Об утверждении паспортов республиканских бюджетных программ на 2006 год (Республиканская гвардия Республики Казахстан)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2005 года N 1235 (выписка)

Обновленный

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить паспорта республиканских бюджетных программ на 2006 год:
      Республиканской гвардии Республики Казахстан согласно приложениям  400 401 402 403 404 405 ;

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2006 года.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

ПРИЛОЖЕНИЕ 400            
к постановлению Правительства    
Республики Казахстан        
от 12 декабря 2005 года N 1235   

678 - Республиканская гвардия Республики Казахстан
           Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
001 "Участие в обеспечении безопасности охраняемых
лиц и выполнении церемониальных ритуалов"
на 2006 год

       1.  Стоимость: 1488772 тысячи тенге (один миллиард четыреста восемьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи тенге).  <*>
      Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N  470б .
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:   Закон  Республики Казахстан от 5 декабря 1995 года "О Республиканской гвардии Республики Казахстан";  Указ  Президента Республики Казахстан от 28 августа 2004 года N 1428 "Об утверждении Положения о Республиканской гвардии Республики Казахстан".
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета.
       4. Цель бюджетной программы:  обеспечение безопасности Главы государства и иных охраняемых лиц; охраны особо важных государственных объектов; выполнение протокольных церемониальных мероприятий.
       5. Задачи бюджетной программы:  участие в обеспечении безопасности охраняемых лиц; участие в выполнении церемониальных ритуалов; охрана особо важных государственных объектов; а также зданий, сооружений и служебных помещений, перечень которых определяется Президентом Республики Казахстан; охрана эталонов Государственного флага Республики Казахстан и Государственного герба Республики Казахстан; осуществление мероприятий в условиях режима военного и чрезвычайного положения в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

001

  

Участие в
обеспечении
безопасности
охраняемых
лиц и выпол-
нении цере-
мониальных
ритуалов

  

  

  

2

  

008

Капитальный
ремонт зда-
ний, помеще-
ний и соору-
жений госу-
дарственных
органов

Осуществление
капитального ре-
монта объектов
Республиканской
гвардии согласно
представленным
экспертным зак-
лючениям госу-
дарственной экс-
пертизы.
Разработка
проектно-сметной
документации и
проведение го-
сударственной
экспертизы.

В те-
чение года

Республикан-
ская гвардия

3

  

017

Обеспечение
функциониро-
вания инфор-
мационных
систем и
информацион-
но-техничес-
кое обеспе-
чение госу-
дарственных
органов

Приобретение
расходных мате-
риалов.
Сопровождение
информационных
систем и локаль-
ных задач.
Системно-техни-
ческое обслужи-
вание средств
вычислительной
техники.
Приобретение вы-
числительной
техники и лицен-
зионного прог-
раммного обеспе-
чения.

В те-
чение года

Республикан-
ская гвардия

4

  

021

Премиальные
выплаты
военнослужа-
щим за 1997-
1998 годы

Погашение задол-
женности по пре-
миальным выпла-
там за 1997-998
годы.

В те-
чение года

Республикан-
ская гвардия

5

  

100

Центральный
аппарат

Содержание воен-
нослужащих и
служащих в пре-
делах утвержден-
ного лимита
штатной числен-
ности в количе-
стве 62 единиц.
Приобретение
товаров, работ,
услуг
необходимых
для обеспечения
жизнедеятельнос-
ти центрального
аппарата в целях
выполнения пос-
тавленных задач.

В те-
чение года

Республикан-
ская гвардия

6

  

101

Воинские
части

Содержание и
обеспечение
военнослужащих
и служащих в
пределах утвер-
жденного лимита
штатной числен-
ности в количе-
стве 1634 еди-
ниц.
Приобретение
вооружения, обо-
рудования, авто-
мобильной техни-
ки, технологи-
ческого оборудо-
вания, средств
связи, типограф-
ского оборудова-
ния, музыкальных
инструментов и
прочих товаров,
работ и услуг,
необходимых для
обеспечения
жизнедея-
тельности воинс-
ких частей в
целях выполнения
поставленных
задач.

