Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 03.08.2010 № 776.
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1210 "О Стратегическом плане Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы" следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
абзацы тридцать четвертый, тридцать пятый, тридцать шестой, тридцать седьмой, тридцать восьмой, тридцать девятый изложить в следующей редакции:
"Нефтяная промышленность. В 2007 году добыча нефти и газового конденсата в республике составила 67,2 млн. тонн, увеличившись на 3,6 % по сравнению с предыдущим годом.
Экспортировано 60,3 млн. тонн нефти. Поставлено на внутренний рынок и переработано более 12 млн. тонн нефти, рост составил 3,2 %. Произведено: бензина 2627 тыс. тонн (112,2 %), дизельного топлива - 3919 тыс. тонн (113,4 %), мазута - 2575 тыс. тонн (77,9 %), авиакеросина - 259 тыс. тонн (95,8 %).
За 2009 - 2011 годы добыча нефти и газового конденсата в республике будет расти за счет реализации проектов Завода Второго Поколения и Закачки Сырого Газа на месторождении Тенгиз. Добыча нефти на месторождении достигнет уровня более 20 млн. тонн в год.
На отечественных нефтеперерабатывающих заводах проводятся мероприятия по модернизации установок существующих перерабатывающих мощностей и строительству новых. В результате модернизации предполагается обеспечить потребителей республики высококачественными нефтепродуктами, соответствующими требованиям ЕВРО-3, 4, снизить вредное воздействие на окружающую среду, а также покрыть дефицит автомобильного бензина и авиатоплива в 2014 - 2015 году. После завершения модернизации суммарная мощность нефтеперерабатывающих заводов по переработке нефти достигнет 17 млн. тонн в год.
Министерство осуществляет организацию и контроль за реализацией Плана мероприятий на 2006 - 2010 годы (II этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря. Обеспечивается поставка мазута на производственно-социальные объекты республики и дизельного топлива на весенне-осенние полевые работы для сельхозтоваропроизводителей.
Увеличение объемов добычи нефти требует развития нефтетранспортной инфраструктуры. Актуальной является работа по созданию новых и расширению существующих экспортных систем. Прорабатываются вопросы поэтапного расширения нефтепровода Каспийского Трубопроводного Консорциума, присоединение к трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан через систему Казахстанской Каспийской Системы Транспортировки и строительство первой очереди 2 этапа проекта нефтепровода Казахстан - Китай - строительство нефтепровода Кенкияк - Кумколь.";
абзац пятидесятый изложить в следующей редакции:
"Разработаны 22 методических указания по расчету норм расхода горюче-смазочных материалов, оборудования, запасных частей и материалов, аварийного запаса, энергетических ресурсов на линейной части магистральных газопроводов, компрессорных станциях, подземных газохранилищах, норм расхода газа на собственные нужды и технологические потери при транспортировке газа по магистральным газопроводам.";
дополнить абзацем пятьдесят первым:
"Разработаны 24 государственных стандарта, касающиеся безопасности работ на газопроводах, процедур сварки, измерения и оценки выбросов загрязняющих веществ, из них на основе стандартов ИСО - 17 стандартов";
в разделе "3. Стратегические направления, цели и задачи деятельности":
Стратегическое направление 1. "Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-сырьевого комплекса страны" дополнить абзацем следующего содержания:
"Цель 5. Повышение доли казахстанского содержания в контрактах на недропользование.";
в цели 1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами минерального сырья:
в целевом индикаторе цифры "40 %" заменить цифрой "7 %";
в задаче 1.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов:
в графе "2009 год":
в строке "1. Геологическое доизучение площадей масштаба 1:200000 с оценкой прогнозных ресурсов:" цифры "52,0" заменить цифрами "35,0";
в строке "золота" цифры "160" заменить цифрами "100";
в строке "меди" цифры "1,3" заменить цифрами "0,8";
в строке "полиметаллов" цифры "7,0" заменить цифрами "4,5";
в строке "Охват территории проведения ГДП - 200" цифры "82,11" заменить цифрами "81";
в строке "2. Геолого-минерагеническое картирование рудных районов с оценкой прогнозных ресурсов:" цифры "20,0" заменить цифрами "15";
в строке "золота" цифры "2,2" заменить цифрами "1,8";
в строке "меди" цифры "0,3" заменить цифрами "0,1";
в строке "полиметаллов" цифры "3,2" заменить цифрами "0,3";
в строке "Охват территории проведения ГМК - 200" цифры "16,8" заменить цифрами "13,0";
в строке "3. Гидрогеологическое доизучение с инженерно-геологическими исследованиями масштаба 1:200000" цифры "25" заменить цифрами "19,02";
в строке "Площадь, требующая доизучения 1561 ,3 тыс. кв. км" цифры "3,8" заменить цифрами "3,4";
строки "4. Прогноз месторождений полезных ископаемых на основе комплексного анализа аэрокосмических и геолого-геофизических данных", "Охват территории Казахстана - 2,7 млн. кв. км" исключить;
в задаче 1.1.2. "Выявление региональных и локальных закономерностей размещения месторождений полезных ископаемых":
в строке "1. Прикладные научные исследования":
после слова "исследования" дополнить словом "(завершаемые)";
в графе "2009 год" цифру "8" заменить цифрой "2";
в строке "2. Новые опытно-конструкторские технологии":
слово "Новые" исключить;
после слова "технологии" дополнить словом "(завершаемые)";
в графе "2009 год" цифру "4" заменить цифрой "2";
в задаче 1.1.3. "Прирост запасов по видам полезных ископаемых, в том числе по наиболее востребованным: золоту, меди, полиметаллам":
в графе "2009 год":
в строке "1. Поисково-оценочные работы на твердые полезные ископаемые с приростом запасов:" цифры "13" заменить цифрой "8";
в строке "золота" цифры "10" заменить цифрами "1,0";
в строке "меди" цифры "50" заменить цифрами "150";
в строке "полиметаллов" цифры "100" заменить цифрой "0";
Задачу 1.1.4. "Обеспечение своевременной информацией государственных органов о состоянии минерально-сырьевого комплекса страны на всей территории Казахстана" дополнить строкой следующего содержания:
"
3. Ежеквартальный выпуск |
Журнал |
4 |
4 |
4 |
";
в цели 2. "Обеспечение населения подземной питьевой водой":
в целевом индикаторе цифры "37,6", "43,9" заменить цифрами "31,4";
в задаче 1.2.1. "Обеспечение сельских населенных пунктов запасами качественной подземной питьевой воды":
в строке "Всего 1650 сельских населенных пунктов":
в графе "2010 год" цифры "37,6" заменить цифрами "31,4";
в графе "2011 год" цифры "43,9" заменить цифрами "31,4";
в графе "2010 год" строки "2. Доразведка с переоценкой запасов месторождений пресных подземных вод" цифры "28" заменить цифрой "0";
в строке "Всего 194 месторождения":
в графе "2010 год" цифры "15,5" заменить цифрами "1,0";
в графе "2011 год" цифры "29,9" заменить цифрами "15,5";
в цели 3. "Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей территории Казахстана":
в целевом индикаторе:
в пункте 1:
цифры "5044", "5000", "5000", "5000", "5023", "5044", заменить соответственно цифрами "5018", "5005", "5017", "5018", "5018", "5018";
слова "138 постов из 850" заменить словами "44 постов (полигонов) из 850";
цифры "42" заменить цифрами "44";
в пункте 2:
цифры "1026", "616", "816", "1026" заменить соответственно цифрами "926", "516", "716", "926";
