О внесении изменений в решение маслихата района имени Габита Мусрепова от 24 декабря 2021 года № 13-1 "Об утверждении бюджета района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы"

Решение маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области от 21 ноября 2022 года № 23-1

Действующий

      Маслихат района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата района имени Габита Мусрепова "Об утверждении бюджета района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 13-1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 162444) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 9 861 370,7 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1 420 869,7 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 64 093 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 118 000 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 8 258 408 тысяч тенге;

      2) затраты – 10 679 524,3 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 47 748 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 183 780 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 136 032 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 865 901,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 865 901,6 тысяч тенге:

      поступление займов – 737 009,9тысячи тенге;

      погашение займов – 136 032,5 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 264 924,2 тысячи тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь маслихата района имени Габита Мусрепова
Северо-Казахстанской области
Е. Адильбеков

  Приложение к решению
  маслихата района имени
  Габита Мусрепова Северо-
  Казахстанской области
  от 21 ноября 2022 года № 23-1
  Приложение 1 к решению
  маслихата района имени
  Габита Мусрепова Северо-
  Казахстанской области
  от 24 декабря 2021 года № 13-1

Бюджет района имени Габита Мусрепова на 2022 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма (тысяч тенге)




1. Доходы

9 861 370,7

1



Налоговые поступления

1 420 869,7


03


Социальный налог

814 883,9



1

Социальный налог

814 833,9


04


Налоги на собственность

286 647



1

Налоги на имущество

286 647


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

231 085,8



2

Акцизы

5 300



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

207 478



4

Сборы за ведения предпринимательской и профессиональной деятельности

18 307,8


 
08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

188 253



1

Государственная пошлина

188 253

2



Неналоговые поступления

64 093


01


Доходы от государственной собственности

43 418



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

14 965



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

26 953



9

Прочие доходы от государственной

1 500




собственности



 
04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

6 675



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

6 675


06


Прочие неналоговые поступления

14 000



1

Прочие неналоговые поступления

14 000

3



Поступления от продажи основного капитала

118 000


 
01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

118 000



 
1

Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями

118 000

4



Поступления трансфертов

8 258 408


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

33 181,6



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

33 181,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8 225 226,4



2

Трансферты из областного бюджета

8 225 226,4

Функцио-нальная группа

Админи-стратор бюджетных программ

Прог-рамма

Наименование

Сумма (тысяч тенге)




2. Затраты

10 679 524,3

01



Государственные услуги общего характера

1 275 588


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

46 961,2



 
001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

43 551,5



003

Капитальные расходы государственного органа

1 084,7



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

2 325


122


Аппарат акима района (города областного значения)

392 943



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

231 590,8



003

Капитальные расходы государственного органа

1 200



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

160 152,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

75 416,6



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 600



 
010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

403



 
001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

72 532,6



015

Капитальные расходы государственного органа

881


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

760 267,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

81 733,6



003

Капитальные расходы государственного органа

998,3



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

677 535,3

02



Оборона

22 959,8


122


Аппарат акима района (города областного значения)

17 498,5



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

17 536,5


122


Аппарат акима района (города областного значения)

5 461,3



 
006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

4 823,3



 
007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

638

 
03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

4 942,6


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 942,6



019

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

4 942,6

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

720 962,3


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

17 185



005

Государственная адресная социальная помощь

17 185


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

703 777,3



002

Программа занятости

214 457,2



006

Оказание жилищной помощи

519



 
007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

33 029



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 956



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

248 937,9



 
017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

55 668



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

85 404



 
001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

50 676



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

601



021

Капитальные расходы государственного органа

6 629,2



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 900

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 674 289,2


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 674 289,2



 
007

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

559 254



008

Организация сохранения государственного жилищного фонда

36 756



 
033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

159 467,1



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

807 218,3



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

34 699



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

76 894,8

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

970 432,7


 
478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

257 796,8



009

Поддержка культурно-досуговой работы

257 796,8


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

200



036

Развитие объектов культуры

200


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

42 345,2



 
001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

19 799,7



004

Капитальные расходы государственного органа

719,1



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

12 114



 
007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

9 712,4


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

466 174,6



021

Развитие объектов спорта

466 174,6


 
478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

204 116,1



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

14 020



007

Функционирование районных (городских) библиотек

127 197,2



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 289



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

47 585



003

Капитальные расходы государственного органа

800



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

12 510



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

714,9

009



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

20


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

20



009

Развитие теплоэнергетической системы

20

 
010



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

122 930,9


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

71 758,9



 
001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

54 220



003

Капитальные расходы государственного органа

17 538,9


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

22 251



 
001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

21 579



007

Капитальные расходы государственного органа

672


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

28 921



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

28 921

012



Транспорт и коммуникации

891 774,5


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

891 774,5



022

Развитие транспортной инфраструктуры

20



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

81 000



034

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

802 999,5



 
039

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

6 755



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 000

013



Прочие

755 256,4


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

22 433,1



 
001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

21 658



004

Капитальные расходы государственного органа

775,1


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

16 000,1



 
055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

16 000,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

107 601,4



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

107 601,4


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

609 221,8



 
079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

609 221,8

014



Обслуживание долга

29 236,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

29 236,4



 
021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

29 236,4

015



Трансферты

4 211 131,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

4 211 131,5



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

57,8



038

Субвенции

227 174



 
024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

3 855 967



 
054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

127 932,7




3. Чистое бюджетное кредитование

47 748

 
010



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

183 780


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

183 780



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

183 780

 
Категория

Под класс

Специфика

Наименование

Сумма (тысяч
тенге)

5



Погашение бюджетных кредитов

136 032


01


Погашение бюджетных кредитов

136 032



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

136 032




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

- 865 901,6




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

865 901,6

7



Поступление займов

737 009,9


01


Внутренние государственные займы

737 009,9



2

Договоры займа

737 009,9

Функцио-нальная группа

Админи-стратор бюджетных программ

Прог-рамма

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

016



Погашение займов

136 032,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

136 032,5



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

136 032



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,5

Функцио-нальная группа

Админи-стратор бюджетных программ

Прог-рамма

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

8



Используемые остатки бюджетных средств

264 924,2


01


Остатки бюджетных средств

264 924,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

264 924,2