В те-
чение года

Республикан-
ская гвардия

7

  

102  

Модернизация и приобрете-
ние военной
и иной тех-
ники

Приобретение во-
оружения и воен-
ной техники,
необходимой для
поддержания под-
разделений в
постоянной бое-
вой готовности.

В те-
чение года

Республикан-
ская гвардия

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
 
Прямой результат:
Количество охраняемых лиц                                до 10;
количество охраняемых объектов                               8;
количество проведенных протокольных                         95;
церемониальных мероприятий                                
количество военнослужащих, получивших
премиальные выплаты                                       1132.
 
Конечный результат:
% обеспечения безопасности охраняемых лиц                  100;
% обеспечения безопасности охраняемых объектов             100;
% выполнения протокольных церемониальных ритуалов          100;
% обеспеченности по норме положенности вооружением          75;
% обеспеченности по норме положенности военной и            
автомобильной техникой                                      80;
% обеспеченности по норме положенности
технологическим оборудованием                               80.
 
Финансово-экономический результат:
средние затраты в год на содержание 1-го сотрудника
центрального аппарата для организации работы
подведомственных учреждений в целях обеспечения
безопасности Главы государства, иных охраняемых 
лиц и объектов и выполнения протокольных 
церемониальных ритуалов (тыс. тенге)                      1437;
 
средние затраты в год на содержание 1-го
военнослужащего подведомственных учреждений для
обеспечения безопасности Главы государства,
иных охраняемых лиц и объектов и выполнения 
протокольных церемониальных ритуалов (тыс. тенге)          663;
 
средние затраты в год на 1-го сотрудника по
премиальным выплатам за 1997-98 годы (тыс. тенге)         31,6.
 
Своевременность: своевременное выполнение мероприятий
в соответствии с планом проведения работ                   100.
 
Качество: охраняемых лиц, которые "удовлетворены"
состоянием своей безопасности                              100.

ПРИЛОЖЕНИЕ 401            
к постановлению Правительства    
Республики Казахстан        
от 12 декабря 2005 года N 1235   

678 - Республиканская гвардия Республики Казахстан
           Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
002 "Строительство объектов Республиканской гвардии"
на 2006 год

       1. Стоимость:  50000 тысяч тенге (пятьдесят миллионов тенге).
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:  статья 12  Закона Республики Казахстан от 20 января 1993 года "О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей".
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета.
       4. Цель бюджетной программы:  развитие и улучшение инфраструктуры Республиканской гвардии Республики Казахстан для поддержания постоянной боевой готовности подразделений Республиканской гвардии.
       5. Задачи бюджетной программы:  создание условий для постоянной боевой готовности и стимулирование военнослужащих по контракту путем строительства объектов Республиканской гвардии.
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

002

  

Строительст-
во объектов
Республикан-
скоЙ гвардии

Реализация ин-
вестиционного
проекта в преде-
лах сумм, сог-
ласно постанов-
лению Правитель-
ства Казахстан
"О реализации
Закона Республи-
ки Казахстан "О
республиканском
бюджете на 2006
год" от 9 декаб-
ря 2005 года N
1228:
разработка и
проведение госу-
дарственной экс-
пертизы проект-
но-сметной доку-
ментации и
строительство в
соответствии с
утвержденной
проектно-сметной
документацией
общежития Рес-
публиканской
гвардии Респуб-
лики Казахстан
на 60 семей для
военнослужащих
в городе Алматы.

февраль-
декабрь 

Республикан-
ская гвардия

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 
 
Прямой результат:
Утвержденная проектно-сметная документация прошедшая государственную экспертизу, объем выполненных работ по строительству общежития Республиканской гвардии на 60 семей.
 
Конечный результат:
Ввод в эксплуатацию объектов Республиканской гвардии для создания условий военнослужащим Республиканской гвардии и повышение боевой готовности.
 
Своевременность:
Выполнение строительно-монтажных работ согласно графику производства работ и в соответствии с заключенными договорами.
 
