894334

013

Региональные, геолого-съемочные,
поисково-оценочные и поисково-
разведочные работы

3798796

2943697

5088498

5677213

003

Прикладные научные исследования в
области геологии и использования
недр

99881

68222

110490

120438

014

Мониторинг минерально-сырьевой
базы и недропользования,
подземных вод и опасных
геологических процессов

663674

663674

663674

663674

012

Формирование геологической
информации

123932

140990

155747

180026

016

Развитие информационных систем в
недропользовании

447860

491226

0

0

017

Ликвидация и консервация
самоизливающихся нефтяных и
гидрогеологических скважин

692770

747640

1371320

1041430

112

Создание электронного
правительства

58250

143057

75861

46553

018

Представление интересов
государства в контрактах на
проведение нефтяных операций, а
также при транспортировке,
переработке и реализации
нефтепродуктов

300000

150000

150000

150000

029

Реализация инициативы
прозрачности деятельности
добывающих отраслей в Республике
Казахстан

12300

42000

27000

15000

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса


Всего

35719242

54617422

81666909

57078708

006

Совершенствование нормативно-
технической базы в топливно-
энергетическом комплексе

99799

206742

238746

197419

024

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
развитие теплоэнергетической
системы

33601251

50389966

81403549

56852330

028

Разработка проектно-сметной
документации к строительству
магистрального газопровода Бейнеу
-Шымкент

2000000

3998000

0

0

002

Обеспечение ведения учета
государственного имущества, право
пользования которым подлежит
передаче подрядчикам по
нефтегазовым проектам

18192

22714

24614

28959

3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья


Всего

0

691473

940510

2636746

022

Обеспечение функционирования
специальной экономической зоны
«Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк»

0

21553

22510

24746

064

Строительство инфраструктуры и
ограждений территорий специальной
экономической зоны «Национальный
индустриальный нефтехимический
технопарк» в Атырауской области

0

669920

918000

2612000

4. Создание ядерно-энергетической отрасли


Всего

5105943

2362804

2223368

2599307

005

Создание Казахстанского
термоядерного материаловедческого
реактора Токамак

758090

1100000

250895

0

004

Прикладные научные исследования
технологического характера в
области топливно-энергетического
комплекса, нефтехимии и
минеральных ресурсов

898900

844834

971414

1049307

007

Создание технопарка «Парк ядерных
технологий» в городе Курчатове

2685000

0

501059

550000

049

Подготовительная работа по
развитию атомной энергетики

763953

127070

0

0

020

Создание центра ядерной медицины
и биофизики

0

290900

500000

1000000

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения


Всего

2205931

2056429

6614450

3714733

009

Обеспечение закрытия шахт
Карагандинского угольного
бассейна

533499

512514

543951

581000

019

Возмещение ущерба работникам
ликвидированных шахт, переданных
в республиканское государственное
предприятие «Карагандаликвидшахт»

117990

130686

139740

149409

011

Обеспечение радиационной
безопасности на территории
Республики Казахстан

862385

825168

932055

936336

030

Мониторинг ядерных испытаний

56245

68000

75000

70000

008

Консервация и ликвидация урановых
рудников, захоронение техногенных
отходов

635812

390061

189704

38988

027

Передислокация геофизической
обсерватории «Боровое»


130000

4734000

1939000

6. Прочие


Всего

892544

2341421

1329138

1656322

001

Услуги по координации деятельности в областях электроэнергетики, атомной энергетики, минеральных ресурсов, топливно-энергетического комплекса, угольной, нефтехимической, нефтегазовой промышленности и использования атомной энергии

797544

1454230

1304668

1636041

015

Материально-техническое оснащение Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

0

409710

24470

20281

036

Увеличение уставного капитала АО
«Достык Энерго» для обеспечения
выплаты долгов юридических лиц
Республики Казахстан перед
хозяйствующими субъектами
Туркменистана

95000

477481

0

0


ИТОГО (29 программ)


67460055

100416965

75580150


Развитие (10 программ)


57690550

88383364

62999883


Текущие (19 программ)


9769505

12033601

12580267

Приложение 3          
к разделу 6. «Бюджетные программы»
Стратегического плана Министерства
энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан     
на 2009-2011 годы      

Бюджетная программа 001
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 «Услуги по координации процесса деятельности в областях
электроэнергетики, атомной энергетики, минеральных ресурсов,
топливно-энергетического комплекса, угольной, нефтехимической,
нефтегазовой промышленности и использования атомной энергии»

Описание

Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных
органов

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

349 единицы штатная
численность
центрального аппарата

ед.

334

334

349

349

349

Показатели
количества

295 единиц штатная
численность
территориальных
органов

ед.

218

295

295

295

295

Показатели
количества

Обучение государствен-
ному языку госслужащих

ед.

190

92

92

92

92

Показатели
качества

Обучение английскому
языку госслужащих

ед.

24

24

24

24

24

Показатели
количества

Повышение квалификации
госслужащих

ед.

27

27

27

27

27

Показатели
эффективности








Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы

Средства республиканс-
кого бюджета

тыс.
тенге

766254

800656

1454230

1304668

1636041

Бюджетная программа 015
Капитальные затраты

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

015 «Материально-техническое оснащение Министерства энергетики и
минеральных ресурсов Республики Казахстан»

Описание

Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных
органов, в целях реализации постановления Правительства Республики
Казахстан от 17 августа 2007 года № 700 «О передислокации комитетов
Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан в
г. Астану».

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель

Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных
органов, повышение эффективности работы Комитета и государственного
учреждения, обеспечение оперативности государственного управления

Задачи

Материально-техническое оснащение Министерства энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан, передислокация Комитета геологии и
недропользования с его подведомственным государственным учреждением
Республиканский центр геологической информации «Казгеоинформ» в
г. Астану

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Капитальный ремонт

тыс.
тенге

53836,9

0

0

0

0

Показатели
количества

Материально-техни-
ческое оснащение и
обеспечение
функционирования
информационных
систем и информа-
ционно-техническое
обеспечение
министерства,
ведомств и
территориальных
органов

тыс.
тенге

74126,1

84678

18000

24470

20281

Показатели
количества

Обеспечение
передислоцированных
Комитетов геологии и
недропользования и
по атомной
энергетике, и ГУ
РЦГИ «Казгеоинформ»
жильем

тыс.
тенге

419258

384273

391710

0

0

Показатели
результата

Обеспечение
передислоцированного
Комитета и ГУ РЦГИ
«Казгеоинформ»
жильем и помещением
для республиканского
геологического фонда







Расходы на
реализацию
программы

Средства республи-
канского бюджета

тыс.
тенге

547221

468951

409710

24470

20281

Бюджетная программа 002
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

002 «Обеспечение ведения учета государственного имущества, право
пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым
проектам»

Описание

Обеспечение бухгалтерского учета государственного имущества, право
пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым
проектам и принятие на учет имущества, передаваемого подрядчиком
государству после возмещения затрат по нефтегазовым операциям

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель

4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и
эффективного использования ресурсов газа

Задачи

2.4.5. Совершенствование взаимодействия компетентного и полномочного
органа по СРП в сфере учета государственного имущества

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Ведение бухгалтерского учета государственного имущества в нефтегазовом секторе

Показатели
количества

Количество штатных
единиц

Ед.

16

16

16

16

16

Показатели
качества

Ведение учета в
соответствии с
инструкцией «По
ведению бухгалтерс-
кого учете
государственного
имущества,
находящегося в
эксплуатации у
подрядчика по
Окончательному
соглашению о разделе
продукции
Карачаганакского
месторождения и
переданного
концессионеру по
договору концессии
внутренней и
международной
газотранспортных
систем и
хозяйственной
деятельности
Республики
Казахстан».