в задаче 1.3.2. "Ликвидация и консервация самоизливающихся гидрогеологических и нефтяных скважин":
в графе "2009 год":
в строке "1. Ликвидация гидрогеологических скважин" цифры "158" заменить цифрами "58";
в строке "Всего - 2149 скважин" цифры "28,7" заменить цифрами "24,0";
дополнить строками следующего содержания :
"
Цель 5. Повышение доли казахстанского содержания в контрактах на недропользование. |
||||||
Задача 1.5.1. Создание эффективной системы мониторинга казахстанского содержания в |
||||||
Подготовка соответствующей |
акт |
4 |
||||
Формирование электронной |
база |
1 |
";
в стратегическом направлении 2. "Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса":
в цели 2. "Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии":
в пункте 1 целевого индикатора цифры "15" заменить цифрами "4,3";
в задаче 2.2.3. "Строительство электро- и теплосетевых объектов":
в графе "2009 год" строки "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы (средства из РБ)" цифры "34" заменить цифрами "24";
в цели 3. "Повышение эффективности использования нефтяных ресурсов":
в целевом индикаторе:
в пункте 1 цифры "14,5", "121,4" заменить соответственно цифрами "10,8", "116";
в пункте 2 цифры "3", "124,6" заменить соответственно цифрами "1,5", "112,2";
в пункте 3 цифры "11,5", "118,9" заменить соответственно цифрами "10,7", "117,7";
Задачу 2.3.1. "Обеспечение внутренних потребностей экономики в углеводородах" изложить в следующей редакции:
"
Задача 2.3.1. Обеспечение внутренних потребностей экономики в углеводородах |
||||||
Ежегодное увеличение объемов добычи нефти (по отношению к предыдущему году) |
тыс. тонн |
67225 |
70617 |
75000 |
77000 |
78000 |
Ежегодное увеличение объемов переработки нефти на НПЗ РК (по отношению к предыдущему году) |
тыс. тонн |
12036,9 |
12288,7 |
12500 |
13000 |
13500 |
Объем производства бензина (по |
тыс. тонн |
2626,8 |
2491,1 |
2520,0 |
2675,8 |
2829,4 |
Объем производства дизельного |
тыс. тонн |
3919,0 |
3898,0 |
3966,6 |
4124,1 |
4206,4 |
Объем производства авиакеросина (по |
тыс. тонн |
259,0 |
399,2 |
360,0 |
416,0 |
461,3 |
Объем производства мазута (по |
тыс. тонн |
2575,0 |
3134,6 |
2720,0 |
2811,2 |
2923,6 |
";
в задаче 2.3.2. «Диверсификация маршрутов транспортировки нефти на внешние рынки»:
строку:
«
Увеличение экспорта нефти (по |
млн.т |
60,3 107,0 |
61,0 |
70,8 |
71,7 |
71,8 |
»;
изложить в следующей редакции:
«
Объем экспорта нефти (по отношению |
млн.т |
60,3 |
62,82 |
67,50 |
70,0 |
71,0 |
»;
Задачу 2.4.2. «Бесперебойное и стабильное обеспечение газом растущих потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан» дополнить строками следующего содержания:
«
Целевые трансферты, направленные на |
кол- |
0 |
44 |
23 |
6 |
3 |
»;
в задаче 2.4.4. «Повышение уровня нормативного регулирования газовой отрасли»:
в строке «1. Количество разработанных технических регламентов» слова «Количество разработанных» заменить словом «Разработка»;
в строке "2 . Количество разработанных нормативно-технических документов и стандартов" слова "Количество разработанных" заменить словами "Разработка нормативно-технических документов (стандартов)";
в стратегическом направлении 3. "Увеличение уровня переработки углеводородного сырья":
в задаче 3.1.2. "Создание производственных мощностей глубокой переработки углеводородного сырья и выпуска нефтехимической продукции":
в графе "2009 год" строки "4. Разработка нормативно-правовых актов" цифру "2" заменить цифрой " 0 ";
в стратегическом направлении 4. "Создание ядерно-энергетической отрасли":
в цели 2. "Обеспечение диверсификации источников производства электрической и тепловой энергии за счет создания атомной энергетики":
в пункте 1 целевого индикатора цифру "3" заменить цифрой "2";
в задаче 4.2.1. "Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры ядерной энергетики (подготовительная работа)":
в строке "6. Реализация научно-технической программы развития атомной энергетики в Республике Казахстан":
в графе "2009 год":
цифру "8" заменить цифрой "6";
цифру "1" исключить;
графу "2011 год" дополнить цифрой "1";
строку
"
7. Реализация программы научно- |
пакет программ |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
";
изложить в следующей редакции:
"
7. Реализация программы научно- |
пакет программ |
2 |
2 |
1 |
3 |
3 |
";
в строке "8. Реализация программы развития комплексных научных исследований в области физики, химии, биологии и передовых технологий на базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60":
в графе "Ед. изм." слово "учебное" заменить словом "методическое";
в графе "2009 год" цифры "5000", "6" заменить соответственно цифрами "2000", "4";
в стратегическом направлении 5. "Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения":
Задачу 5.2.1. "Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных территорий и объектов техногенного характера" изложить в следующей редакции:
"
1. Обеспечение безопасности |
ревизия, |
450 |
600 |
600 |
600 |
600 |
определительные знаки (шт) |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
|
Безопасность ядерных и |
сооружение |
- |
- |
50 |
55 |
64 |
26 |
26 |
20 |
25 |
25 |
||
Комплекс технологий по |
площадь территории (кв.м) |
- |
3000 |
560 |
850 |
850 |
Оценка масштабов |
объекты водопользования |
- |
- |
60 |
10 |
10 |
паспорта |
8 |
11 |
10 |
|||
мониторинговая скважина |
3 |
3 |
3 |
|||
Создание информационной |
слои ГИС |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
веб-сайт |
1 |
|||||
брошюра, статья |
10 |
10 |
15 |
20 |
15 |
|
лекции |
10 |
10 |
10 |
8 |
8 |
|
2. Исследования влияния |
обследованные площадки |
10 |
||||
населенный пункт, |
3 |
|||||
восстановление скважин |
4 |
6 |
";
в задаче 5.2.3. "Регулирование безопасности в сфере использования ядерной энергии":
в графе "2009 год" строки "Разработано нормативно-правовых актов и нормативных технических документов" цифры "15" заменить цифрами "11";
в задаче 5.2.4. "Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по международным договорам о нераспространении и запрещении ядерных испытаний":
в графе "Ед. изм." строки "3. Передислокация геофизической обсерватории "Боровое" на новое место" слово "станция" заменить словами "измерительные комплексы";
в подразделе "Соответствие стратегических целей Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан стратегическим целям государства":
Стратегическое направление 1. "Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-сырьевого комплекса страны" дополнить строкой следующего содержания:
"
Цель 5. Повышение доли |
Подготовка |
Указ Президента Республики |
";
раздел «5. Нормативные правовые акты, на основе которых разработан Стратегический план», дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:
«11-1) Указ Президента Республики Казахстан от 27 января 2009 года № 733 «О некоторых вопросах казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, приобретаемых организациями и государственными органами»;
раздел «6. Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2009 года № 693
Раздел 6. "Бюджетные программы"
Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач определены 29 бюджетных программ с указанием их описания, показателей количества, результата и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы, исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.