Качество: согласно строительным нормам и правилам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 402            
к постановлению Правительства    
Республики Казахстан        
от 12 декабря 2005 года N 1235   

678 - Республиканская гвардия Республики Казахстан
           Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
003 "Лечение военнослужащих и членов их семей"
на 2006 год

       1. Стоимость:  47539 тысяч тенге (сорок семь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч тенге).
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:  статья 13  Закона Республики Казахстане от 20 января 1993 года "О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей".
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета.
       4. Цель бюджетной программы:  обеспечение военнослужащих и членов их семей квалифицированной медицинской помощью.
       5. Задачи бюджетной программы:  минимизировать процент заболеваемости военнослужащих и членов их семей; максимально обеспечить всех больных медикаментами и медицинскими препаратами, необходимыми для оказания полного спектра медицинских услуг.
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

003

  

Лечение
военнослужа-
щих и членов
их семей

  

  

  

2

  

021

Премиальные
выплаты
военнослужа-
щим за
1997-1998
годы

Погашение задол-
женности по пре-
миальным выпла-
там за
1997-1998 годы.

В тече-
ние года
 

Республикан-
ская гвардия

3

  

100

Лечение
военнослужа-
щих и членов
их семей

Содержание воен-
нослужащих и
служащих в пре-
делах утвержден-
ного лимита
штатной числен-
ности в количе-
стве 54 единиц.
Приобретение то-
варов, работ и
услуг, необходи-
мых для функцио-
нирования Госпи-
таля Республика-
нской гвардии,
в целях обеспе-
чения военнослу-
жащих медицинс-
кой помощью.
Прибретение ме-
дикаментов и ос-
новных средств,
необходимых для
лечения военно-
служащих.

В тече-
ние года

Республикан-
ская гвардия

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 
 
Прямой результат:
количество обращений военнослужащих и членов
их семей для получения качественного медицинского
обеспечения                                              13433;
количество военнослужащих, получивших премиальные
выплаты за 1997-1998 годы                                   11.
 
Конечный результат:
% снижения уровня заболеваемости среди военнослужащих
и членов их семей                                           30.
 
Финансово-экономический результат:
средние затраты в год на медицинское обеспечение 1-го
человека (тыс. тенге)                                      0,9;
средние затраты в год на 1-го сотрудника
по премиальным выплатам за 1997-98 года (тыс. тенге)      48,4;
 
Своевременность:
доля военнослужащих, прошедших в срок углубленное
медицинское обследование (%)                               100.
% военнослужащих своевременно получивших
медицинское лечение                                        100.
 
Качество:
% военнослужащих и членов их семей, удовлетворенных
качеством и своевременностью лечения                       100.

ПРИЛОЖЕНИЕ 403            
к постановлению Правительства    
Республики Казахстан        
от 12 декабря 2005 года N 1235   

678 - Республиканская гвардия Республики Казахстан
           Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
004 "Подготовка специалистов с высшим профессиональным
образованием" на 2006 год

       1. Стоимость:  2060 тысяч тенге (два миллиона шестьдесят тысяч тенге).
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:  статья 15  Закона Республики Казахстан от 20 января 1993 года "О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей";  статья 8  Закона Республики Казахстан от 5 декабря 1995 года "О Республиканской гвардии Республики Казахстан".
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета
       4. Цель бюджетной программы:  подготовка специалистов с высшим военным образованием.
       5. Задачи бюджетной программы:  максимально увеличить процент воинских должностей, которые могут быть укомплектованы высококвалифицированными кадрами; увеличить процент военнослужащих, имеющих высшее военное образование.
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

004

  

Подготовка
специалистов
с высшим
профессиона-
льным обра-
зованием

Подготовка офи-
церского соста-
ва Республикан-
ской гвардии в
высших военно-
учебных заведе-
ниях Российской
Федерации, а
также обучение
на курсах повы-
шения квалифи-
кации в целях
повышения их
профессиональ-
ного уровня.

В тече-
ние года

Республикан-
ская гвардия

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 
 
Прямой результат:
количество военнослужащих, получивших высшее
военное образование                                          5;
количество военнослужащих, обучившихся на курсах
повышения квалификации                                       4.
 
Конечный результат:
количество должностей подлежащих укомплектованию
военнослужащими с высшим военным образованием              312;
количество воинских должностей, укомплектованных
военнослужащими с высшим военным образованием              117;
количество воинских должностей, подлежащих
доукомплектованию
военнослужащими с высшим военным образованием              195.
 