Показатели
эффективности

Затраты на содержание
одного служащего

тыс.
тенге

1278,0

1137,0

1419,6

1538,3

1809,9

Показатели
результата

Ведение реестра
государственных
активов, стоимостью
65 млрд.тенге,
надлежащий учет
государственного
имущества,
используемого
подрядчиками в
нефтегазовых
проектах.







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

15973,4

18192,0

22714

24614

28959

Бюджетная программа 006
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

006 «Совершенствование нормативно-технической базы в
топливно-энергетическом комплексе»

Описание

Разработка государственных стандартов, изменений к действующим
стандартам, каталогов и классификаторов угольной продукции в
соответствии с международными стандартами в угольной отрасли,
нормативно-технической документации в области электроэнергетики и
нормативно-правовых актов в области энергосбережения, технических
регламентов и нормативно-правовых актов в нефтяной и газовой
промышленности, нормативных правовых актов и нормативных технических
документов для регулирования безопасности в сфере использования атомной
энергии

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Обеспечение научно-технической документации для создания условий конкурентоспособности
угольной продукции на внутреннем и внешнем рынках

Цель

5. Обеспечение потребности в угольной продукции внутреннего и внешнего
рынков

Задача

2.5.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности и качества
казахстанского угля.

Показатели
количества

1. Разработка
государственных
стандартов

кол-
во

15

18

16

23

24

2. Разработка изменений
к действующим
стандартам

кол-
во

1

1

1

1

1

3. Разработка каталогов и
классификаторов
угольной продукции

кол-
во

3

3

3

3

3

4. Разработка
технического
регламента
«О требованиях к
безопасности углей и
производственных
процессов их добычи,
переработки, хранения
и транспортирования»

кол-
во

-

-

1

-

-

Показатели
качества








Показатели
эффективности







X

Показатели
результата

Доля обеспеченности
угольной отрасли
стандартами,
соответствующим
международным
требованиям

%

26,3

42,9

58,6

78,9

100

Обеспечение нормативными документами в целях безопасного функционирования
газовой отрасли

Цель

4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и
эффективного использования ресурсов газа

Задача

2.4.4. Повышение уровня нормативного регулирования газовой отрасли

Показатели
количества

Разработка
технических
регламентов

кол-
во

-

-


1

1

Разработка
нормативно-техничес-
ких документов
(стандартов)

кол-
во

-

-

5

7

-

Показатели
качества

Нормативная база,
соответствующая
законодательству
Республики Казахстан
и международным
нормам, обеспечение
безопасности
функционирования
объектов газовой
отрасли







Показатели
эффективности

Устранение пробелов в
законодательстве,
регулирующем
деятельность
организаций газовой
отрасли







Показатели
результата

Обеспеченность
газовой отрасли
техническими
регламентами







Разработка нормативно-правовых актов в нефтяной отрасли

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель

3. Повышение эффективности использования нефтяных ресурсов

Задача

2.3.3. Совершенствование нормативной базы в нефтяной отрасли

Показатели
количества

Разработка
технических
регламентов в
нефтяной отрасли

кол-
во

-

4

3

4

1

Показатели
количества

Разработка
нормативных правовых
актов в нефтяной
отрасли

кол-
во

-

1

1

2

1

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Совершенствование
нормативной базы в
нефтяной отрасли

%

40

45

50

60

70

Разработка технических регламентов и нормативно-правовых актов в атомной энергетике

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задача

5.2.3. Регулирование безопасности в сфере использования ядерной энергии

Показатели
количества

Разработка
технических
регламентов




3



Разработка
нормативных правовых
актов и нормативных
технических
документов




8

10

11

Показатели
качества

Нормативная база,
соответствующая
законодательству
Республики Казахстан
и международным
нормам







Показатели
эффективности

Устранение пробелов
в законодательстве,
регулирующем
деятельность
организаций атомной
отрасли







Показатели
результата

Обеспечение
нормативной
документацией по
регулированию
безопасности при
строительстве и
эксплуатации ядерных
установок и атомных
станций







Разработка нормативно-технической документации в области электроэнергетики
и энергосбережения

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса.

Цель

1. Эффективное использование энергетических ресурсов и мощностей.

Задача

2.1.1. Разработка и реализация мер по энерго- и ресурсосбережению в
топливно-энергетическом комплексе и сфере потребления электрической и
тепловой энергии, создание нормативной правовой базы в области
энергосбережения

Показатели
количества

НТД (методические
указания, инструкции,
циркуляры, правила и
т.д.)

шт.

20

20

20

20

20

Разработка
методических
указаний, инструкции

шт.



3

3

3

Показатели
качества

Нормативно-правовое
научно-техническое
обеспечение
конкурентоспособности
продукции топливно-
энергетического
комплекса в
соответствии с
международными
требованиями







Показатели
эффективности

Снижение
энергоемкости ВВП -
количество энергии
для производства
товаров и услуг и
электроемкости,
расход электроэнергии
на производство ВВП







Показатели
результата

1. Повысить
устойчивость работы и
безопасность объектов
электроэнергетическо-
го комплекса.
2. Повышение
эффективности
использования ТЭР,
создание условий для
перевода экономики
страны на
энергосберегающий
путь.







Расходы на
реализацию
программы
(всего)

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

59920

99799

206742

238746

197419

Бюджетная программа 008
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

008 «Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение
техногенных отходов»

Описание

Консервация и ликвидация урановых рудников, рекультивация территорий и
захоронение техногенных урановых отходов, размещенных на промплощадках
рудников и прилегающей к ним территории, приведение в безопасное
состояние цехов Иртышского химико-металлургического завода и
прилегающей к ним территории

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов, захоронение техногенных отходов

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задача

5.2.2. Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов,
захоронение радиоактивных отходов

Показатели
количества

Количество
ликвидированных и
рекультивируемых
рудников


1

3

2



5. Комплектация
производства по
ликвидации
радиационной
опасности в цехах

% от
комп-
лекта

-

25

65


10

6. Демонтаж
оборудования и
дезактивация цехов
22 и 22а

% от
объе-
ма

-

1

24

25

25

Показатели
качества

В соответствии с
проектно-сметной
документацией







Соответствие МЭД
всех внешних
поверхностей укрытий
и цехов нормам
СПОРО-97

Зв/ч

меньше
или равно
нормам
СПОРО-97





Показатели
эффективности

Уровень
радиационного
загрязнения
территории рудников,
после окончания
работ, не должен
превышать проектных
показателей в
соответствии с
проектно-сметной
документацией







Рекультивация
радиационной

кв.
м.


13360




загрязненной
территории ИХМЗ


8300

2590




Вывоз загрязненного
грунта, объем

куб.
м.






Вывоз ТРО, объем

т


20

800

1200

800

Вывоз ЖРО, объем

т



100

150

50

Показатели
результата

Уровень
радиационного
загрязнения
территории после
окончания работ не
должен превышать
проектных
показателей в
соответствии с
проектно-сметной
документацией







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

591027

635812

390061

189704

38988

Бюджетная программа 009
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

009 «Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна»

Описание

Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского
угольного бассейна, последствий деятельности шахт, угольных разрезов и
обогатительных фабрик бывшего производственного объединения
«Карагандауголь»

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения Карагандинской области от
отрицательных последствий деятельности бывшего производственного объединения
«Карагандауголь»

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

1. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения
Карагандинской области от возможного отрицательного воздействия
ликвидируемых и ликвидированных шахт, угольных разрезов и обогатительных
фабрик бывшего производственного объединения «Карагандауголь».
2. Обеспечение радиационной безопасности.

