О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2021 года № 79 "О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2022-2024 годы"

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28 ноября 2022 года № 147

Действующий

      Маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2022-2024 годы" от 29 декабря 2021 года № 79 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 82001,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 18 330,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 412,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 63 259,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 87 015,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 014,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 014,3 тысяч тенге.";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 39 752,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 9 654,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 30 098,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 40 803,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 050,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 050,5 тысяч тенге.";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 42 515,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 402,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 34 113,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 43 932,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 417,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 417,1 тысяч тенге.";

      пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 38 340,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 594,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 1 722,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 30 024,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 39 795,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 455,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 455,7 тысяч тенге.";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Набережного сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 32 144,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 235,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 31,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 28 878,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 32 404,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -260,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 260,4 тысяч тенге.";

      пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 39 918,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 309,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 32 609,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 41 082,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 163,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 163,8 тысяч тенге.";

      пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 28 227,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 856,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 25 371,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 28 227,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -0,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,3 тысяч тенге.";

      пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2022-2024 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 169 581,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 22 565,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 22,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 146 994,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 179 469,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -9 888,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 888,6 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь маслихата района С. Сапабеков

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "28" ноября 2022 года
  № 147
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет поселка Тобол на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

82 001,0

1




Налоговые поступления

18 330,0


01



Подоходный налог

2 406,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 406,0


04



Hалоги на собственность

15 615,0



1


Hалоги на имущество

700,0



3


Земельный налог

748,0



4


Hалог на транспортные средства

14 167,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

309,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

309,0

2




Неналоговые поступления

412,0


06



Прочие неналоговые поступления

412,0



1


Прочие неналоговые поступления

412,0

4




Поступления трансфертов

63 259,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

63 259,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

63 259,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

87 015,3

01




Государственные услуги общего характера

57 426,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

57 426,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 426,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 426,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

22 105,0


3



Благоустройство населенных пунктов

22 105,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 105,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

11 954,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 319,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 831,0

12




Транспорт и коммуникации

7 483,0


1



Автомобильный транспорт

7 483,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 483,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 483,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 014,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 014,3

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от "28" ноября 2022 года
  № 147
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

39 752,8

1




Налоговые поступления

9 654,0


01



Подоходный налог

268,0



2


Индивидуальный подоходный налог

268,0


04



Hалоги на собственность

9 133,0



1


Hалоги на имущество

146,0



3


Земельный налог

37,0



4


Hалог на транспортные средства

8 950,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

253,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

88,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

165,0

4




Поступления трансфертов

30 098,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30 098,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30 098,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

40 803,3

01




Государственные услуги общего характера

32 271,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 271,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 271,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 271,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 929,2


3



Благоустройство населенных пунктов

4 929,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 929,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 427,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 501,8

12




Транспорт и коммуникации

3 600,0


1



Автомобильный транспорт

3 600,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 600,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 600,0

15




Трансферты

3,1


1



Трансферты

3,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 050,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 050,5

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от "28" ноября 2022 года
  № 147
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Калининского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

42 515,0

1




Налоговые поступления

8 402,0


01



Подоходный налог

134,0



2


Индивидуальный подоходный налог

134,0


04



Hалоги на собственность

7 325,0



1


Hалоги на имущество

290,0



3


Земельный налог

42,0



4


Hалог на транспортные средства

6 905,0



5


Единый земельный налог

88,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

943,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

281,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

662,0

4




Поступления трансфертов

34 113,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

34 113,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

34 113,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

43 932,1

01




Государственные услуги общего характера

34 224,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 224,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 224,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 224,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 607,7


3



Благоустройство населенных пунктов

6 607,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 607,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 970,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

267,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

370,7

12




Транспорт и коммуникации

3 100,0


1



Автомобильный транспорт

3 100,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 100,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 100,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 417,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 417,1

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от "28" ноября 2022 года
  № 147
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Майского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

38 340,0

1




Налоговые поступления

6 594,0


01



Подоходный налог

201,0



2


Индивидуальный подоходный налог

201,0


04



Hалоги на собственность

6 386,0



1


Hалоги на имущество

241,0



3


Земельный налог

15,0



4


Hалог на транспортные средства

6 130,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

7,0

2




Неналоговые поступления

1 722,0


06



Прочие неналоговые поступления

1 722,0



1


Прочие неналоговые поступления

1 722,0

4




Поступления трансфертов

30 024,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30 024,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30 024,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

