О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2021 года № 75 "О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2022 - 2024 годы"

Решение маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 17 ноября 2022 года № 165

Действующий

      Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2022 - 2024 годы" от 31 декабря 2021 года № 75 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет села Боровское на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 162 532,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 24 269,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 179,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 138 084,1 тысяч тенге;

      2) затраты - 166 448,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 3 916,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 916,5 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что в бюджете села Боровское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 71 633,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 48 517,1 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Алешинского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 127 343,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 2 070,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 125 273,5 тысяч тенге;

      2) затраты - 129 003,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 660,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 660,1 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Учесть, что в бюджете Алешинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 23 827,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 101 446,5 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Буденновского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 132 998,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 883,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 150,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 131 965,2 тысяч тенге;

      2) затраты - 133 368,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 370,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 370,2 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Учесть, что в бюджете Буденновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 18 749,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 113 216,2 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Введенского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 22 667,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 1 551,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 44,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 21 072,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 23 041,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 374,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 374,3 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Учесть, что в бюджете Введенского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 18 440,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 2 632,0 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Каракогинского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 25 629,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 1 668,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 23 961,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 26 168,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 539,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 539,9 тысяч тенге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Краснопресненского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 23 540,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 1 970,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 5,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 21 565,3 тысяч тенге;

      2) затраты - 25 037,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 496,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 496,7 тысяч тенге.";

      пункт 12 изложить в новой редакции:

      "12. Учесть, что в бюджете Краснопресненского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 16 927,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 4 638,3 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Ломоносовского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 27 222,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 1 718,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 25 504,1 тысяч тенге;

      2) затраты - 28 239,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 017,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 017,4 тысяч тенге.";

      пункт 14 изложить в новой редакции:

      "14. Учесть, что в бюджете Ломоносовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 25 094,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 410,1 тысяч тенге.";

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 272 006,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 6 226,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 200,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 265 580,5 тысяч тенге;

      2) затраты - 275 113,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 3 107,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 107,3 тысяч тенге.";

      пункт 16 изложить в новой редакции:

      "16. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 26 156,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 239 424,5 тысяч тенге.";

      пункт 17 изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 65 959,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 6 481,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 166,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 59 312,2 тысяч тенге;

      2) затраты - 68 539,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 2 579,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -2 579,8 тысяч тенге.";

      пункт 18 изложить в новой редакции:

      "18. Учесть, что в бюджете Первомайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 30 972,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 28 340,2 тысяч тенге.";

      пункт 19 изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Сосновского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 85 392,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 3 434,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 288,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 81 670,8 тысяч тенге;

      2) затраты - 95 843,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 10 451,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 10 451,1 тысяч тенге.";

      пункт 20 изложить в новой редакции:

      "20. Учесть, что в бюджете Сосновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 15 558,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 66 112,8 тысяч тенге.";

      пункт 21 изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Тенизовского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 21 902,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 1 148,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 79,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 20 675,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 22 037,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 135,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 135,2 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь районного маслихата Ж. Байбулатова

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 17 ноября 2022 года
  № 165
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 75

Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2022 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

162532,1

1




Налоговые поступления

24269,0


01



Подоходный налог

6277,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6277,0


04



Налоги на собственность

17910,0



1


Налоги на имущество

750,0



3


Земельный налог

205,0



4


Налог на транспортные средства

16955,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

82,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

47,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

35,0

2




Неналоговые поступления

179,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

177,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

177,0


06



Прочие неналоговые поступления

2,0



1


Прочие неналоговые поступления

2,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

138084,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

138084,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

138084,1

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

166448,6

01




Государственные услуги общего характера

51728,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

51728,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51728,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51728,7

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

35990,0


3



Благоустройство населенных пунктов

35990,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35990,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

15300,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2100,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

40,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18549,6

12




Транспорт и коммуникации

60790,4


1



Автомобильный транспорт

60790,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60790,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

22090,4




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

38700,0

14




Обслуживание долга

17934,0


1



Обслуживание долга

17934,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17934,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

17934,0

15




Трансферты

5,5


1



Трансферты

5,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

5,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-3916,5





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

3916,5

8




Используемые остатки бюджетных средств

3916,5


01



Остатки бюджетных средств

3916,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

3916,5

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 17 ноября 2022 года
  № 165
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 75

Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

127343,5

1




Налоговые поступления

2070,0


01



Подоходный налог

110,0



2


Индивидуальный подоходный налог

110,0


04



Налоги на собственность

1960,0



1


Налоги на имущество

155,0



3


Земельный налог

3,0



4


Налог на транспортные средства

1802,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

125273,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

125273,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

125273,5

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

129003,6

01




Государственные услуги общего характера

25520,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25520,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25520,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25520,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