Задача

5.1.1. Завершение закрытия нерентабельных шахт Карагандинского угольного
бассейна

Показатели
количества

Закрытие
нерентабельных шахт
Карагандинского
угольного бассейна,
в том числе:
шахта № 1 ТОО
«Арман»
шахта № 1 АООТ
«Карагандакомир»
шахта № 2 АООТ
«Карагандакомир»
шахта № 3 АООТ
«Карагандакомир»

кол-
во

1

1

2



Показатели
качества

Выполнение работ в
соответствии с
проектно-сметной
документацией







Показатели
эффективности

Общий объем
рекультивированных и
переданных местным
исполнительным
органам по Акту
земель с начала
ликвидационных работ
на шахтах бассейна

га

3420,0

3476,8

3578,8

X

X

Показатели
результата

Завершение
ликвидационных работ


ликвида-
ция шахты
№ 1 ТОО
«Арман»

ликвида-
ция
шахты
1 АООТ
«Кара-
гандако-
мир»

ликвида-
ция шахт
№ 2 и
№ 3 АООТ
«Кара-
гандако-
мир»


-


-

Задача

5.1.2. Ликвидация стволов, шурфов, скважин, отвалов и карьеров бывшего
производственного объединения «Карагандауголь»

Показатели

Показатели
количества

1) Ликвидация
последствий
деятельности шахт,
разрезов
обогатительных
фабрик бывшего ПО
«Карагандауголь», в
т.ч.:







ликвидация стволов,
шурфов, скважин;

шт



46

9


ликвидация отвалов;

шт



3

1

1

ликвидация карьеров

шт



-

-

-

Показатели
качества

Выполнение работ в
соответствии с
проектно-сметной
документацией







Показатели
эффективности

X


X

X

X

X

X

Показатели
результата

1. Доля
ликвидированных
стволов, скважин,
отвалов и карьеров

%



71

85,5

86,9

2. Общий объем
рекультивированных и
переданных местным
исполнительным
органам по Акту
земель

га



18,6

210

105

Всего расходы
на реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

533499

533499

512514

543951

581000

Бюджетная программа 011
Услуга

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

011 «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики
Казахстан»

Описание

Обеспечение радиационной и ядерной безопасности территорий Казахстана

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Создание безопасных условий жизнедеятельности населения

1. Обеспечение безопасности бывшего СИП

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

5.2.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных
территорий и объектов техногенного характера

Показатели
количества

1. Мониторинг границ
бывшего
Семипалатинского
испытательного
ядерного полигона и
разработка норматив-
но-технической базы,
регламентирующей
безопасное
проведение работ и
мониторинг ведения
хозяйственной
деятельности

тер-
рито-
рия
(км)

450

600

600

600

600

знак
(шт)

700

1060

600

800

800

соо-
руже-
ние

3

3

2

3

3

субъ-
ект



50

55

64

2. Обеспечение
безопасности ядерных
и радиационно-
опасных объектов и
проведение
мероприятий по
поддержанию режима
нераспространения

што-
льня

26

26

20

25

25

3. Проведение
комплекса
мероприятий по
подготовке
ликвидации и
консервации отходов
ядерной оружейной
деятельности,
радиоактивных и
токсичных отходов и
по ремедиации
(восстановлению)
радиационно-загряз-
ненных территории

пло-
щадь
(кв.
км)

-

3000

560

850

850

4. Оценка масштабов
поствзрывных явлений
и поэтапное
формирование
достоверных карт
радиационной
обстановки на
территории бывшего
Семипалатинского
испытательного
ядерного полигона

объ-
екты
водо-
поль-
зова-
ния



60

70

10

пас-
порта



8

11

10

мони-
то-
рин-
говые
сква-
жины



3

3

3

5. Формирование
информационной
системы принятия
управленческих
решений и проведение
работ по информиро-
ванию и просвещению
населения по
вопросам радиоэколо-
гии бывшего
Семипалатинского
испытательного
ядерного полигона

слои
ГИС-
прое-
кта

1

1

2

2

3

бро-
ш юра
с та-
ть и

10

10

15

20

15

лек-
ции

10

10

10

8

8

Показатели
качества

Работы соответствуют
НРБ-99

%


100

100

100

100

Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Общий объем
исследованной
территории
Количество
паспортизированных
загрязненных
объектов карты
радиационной
обстановки

%

5

5

4

6

5

шт

3

3

8

10

10

% от
пло-
щади
СИП

5

8

4

6

6

2. Исследования влияния полигона Азгир на экологическое состояние подземных вод

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

5.2.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных
территорий и объектов техногенного характера

Показатели
количества

Комплексное
радиоэкологическое
обследование
технологических
площадок полигона
Азгир

пло-
щадка



10



прилегающих к
полигону Азгир
территорий

кв.
км.



265



и населенных пунктов

насе-
лен-
ный
пункт



3



Восстановление
существующих и
обустройство новых
гидрогеологических
наблюдательных
скважин

сква-
жина



4

6


Техническая база
мониторинга
радионуклидного
загрязнения
подземных вод

пост
мони-
то-
ринга



4

6


Показатели
качества

Мониторинг
радионуклидного
загрязнения
подземных вод

отчет




2

2

Показатели
эффективности

Эффективность для
Казахстана
достигается
посредством
последующего
предоставления в
землепользование
нарушенных земель из
категории земель
запаса

кв.
км.




100


Показатели
результата

Комплексное
радиоэкологическое
обследование
технологических
площадок полигона
Азгир, прилегающих к
полигону Азгир
территорий и
населенных пунктов

площадка



10



кв. км.



265



насел
пункт



3



Ликвидированные
пятна загрязнений

пятно



30



Мониторинг
радионуклидного
загрязнения
подземных вод

отчет




2

2

Заключение об
экологическом
состоянии подземных
вод и рекомендации
об их использовании
для хозяйственных и
питьевых нужд

зак-
люче-
ние




1


3. Обеспечение безопасности (секретно)

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

5.2.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения
ядерного оружия

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

Показатели
количества








Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата








Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

Показатели
количества








Показатели
качества








Показатели
эффективности








4. Обеспечение сохранности (секретно)

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

5.2.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения
ядерного оружия

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

Показатели
количества








Показатели
качества








Показатели
эффективности








Всего расходы
на реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

456000

862385

825168

932055

936336

Бюджетная программа 012
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

012 «Формирование геологической информации»

Описание

Учет недр и выполнение условий недропользования, анализ инвестиций в
минерально-сырьевой комплекс Республики Казахстан, сбор, хранение и
предоставление в пользование геологической информации, техническое и
технологическое администрирование компьютерного банка данных о недрах

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-
сырьевого комплекса страны

Цель

1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
минерального сырья

Задачи

1.1.5. Формирование банка данных геологической информации и
геоинформационных систем

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Мероприятия,
направленные на
формирование
геологической
информации.

меро-
прия-
тия

16

16

16

16

16

Показатели
качества

Отчетность,
подготовленная на
основе полной и
достоверной
информации

меро-
прия-
тия

15

15

15

15

15

Показатели
эффективности

Поступления от
реализации
геологической
информации

тыс.
тенге

823200

300000

300000

300000

300000

Показатели
результата

Своевременное
обеспечение
пользователей
полной и
достоверной
геологической
информацией







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

82776,4

123932

140990

155747

180026

Бюджетная программа 013
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

013 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-
разведочные работы»

Описание

Проведение региональных и геолого-съемочных работ, поисково-оценочных
работ на твердые полезные ископаемые и углеводородное сырье,
поисково-разведочных работ на подземные воды

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель

1. 0беспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
минерального сырья
2. 0беспечение населения подземной питьевой водой
3. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного
потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей
территории Казахстана

Задачи

1.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой
прогнозных ресурсов
1.1.3. Прирост запасов по видам полезных ископаемых, в том числе по
наиболее востребованным: золоту, меди, полиметаллам
1.2.1. Обеспечение сельских населенных пунктов запасами качественной
подземной питьевой воды

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Площади проведения
геологического
доизучения (ГДП-200)

тыс.
км
кв.

38,98

41,63

35,0

81,3

59,0

Площади проведения
регионального
гидрогеологического
доизучения с инже-
нерно-геологическими
исследованиями

тыс.
км.
кв.

13,323

20,93

19,02

30,0

36,0

Площади проведения
геолого-минерагени-
ческого картирования
(ГМК-200)

тыс.
км
кв.

