Маслихат Есильского района Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Есильского района Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Есильского района Северо-Казахстанской области на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 14/129 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26061) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Есильского района Северо-Казахстанской области на 2022-2024 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы - 7 244 719,1 тысяч тенге:
налоговые поступления - 621 942 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 15 326,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 18 745 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 6 588 705,4 тысяч тенге;
2) затраты - 7 474 162,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 60 701 тысяч тенге:
бюджетные кредиты - 113 342,2 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 52 641,2 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов - 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 290 144,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 290 144,2 тысяч тенге:
поступление займов - 113 342,2 тысяч тенге;
погашение займов - 48 253,5 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 225 055,5 тысяч тенге.";
пункт 11 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
"8) на оказание услуг специалистами жестового языка.";
подпункт 1) пункта 12 изложить в новой редакции:
"1) На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі", в том числе:
на капитальный ремонт здания дома культуры (клуб) села Покровка Есильского района;
на средний ремонт внутрипоселковых дорог села Чириковка Заречного сельского округа;
на средний ремонт внутрипоселковых дорог села Булак Булакского сельского округа.";
пункт 12-1 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
"5) На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі", в том числе:
на средний ремонт внутрипоселковых дорог села Булак Булакского сельского округа;
на средний ремонт внутрипоселковых дорог села Николаевка Николаевского сельского округа;
пункт 13 дополнить подпунктами 19), 20), 21) следующего содержания:
"19) на текущий ремонт автомобильной дороги районного значения KTES - 93 "Подъезд к селу Бирлик";
20) на текущий ремонт автомобильной дороги районного значения KTES - 83 "Подъезд к селу Жаркайын";
21) на средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES - 106 "Подъезд к селу Бескудук".";
пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Утвердить резерв местного исполнительного органа Есильского района на 2022 год в сумме 5 591 тысячи тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению;
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
| 
      Секретарь маслихата Есильского района Северо-Казахстанской области  | 
А. Бектасова | 
Бюджет Есильского района Северо-Казахстанской области на 2022 год
Категория  | класс  | подкласс  | Наименование  | Сумма (тысяч тенге)  | 
1) Доходы  | 7 244 719,1  | |||
1  | Налоговые поступления  | 621 942  | ||
01  | Подоходный налог  | 1 500  | ||
2  | Индивидуальный подоходный налог  | 1 500  | ||
03  | Социальный налог  | 452 275  | ||
1  | Социальный налог  | 452 275  | ||
04  | Налоги на собственность  | 56 000  | ||
1  | Налоги на имущество  | 56 000  | ||
05  | Внутренние налоги на товары, работы и услуги  | 107 667  | ||
2  | Акцизы  | 2 450  | ||
3  | Поступления за использование природных и других ресурсов  | 97 732  | ||
4  | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности  | 7 485  | ||
08  | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами  | 4 500  | ||
1  | Государственная пошлина  | 4 500  | ||
2  | Неналоговые поступления  | 15 326,7  | ||
01  | Доходы от государственной собственности  | 5 120,5  | ||
5  | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности  | 4 017  | ||
7  | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета  | 39,5  | ||
9  | Прочие доходы от государственной собственности  | 1 064  | ||
03  | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета  | 75  | ||
1  | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета  | 75  | ||
04  | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан  | 194  | ||
1  | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан  | 194  | ||
06  | Прочие неналоговые поступления  | 9 937,2  | ||
1  | Прочие неналоговые поступления  | 9 937,2  | ||
3  | Поступления от продажи основного капитала  | 18 745  | ||
01  | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями  | 16 539  | ||
1  | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями  | 16 539  | ||
03  | Продажа земли и нематериальных активов  | 2 206  | ||
1  | Продажа земли  | 2 206  | ||
4  | Поступления трансфертов  | 6 588 705,4  | ||
01  | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления  | 2 334 ,6  | ||
3  | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов  | 2 334,6  | ||
02  | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления  | 6 586 370,8  | ||
2  | Трансферты из областного бюджета  | 6 586 370,8  | ||
Функцио-нальная группа  | Админи-стратор бюджетных программ  | Прог-рамма  | Наименование  | Сумма (тысяч тенге)  | 
2) Затраты  | 7 474 162,3  | |||
01  | Государственные услуги общего характера  | 832 112,3  | ||
112  | Аппарат маслихата района (города областного значения)  | 44 773  | ||
001  | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)  | 42 597  | ||
005  | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов  | 2 176  | ||
122  | Аппарат акима района (города областного значения)  | 211 626,4  | ||
001  | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)  | 211 008  | ||
113  | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам  | 618,4  | ||
459  | Отдел экономики и финансов района (города областного значения)  | 160 655,2  | ||
001  | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)  | 61 288,7  | ||
015  | Капитальные расходы государственного органа  | 575,3  | ||
113  | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам  | 97 639,9  | ||
003  | Проведение оценки имущества в целях налогообложения  | 1 037  | ||
010  | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим  | 114,3  | ||
495  | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 415 057,7  | ||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог  | 58 779,4  | ||
113  | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам  | 356 278,3  | ||
02  | Оборона  | 39 599  | ||
122  | Аппарат акима района (города областного значения)  | 39 599  | ||
005  | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности  | 8 702  | ||
006  | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)  | 27 337  | ||
007  | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы  | 3 560  | ||
03  | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность  | 2 882,2  | ||
495  | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 2 882,2  | ||
019  | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах  | 2 882,2  | ||
06  | Социальная помощь и социальное обеспечение  | 686 816,7  | ||