1039,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1039,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1039,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

759,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

180,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

734,0


2



Спорт

734,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

734,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

734,0

12




Транспорт и коммуникации

840,0


1



Автомобильный транспорт

840,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

840,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

840,0

13




Прочие

100870,5


9



Прочие

100870,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100870,5




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

100870,5

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1660,1





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1660,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

1660,1


01



Остатки бюджетных средств

1660,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

1660,1

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 17 ноября 2022 года
  № 165
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 75

Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

132998,2

1




Налоговые поступления

883,0


01



Подоходный налог

25,0



2


Индивидуальный подоходный налог

25,0


04



Налоги на собственность

858,0



1


Налоги на имущество

57,0



3


Земельный налог

3,0



4


Налог на транспортные средства

798,0

2




Неналоговые поступления

150,0


01



Доходы от государственной собственности

150,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

150,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

131965,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

131965,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

131965,2

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

133368,4

01




Государственные услуги общего характера

21262,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21262,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21262,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21262,9

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

1345,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1345,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1345,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

221,3




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1099,7

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

717,3


2



Спорт

717,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

717,3




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

717,3

12




Транспорт и коммуникации

340,0


1



Автомобильный транспорт

340,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

340,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

340,0

13




Прочие

109703,0


9



Прочие

109703,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109703,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

109703,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-370,2





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

370,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

370,2


01



Остатки бюджетных средств

370,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

370,2

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 17 ноября 2022 года
  № 165
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 75

Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

22667,0

1




Налоговые поступления

1551,0


01



Подоходный налог

48,0



2


Индивидуальный подоходный налог

48,0


04



Налоги на собственность

1503,0



1


Налоги на имущество

47,0



3


Земельный налог

52,0



4


Налог на транспортные средства

1399,0


05



Единый земельный налог

5,0

2




Неналоговые поступления

44,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

44,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

44,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

21072,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21072,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21072,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

23041,3

01




Государственные услуги общего характера

21154,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21154,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21154,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21154,7

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

681,7


3



Благоустройство населенных пунктов

681,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

681,7




008

Освещение улиц в населенных пунктов

382,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

149,7

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

718,1


2



Спорт

718,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

718,1




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

718,1

12




Транспорт и коммуникации

486,5


1



Автомобильный транспорт

486,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

486,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

486,5

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-374,3





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

374,3

8




Используемые остатки бюджетных средств

374,3


01



Остатки бюджетных средств

374,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

374,3

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 17 ноября 2022 года
  № 165
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 75

Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

25629,0

1




Налоговые поступления

1668,0


04



Налоги на собственность

1668,0



1


Налоги на имущество

30,0



3


Земельный налог

29,0



4


Налог на транспортные средства

1609,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

23961,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23961,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23961,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

26168,9

01




Государственные услуги общего характера

24483,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24483,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24483,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24483,5

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

414,9


3



Благоустройство населенных пунктов

414,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

414,9




008

Освещение улиц в населенных пунктов

220,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

194,9

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

730,1


2



Спорт

730,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

730,1




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

730,1

12




Транспорт и коммуникации

540,0


1



Автомобильный транспорт

540,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

540,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

540,0

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,4





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-539,9





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

539,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

539,9


01



Остатки бюджетных средств

539,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

539,9

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 17 ноября 2022 года
  № 165
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 75

Бюджет Краснопресненского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

23540,3

1




Налоговые поступления

1970,0


01



Подоходный налог

250,0



2


Индивидуальный подоходный налог

250,0


04



Налоги на собственность

1707,0



1


Налоги на имущество

82,0



3


Земельный налог

45,0



4


Налог на транспортные средства

1580,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

13,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

13,0

2




Неналоговые поступления

5,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

5,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

21565,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21565,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21565,3

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

25037,0

01




Государственные услуги общего характера

21880,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21880,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21880,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21880,8

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

1890,5


3



Благоустройство населенных пунктов

1890,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1890,5




008

Освещение улиц в населенных пунктов

1029,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

711,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

724,0


2



Спорт

724,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

724,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

724,0

12




Транспорт и коммуникации

540,0


1



Автомобильный транспорт

540,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

540,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

540,0

15




Трансферты

1,7


1



Трансферты

1,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1496,7





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1496,7

8




Используемые остатки бюджетных средств

1496,7


01



Остатки бюджетных средств

1496,7



1


Свободные остатки бюджетных средств

1496,7

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 17 ноября 2022 года
  № 165
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 75

Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

27222,1

1




Налоговые поступления

1718,0


01



Подоходный налог

340,0



2


Индивидуальный подоходный налог

340,0


04



Налоги на собственность

1378,0



1


Налоги на имущество

152,0



3


Земельный налог

40,0



4


Налог на транспортные средства

1186,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

25504,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25504,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25504,1