5,5

16,5

15,0

25

30

Количество отчетов в
рамках подготови-
тельных мероприятии

отчет

9

7

1

8

11

Количество участков
проведения поисково-
оценочных работ на
твердые полезные
ископаемые

учас-
ток

14

12

8

15

23

Поисково-оценочные
работы на
углеводородное сырье

объ
ект

3

2

1

2

2

Доразведка
месторождений
пресных подземных
вод

мес
тор.


-

2

28

28

Обеспечение сельских
населенных пунктов
запасами питьевой
воды

пункт

152

197

108

102

104

Обеспечение
г. Аркалык запасами
питьевой воды

объект




1


Обеспечение запасами
геотермальных вод

объект

-

1

-

-

-

Площади проведения
прогнозных работ

тыс.
кв.
км

-

-

-

73,3

83,3

Показатели
качества

Площадь выделенных
участков,
перспективных на
выявление
месторождений
твердых полезных
ископаемых

кв.
км

900

1000

700

1800

2200

Объем
прогнозных ресурсов
основных видов
полезных ископаемых:







золота
меди
полиметаллов

тонн
млн.
тонн

145,4
1,15
22,7

150
1,2
6,5

100
0,8
4,5

165
1,4
7,3

170
1,5
7,8

Геолого-минерагени-
ческое картирование
рудных районов с
оценкой прогнозных
ресурсов:







золота
меди
полиметаллов

тонн
млн.
тонн

2,0
0,1
3,0

2,1
0,2
3,1

1,8
0,1
0,3

2,3
0,4
3,3

2,4
0,5
3,4

Ценность в недрах
прогнозных ресурсов
основных видов
полезных ископаемых:







золота
меди
полиметаллов

млрд.
долл.
США

3,26
8,2
65,8

3,36
8,5
18,9

2,16
4,7
10,1

3,70
9,9
21,2

3,80
10,6
22,6

Выявление
нефтегазоперспектив-
ных структур и
участков для
постановки детальных
нефтепоисковых работ

стру-
ктура

-

1

-

-

1

учас
ток

5

-

-

-

-

Площадь выделенных
участков,
перспективных на
выявление
месторождений
подземных вод

кв.
км.

10

15

5

20

20

Обеспечение
населенных пунктов
питьевой водой

%

12,9

24,9

31,4

37,6

43,9

Показатели
эффективности

Отношение ценности
прироста запасов к
стоимости погашенных
запасов:







золота

%

34,8

35,9

21,0

39,5

40,7

меди

%

2,8

2,9

1,7

3,4

3,6

полиметаллов

%

7,8

22,4

19,5

25,2

26,9

Отношение количества
вложенных бюджетных
средств к ценности
выявленных полезных
ископаемых

%

0,48

0,5

0,5

0,5

0,5

Отношение количества
вложенных бюджетных
средств к стоимости
выявленных ресурсов
полезных ископаемых
в недрах

%



0,5

0,5

0,5

Показатели
результата

Количество
перспективных
участков с
оцененными
прогнозными
ресурсами,
переданных для
проведения поисково-
оценочных работ за
счет различных
источников
финансирования с
целью локализации
промышленного
оруденения

уча с
ток

11

10

8

15

16

Прирост запасов
твердых полезных
ископаемых:







золота

тонн

6,5

10

1,0

11

11

меди

т.
тонн

216,9

50

150

80

100

полиметаллов

т.
тонн

173,0

100

0

100

120

куб.
м/
сутки

27,4

35,5

19,4

18,3

18,7

Прирост запасов
подземных вод
Отношение площадей
прогнозных участков
к изученным
территориям

%




0,7

0,66

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

3372769

3798796

2943697

5088498

5677213

Бюджетная программа 014
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

014 «Мониторинг минерально-сырьевой базы, недропользования, подземных
вод и опасных геологических процессов»

Описание

Ведение мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной основе с
целью уточнения потенциала минерально-сырьевого комплекса Республики
Казахстан, повышения возможности его интеграции в мировой рынок.
Совершенствование нормативно-технической базы, регламентирующей
государственную экспертизу недр. Ведение государственного мониторинга за
состоянием подземных вод и опасных геологических процессов для получения
по определенной методике и регламенту количественных и качественных
показателей на пунктах, постах и полигонах государственной сети
наблюдений Республики Казахстан

Стратегическое
направление

Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-сырьевого
комплекса страны

Цель

1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
минерального сырья
3. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного
потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей
территории Казахстана

Задачи

1.1.4. Обеспечение своевременной информацией государственных органов о
состоянии Минерально-сырьевого комплекса страны на всей территории
Казахстана
1.3.1. Оценка и прогноз состояния подземных вод и опасных геологических
процессов, выработка мероприятий

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

1. Мониторинг за
состоянием
минерально-
сырьевой базы

Про
ект

13

9

10

10

10

жур-
нал



4

4

4

2. Мониторинг
подземных вод, в том
числе:


5005

5000

5000

5000

5000

1) на пунктах

пун-
кт


13

13

13

13

2) на постах по
изучению
предвестников
землетрясений

пост

1

4

5

5

5

3) на полигонах
техногенного
загрязнения подземных вод

по-
ли-
гон

1

1

1

1

1

4) ведение
государственного
водного кадастра

ка-
да-
стр






3. Мониторинг
опасных геологичес-
ких процессов, в том
числе:







1) на постах

пост

50

42

42

42

42

2) на полигонах

по-
ли-
гон

2

2

2

2

2

3) создание новых
постов







4) Сопровождение
проведения
мониторинга
подземных вод и
опасных
геологических процессов

объ
ект

5

9

10

10

10

Показатели
качества

Обеспечение
пользователей
достоверной
информацией о
текущем состоянии
минерально-сырьевой
базы республики,
нормативно-техничес-
кими документами.

от-
чет

4

4

4

4

4

жур нал



4

4

4

Обеспечение
пользователей
достоверной
информацией о
состоянии подземных
вод и опасных
геологических
процессов

от-
чет

18

13

13

13

13

Показатели
эффективности

1. Средние затраты
на проведение работ
по одному проекту

тыс.
тен-
ге

5366,54

6552,22

5897,0

5897,0

5897,0

2. Мониторинг
подземных вод:
ведение мониторинга
подземных вод на 1
пункте наблюдений;

тен-
ге

62000

62000

62000

62000

62000

ведение наблюдений
по изучению
предвестников
землетрясений на 1 пункте;

тен-
ге


3000

3000

3000

3000

ведение наблюдений
на 1 полигоне
техногенного
загрязнения
подземных вод;

тен-
ге


8333

8333

8333

8333

создание 1
дополнительного
пункта наблюдений
госсети;

тен-
ге

37000





создание 1 поста по
изучению
предвестников
землетрясений;

тен-
ге

50000

30000




создание 1 полигона
техногенного
загрязнения
подземных вод;

тен-
ге

20000

20000

20000

20000

20000

создание 1
государственного
водного кадастра
(подземные воды)

тен-
ге

1250

1250

1250

1250

1250

3. Мониторинг
опасных геологичес-
ких процессов:
создание и ведение
наблюдений на 1
посту;

тен-
ге

1250

27850

28750

28750

28750

ведение наблюдений
за опасными
геологическими
процессами на 1
полигоне;

тен-
ге


1250

1250

1250

1250

создание 1 нового
поста

тен-
ге

5500





4. Сопровождение
мониторинга
подземных
вод и опасных
геологических
процессов:
стоимость 1 объекта

тен-
ге


7130

7130

7130

7130

Показатели
результата

Геологические
отчеты, выполненные
на основе
действующих
инструкций и
методических
требований, по видам
работ будут сданы на
хранение в
республиканский
геологический фонд
на электронном и
бумажном носителях