Свод бюджетных расходов представлен в приложении 1 к разделу 6. "Бюджетные программы" Стратегического плана Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы.
Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям задачам и бюджетным программам на 2009 - 2011 годы представлено в приложении 2 к разделу 6. "Бюджетные программы" Стратегического плана Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009-2011 годы.
Бюджетные программы Стратегического плана Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы представлены по каждой программе в отдельности в приложении 3 к разделу 6. "Бюджетные программы" Стратегического плана Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы.
Приложение 1
к разделу 6. "Бюджетные программы"
Стратегического плана Министерства
энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан
на 2009-2011 годы
Свод бюджетных расходов
Администратор программ: Министерство энергетики
и минеральных ресурсов Республики Казахстан
Код |
Программы |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего |
84741554 |
69993056 |
67460055 |
100416965 |
75580150 |
|
Текущие бюджетные программы |
17377399 |
16607248 |
9769505 |
12033601 |
12580267 |
|
001 |
Услуги по координации |
879624 |
800656 |
1454230 |
1304668 |
1636041 |
002 |
Обеспечение ведения учета |
15973 |
18192 |
22714 |
24614 |
28959 |
003 |
Прикладные научные |
93347 |
99881 |
68222 |
110490 |
120438 |
004 |
Прикладные научные исследо- |
841943 |
898900 |
844834 |
971414 |
1049307 |
006 |
Совершенствование нормативно- |
59920 |
99799 |
206742 |
238746 |
197419 |
008 |
Консервация и ликвидация |
591027 |
635812 |
390061 |
189704 |
38988 |
009 |
Обеспечение закрытия шахт |
533499 |
533499 |
512514 |
543951 |
581000 |
011 |
Обеспечение радиационной |
456000 |
862385 |
825168 |
932055 |
936336 |
012 |
Формирование геологической |
82776 |
123932 |
140990 |
155747 |
180026 |
013 |
Региональные, геологосъемоч- |
3372769 |
3798796 |
2943697 |
5088498 |
5677213 |
014 |
Мониторинг минерально- |
702619 |
663674 |
663674 |
663674 |
663674 |
015 |
Материально-техническое |
444752 |
468519 |
409710 |
24470 |
20281 |
017 |
Ликвидация и консервация |
1250830 |
692770 |
747640 |
1371320 |
1041430 |
018 |
Представление интересов |
300000 |
300000 |
150000 |
150000 |
150000 |
019 |
Возмещение ущерба работникам |
117237 |
117990 |
130686 |
139740 |
149409 |
022 |
Обеспечение функционирования |
0 |
0 |
21553 |
22510 |
24746 |
026 |
Обеспечение стабильного |
6945108 |
5159945 |
0 |
0 |
0 |
027 |
Целевые трансферты для |
500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
029 |
Реализация инициативы |
12000 |
12300 |
42000 |
27000 |
15000 |
030 |
Мониторинг ядерных испытаний |
26000 |
56245 |
68000 |
75000 |
70000 |
049 |
Подготовительная работа по |
151974 |
763953 |
127070 |
0 |
0 |
056 |
Целевые текущие трансферты |
0 |
500000 |
0 |
0 |
0 |
Бюджетные программы развития |
67364155 |
53385808 |
57690550 |
88383364 |
62999883 |
|
005 |
Создание Казахстанского |
801809 |
758090 |
1100000 |
250895 |
0 |
007 |
Создание технопарка «Парк |
3470000 |
2685000 |
0 |
501059 |
550000 |
016 |
Развитие информационных |
211037 |
447860 |
491226 |
0 |
0 |
020 |
Создание центра ядерной |
0 |
0 |
290900 |
500000 |
1000000 |
021 |
Целевые трансферты на |
783215 |
988857 |
0 |
0 |
0 |
024 |
Целевые трансферты на |
31562075 |
33601251 |
50389966 |
81403549 |
56852330 |
027 |
Передислокация геофизической |
0 |
0 |
130000 |
4734000 |
1939000 |
028 |
Разработка проектно-сметной |
0 |
2000000 |
3998000 |
0 |
0 |
028 |
Институциональное развитие |
28686193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
031 |
Предоставление кредитных |
0 |
2551500 |
0 |
0 |
0 |
036 |
Увеличение уставного капитала |
1849826 |
95000 |
477481 |
0 |
0 |
053 |
Предоставление кредитных |
0 |
10000000 |
0 |
0 |
0 |
057 |
Повышение уровня энергоэффек- |
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
064 |
Строительство инфраструктуры |
0 |
0 |
669920 |
918000 |
2612000 |
112 |
Создание электронного |
0 |
58250 |
143057 |
75861 |
46553 |
Приложение 2
к разделу 6. «Бюджетные программы»
Стратегического плана Министерства
энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан
на 2009-2011 годы
Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям, задачам и бюджетным программам на 2009 - 2011 годы
Администратор программ: Министерство энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан
Код |
Программы |
План 2008 |
Годы |
||
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Устойчивое развитие минерально-сырьевого комплекса страны |
|||||
Всего |
6197463 |
5390506 |
7642590 |
7894334 |
|
013 |
Региональные, геолого-съемочные, |
3798796 |
2943697 |
5088498 |
5677213 |
003 |
Прикладные научные исследования в |
99881 |
68222 |
110490 |
120438 |
014 |
Мониторинг минерально-сырьевой |
663674 |
663674 |
663674 |
663674 |
012 |
Формирование геологической |
123932 |
140990 |
155747 |
180026 |
016 |
Развитие информационных систем в |
447860 |
491226 |
0 |
0 |
017 |
Ликвидация и консервация |
692770 |
747640 |
1371320 |
1041430 |
112 |
Создание электронного |
58250 |
143057 |
75861 |
46553 |
018 |
Представление интересов |
300000 |
150000 |
150000 |
150000 |
029 |
Реализация инициативы |
12300 |
42000 |
27000 |
15000 |
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
|||||
Всего |
35719242 |
54617422 |
81666909 |
57078708 |
|
006 |
Совершенствование нормативно- |
99799 |
206742 |
238746 |
197419 |
024 |
Целевые трансферты на развитие |
33601251 |
50389966 |
81403549 |
56852330 |
028 |
Разработка проектно-сметной |
2000000 |
3998000 |
0 |
0 |
002 |
Обеспечение ведения учета |
18192 |
22714 |
24614 |
28959 |
3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья |
|||||
Всего |
0 |
691473 |
940510 |
2636746 |
|
022 |
Обеспечение функционирования |
0 |
21553 |
22510 |
24746 |
064 |
Строительство инфраструктуры и |
0 |
669920 |
918000 |
2612000 |
4. Создание ядерно-энергетической отрасли |
|||||
Всего |
5105943 |
2362804 |
2223368 |
2599307 |
|
005 |
Создание Казахстанского |
758090 |
1100000 |
250895 |
0 |
004 |
Прикладные научные исследования |
898900 |
844834 |
971414 |
1049307 |
007 |
Создание технопарка «Парк ядерных |
2685000 |
0 |
501059 |
550000 |
049 |
Подготовительная работа по |
763953 |
127070 |
0 |
0 |
020 |
Создание центра ядерной медицины |
0 |
290900 |
500000 |
1000000 |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
|||||
Всего |
2205931 |
2056429 |
6614450 |
3714733 |
|
009 |
Обеспечение закрытия шахт |
533499 |
512514 |
543951 |
581000 |
019 |
Возмещение ущерба работникам |
117990 |
130686 |
139740 |
149409 |
011 |
Обеспечение радиационной |
862385 |
825168 |
932055 |
936336 |
030 |
Мониторинг ядерных испытаний |
56245 |
68000 |
75000 |
70000 |
008 |
Консервация и ликвидация урановых |
635812 |
390061 |
189704 |
38988 |
027 |
Передислокация геофизической |
130000 |
4734000 |
1939000 |
|
6. Прочие |
|||||
Всего |
892544 |
2341421 |
1329138 |
1656322 |
|
001 |
Услуги по координации деятельности в областях электроэнергетики, атомной энергетики, минеральных ресурсов, топливно-энергетического комплекса, угольной, нефтехимической, нефтегазовой промышленности и использования атомной энергии |
797544 |
1454230 |
1304668 |
1636041 |
015 |
Материально-техническое оснащение Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
0 |
409710 |
24470 |
20281 |
036 |
Увеличение уставного капитала АО |
95000 |
477481 |
0 |
0 |
ИТОГО (29 программ) |
