О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 27 декабря 2021 года № 10/84 "О бюджете города Актау на 2022-2024 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 29 ноября 2022 года № 20/159

Действующий

      Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Актауского городского маслихата "О бюджете города Актау на 2022-2024 годы" от 27 декабря 2021 года №10/84 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации Нормативных правовых актов под № 26233) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2022-2024 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 51 920 660,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 29 330 220,1 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 175 412,7 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 10 459 771,1 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 11 955 257 тысяч тенге;

      2) затраты – 44 119 972,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 1 001 433,4 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 1 113 848 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 112 414,6 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 6 799 255,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 6 799 255,2 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 1 787 139 тысяч тенге;

      погашение займов – 9 364 619 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 778 224,8 тысяч тенге.".

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      в пункте 2:

      абзац третий изложить в новой редакции следующего содержания:

      "Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 15,6 процентов;";

      абзац шестой изложить в новой редакции следующего содержания:

      "Социальный налог – 15,5 процентов.".

      пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "Учесть, что в городском бюджете на 2022 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 2 138 020 тысяч тенге.";

      приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Актауского городского маслихата С. Закенов

  Приложение 1 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 29 ноября 2022 года
  №20/159
  Приложение 1 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 27 декабря 2021 года
  № 10/84

Бюджет города Актау на 2022 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс 




Наименование




1. ДОХОДЫ

51 920 660,9

1



Налоговые поступления

29 330 220,1


01


Подоходный налог

14 049 456,5



1

Корпоративный подоходный налог

3 958 044,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10 091 412,5


03


Социальный налог

5 162 226,8



1

Социальный налог

5 162 226,8


04


Hалоги на собственность

6 830 061,3



1

Hалоги на имущество

4 434 858,3



3

Земельный налог

382 438,0



4

Hалог на транспортные средства

2 012 765,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 383 653,0



2

Акцизы

418 216,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

313 820,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

651 617,0


07


Прочие налоги

2 174,0



1

Прочие налоги

2 174,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 902 648,5



1

Государственная пошлина

1 902 648,5

2



Неналоговые поступления

175 412,7


01


Доходы от государственной собственности

65 353,5



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

65 352,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

1,5


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,5



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,5


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 550,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 550,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

21 508,7



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

21 508,7


06


Прочие неналоговые поступления

84 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

84 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

10 459 771,1


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

8 934 520,5



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

8 934 520,5


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 525 250,6



1

Продажа земли

1 238 941,0



2

Продажа нематериальных активов

286 309,6

4



Поступления трансфертов

11 955 257,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11 955 257,0



2

Трансферты из областного бюджета

11 955 257,0

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа  



Администратор бюджетных программ




Программа










Наименование





2. ЗАТРАТЫ

44 119 972,3

01




Государственные услуги общего характера

848 553,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

308 423,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

48 738,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

47 570,0




005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

1 168,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

259 685,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

259 335,0




003

Капитальные расходы государственного органа

350,0


2



Финансовая деятельность

56 771,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

56 771,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

41 212,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

11 189,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

4 370,0


5



Планирование и статистическая деятельность

39 628,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

39 628,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

39 439,0




004

Капитальные расходы государственного органа

189,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

443 731,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

55 013,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

55 013,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

306 933,0




040

Развитие объектов государственных органов

306 933,0



486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

81 785,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

81 785,0

02




Оборона

96 116,0


1



Военные нужды

96 116,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

96 116,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

96 116,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

155 740,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

155 740,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

119 061,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

119 061,0



499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

36 679,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

36 679,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

4 265 656,0


1



Социальное обеспечение

637 555,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

637 555,0




005

Государственная адресная социальная помощь

637 555,0


2



Социальная помощь

3 476 953,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 427 703,0




002

Программа занятости

219 280,0




006

Оказание жилищной помощи

35 978,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 324 856,0




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

35 349,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

377 297,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

1 360 167,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

74 776,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

49 250,0




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

49 250,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

151 148,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

135 047,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

104 103,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

600,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

14 350,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

15 994,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

16 101,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

16 101,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 167 783,0


1



Жилищное хозяйство

5 225 983,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 436 065,0




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

375 786,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 060 279,0



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

52 483,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

52 483,0



486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

147 103,0




009

Изъятие земельных участков для государственных нужд

147 103,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

590 332,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

127 273,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

118 259,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

344 800,0


2



Коммунальное хозяйство

1 937 834,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 643 350,0




005

Развитие коммунального хозяйства

24 671,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 359 010,0




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 358 910,0




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

100,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

259 669,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

294 484,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

255 000,0




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

39 484,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 003 966,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