от-
чет

22

17

18

18

18

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тен-
ге

702619

663674

663674

663674

663674

Бюджетная программа 017
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

017 «Ликвидация и консервация самоизливающихся нефтяных и
гидрогеологических скважин»

Описание

Ликвидация и консервация нефтяных и самоизливающихся гидрогеологичес-
ких скважин для предотвращения нефтяного, радионуклидного, химического
загрязнения недр и окружающей среды, и потерь естественных водных
ресурсов, восстановление гидрогеодинамических, гидрогеохимических и
геодинамических условий, сохранение морской и наземной флоры и фауны

Стратегическое
направление

Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-
сырьевого комплекса страны

Цель

3. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного
потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей
территории Казахстана

Задачи

1.3.2. Ликвидация и консервация самоизливающихся гидрогеологических и
нефтяных скважин

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

1. Ликвидация 91
нефтяной скважины
на море и на суше

сква-
жина

8

4

6

6


2. Ликвидация и
консервация
2149 самоизливаю-
щихся гидрогеологи-
ческих скважин, в
том числе с
повышенным
содержанием
радионуклидов - 315


сква-
жина

130

73

58

200

210

Показатели
качества

1. Предотвращение
нефтяного,
радионуклидного,
химического
загрязнения недр и
окружающей среды и
потерь естественных
водных ресурсов,
восстановление
гидрогеодинамичес-
ких, гидрогеохими-
ческих и
геодинамических
условий, сохранение
морской и наземной
флоры и фауны







Показатели
эффективности

Средние затраты на
проведение работ по
ликвидации 1
скважины глубиной:
до 100 м - 2340,0
тыс тенге;
до 500 м - 4210,0
тыс тенге;
до 1000 м - 8230,0
млн тенге







Показатели
результата

Акты приемки
ликвидированных
скважин,
ежемесячное
представление
информационного
отчета в Комитет
геологии и
недропользования.
Отчет о ликвидации
и консервации
самоизливающихся
скважин







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

1250830

692770

747640

1371320

1041430

Бюджетная программа 018
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

018 «Представление интересов государства в контрактах на проведение
нефтяных операций, а также при транспортировке, переработке и реализации
нефтепродуктов» (Услуги по реализации функции компетентного органа в
сфере недропользования и проведения нефтяных операций)

Описание

Консультационные услуги по обеспечению интересов государства в
контрактах и качества исполнения контрактных обязательств

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Стратегическое
направление

Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-сырьевого
комплекса страны

Цель

4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом
комплексе

Задача

1.4.3. Повышение качественного уровня государственного управления в
сфере недропользования

Показатели
количества

Количество принятых
нормативных
правовых актов

акт


3

3

2

2

Экспертные
заключения, проекты
НПА, отчеты

чел/
час.



2000

2000

2000

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

X







Задача

1.4.3. Повышение инвестиций в недропользование

Показатели
количества

Экспертные
заключения, отчеты

чел/
час.



5333

5333

5333

Показатели
качества

Повышение уровня
выполнения
финансовых
обязательств по
контрактам

%



70

75

80

Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

X







Задача

1.4.4. Повышение качества выполнения контрактных обязательств

Показатели
количества

Аналитическая
оценка и экспертные
заключения по
условиям проведения
операций по
недропользованию

чел/
час.



2667

2667

2667

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

X







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

300000

300000

150000

150000

150000

Бюджетная программа 019
Трансферты

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(Наименование
трансферта)

019 «Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в
республиканское государственное предприятие «Карагандаликвидшахт»

Описание

Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом
индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

1. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения
Карагандинской области от возможного отрицательного воздействия
ликвидируемых и ликвидированных шахт, угольных разрезов и обогатительных
фабрик бывшего производственного объединения «Карагандауголь»

Задача

5.1.3. Реализация прав граждан на возмещение ущерба, нанесенного
здоровью работникам ликвидированных шахт

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Количество
бенефициаров

чел.

640

668

635

635

635

Показатели
результата

ежемесячно
своевременная
выплата до 25 числа
возмещения ущерба,
нанесенного
здоровью работникам
ликвидированных
шахт, переданных
РГСП «Карагандалик-
видшахт»







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

117237

128990

130686

139740

149409

Бюджетная программа 029

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

029 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей
в Республике Казахстан»

Описание

1. Привлечение «компании по сверке» для проведения сверок отчетов о
поступлениях и платежах в бюджет, представленный добывающими компаниями
согласно требованиям программы EITI
2. Привлечение валидатора для валидации (оценка) процесса отраслей в
Республике Казахстан.
Валидации осуществляется независимым экспертом (валидатором). Список
экспертов - физических и юридических лиц утверждается секретариатом и
правлением EITI, a оплата услуг производится оцениваемой страной (в
данном случае Казахстаном)
Валидации - это оценка процесса внедрения программы EITI в стране
в соответствии с утвержденными критериями EITI

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Привлечение аудиторской компании для проведения сверок отчетов о поступлениях и
платежах в бюджет, представленный добывающими компаниями и Правительством Республики
Казахстан и валидатора для валидации (оценка) процесса реализации инициативы
прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель

4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом
комплексе

Задача

1.4.4. Получение Республикой Казахстан статуса страны-последователя,
т.е. страны, полностью соответствующей всем критериям валидации
(оценочной таблицы) стран, участвующих в реализации Инициативы
прозрачности деятельности добывающих отраслей (EITI)

Показатели
количества

1) Обеспечение
соответствия
Республики
Казахстан 18
критериям
валидации;

Крите-
рий

1,2,3,4

5,6,8,9,
10,17,18

7,11,12,
13,14,
15,16

7,11,
12,13,
14,15,
16

7,11,12,13,
14,15,16

2) Подготовка
отчета о
поступлениях и
платежах в бюджет,
представленный
добывающими
компаниями и
Правительством
Республики
Казахстан

отчет

1

1

2

1

1

Показатели
качества

Обеспечение
соответствия
Республики
Казахстан 18
критериям валидации

крите-
рий

1,2,3,4

5,6,8,9,10,17,18

7,11,12, 13,14,
15,16

7,11,
12,13,
14,15,
16

7,11,12,
13,14,15,
16

Показатели
эффективности

Реализация
критериев согласно
стадиям: вступление
в EITI (критерии
превалидации);
подготовка;
гласность;
пропаганда EITI

крите-
рий

1,2,3,4

5,6,8,9,
10,17,18

7,11,12,
13,14,
15,16

7,11,
12,13,
14,15,
16

7,11,12,
13,14,15,
16

Показатели результата

1) Выполнение 18 критериев, соответственно, реализация принятых Казахстаном обязательств в рамках программы EITI;

Крите-
рий

1,2,3,4

5,6,8,9,
10,17,18

7,11,12,
13,14,
15,16

7,11,
12,13,
14,15,
16

7,11,12,13,
14,15,16

2) Отчет о
поступлениях и
платежах в бюджет,
представленный
добывающими
компаниями и
Правительством
Республики
Казахстан

отчет

1

1

2

1

1

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

12000

20 700

42000

27000

15000

Бюджетная программа 030
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

030 «Мониторинг ядерных испытаний»

Описание

Обеспечение надежного хранения и передачи информации о ядерных взрывах и
землетрясениях, обеспечение непрерывной регистрации сейсмических событий
в Республике Казахстан

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по соглашениям и договорам

1. Перевод архива исторических сейсмограмм ядерных взрывов и землетрясений,
зарегистрированных станциями специального контроля с бумажных и магнитных записей на
электронные носители

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задача

5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по
соглашениям и договорам о нераспространении и запрещении ядерных
испытаний

Показатели
количества

Объем сейсмограмм
отобранных и
оцифрованных/пере-
форматированных
сейсмограмм

Сейс-
мог-
рамма

790

800

950

970

1000

Объем базы данных
по ядерным взрывам

Гб

120

150

190

190

200

Показатели
качества

Требования к форматам хранения сейсмических записей и созданной базе
данных обеспечиваются в соответствии с требованиями, разработанными
Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний (СТВТО) для Центров данных

Показатели
эффективности

Предотвращение утраты уникальных архивных записей ядерных взрывов и
перевод их в современные международные форматы для повышения
эффективности мониторинга ядерных испытаний и использования в научных
целях

Показатели
результата

Объем сохраненных
архивных данных по
ядерным взрывам

сейс-
мог-
рамма

800

950

970

1000

800

2. Модернизация системы сейсмического группирования «Курчатов-Крест» с полной заменой
элементной базы

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задача

5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по
соглашениям и договорам о нераспространении и запрещении ядерных
испытаний

Показатели
количества

Количество
введенных в
действие
геофизических
технологий

техно-
логия

-

1

-

1

1

1) Проведение
ремонтно-восстано-
вительных работ: на
подъездных дорогах

км.(с покры-
тием)


4



4


км.
(грей-
дер)


53

15

15

15

на сооружениях

куб.
м.