67460055 |
100416965 |
75580150 |
||
Развитие (10 программ) |
57690550 |
88383364 |
62999883 |
||
Текущие (19 программ) |
9769505 |
12033601 |
12580267 |
Приложение 3
к разделу 6. «Бюджетные программы»
Стратегического плана Министерства
энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан
на 2009-2011 годы
Бюджетная программа 001
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
001 «Услуги по координации процесса деятельности в областях |
||||||
Описание |
Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
349 единицы штатная |
ед. |
334 |
334 |
349 |
349 |
349 |
Показатели |
295 единиц штатная |
ед. |
218 |
295 |
295 |
295 |
295 |
Показатели |
Обучение государствен- |
ед. |
190 |
92 |
92 |
92 |
92 |
Показатели |
Обучение английскому |
ед. |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
Показатели |
Повышение квалификации |
ед. |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Расходы на |
Средства республиканс- |
тыс. |
766254 |
800656 |
1454230 |
1304668 |
1636041 |
Бюджетная программа 015
Капитальные затраты
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
015 «Материально-техническое оснащение Министерства энергетики и |
||||||
Описание |
Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных |
||||||
Стратегическое |
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
||||||
Цель |
Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных |
||||||
Задачи |
Материально-техническое оснащение Министерства энергетики и минеральных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Капитальный ремонт |
тыс. |
53836,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатели |
Материально-техни- |
тыс. |
74126,1 |
84678 |
18000 |
24470 |
20281 |
Показатели |
Обеспечение |
тыс. |
419258 |
384273 |
391710 |
0 |
0 |
Показатели |
Обеспечение |
||||||
Расходы на |
Средства республи- |
тыс. |
547221 |
468951 |
409710 |
24470 |
20281 |
Бюджетная программа 002
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
002 «Обеспечение ведения учета государственного имущества, право |
||||||
Описание |
Обеспечение бухгалтерского учета государственного имущества, право |
||||||
Стратегическое |
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
||||||
Цель |
4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и |
||||||
Задачи |
2.4.5. Совершенствование взаимодействия компетентного и полномочного |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Ведение бухгалтерского учета государственного имущества в нефтегазовом секторе |
|||||||
Показатели |
Количество штатных |
Ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Показатели |
Ведение учета в |
||||||
Показатели |
Затраты на содержание |
тыс. |
1278,0 |
1137,0 |
1419,6 |
1538,3 |
1809,9 |
Показатели |
Ведение реестра |
||||||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
15973,4 |
18192,0 |
22714 |
24614 |
28959 |
Бюджетная программа 006
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
006 «Совершенствование нормативно-технической базы в |
||||||
Описание |
Разработка государственных стандартов, изменений к действующим |
||||||
Стратегическое |
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Обеспечение научно-технической документации для создания условий конкурентоспособности |
|||||||
Цель |
5. Обеспечение потребности в угольной продукции внутреннего и внешнего |
||||||
Задача |
2.5.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности и качества |
||||||
Показатели |
1. Разработка |
кол- |
15 |
18 |
16 |
23 |
24 |
2. Разработка изменений |
кол- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3. Разработка каталогов и |
кол- |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
4. Разработка |
кол- |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Доля обеспеченности |
% |
26,3 |
42,9 |
58,6 |
78,9 |
100 |
Обеспечение нормативными документами в целях безопасного функционирования |
|||||||
Цель |
4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и |
||||||
Задача |
2.4.4. Повышение уровня нормативного регулирования газовой отрасли |
||||||
Показатели |
Разработка |
кол- |
- |
- |
1 |
1 |
|
Разработка |
кол- |
- |
- |
5 |
7 |
- |
|
Показатели |
Нормативная база, |
||||||
Показатели |
Устранение пробелов в |
||||||
Показатели |
Обеспеченность |
||||||
Разработка нормативно-правовых актов в нефтяной отрасли |
|||||||
Стратегическое |
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
||||||
Цель |
3. Повышение эффективности использования нефтяных ресурсов |
||||||
Задача |
2.3.3. Совершенствование нормативной базы в нефтяной отрасли |
||||||
Показатели |
Разработка |
кол- |
- |
4 |
3 |
4 |
1 |
Показатели |
Разработка |
кол- |
- |
1 |
1 |
2 |
1 |
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Совершенствование |
% |
40 |
45 |
50 |
60 |
70 |
Разработка технических регламентов и нормативно-правовых актов в атомной энергетике |
|||||||
Стратегическое |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задача |
5.2.3. Регулирование безопасности в сфере использования ядерной энергии |
||||||
Показатели |
Разработка |
3 |
|||||
Разработка |
8 |
10 |
11 |
||||
Показатели |
Нормативная база, |
||||||
Показатели |
Устранение пробелов |
||||||
Показатели |
Обеспечение |
||||||
Разработка нормативно-технической документации в области электроэнергетики |
|||||||
Стратегическое |
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса. |
||||||
Цель |
1. Эффективное использование энергетических ресурсов и мощностей. |
||||||
Задача |
2.1.1. Разработка и реализация мер по энерго- и ресурсосбережению в |
||||||
Показатели |
НТД (методические |
шт. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Разработка |
шт. |
3 |
3 |
3 |
|||
Показатели |
Нормативно-правовое |
||||||
Показатели |
Снижение |
||||||
Показатели |
1. Повысить |
||||||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
59920 |
99799 |
206742 |
238746 |
197419 |
Бюджетная программа 008
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
008 «Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение |
||||||
Описание |
Консервация и ликвидация урановых рудников, рекультивация территорий и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов, захоронение техногенных отходов |
|||||||
Стратегическое |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задача |
5.2.2. Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов, |
||||||
Показатели |
Количество |
1 |
3 |
2 |
|||
5. Комплектация |
% от |
- |
25 |
65 |
10 |
||
6. Демонтаж |
% от |
- |
1 |
24 |
25 |
25 |
|
Показатели |
В соответствии с |
||||||
Соответствие МЭД |
Зв/ч |
меньше |
|||||
Показатели |
Уровень |
||||||
Рекультивация |
кв. |
13360 |
|||||
загрязненной |
8300 |
2590 |
|||||
Вывоз загрязненного |
куб. |
||||||
Вывоз ТРО, объем |
т |
20 |
800 |
1200 |
800 |
||
Вывоз ЖРО, объем |
т |
100 |
150 |
50 |
|||
Показатели |
Уровень |
||||||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
591027 |
635812 |
390061 |
189704 |
38988 |
Бюджетная программа 009
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
009 «Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна» |
||||||
Описание |
Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения Карагандинской области от |
|||||||
Стратегическое |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
1. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Задача |
5.1.1. Завершение закрытия нерентабельных шахт Карагандинского угольного |
||||||
Показатели |
Закрытие |
кол- |
1 |
1 |
2 |
||
Показатели |