4 003 966,0




025

Освещение улиц в населенных пунктах

1 836 512,0




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 215 229,0




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

9 265,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

942 960,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

746 923,0


1



Деятельность в области культуры

461 953,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 100,0




011

Развитие объектов культуры

2 100,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

459 853,0




005

Поддержка культурно-досуговой работы

459 853,0


2



Спорт

33 373,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

33 373,0




007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

21 491,0




008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

11 882,0


3



Информационное пространство

79 997,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

4 679,0




005

Услуги по проведению государственной информационной политики

4 679,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

75 318,0




004

Функционирование районных (городских) библиотек

75 318,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

171 600,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

136 785,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

42 300,0




004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

94 485,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

34 815,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

34 815,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

4 932 298,0


1



Топливо и энергетика

1 503 476,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 503 476,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

1 503 476,0


9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

3 428 822,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 428 822,0




036

Развитие газотранспортной системы

3 428 822,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

2 949,0


6



Земельные отношения

2 000,0



486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

2 000,0




006

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

2 000,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

949,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

949,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

949,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

123 487,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

123 487,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

98 487,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

98 487,0



486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

25 000,0




004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

25 000,0

12




Транспорт и коммуникации

2 521 722,0


1



Автомобильный транспорт

1 330 017,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 330 017,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

413 431,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

916 586,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

1 191 705,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 191 705,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

55 010,0




003

Капитальные расходы государственного органа

1 045,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

1 135 650,0

13




Прочие

1 525 808,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

2 889,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

2 889,0




006

Поддержка предпринимательской деятельности

2 889,0


9



Прочие

1 522 919,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

624 664,0




077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

408 606,0




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

216 058,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

150 000,0




054

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

150 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

748 255,0




096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

748 255,0

14




Обслуживание долга

724 407,0


1



Обслуживание долга

724 407,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

724 407,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

724 407,0

15




Трансферты

17 008 530,3


1



Трансферты

17 008 530,3



452


Отдел финансов района (города областного значения)

17 008 530,3




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

325,2




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

16 754 315,4




038

Субвенции

187 712,1




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

66 177,6

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа 



Администратор бюджетных программ 




Подпрограмма 










Наименование





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

1 001 433,4





Бюджетные кредиты

1 113 848,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 109 253,0


1



Жилищное хозяйство

1 109 253,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 109 253,0




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 109 253,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

4 595,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

4 595,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

4 595,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

4 595,0







Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс




Подкласс










Погашение бюджетных кредитов

112 414,6

5




Погашение бюджетных кредитов

112 414,6


01


Погашение бюджетных кредитов

112 414,6




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

112 414,6





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0











5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

6 799 255,2











6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

-6 799 255,2

7




Поступление займов

1 787 139,0


01


Внутренние государственные займы

1 787 139,0




2

Договоры займа

1 787 139,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа 



Администратор бюджетных программ 




Программа 

16




Погашение займов

9 364 619,0


1



Погашение займов

9 364 619,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

9 364 619,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

9 364 619,0

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





Используемые остатки бюджетных средств

778 224,8

8




Используемые остатки бюджетных средств

778 224,8


01


Остатки бюджетных средств

778 224,8




1

Свободные остатки бюджетных средств

778 224,8

  Приложение 2 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 29 ноября 2022 года
  №20/159
  Приложение 4 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 27 декабря 2021 года
  № 10/84

Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2022-2024 годов

  тыс.тенге

Наименование

2022 год

2023 год

2024 год

Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет

187 712,1

88 671,0

94 580,0

Село Умирзак

187 712,1

88 671,0

94 580,0