1800

75



2) Приобретение
оборудования для
временных сетей
станций

стан-
ция


5

5




сейс-
мометр


-

10

10

-


систе-
ма
сбора


-

1

1

1

3) Восстановление
сетей электроснаб-
жения аппаратуры

пог. м


400

50

80

50

4) Восстановление
инфразвуковой
станции

стан-
ция




1


5) Восстановление
магнитометрической
станции






1

Показатели
качества

Технические
требования к
станциям и каналам
связи
обеспечиваются в
соответствии с
международными
требованиями,
разработанными
Подготовительной
комиссией
Организации по
Договору о
всеобъемлющем
запрещении ядерных
испытаний (СТВТО).







Показатели
эффективности

Расширение числа
реализованных
геофизических
технологий
мониторинга

техно-
логия

-


1

1

1


Увеличение
информационного
ресурса по
мониторингу ядерных
испытаний,
землетрясений,
магнитных и
инфразвуковых
аномалий

%

-


15

20

20

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

26000

56245

68000

75000

70000

Бюджетная программа 049
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

049 Подготовительная работа по развитию атомной энергетики

Описание

Разработка нормативно-правовых и технических документов, определяющих
правила и порядок проведения тендера на строительство АЭС в Казахстане и
проведение технико-экономических исследований в обоснование
строительства атомных станций в Республике Казахстан

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Создание научно-технологической базы для строительства АЭС в Республике Казахстан

Стратегическое
направление

4. Создание ядерной энергетической отрасли

Цель

2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задача

4.2.1 Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)


Разработка
нормативно-правовых
и технических
документов,
определяющих
правила и порядок
проведения тендера
на строительство
АЭС в Казахстане

доку-
мен-
тация
(том)
рег-
ла-
мент

-

3





Проведение
технико-экономичес-
ких исследований и
разработка
технико-экономичес-
ких обоснований
строительства
атомных станций в
Республике
Казахстан

ТЭИ,
том

-

1

1




Разработка технико-
экономического
обоснования и
технических
проектов основного
оборудования
атомной станции с
реакторной
установкой ВБЭР-300
в Мангистауской
области

ТЭО


1




Показатели
качества

В соответствии с
нормами
радиационной
безопасности и
Законом «Об
использовании
атомной энергии»







Показатели
эффективности








Показатели
результата

Обеспечение
разработки и
совершенствования
нормативно-правовой
базы развития
атомной энергетики
в Республике
Казахстана







Обеспечение
научного подхода к
выбору политики
государства в
вопросе создания
атомной энергетики
и определения
технических
характеристик и
качественных
показателей АЭС
на конкретных
площадках







Разработка ТЭО и
начало разработки
технических
проектов основного
оборудования
атомной станции с
реакторной
установкой ВБЭР-300
в Мангистауской
области г. Актау







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге


763953

127070

0

0

Бюджетная программа 003
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

003 «Прикладные научные исследования в области геологии и использования
недр»

Описание

Научно-исследовательские работы по прогнозированию месторождений
полезных ископаемых, научно-конструкторские разработки по созданию новых
образцов геологоразведочной техники

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель

1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
минерального сырья

Задачи

1.1.2. Выявление региональных и локальных закономерностей размещения
месторождений полезных ископаемых

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Научные разработки
по методике
проведения
государственного
геологического
изучения, прогнозу
развития
минерально-сырьевой
базы и
информационное
обеспечение
геологической
отрасли

проект

4

5

2

10

16

Опытно- конструк-
торские технологии
проведения
геологоразведочных
работ, их
техническое
обеспечение

проект


2

2

2

0

Показатели
качества

Количество
прогнозируемых
площадей,
перспективных на
выявление
месторождений
полезных ископаемых

объект

3

3

2

4

5

Показатели
эффективности

Количество научных
разработок,
нашедших применение
при проведении
геологосъемочных и
поисковых работ

проект

4

5

2

10

16

Количество
опытно-конструк-
торских разработок,
нашедших применение
при проведении
геологоразведочных
работ

проект


2

0

2

0

Показатели
результата

Научные разработки
по методике
проведения
государственного
геологического
изучения, прогнозу
развития
минерально-сырьевой
базы и
информационное
обеспечение
геологической
отрасли

отчет

4

5

2

10

16

Разработка опытно-
конструкторских
технологий
проведения
геологоразведочных
работ, их
техническое
обеспечение

отчет


2

2

2


Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

93347

99881

68222

110490

120438

Бюджетная программа 004
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

004 «Прикладные научные исследования технологического характера в
области топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и минеральных
ресурсов»

Описание

Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем, направленных
на развитие и повышение безопасности и эффективности атомной энергетики

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры ядерной энергетики

Стратегическое
направление

4. Создание ядерно-энергетической отрасли

Цель

2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задача

4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)

1. Реализация научно-технической программы развития атомной энергетики в Республике
Казахстан

Показатели
количества

Разработка химико-
аналитических
методик

шт

2

3

2

2

3

Создание
экспериментальных
стендов по
обоснованию
безопасности ядерных
установок

шт

1

1

2

2


-

Разработка проектов
активных зон с
низким обогащением

шт


-

1

0

1


Разработка
технологии
производства нового
топлива для АЭС на
основе
казахстанского сырья

шт


-


-

1

1

1

Разработка и
внедрение ядерных и
сопутствующих
технологий по
ядерной медицине,
промышленных
изотопов

шт

1

1

2

2

3

Разработка геофизических технологий исследования поствзрывных процессов

шт

1

1

2

1

1

Показатели
качества

Соответствие ГОСТу
15.101-98. «Система
разработки и
постановки продукции
на производство.
Порядок выполнения
научно-исследова-
тельских работ»







Показатели
эффективности








Показатели
результата

Кол-во авторских
свидетельств

шт

1


1

2

3

Кол-во патентов

шт

4

2

1

2

1

Кол-во публикаций

шт

50

50

50

75

80

Кол-во аттестованных
и внедренных
технологий, методик

шт

4

5

6

6

8

Стратегическое
направление

3. Создание ядерной энергетической отрасли

Цель

2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задача

3.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)

2. Реализация программы научно-технической поддержки создания и эксплуатации
Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора Токамак

Показатели
количества

Пакет программ
обработки, испытания
материалов.

пакет
прог-
рамм

2

2

1

3

3

Теоретические и
экспериментальные
модели процессов,
происходящих в
материалах при
взаимодействии с
плазмой

ма-
тем.
моде-
ли

1

1


-

1

2

Разработка и
внедрение систем
диагностики плазмы

сис-
темы

4

4

3

5

5

Методики
исследования

мето-
дики

1

1

-

1

1

Показатели
качества

Публикации в
международных
научных журналах и
участие в совместных
программах с
зарубежными
партнерами

ед.