Выполнение работ в |
||||||
Показатели |
Общий объем |
га |
3420,0 |
3476,8 |
3578,8 |
X |
X |
Показатели |
Завершение |
ликвида- |
ликвида- |
ликвида- |
- |
- |
|
Задача |
5.1.2. Ликвидация стволов, шурфов, скважин, отвалов и карьеров бывшего |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
1) Ликвидация |
||||||
ликвидация стволов, |
шт |
46 |
9 |
||||
ликвидация отвалов; |
шт |
3 |
1 |
1 |
|||
ликвидация карьеров |
шт |
- |
- |
- |
|||
Показатели |
Выполнение работ в |
||||||
Показатели |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Показатели |
1. Доля |
% |
71 |
85,5 |
86,9 |
||
2. Общий объем |
га |
18,6 |
210 |
105 |
|||
Всего расходы |
Средства |
тыс. |
533499 |
533499 |
512514 |
543951 |
581000 |
Бюджетная программа 011
Услуга
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
011 «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики |
||||||
Описание |
Обеспечение радиационной и ядерной безопасности территорий Казахстана |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Создание безопасных условий жизнедеятельности населения |
|||||||
1. Обеспечение безопасности бывшего СИП |
|||||||
Стратегическое |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задачи |
5.2.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных |
||||||
Показатели |
1. Мониторинг границ |
тер- |
450 |
600 |
600 |
600 |
600 |
знак |
700 |
1060 |
600 |
800 |
800 |
||
соо- |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
||
субъ- |
50 |
55 |
64 |
||||
2. Обеспечение |
што- |
26 |
26 |
20 |
25 |
25 |
|
3. Проведение |
пло- |
- |
3000 |
560 |
850 |
850 |
|
4. Оценка масштабов |
объ- |
60 |
70 |
10 |
|||
пас- |
8 |
11 |
10 |
||||
мони- |
3 |
3 |
3 |
||||
5. Формирование |
слои |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
бро- |
10 |
10 |
15 |
20 |
15 |
||
лек- |
10 |
10 |
10 |
8 |
8 |
||
Показатели |
Работы соответствуют |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Общий объем |
% |
5 |
5 |
4 |
6 |
5 |
шт |
3 |
3 |
8 |
10 |
10 |
||
% от |
5 |
8 |
4 |
6 |
6 |
||
2. Исследования влияния полигона Азгир на экологическое состояние подземных вод |
|||||||
Стратегическое |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задачи |
5.2.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных |
||||||
Показатели |
Комплексное |
пло- |
10 |
||||
прилегающих к |
кв. |
265 |
|||||
и населенных пунктов |
насе- |
3 |
|||||
Восстановление |
сква- |
4 |
6 |
||||
Техническая база |
пост |
4 |
6 |
||||
Показатели |
Мониторинг |
отчет |
2 |
2 |
|||
Показатели |
Эффективность для |
кв. |
100 |
||||
Показатели |
Комплексное |
площадка |
10 |
||||
кв. км. |
265 |
||||||
насел |
3 |
||||||
Ликвидированные |
пятно |
30 |
|||||
Мониторинг |
отчет |
2 |
2 |
||||
Заключение об |
зак- |
1 |
|||||
3. Обеспечение безопасности (секретно) |
|||||||
Стратегическое |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задачи |
5.2.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
4. Обеспечение сохранности (секретно) |
|||||||
Стратегическое |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задачи |
5.2.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Всего расходы |
Средства |
тыс. |
456000 |
862385 |
825168 |
932055 |
936336 |
Бюджетная программа 012
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
012 «Формирование геологической информации» |
||||||
Описание |
Учет недр и выполнение условий недропользования, анализ инвестиций в |
||||||
Стратегическое |
1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально- |
||||||
Цель |
1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами |
||||||
Задачи |
1.1.5. Формирование банка данных геологической информации и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Мероприятия, |
меро- |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Показатели |
Отчетность, |
меро- |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Показатели |
Поступления от |
тыс. |
823200 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
Показатели |
Своевременное |
||||||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
82776,4 |
123932 |
140990 |
155747 |
180026 |
Бюджетная программа 013
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
013 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково- |
||||||
Описание |
Проведение региональных и геолого-съемочных работ, поисково-оценочных |
||||||
Стратегическое |
1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования |
||||||
Цель |
1. 0беспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами |
||||||
Задачи |
1.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Площади проведения |
тыс. |
38,98 |
41,63 |
35,0 |
81,3 |
59,0 |
Площади проведения |
тыс. |
13,323 |
20,93 |
19,02 |
30,0 |
36,0 |
|
Площади проведения |
тыс. |
5,5 |
16,5 |
15,0 |
25 |
30 |
|
Количество отчетов в |
отчет |
9 |
7 |
1 |
8 |
11 |
|
Количество участков |
учас- |
14 |
12 |
8 |
15 |
23 |
|
Поисково-оценочные |
объ |
3 |
2 |
1 |
2 |
2 |
|
Доразведка |
мес |
- |
2 |
28 |
28 |
||
Обеспечение сельских |
пункт |
152 |
197 |
108 |
102 |
104 |
|
Обеспечение |
объект |
1 |
|||||
Обеспечение запасами |
объект |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Площади проведения |
тыс. |
- |
- |
- |
73,3 |
83,3 |
|
Показатели |
Площадь выделенных |
кв. |
900 |
1000 |
700 |
1800 |
2200 |
Объем |
|||||||
золота |
тонн |
145,4 |
150 |
100 |
165 |
170 |
|
Геолого-минерагени- |
|||||||
золота |
тонн |
2,0 |
2,1 |
1,8 |
2,3 |
2,4 |
|
Ценность в недрах |
|||||||
золота |
млрд. |
3,26 |
3,36 |
2,16 |
3,70 |
3,80 |
|
Выявление |
стру- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
|
учас |
5 |
- |
- |
- |
- |
||
Площадь выделенных |
кв. |
10 |
15 |
5 |
20 |
20 |
|
Обеспечение |
% |
12,9 |
24,9 |
31,4 |
37,6 |
43,9 |
|
Показатели |
Отношение ценности |
||||||
золота |
% |
34,8 |
35,9 |
21,0 |
39,5 |
40,7 |
|
меди |
% |
2,8 |
2,9 |
1,7 |
3,4 |
3,6 |
|
полиметаллов |
% |
7,8 |
22,4 |
19,5 |
25,2 |
26,9 |
|
Отношение количества |
% |
0,48 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
Отношение количества |
% |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|||
Показатели |
Количество |
уча с |
11 |
10 |
8 |
15 |
16 |
Прирост запасов |
|||||||
золота |
тонн |
6,5 |
10 |
1,0 |
11 |
11 |
|
меди |
т. |
216,9 |
50 |
150 |
80 |
100 |
|
полиметаллов |
т. |
173,0 |
100 |
0 |
100 |
120 |
|
куб. |
27,4 |
35,5 |
19,4 |
18,3 |
18,7 |
||
Прирост запасов |
% |
0,7 |
0,66 |
||||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
3372769 |
3798796 |
2943697 |
5088498 |
5677213 |
Бюджетная программа 014
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
014 «Мониторинг минерально-сырьевой базы, недропользования, подземных |
||||||
Описание |
Ведение мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной основе с |
||||||
Стратегическое |
Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-сырьевого |
||||||
Цель |
1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами |
||||||
Задачи |
1.1.4. Обеспечение своевременной информацией государственных органов о |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
1. Мониторинг за |
Про |
13 |
9 |
10 |
10 |
10 |
жур- |
4 |
4 |
4 |
||||
2. Мониторинг |
5005 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
||
1) на пунктах |
пун- |
13 |
13 |
13 |
13 |
||
2) на постах по |
пост |
1 |
4 |
5 |
5 |
5 |
|
3) на полигонах |
по- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
4) ведение |
ка- |
||||||
3. Мониторинг |
|||||||
1) на постах |
пост |
50 |
42 |