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

28239,5

01




Государственные услуги общего характера

26772,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26772,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26772,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26772,1

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

491,0


3



Благоустройство населенных пунктов

491,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

491,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

210,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

181,0

12




Транспорт и коммуникации

975,3


1



Автомобильный транспорт

975,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

975,3




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

975,3

15




Трансферты

1,1


1



Трансферты

1,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1017,4





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1017,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

1017,4


01



Остатки бюджетных средств

1017,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

1017,4

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от 17 ноября 2022 года
  № 165
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 75

Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

272006,5

1




Налоговые поступления

6226,0


01



Подоходный налог

290,0



2


Индивидуальный подоходный налог

290,0


04



Налоги на собственность

5936,0



1


Налоги на имущество

243,0



3


Земельный налог

96,0



4


Налог на транспортные средства

5597,0

2




Неналоговые поступления

200,0


01



Доходы от государственной собственности

200,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

200,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

265580,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

265580,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

265580,5

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

275113,8

01




Государственные услуги общего характера

33249,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33249,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33249,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33249,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

3040,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3040,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3040,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

2410,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

250,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

380,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

672,0


2



Спорт

672,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

672,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

672,0

12




Транспорт и коммуникации

1745,0


1



Автомобильный транспорт

1745,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1745,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1745,0

13




Прочие

236407,5


9



Прочие

236407,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

236407,5




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

236407,5

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-3107,3





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

3107,3

8




Используемые остатки бюджетных средств

3107,3


01



Остатки бюджетных средств

3107,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

3107,3

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от 17 ноября 2022 года
  № 165
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 75

Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

65959,2

1




Налоговые поступления

6481,0


01



Подоходный налог

565,0



2


Индивидуальный подоходный налог

565,0


04



Налоги на собственность

5884,0



1


Налоги на имущество

197,0



3


Земельный налог

287,0



4


Налог на транспортные средства

5400,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

32,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

32,0

2




Неналоговые поступления

166,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

165,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

165,0


06



Прочие неналоговые поступления

1,0



1


Прочие неналоговые поступления

1,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

59312,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

59312,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

59312,2

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

68539,0

01




Государственные услуги общего характера

34354,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34354,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34354,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34354,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10135,0


3



Благоустройство населенных пунктов

10135,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10135,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

8488,3




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

946,7

12




Транспорт и коммуникации

24049,2


1



Автомобильный транспорт

24049,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24049,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4814,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

19235,2

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-2579,8





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

2579,8

8




Используемые остатки бюджетных средств

2579,8


01



Остатки бюджетных средств

2579,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

2579,8

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 17 ноября 2022 года
  № 165
  Приложение 28
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 75

Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

85392,8

1




Налоговые поступления

3434,0


01



Подоходный налог

350,0



2


Индивидуальный подоходный налог

350,0


04



Налоги на собственность

3081,0



1


Налоги на имущество

159,0



3


Земельный налог

98,0



4


Налог на транспортные средства

2824,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

3,0

2




Неналоговые поступления

288,0


01



Доходы от государственной собственности

29,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

29,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

259,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

259,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

81670,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

81670,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

81670,8

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

95843,9

01




Государственные услуги общего характера

26078,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26078,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26078,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26078,3

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

2105,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2105,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2105,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

836,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1069,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1429,0


2



Спорт

1429,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1429,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1429,0

12




Транспорт и коммуникации

930,0


1



Автомобильный транспорт

930,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

930,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

930,0

13




Прочие

65301,5


9



Прочие

65301,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65301,5




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

65301,5

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-10451,1





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

10451,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

10451,1


01



Остатки бюджетных средств

10451,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

10451,1

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от 17 ноября 2022 года
  № 165
  Приложение 31
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 75

Бюджет Тенизовского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

21902,0

1




Налоговые поступления

1148,0


01



Подоходный налог

157,0



2


Индивидуальный подоходный налог

157,0


04



Налоги на собственность

991,0



1


Налоги на имущество

40,0



3


Земельный налог

51,0



4


Налог на транспортные средства

900,0

2




Неналоговые поступления

79,0


01



Доходы от государственной собственности

45,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

45,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

34,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

34,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

20675,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20675,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

20675,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

22037,2

01




Государственные услуги общего характера

20777,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20777,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20777,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20777,1

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

870,0


3



Благоустройство населенных пунктов

870,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

870,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

577,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

143,0

12




Транспорт и коммуникации

390,0


1



Автомобильный транспорт

390,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

390,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

390,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-135,2





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

135,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

135,2


01



Остатки бюджетных средств

135,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

135,2