6
 
 
1

6
 
 
1

4
 
 
1

6
 
 
1

6
 
 
1

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Создание научных
основ для разработки
исследовательских
установок, методик,
и рекомендаций по их
внедрению

тех-
ноло-
гиче-
ские
раз-
рабо-
тки

1

1

-

1

1

Стратегическое
направление

3. Создание ядерной энергетической отрасли

Цель

2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задача

3.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)

3. Реализация программы развития комплексных научных исследований в области физики,
химии, биологии и передовых технологий на базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60

Показатели
количества

Производство
трековых мембран на
основе полиэтиленте-
рефталата

кв.
м.



2000

20000

100000

Показатели
качества

Отклонение
поверхностной
плотности трековых
мембран от ее
величины

%



15

15

15

Показатели
эффективности

Внедрение передовой
технологии
высокорентабельного
производства
трековых мембран

тех-
ноло-
гия





1

Показатели результата

Трековые мембраны на
основе полиэтиленте-
рефталата

кв.
м.



2000

20000

100000

Комплексная
технология очистки
сточных вод атомных
реакторов от
искусственных
радионуклидов с
использованием
трековых мембран

тех-
ноло-
гия





1

Базы данных по
результатам
взаимодействия
тяжелых ионов с
атомами и ядрами для
разработки новых
перспективных
технологий.

база
дан-
ных

4

6

4

6

6

Нормативно-методи-
ческие базы для
развития
перспективных
научных
экспериментов на
ДЦ-60, направленных
на разработку
наукоемких
технологий и
формирование
научно-технического
потенциала в
г. Астане.

Мето-
дич.
посо-
бие

4

6

4

6

6

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

841943

898900

844834

971414

1049307

Бюджетная программа 005
Инвестпроект

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

005 «Создание Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора
Токамак»

Описание

Работы по созданию Казахстанского термоядерного материаловедческого
реактора Токамак

Стратегическое
направление

4. Создание ядерно-энергетической отрасли

Цель

2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задачи

4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)

Показатели

Наименование

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Первая в Республике
Казахстан
термоядерная
установка Токамак
(КТМ)

комп-
лекс
(% от
СМР,
обор-
удо-
ва-
ния)

13,9

13,1

19,09

4,36


Показатели
качества

В соответствии с ПСД
параметры токамака
КТМ Большой радиус
плазмы R

м




0,9


Малый радиус
плазмы а

м




0,45


Аспектное отношение

А




2


Вытянутость сечения
плазмы k0,95





1,7


Тороидальное
магнитное поле на
оси Bto

Тл




1


Ток плазмы IP

МА




0,75


Длительность
плато тока /\ tПЛ

с




1-5


Мощность
дополнительного
нагрева Paux

МВт




5


Тепловая нагрузка на
пластины дивертора

МВт/
кв.м.




2-20


Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Экспериментальная
база для проведения
исследований
конструкционных
материалов
термоядерной
энергетики

ед.




1


Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

801809

758090

1100000

250895

-

Бюджетная программа 007
Инвестпроект

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

007 «Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в г. Курчатов»

Описание

Создание инновационной инфраструктуры и внедрение новых технологий и
высокотехнологичных разработок в сфере ядерных технологий

Стратегическое направление

4. Создание ядерно-энергетической отрасли

Цель

2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задачи

4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)

Показатели

Наименование

ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Количественные
характеристики
комплексов
инновационной
инфраструктуры

комп-
лекс


1

1


1

Показатели
качества

Обеспечение
потребности в
современных объектах
инновационной
инфраструктуры
(бизнес-инкубатор,
бизнес-центр,
лабораторно-произ-
водственные
помещения;
промышленные
ускорители
электронов,
информационно-теле-
коммуникационная
сеть, транспортно-
логический терминал;
венчурный фонд) для
клиентов технопарка

клиент


2

0

9

18

Показатели
эффективности

Повышение
инновационной
активности ученых и
предпринимателей







Показатели
результата

Объем оказанных
услуг для клиентов
технопарка

тыс.
тенге




50018

54789

Созданные наукоемкие
производства

про-
из-
вод-
ство


2


4

7

Объем произведенной
продукции

тыс.
тенге




100545

118114

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

3470000

2685000

0

501059

550000

Бюджетная программа 016

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

016 «Развитие информационных систем в недропользовании»

Описание

Формирование цифровой геологической информации для принятия оперативных
решений государственными органами в сфере недр и недропользования,
обеспечение сохранности, возможности накопления, стандартизации и
доступности информации о недрах, включая первичную
геолого-геофизическую информацию

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель

1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
минерального сырья

Задачи

1.1.5 Формирование банка данных геологической информации и
геоинформационных систем

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Внедренные
информационные
системы

сис-
тема

1

1

4



Наполнение банка
данных цифровой
геологической
информацией

%

5

10

15



Показатели
качества

Разработка
информационных
систем с применением
утвержденных
стандартов

стан-
дарт

соот-
ветств

соот-
ветств

соот-
ветств



Наполнение банка
данных в
утвержденных
форматах

фор-
мат

соот-
ветств

соот-
ветств

соот-
ветств



Показатели
эффективности

Понижение стоимости
на поиск и
тиражирование
геологической
информации.
Сокращение затрат, в
том числе временных,
на обработку
информации

%

5

10

5



Показатели
результата

Запущенные в
промышленную
эксплуатацию
информационные
системы. Достоверная
цифровая
геологическая
информация в объеме
до 20 Тб







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

211037

447860

491226

0

0

Бюджетная программа 020
Инвестпроект

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

020 «Создание Центра ядерной медицины и биофизики»

Описание

Обеспечение условий для создания и освоения новых методик диагностики и
терапии, проведения научных исследований для создания новых продуктов
ядерной медицины и биофизики

Стратегическое
направление

4. Создание ядерно-энергетической отрасли

Цель

2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задачи

4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели количества

Строительство
корпуса производства
радиофармпрепаратов.

%/
кв. м



7

22

10

Изготовление
циклотрона для
получения
радиоизотопов.

%



14

20

66

Изготовление
«горячих камер» для
производства
радиофармпрепаратов.

%



20

16

64

Показатели
качества

Условия производства
радиофармпрепаратов
соответствуют
требованиям
надлежащей
производственной
практики(GМР)







Показатели
результата

В 2012 году введен в
эксплуатацию Корпус
производства
радиофармпрепаратов
Центра ядерной
медицины и биофизики
для организации
промышленного
производства
радиофармпрепаратов
с целью обеспечения
создаваемых
отделений ядерной
медицины в крупных
городах Казахстана и
организации
экспортных поставок

Прои-
звод-
ст-
вен-
ный
кор-
пус






Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге



290900

500000

1000000

Бюджетная программа 024
Целевые трансферты

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

024 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы»

Описание

Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро- и
теплоснабжением, газификация населенных пунктов

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Перечисление целевых трансфертов

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель

2. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии

Задача

2.2.3. Строительство электро- и теплосетевых объектов

Показатели
количества

Трансферты
направленные на
развитие
теплоэнергетической
системы областей и
гг. Астаны и Алматы

Кол-
во

13

13

23

22

12

Показатели
качества

Соответствие СН и П







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Реализация
инвестиционных
проектов, направлен-
ных на развитие
теплоэнергетической
системы областей и
гг. Астаны и Алматы,
в конечном счете
приведет к росту
показателей
производства и
потребления тепло- и
электроэнергии







Перечисление целевых трансфертов

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель

4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и
эффективного использования ресурсов газа

Задача

2.4.2. Бесперебойное и стабильное обеспечение газом растущих
потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан

Показатели
количества

Трансферты,
направленные на
развитие
газотранспортной
системы областей

Кол-
во

0

44

23

7

4

Показатели
качества

Соответствие СН и П







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Реализация
инвестиционных
проектов, направлен-
ных на развитие
газотранспортной
системы областей, в
конечном счете
приведет к
стабильному
обеспечению газом
растущих
потребностей
внутреннего рынка







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

31562074,7

33601251

50389966

81403549

56852330

Бюджетная программа 036
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
Программа
(подпрограмма)