42 |
42 |
42 |
|
2) на полигонах |
по- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
3) создание новых |
|||||||
4) Сопровождение |
объ |
5 |
9 |
10 |
10 |
10 |
|
Показатели |
Обеспечение |
от- |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
жур нал |
4 |
4 |
4 |
||||
Обеспечение |
от- |
18 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Показатели |
1. Средние затраты |
тыс. |
5366,54 |
6552,22 |
5897,0 |
5897,0 |
5897,0 |
2. Мониторинг |
тен- |
62000 |
62000 |
62000 |
62000 |
62000 |
|
ведение наблюдений |
тен- |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
||
ведение наблюдений |
тен- |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
||
создание 1 |
тен- |
37000 |
|||||
создание 1 поста по |
тен- |
50000 |
30000 |
||||
создание 1 полигона |
тен- |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
|
создание 1 |
тен- |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
|
3. Мониторинг |
тен- |
1250 |
27850 |
28750 |
28750 |
28750 |
|
ведение наблюдений |
тен- |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
||
создание 1 нового |
тен- |
5500 |
|||||
4. Сопровождение |
тен- |
7130 |
7130 |
7130 |
7130 |
||
Показатели |
Геологические |
от- |
22 |
17 |
18 |
18 |
18 |
Расходы на |
Средства |
тыс. |
702619 |
663674 |
663674 |
663674 |
663674 |
Бюджетная программа 017
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
017 «Ликвидация и консервация самоизливающихся нефтяных и |
||||||
Описание |
Ликвидация и консервация нефтяных и самоизливающихся гидрогеологичес- |
||||||
Стратегическое |
Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально- |
||||||
Цель |
3. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного |
||||||
Задачи |
1.3.2. Ликвидация и консервация самоизливающихся гидрогеологических и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
1. Ликвидация 91 |
сква- |
8 |
4 |
6 |
6 |
|
2. Ликвидация и |
сква- |
130 |
73 |
58 |
200 |
210 |
|
Показатели |
1. Предотвращение |
||||||
Показатели |
Средние затраты на |
||||||
Показатели |
Акты приемки |
||||||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
1250830 |
692770 |
747640 |
1371320 |
1041430 |
Бюджетная программа 018
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
018 «Представление интересов государства в контрактах на проведение |
||||||
Описание |
Консультационные услуги по обеспечению интересов государства в |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Стратегическое |
Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-сырьевого |
||||||
Цель |
4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом |
||||||
Задача |
1.4.3. Повышение качественного уровня государственного управления в |
||||||
Показатели |
Количество принятых |
акт |
3 |
3 |
2 |
2 |
|
Экспертные |
чел/ |
2000 |
2000 |
2000 |
|||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Задача |
1.4.3. Повышение инвестиций в недропользование |
||||||
Показатели |
Экспертные |
чел/ |
5333 |
5333 |
5333 |
||
Показатели |
Повышение уровня |
% |
70 |
75 |
80 |
||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Задача |
1.4.4. Повышение качества выполнения контрактных обязательств |
||||||
Показатели |
Аналитическая |
чел/ |
2667 |
2667 |
2667 |
||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
300000 |
300000 |
150000 |
150000 |
150000 |
Бюджетная программа 019
Трансферты
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
019 «Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в |
||||||
Описание |
Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом |
||||||
Стратегическое |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
1. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Задача |
5.1.3. Реализация прав граждан на возмещение ущерба, нанесенного |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Количество |
чел. |
640 |
668 |
635 |
635 |
635 |
Показатели |
ежемесячно |
||||||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
117237 |
128990 |
130686 |
139740 |
149409 |
Бюджетная программа 029
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
029 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей |
||||||
Описание |
1. Привлечение «компании по сверке» для проведения сверок отчетов о |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Привлечение аудиторской компании для проведения сверок отчетов о поступлениях и |
|||||||
Стратегическое |
1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования |
||||||
Цель |
4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом |
||||||
Задача |
1.4.4. Получение Республикой Казахстан статуса страны-последователя, |
||||||
Показатели |
1) Обеспечение |
Крите- |
1,2,3,4 |
5,6,8,9, |
7,11,12, |
7,11, |
7,11,12,13, |
2) Подготовка |
отчет |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
Показатели |
Обеспечение |
крите- |
1,2,3,4 |
5,6,8,9,10,17,18 |
7,11,12, 13,14, |
7,11, |
7,11,12, |
Показатели |
Реализация |
крите- |
1,2,3,4 |
5,6,8,9, |
7,11,12, |
7,11, |
7,11,12, |
Показатели результата |
1) Выполнение 18 критериев, соответственно, реализация принятых Казахстаном обязательств в рамках программы EITI; |
Крите- |
1,2,3,4 |
5,6,8,9, |
7,11,12, |
7,11, |
7,11,12,13, |
2) Отчет о |
отчет |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
Расходы на |
Средства |
тыс. |
12000 |
20 700 |
42000 |
27000 |
15000 |
Бюджетная программа 030
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
030 «Мониторинг ядерных испытаний» |
||||||
Описание |
Обеспечение надежного хранения и передачи информации о ядерных взрывах и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по соглашениям и договорам |
|||||||
1. Перевод архива исторических сейсмограмм ядерных взрывов и землетрясений, |
|||||||
Стратегическое |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задача |
5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по |
||||||
Показатели |
Объем сейсмограмм |
Сейс- |
790 |
800 |
950 |
970 |
1000 |
Объем базы данных |
Гб |
120 |
150 |
190 |
190 |
200 |
|
Показатели |
Требования к форматам хранения сейсмических записей и созданной базе |
||||||
Показатели |
Предотвращение утраты уникальных архивных записей ядерных взрывов и |
||||||
Показатели |
Объем сохраненных |
сейс- |
800 |
950 |
970 |
1000 |
800 |
2. Модернизация системы сейсмического группирования «Курчатов-Крест» с полной заменой |
|||||||
Стратегическое |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задача |
5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по |
||||||
Показатели |
Количество |
техно- |
- |
1 |
- |
1 |
1 |
1) Проведение |
км.(с покры- |
4 |
4 |
||||
км. |
53 |
15 |
15 |
15 |
|||
на сооружениях |
куб. |
1800 |
75 |
||||
2) Приобретение |
стан- |
5 |
5 |
||||
сейс- |
- |
10 |
10 |
- |
|||
систе- |
- |
1 |
1 |
1 |
|||
3) Восстановление |
пог. м |
400 |
50 |
80 |
50 |
||
4) Восстановление |
стан- |
1 |
|||||
5) Восстановление |
1 |
||||||
Показатели |
Технические |
||||||
Показатели |
Расширение числа |
техно- |
- |
1 |
1 |
1 |
|
Увеличение |
% |
- |
15 |
20 |
20 |
||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
26000 |
56245 |
68000 |
75000 |
70000 |
Бюджетная программа 049
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
049 Подготовительная работа по развитию атомной энергетики |
||||||
Описание |
Разработка нормативно-правовых и технических документов, определяющих |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Создание научно-технологической базы для строительства АЭС в Республике Казахстан |