Финансово-экономический результат:
средняя стоимость обучения 1-го слушателя ВУЗа
(тыс. тенге)                                               329;
средняя стоимость обучения 1-го слушателя
на курсах повышения квалификации (тыс. тенге)              132.
 
Своевременность:
своевременное перечисление оплаты за обучение
 
Качество:
% военнослужащих, освоивших программу обучения
за учебный год                                             100;
% руководителей структурных подразделений
Республиканской гвардии Республики Казахстан
удовлетворенных количеством и качеством
выпускников ВУЗов                                          100.

ПРИЛОЖЕНИЕ 404            
к постановлению Правительства    
Республики Казахстан        
от 12 декабря 2005 года N 1235   

678 - Республиканская гвардия Республики Казахстан
           Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
005 "Обеспечение жильем военнослужащих"
на 2006 год

       1. Стоимость:  100000 тысяч тенге (сто миллионов тенге).
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:  статья 12  Закона Республики Казахстан от 20 января 1993 года "О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей".
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета.
       4. Цель бюджетной программы:  обеспечение военнослужащих Республиканской гвардии Республики Казахстан жильем.
       5. Задачи бюджетной программы:  минимизировать количество военнослужащих нуждающихся в жилье.
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

005

  

Обеспечение
жильем воен-
нослужащих

Приобретение
жилья военно-
служащим Рес-
публиканской
гвардии Респуб-
лики Казахстан.

январь-
декабрь

Республикан-
ская гвардия

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 
 
Прямой результат:
количество человек, получивших жилье                        17.
 
Конечный результат:
% военнослужащих, улучшивших жилищно-бытовые условия
(17 военнослужащих из 259 нуждающихся)                     6,5.
 
Финансово-экономический результат:
средняя стоимость 1-го квадратного метра
площади приобретенного жилья (в тыс. тенге)                 91;
средняя стоимость 1-й квартиры (тыс. тенге)               5883.
 
Своевременность: своевременное обеспечение жильем.
 
Качество: % военнослужащих, которые удовлетворены
качеством приобретенного жилья                             100.

ПРИЛОЖЕНИЕ 405            
к постановлению Правительства    
Республики Казахстан        
от 12 декабря 2005 года N 1235   

678 - Республиканская гвардия Республики Казахстан
           Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
110 "Борьба с терроризмом и иными проявлениями
экстремизма и сепаратизма" на 2006 год

       1. Стоимость:  75000 тысяч тенге (семьдесят пять миллионов тенге).
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:  Указ Президента Республики Казахстан от 16 марта 2004 года N 1305 "О Государственной программе борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом в Республике Казахстан на 2004-2006 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2004 года N 483-17с "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом в Республике Казахстан на 2004-2006 годы".
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета.
       4. Цель бюджетной программы:  предупреждение, выявление, и пресечение преступлений террористической, экстремистской и сепаратистской направленности.
       5. Задачи бюджетной программы:  участие в межведомственных оперативно-профилактических мероприятиях и специальных операциях по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений террористической, экстремистской и сепаратистской направленности.
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

110

  

Борьба с тер-
роризмом и
иными проявле-
ниями экстре-
мизма и сепа-
ратизма

Приобретение
вооружения,
специальных и
технических
средств необ-
ходимых для
предотвраще-
ния угроз
терроризма и
иных проявле-
ний экстре-
мизма и сепа-
ратизма.

В тече-
ние года

Республикан-
ская гвардия

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:  
 
Прямой результат:
количество охраняемых объектов                               8.
 
Конечный результат:
% оснащенности охраняемых объектов специальными и
техническими средствами                                    100.
 
Финансово-экономический результат:
средние затраты на 1 военнослужащего
обеспеченного специальными и техническими
средствами (тыс. тенге)                                     62.
 
Своевременность:
Своевременное выполнение мероприятий
в соответствии с планом проводимых мероприятий             100. 
 
Качество:    
% граждан республики оценивших своевременность
действий по предотвращению террористических актов,
как "удовлетворенное" и выше                               100.