39 795,7

01




Государственные услуги общего характера

31 875,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 875,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 875,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 875,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 187,8


3



Благоустройство населенных пунктов

3 187,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 187,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 474,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

713,8

12




Транспорт и коммуникации

2 300,0


1



Автомобильный транспорт

2 300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 300,0

114




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 455,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 455,7

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от "28" ноября 2022 года
  № 147
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Набережного сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

32 144,0

1




Налоговые поступления

3 235,0


01



Подоходный налог

530,0



2


Индивидуальный подоходный налог

530,0


04



Hалоги на собственность

2 040,0



1


Hалоги на имущество

60,0



3


Земельный налог

6,0



4


Hалог на транспортные средства

1 974,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

665,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

665,0

2




Неналоговые поступления

31,0


01



Доходы от государственной собственности

31,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

31,0

4




Поступления трансфертов

28 878,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 878,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28 878,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

32 404,4

01




Государственные услуги общего характера

26 161,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 161,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 161,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 161,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 642,8


3



Благоустройство населенных пунктов

4 642,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 642,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 976,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 666,8

12




Транспорт и коммуникации

1 600,0


1



Автомобильный транспорт

1 600,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 600,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 600,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-260,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

260,4

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от "28" ноября 2022 года
  № 147
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

39 918,3

1




Налоговые поступления

7 309,0


01



Подоходный налог

442,0



2


Индивидуальный подоходный налог

442,0


04



Hалоги на собственность

6 267,0



1


Hалоги на имущество

241,0



3


Земельный налог

306,0



4


Hалог на транспортные средства

5 697,0



5


Единый земельный налог

23,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

600,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

600,0

4




Поступления трансфертов

32 609,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 609,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32 609,3

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

41 082,1

01




Государственные услуги общего характера

32 721,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 721,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 721,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 721,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 464,1


3



Благоустройство населенных пунктов

5 464,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 464,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 774,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

689,8

12




Транспорт и коммуникации

2 896,7


1



Автомобильный транспорт

2 896,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 896,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 896,7

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 163,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 163,8

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от "28" ноября 2022 года
  № 147
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Павловского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

28 227,0

1




Налоговые поступления

2 856,0


01



Подоходный налог

831,0



2


Индивидуальный подоходный налог

831,0


04



Hалоги на собственность

1 885,0



1


Hалоги на имущество

92,0



3


Земельный налог

53,0



4


Hалог на транспортные средства

1 740,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

140,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

140,0

4




Поступления трансфертов

25 371,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 371,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 371,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

28 227,3

01




Государственные услуги общего характера

23 448,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 448,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 448,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 448,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 938,8


3



Благоустройство населенных пунктов

1 938,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 938,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 733,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

205,8

12




Транспорт и коммуникации

2 840,0


1



Автомобильный транспорт

2 840,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 840,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 840,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-0,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,3

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от "28" ноября 2022 года
  № 147
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет сельского округа Әйет на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

169 581,2

1




Налоговые поступления

22 565,0


01



Подоходный налог

5 661,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5 661,0


04



Hалоги на собственность

16 427,0



1


Hалоги на имущество

650,0



3


Земельный налог

249,0



4


Hалог на транспортные средства

15 528,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

477,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

37,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

440,0

2




Неналоговые поступления

22,0


01



Доходы от государственной собственности

22,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

22,0

4




Поступления трансфертов

146 994,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

146 994,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

146 994,2

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

179 469,8

01




Государственные услуги общего характера

48 851,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

48 851,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 851,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 851,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

42 124,0


3



Благоустройство населенных пунктов

42 124,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 124,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

17 015,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 724,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

21 384,4

12




Транспорт и коммуникации

80 391,7


1



Автомобильный транспорт

80 391,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

80 391,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

38 016,5




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

42 375,2

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0

15




Трансферты

2,1


1



Трансферты

2,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,1




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-9 888,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 888,6