|||||||
Стратегическое |
4. Создание ядерной энергетической отрасли |
||||||
Цель |
2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и |
||||||
Задача |
4.2.1 Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры |
||||||
Разработка |
доку- |
- |
3 |
||||
Проведение |
ТЭИ, |
- |
1 |
1 |
|||
Разработка технико- |
ТЭО |
1 |
|||||
Показатели |
В соответствии с |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Обеспечение |
||||||
Обеспечение |
|||||||
Разработка ТЭО и |
|||||||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
763953 |
127070 |
0 |
0 |
Бюджетная программа 003
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
003 «Прикладные научные исследования в области геологии и использования |
||||||
Описание |
Научно-исследовательские работы по прогнозированию месторождений |
||||||
Стратегическое |
1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования |
||||||
Цель |
1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами |
||||||
Задачи |
1.1.2. Выявление региональных и локальных закономерностей размещения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Научные разработки |
проект |
4 |
5 |
2 |
10 |
16 |
Опытно- конструк- |
проект |
2 |
2 |
2 |
0 |
||
Показатели |
Количество |
объект |
3 |
3 |
2 |
4 |
5 |
Показатели |
Количество научных |
проект |
4 |
5 |
2 |
10 |
16 |
Количество |
проект |
2 |
0 |
2 |
0 |
||
Показатели |
Научные разработки |
отчет |
4 |
5 |
2 |
10 |
16 |
Разработка опытно- |
отчет |
2 |
2 |
2 |
|||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
93347 |
99881 |
68222 |
110490 |
120438 |
Бюджетная программа 004
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
004 «Прикладные научные исследования технологического характера в |
||||||
Описание |
Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем, направленных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры ядерной энергетики |
|||||||
Стратегическое |
4. Создание ядерно-энергетической отрасли |
||||||
Цель |
2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и |
||||||
Задача |
4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры |
||||||
1. Реализация научно-технической программы развития атомной энергетики в Республике |
|||||||
Показатели |
Разработка химико- |
шт |
2 |
3 |
2 |
2 |
3 |
Создание |
шт |
1 |
1 |
2 |
2 |
- |
|
Разработка проектов |
шт |
- |
1 |
0 |
1 |
||
Разработка |
шт |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
|
Разработка и |
шт |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
Разработка геофизических технологий исследования поствзрывных процессов |
шт |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
Показатели |
Соответствие ГОСТу |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Кол-во авторских |
шт |
1 |
1 |
2 |
3 |
|
Кол-во патентов |
шт |
4 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
Кол-во публикаций |
шт |
50 |
50 |
50 |
75 |
80 |
|
Кол-во аттестованных |
шт |
4 |
5 |
6 |
6 |
8 |
|
Стратегическое |
3. Создание ядерной энергетической отрасли |
||||||
Цель |
2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и |
||||||
Задача |
3.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры |
||||||
2. Реализация программы научно-технической поддержки создания и эксплуатации |
|||||||
Показатели |
Пакет программ |
пакет |
2 |
2 |
1 |
3 |
3 |
Теоретические и |
ма- |
1 |
1 |
- |
1 |
2 |
|
Разработка и |
сис- |
4 |
4 |
3 |
5 |
5 |
|
Методики |
мето- |
1 |
1 |
- |
1 |
1 |
|
Показатели |
Публикации в |
ед. |
6 |
6 |
4 |
6 |
6 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
Создание научных |
тех- |
1 |
1 |
- |
1 |
1 |
Стратегическое |
3. Создание ядерной энергетической отрасли |
||||||
Цель |
2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и |
||||||
Задача |
3.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры |
||||||
3. Реализация программы развития комплексных научных исследований в области физики, |
|||||||
Показатели |
Производство |
кв. |
2000 |
20000 |
100000 |
||
Показатели |
Отклонение |
% |
15 |
15 |
15 |
||
Показатели |
Внедрение передовой |
тех- |
1 |
||||
Показатели результата |
Трековые мембраны на |
кв. |
2000 |
20000 |
100000 |
||
Комплексная |
тех- |
1 |
|||||
Базы данных по |
база |
4 |
6 |
4 |
6 |
6 |
|
Нормативно-методи- |
Мето- |
4 |
6 |
4 |
6 |
6 |
|
Расходы на |
Средства |
тыс. |
841943 |
898900 |
844834 |
971414 |
1049307 |
Бюджетная программа 005
Инвестпроект
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
005 «Создание Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора |
||||||
Описание |
Работы по созданию Казахстанского термоядерного материаловедческого |
||||||
Стратегическое |
4. Создание ядерно-энергетической отрасли |
||||||
Цель |
2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и |
||||||
Задачи |
4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Первая в Республике |
комп- |
13,9 |
13,1 |
19,09 |
4,36 |
|
Показатели |
В соответствии с ПСД |
м |
0,9 |
||||
Малый радиус |
м |
0,45 |
|||||
Аспектное отношение |
А |
2 |
|||||
Вытянутость сечения |
1,7 |
||||||
Тороидальное |
Тл |
1 |
|||||
Ток плазмы IP |
МА |
0,75 |
|||||
Длительность |
с |
1-5 |
|||||
Мощность |
МВт |
5 |
|||||
Тепловая нагрузка на |
МВт/ |
2-20 |
|||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Экспериментальная |
ед. |
1 |
||||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
801809 |
758090 |
1100000 |
250895 |
- |
Бюджетная программа 007
Инвестпроект
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
007 «Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в г. Курчатов» |
||||||
Описание |
Создание инновационной инфраструктуры и внедрение новых технологий и |
||||||
Стратегическое направление |
4. Создание ядерно-энергетической отрасли |
||||||
Цель |
2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и |
||||||
Задачи |
4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Количественные |
комп- |
1 |
1 |
1 |
||
Показатели |
Обеспечение |
клиент |
2 |
0 |
9 |
18 |
|
Показатели |
Повышение |
||||||
Показатели |
Объем оказанных |
тыс. |
50018 |
54789 |
|||
Созданные наукоемкие |
про- |
2 |
4 |
7 |
|||
Объем произведенной |
тыс. |
100545 |
118114 |
||||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
3470000 |
2685000 |
0 |
501059 |
550000 |
Бюджетная программа 016
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
016 «Развитие информационных систем в недропользовании» |
||||||
Описание |
Формирование цифровой геологической информации для принятия оперативных |
||||||
Стратегическое |
1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования |
||||||
Цель |
1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами |
||||||
Задачи |
1.1.5 Формирование банка данных геологической информации и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Внедренные |
сис- |
1 |
1 |
4 |
||
Наполнение банка |
% |
5 |
10 |
15 |
|||
Показатели |
Разработка |
стан- |
соот- |
соот- |
соот- |
||
Наполнение банка |
фор- |
соот- |
соот- |
соот- |
|||
Показатели |
Понижение стоимости |
% |
5 |
10 |
5 |
||
Показатели |
Запущенные в |
||||||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
211037 |
447860 |
491226 |
0 |
0 |
Бюджетная программа 020
Инвестпроект
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
020 «Создание Центра ядерной медицины и биофизики» |
||||||
Описание |
Обеспечение условий для создания и освоения новых методик диагностики и |
||||||
Стратегическое |
4. Создание ядерно-энергетической отрасли |
||||||
Цель |