451  | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)  | 686 816,7  | ||
002  | Программа занятости  | 254 912,4  | ||
004  | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан  | 8 853,2  | ||
005  | Государственная адресная социальная помощь  | 65 428  | ||
006  | Жилищная помощь  | 33  | ||
007  | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов  | 29 599,5  | ||
014  | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому  | 173 440  | ||
017  | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лиц с инвалидностью  | 38 193,2  | ||
023  | Обеспечение деятельности центров занятости населения  | 67 766  | ||
057  | Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками  | 254,4  | ||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения  | 45 844  | ||
010  | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому  | 1 622  | ||
011  | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат  | 871  | ||
07  | Жилищно-коммунальное хозяйство  | 1 048 065,8  | ||
495  | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 1 048 065,8  | ||
008  | Организация сохранения государственного жилищного фонда  | 9 877  | ||
014  | Развитие системы водоснабжения и водоотведения  | 60 507,3  | ||
016  | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения  | 24 803,8  | ||
025  | Освещение улиц в населенных пунктах  | 10 423,7  | ||
026  | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)  | 56 552  | ||
058  | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах  | 861 902  | ||
098  | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда  | 24 000  | ||
08  | Культура, спорт, туризм и информационное пространство  | 299 089,5  | ||
457  | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)  | 173 993  | ||
009  | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне  | 820  | ||
010  | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях  | 19 735  | ||
003  | Поддержка культурно-досуговой работы  | 68 814  | ||
006  | Функционирование районных (городских) библиотек  | 84 100  | ||
007  | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана  | 524  | ||
456  | Отдел внутренней политики района (города областного значения)  | 7 138  | ||
002  | Услуги по проведению государственной информационной политики  | 7 138  | ||
457  | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)  | 88 467  | ||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта  | 23 736  | ||
113  | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам  | 61 831  | ||
032  | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций  | 2 900  | ||
456  | Отдел внутренней политики района (города областного значения)  | 29 491,5  | ||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан  | 23 292,5  | ||
003  | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики  | 6 199  | ||
10  | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения  | 122 546,1  | ||
459  | Отдел экономики и финансов района (города областного значения)  | 40 594,1  | ||
099  | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов  | 40 594,1  | ||
474  | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)  | 54 260  | ||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства ветеринарии  | 49 430  | ||
003  | Капитальные расходы государственного органа  | 4 830  | ||
463  | Отдел земельных отношений района (города областного значения)  | 27 692  | ||
001  | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)  | 27 692  | ||
12  | Транспорт и коммуникации  | 872 558,9  | ||
495  | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 872 558,9  | ||
023  | Обеспечение функционирования автомобильных дорог  | 198 543,6  | ||
034  | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры  | 655 839,4  | ||
045  | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов  | 18 175,9  | ||
13  | Прочие  | 281 765,2  | ||
469  | Отдел предпринимательства района (города областного значения)  | 20 162,8  | ||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства  | 20 162,8  | ||
459  | Отдел экономики и финансов района (города областного значения)  | 5 591  | ||
012  | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)  | 5 591  | ||
495  | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 256 011,4  | ||
055  | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"  | 3 778,5  | ||
079  | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"  | 252 232,9  | ||
14  | Обслуживание долга  | 280,5  | ||
459  | Отдел экономики и финансов района (города областного значения)  | 280,5  | ||
021  | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета  | 280,5  | ||
15  | Трансферты  | 3 288 446,1  | ||
459  | Отдел экономики и финансов района (города областного значения)  | 3 288 446,1  | ||
006  | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов  | 1 387,9  | ||
024  | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства  | 2 932 615  | ||
038  | Субвенции  | 277 699  | ||
054  | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан  | 76 744,2  | ||
3) Чистое бюджетное кредитование  | 60 701  | |||
Бюджетные кредиты  | 113 342,2  | |||
Функцио-нальная группа  | Админи-стратор бюджетных программ  | Прог-рамма  | Наименование  | Сумма (тысяч тенге)  | 
10  | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения.  | 113 342,2  | ||
459  | Отдел экономики и финансов района (города областного значения)  | 113 342,2  | ||
018  | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов  | 113 342,2  | ||
Погашение бюджетных кредитов  | 52 641,2  | |||
категория  | класс  | подкласс  | Наименование  | Сумма (тысяч тенге)  | 
5  | Погашение бюджетных кредитов  | 52 641,2  | ||
01  | Погашение бюджетных кредитов  | 52 641,2  | ||
1  | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета  | 52 641,2  | ||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами  | 0  | |||
Приобретение финансовых активов  | 0  | |||
категория  | класс  | подкласс  | Наименование  | Сумма (тысяч тенге)  | 
6  | Поступления от продажи финансовых активов государства  | 0  | ||
01  | Поступления от продажи финансовых активов государства  | 0  | ||
1  | Поступления от продажи финансовых активов государства внутри страны  | 0  | ||
5) Дефицит (профицит) бюджета  | - 290 144,2  | |||
6) Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)  | 290 144,2  | |||
7  | Поступление займов  | 113 342,2  | ||
01  | Внутренние государственные займы  | 113 342,2  | ||
2  | Договоры займа  | 113 342,2  | ||
Функцио-нальная группа  | Админи-стратор бюджетных программ  | Прог-рамма  | Наименование  | Сумма (тысяч тенге)  | 
16  | Погашение займов  | 48 253,5  | ||
459  | Отдел экономики и финансов района (города областного значения)  | 48 253,5  | ||
005  | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом  | 48 253,4  | ||
022  | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета  | 0,1  | ||
категория  | класс  | подкласс  | Наименование  | Сумма (тысяч тенге)  | 
8  | Используемые остатки бюджетных средств  | 225 055,5  | ||
01  | Остатки бюджетных средств  | 225 055,5  | ||
1  | Свободные остатки бюджетных средств  | 225 055,5  |