036 «Увеличение уставного капитала АО «Достык Энерго» для обеспечения
выплаты долгов юридических лиц Республики Казахстан перед хозяйствующими
субъектами Туркменистана»

Описание

Урегулирование долговых обязательств и требований перед хозяйствующими
субъектами Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана за поставленную
электроэнергию. Обеспечение функционирования АО «Достык Энерго»

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель

2. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии

Задачи

2.2.1. Повышение инвестиционной привлекательности электроэнергетической
отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Урегулирование долговых обязательств

Показатели
количества

Увеличение уставного
капитала АО «Достык
Энерго»

тыс.
тенге

1849826

95000

477481



Показатели
качества

Погашение долговых
обязательств







Показатели
эффективности

Урегулирование
долговых
обязательств и
требований







Показатели
результата

Погашение долгов
перед хозяйствующими
субъектами
Туркменистана,
Таджикистана,
Узбекистана







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

1849826

95000

477481

0

0

Бюджетная программа 112

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

112 «Создание электронного правительства»

Описание

Система ЕГСУ НП предназначена для повышения качественного уровня
государственного управления в сфере недропользования путем охвата всех
центральных и местных исполнительных органов, участвующих в сфере
недропользования, и недропользователей по вопросам согласования,
мониторинга, контроля и управления в пределах их компетенции на основе
создания единого информационного пространства недропользования начиная с
проведения конкурса на получение права недропользования и до переработки
и реализации добытого минерального сырья. Это позволит создать
информационную базу для принятия управленческих решений Правительством и
государственными органами в сфере недропользования, которые могут быть
реализованы путем совершенствования законодательной базы, при проведении
конкурса, заключении контрактов, мониторинге и контроле
недропользования, а также в технологиях разработки месторождений
полезных ископаемых и сервисно-технологическом рынке недропользования, в
технологиях переработки добытого минерального сырья, ее транспортировки
и реализации. При этом в рамках системы ЕГСУ НП РК обеспечивается
прозрачность выполнения принимаемых государственными органами
управленческих решений

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель

4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом
комплексе

Задачи

Задача 1.4.1. Создание и развитие Единой государственной системы
управления недропользованием Республики Казахстан

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Охват всех
государственных
органов и
недропользователей
единой системой
управлений
недропользованием

%



20

50

100

Охват всех
контрактов
недропользователей
единой системой
управления
недропользованием

%



10

30

70

Показатели
качества

Повышение
качественного уровня
государственного
управления в сфере
недропользования
путем создания
единого информацион-
ного пространства
для принятия
согласованных
управленческих
решений Правительст-
вом, Компетентным,
Уполномоченными и
местными исполнитель-
ными органами.







Показатели
эффективности








Показатели
результата

Увеличение
поступления в бюджет
от недропользования

%





10

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

0

58250

143057

75861

46553

Бюджетная программа 022
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

022 «Обеспечение функционирования специальной экономической зоны
«Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»»

Описание

Обеспечение функционирования специальной экономической зоны
«Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской
области

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Услуги по реализации функции уполномоченного органа специальной экономической зоны
«Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области

Стратегическое
направление

3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья

Цель

1. Создание условий для развития нефтехимических производств

Задача

3.1.1. Организация деятельности СЭЗ «Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк»

Показатели
количества

количество штатных
единиц

ед.



10

10

10

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

содержание 1
работника

тыс.
тенге



2045,3

2251,0

2474,6

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге



20453,0

22510,0

24746,0

2. Функционирование специальной экономической зоны «Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк» (Оценка земли и компенсационные выплаты собственникам
земельных участков)

Показатели
количества

Площадь земельного участка

га



63,2



Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Произведенные
выплаты
собственникам

кол-
во
лиц



3



Расходы на
реализацию
программы

Всего, в т.ч.

тыс. тенге



1100



Всего расходы
на реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс. тенге



21553,0

22510,0

24746,0

Бюджетная программа 064
Инвестпроекты

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

064 «Строительство инфраструктуры и ограждений территорий специальной
экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический
технопарк» в Атырауской области»

Описание

Строительство объектов инфраструктуры специальной экономической зоны
«Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской
области

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Инвестиционный проект Строительство административного здания и ограждений
территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк» в Атырауской области

Стратегическое
направление

3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья

Цель

1. Создание условий для развития нефтехимических производств

Задача

3.1.1. Организация деятельности СЭЗ «Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк»

Показатели
количества

1) Количество
введенной в
эксплуатацию
площади

кв.м.



800



2) Периметр
огражденной
территории

км.



41



Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

1) введенный в
эксплуатацию объект

%



88,9

11,1




кол-во
объек-
тов




1



2) введенная в
эксплуатацию
огражденная
территория

%



100





кол-во
объек-
тов



1



2. Инвестиционный проект Строительство объектов инфраструктуры специальной
экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в
Атырауской области

Стратегическое
направление

3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья

Цель

1. Создание условий для развития нефтехимических производств

Задача

3.1.1. Организация деятельности СЭЗ «Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк»

Показатели
количества

Разработка ПСД
Строительство
инфраструктуры

ед.




1

7

Показатели
качества

В соответствии со
СНиПами







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Ввод в эксплуатацию
инфраструктуры

кол-во
объек-
тов





7

Всего расходов
на реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге



669920,0

918000,0

2612000,0

Бюджетная программа 027
Инвестпроект

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

027 «Передислокация геофизической обсерватории «Боровое»

Описание

Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической обсерватории
«Боровое», включающей сейсмическую и инфразвуковую станции, приборные
сооружения (горные выработки и скважины), технические и жилые здания,
системы энергопитания и телекоммуникаций, грозозащиты. Работы ведутся в
соответствии с ТЭО в период 2009-2012 гг.

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по
соглашениям и договорам о нераспространении и запрещении ядерных
испытаний

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели количества

Кол-во
разработанных ТЭО

ТЭО


1




Кол-во
разработанных ПСД

ПСД



1

1


Готовность рабочей
документации

%



60

40


Объем выполненных
строительно-монтаж-
ных работ СМР

%




30

50

Измерительные
комплексы

шт.





1

Показатели
качества

Технические
требования к
станциям, каналам
связи обеспечи-
ваются в
соответствии с
международными
требованиями,
разработанными
Подготовительной
комиссией
Организации по
Договору о
всеобъемлющем
запрещении ядерных
испытаний (СТВТО)







Показатели
эффективности

Оснащение структур
системы ядерного
мониторинга
высокотехнологичной
современной
цифровой
аппаратурой и
средствами связи,
интегрированными с
аналогичными
системами других
стран







Работа станций в
составе
национальной
системы ядерного
мониторинга на
уровне
международных
стандартов (по
комплексу
используемых
контролирующих
технологий,
программно-матема-
тическому
обеспечению,
информационному
ресурсу,
достоверности и
точности данных
службы срочных
донесений).







Показатели
результата

Увеличение
информационного
ресурса по
мониторингу ядерных
испытаний и
землетрясений

%

-




20

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге



130000

4734000

1939000

Бюджетная программа 028
Инвестпроект

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

028 «Разработка проектно-сметной документации строительства
магистрального газопровода Бейнеу — Шымкент»

Описание

Разработка проектно-сметной документации к строительству магистрального
газопровода Бейнеу-Шымкент

Стратегическое
направление

Эффективное развитие топливно -энергетического комплекса

Цель

4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и
эффективного использования ресурсов газа

Задачи

2.4.2. Бесперебойное и стабильное обеспечение газом растущих
потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Проектно-сметная
документация к
строительству
магистрального
газопровода Бейнеу
- Шымкент

комп-
лект


Начало
разра-
ботки
ПСД

ПСД



Показатели
качества

Выполнение работ в
соответствии с
нормативными
документами и
СНиП РК







Показатели
эффективности








Показатели
результата

Комплект ПСД







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге


2000000

3998000