2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и |
||||||
Задачи |
4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели количества |
Строительство |
%/ |
7 |
22 |
10 |
||
Изготовление |
% |
14 |
20 |
66 |
|||
Изготовление |
% |
20 |
16 |
64 |
|||
Показатели |
Условия производства |
||||||
Показатели |
В 2012 году введен в |
Прои- |
|||||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
290900 |
500000 |
1000000 |
Бюджетная программа 024
Целевые трансферты
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
024 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро- и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Перечисление целевых трансфертов |
|||||||
Стратегическое |
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
||||||
Цель |
2. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии |
||||||
Задача |
2.2.3. Строительство электро- и теплосетевых объектов |
||||||
Показатели |
Трансферты |
Кол- |
13 |
13 |
23 |
22 |
12 |
Показатели |
Соответствие СН и П |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Реализация |
||||||
Перечисление целевых трансфертов |
|||||||
Стратегическое |
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
||||||
Цель |
4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и |
||||||
Задача |
2.4.2. Бесперебойное и стабильное обеспечение газом растущих |
||||||
Показатели |
Трансферты, |
Кол- |
0 |
44 |
23 |
7 |
4 |
Показатели |
Соответствие СН и П |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Реализация |
||||||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
31562074,7 |
33601251 |
50389966 |
81403549 |
56852330 |
Бюджетная программа 036
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
036 «Увеличение уставного капитала АО «Достык Энерго» для обеспечения |
||||||
Описание |
Урегулирование долговых обязательств и требований перед хозяйствующими |
||||||
Стратегическое |
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
||||||
Цель |
2. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии |
||||||
Задачи |
2.2.1. Повышение инвестиционной привлекательности электроэнергетической |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Урегулирование долговых обязательств |
|||||||
Показатели |
Увеличение уставного |
тыс. |
1849826 |
95000 |
477481 |
||
Показатели |
Погашение долговых |
||||||
Показатели |
Урегулирование |
||||||
Показатели |
Погашение долгов |
||||||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
1849826 |
95000 |
477481 |
0 |
0 |
Бюджетная программа 112
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
112 «Создание электронного правительства» |
||||||
Описание |
Система ЕГСУ НП предназначена для повышения качественного уровня |
||||||
Стратегическое |
1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования |
||||||
Цель |
4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом |
||||||
Задачи |
Задача 1.4.1. Создание и развитие Единой государственной системы |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Охват всех |
% |
20 |
50 |
100 |
||
Охват всех |
% |
10 |
30 |
70 |
|||
Показатели |
Повышение |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Увеличение |
% |
10 |
||||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
0 |
58250 |
143057 |
75861 |
46553 |
Бюджетная программа 022
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
022 «Обеспечение функционирования специальной экономической зоны |
||||||
Описание |
Обеспечение функционирования специальной экономической зоны |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Услуги по реализации функции уполномоченного органа специальной экономической зоны |
|||||||
Стратегическое |
3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья |
||||||
Цель |
1. Создание условий для развития нефтехимических производств |
||||||
Задача |
3.1.1. Организация деятельности СЭЗ «Национальный индустриальный |
||||||
Показатели |
количество штатных |
ед. |
10 |
10 |
10 |
||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
содержание 1 |
тыс. |
2045,3 |
2251,0 |
2474,6 |
||
Расходы на |
тыс. |
20453,0 |
22510,0 |
24746,0 |
|||
2. Функционирование специальной экономической зоны «Национальный индустриальный |
|||||||
Показатели |
Площадь земельного участка |
га |
63,2 |
||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Произведенные |
кол- |
3 |
||||
Расходы на |
Всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
1100 |
||||
Всего расходы |
Средства |
тыс. тенге |
21553,0 |
22510,0 |
24746,0 |
Бюджетная программа 064
Инвестпроекты
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
064 «Строительство инфраструктуры и ограждений территорий специальной |
||||||
Описание |
Строительство объектов инфраструктуры специальной экономической зоны |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Инвестиционный проект Строительство административного здания и ограждений |
|||||||
Стратегическое |
3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья |
||||||
Цель |
1. Создание условий для развития нефтехимических производств |
||||||
Задача |
3.1.1. Организация деятельности СЭЗ «Национальный индустриальный |
||||||
Показатели |
1) Количество |
кв.м. |
800 |
||||
2) Периметр |
км. |
41 |
|||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
1) введенный в |
% |
88,9 |
11,1 |
|||
кол-во |
1 |
||||||
2) введенная в |
% |
100 |
|||||
кол-во |
1 |
||||||
2. Инвестиционный проект Строительство объектов инфраструктуры специальной |
|||||||
Стратегическое |
3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья |
||||||
Цель |
1. Создание условий для развития нефтехимических производств |
||||||
Задача |
3.1.1. Организация деятельности СЭЗ «Национальный индустриальный |
||||||
Показатели |
Разработка ПСД |
ед. |
1 |
7 |
|||
Показатели |
В соответствии со |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Ввод в эксплуатацию |
кол-во |
7 |
||||
Всего расходов |
Средства |
тыс. |
669920,0 |
918000,0 |
2612000,0 |
Бюджетная программа 027
Инвестпроект
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
027 «Передислокация геофизической обсерватории «Боровое» |
||||||
Описание |
Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической обсерватории |
||||||
Стратегическое |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задачи |
5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели количества |
Кол-во |
ТЭО |
1 |
||||
Кол-во |
ПСД |
1 |
1 |
||||
Готовность рабочей |
% |
60 |
40 |
||||
Объем выполненных |
% |
30 |
50 |
||||
Измерительные |
шт. |
1 |
|||||
Показатели |
Технические |
||||||
Показатели |
Оснащение структур |
||||||
Работа станций в |
|||||||
Показатели |
Увеличение |
% |
- |
20 |
|||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
130000 |
4734000 |
1939000 |
Бюджетная программа 028
Инвестпроект
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
028 «Разработка проектно-сметной документации строительства |
||||||
Описание |
Разработка проектно-сметной документации к строительству магистрального |
||||||
Стратегическое |
Эффективное развитие топливно -энергетического комплекса |
||||||
Цель |
4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и |
||||||
Задачи |
2.4.2. Бесперебойное и стабильное обеспечение газом растущих |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Проектно-сметная |
комп- |
Начало |
ПСД |
|||
Показатели |
Выполнение работ в |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Комплект ПСД |
||||||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
2000000 |
3998000 |