РҚАО-ның ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджеттік кодексінің 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1-тармағы 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 34/410-V "2015-2017 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2014 жылғы 10 желтоқсандағы № 24/289-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4270 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес, Курчатов қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. "Курчатов қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 30/206-V (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 3604 нөмірімен тіркелген, облыстық "7 дней" газетінің 2015 жылғы 08 қаңтардағы № 2 санында жарияланған) мәслихат шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1-тармақтағы 1) - 6) -тармақшалары жаңа редакцияда жазылсын:
"1) кірістер – 1 155 469,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 750 139,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 8 021,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 16 353,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 380 956,0 мың теңге;
2) шығындар – 1 208 307,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 52 838,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 52 838,6 мың теңге.";
8-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"8. 2015 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер келесі көлемдерде қарастырылсын:
29 150,0 мың теңге - еңбек төлемінің жаңа үлгісі бойынша еңбек төлеміне және мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге;
45 328,0 мың теңге - мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға;
11 141,0 мың теңге - үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбек төлемін арттыруға;
671,0 мың теңге - мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсартуға;
2 097,0 мың теңге - ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен кірістері бар отбасыларға келісілген қаржылай көмекті енгізуге;
3 157,0 мың теңге - Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге;
107,0 мың теңге - профилактикалық дезинсекция және дератизация жүргізуге (жұқпалы және паразиттік аурулардың табиғи ошақтары аумағындағы, сондай-ақ жұқпалы және паразиттік аурулар ошақтарындағы дезинсекция және дератизацияны қоспағанда);
1 122,0 мың теңге – азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдерінің штат санын ұстауға;
4 039,0 мың теңге – жергілікті атқарушы органдардың агроөнеркәсіп кешені бөлімшелерін ұстауға.";
9-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"9. 2015 жылға арналған қалалық бюджетте моноқалаларды дамыту бағдарламасы аясындағы іс-шараларды іске асыруға 35 866,0 мың теңге сомасында республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер қарастырылсын, соның ішінде:
13 042,0 мың теңге - жобаларды іске асыру үшін банктер кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялауға;
4 000,0 мың теңге - жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беруге;
18 824,0 мың теңге - моноқалаларды ағымдағы жайластыруға.";
1-қосымша осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы |
В. Демышев |
Курчатов қалалық мәслихатының |
|
хатшысы |
Г. Қарымбаева |
Курчатов қалалық |
|
Курчатов қалалық |
Курчатов қаласының 2015 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Барлық |
|||
Сыныбы |
кірістер |
|||
Ішкі сыныбы |
(мың теңге) |
|||
|
Атауы |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Кірістер |
1 155 469,0 |
|||
1 |
Салықтық түсімдер |
750 139,0 |
||
01 |
Табыс салығы |
314 204,0 |
||
2 |
Жеке табыс салығы |
314 204,0 |
||
03 |
Әлеуметтік салық |
240 387,0 |
||
1 |
Әлеуметтік салық |
240 387,0 |
||
04 |
Меншікке салынатын салықтар |
174 749,0 |
||
1 |
Мүлікке салынатын салықтар |
112 962,0 |
||
3 |
Жер салығы |
38 462,0 |
||
4 |
Көлік құралдарына салынатын салық |
23 200,0 |
||
5 |
Бірыңғай жер салығы |
125,0 |
||
05 |
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар |
17 617,0 |
||
2 |
Акциздер |
1 012,0 |
||
3 |
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер |
12 546,0 |
||
4 |
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар |
4 059,0 |
||
08 |
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер |
3 182,0 |
||
1 |
Мемлекеттік баж |
3 182,0 |
||
2 |
Салықтық емес түсiмдер |
8 021,0 |
||
01 |
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер |
7 610,0 |
||
5 |
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
7 242,0 |
||
7 |
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар |
368,0 |
||
06 |
Өзге де салықтық емес түсiмдер |
411,0 |
||
1 |
Өзге де салықтық емес түсiмдер |
411,0 |
||
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
16 353,0 |
||
01 |
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату |
8 041,0 |
||
1 |
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату |
8 041,0 |
||
03 |
Жердi және материалдық емес активтердi сату |
8 312,0 |
||
1 |
Жерді сату |
8 262,0 |
||
2 |
Материалдық емес активтердi сату |
50,0 |
||
4 |
Трансферттердің түсімдері |
380 956,0 |
||
02 |
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер |
380 956,0 |
||
2 |
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер |
380 956,0 |
Функционалдық топ |
|||||
Функционалдық кіші топ |
Барлық |
||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі |
шығындар |
||||
Бюджеттік багдарлама |
(мың теңге) |
||||
|
Атауы |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ІІ. Шығындар |
1 208 307,6 |
||||
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
180 298,9 |
|||
1 |
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар |
107 127,4 |
|||
112 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты |
13 365,4 |
|||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
13 246,6 |
|||
003 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
118,8 |
|||
122 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты |
93 762,0 |
|||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
92 937,0 |
|||
003 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
825,0 |
|||
2 |
Қаржылық қызмет |
11 354,0 |
|||
459 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
11 354,0 |
|||
003 |
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу |
354,0 |
|||
028 |
Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу |
11 000,0 |
|||
9 |
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер |
61 817,5 |
|||
458 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
17 455,7 |
|||
001 |
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
17 237,5 |
|||
013 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
218,2 |
|||
459 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
19 840,4 |
|||
001 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
19 840,4 |
|||
471 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі |
15 665,0 |
|||
001 |
Жергілікті деңгейде білім, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
15 665,0 |
|||
493 |
Ауданың (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі |
8 856,4 |
|||
001 |
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
8 856,4 |
|||
02 |
Қорғаныс |
3 550,0 |
|||
1 |
Әскери мұқтаждар |
3 550,0 |
|||
122 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты |
3 550,0 |
|||
005 |
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
3 550,0 |
|||
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
521,0 |
|||
9 |
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы өзге де қызметтер |
521,0 |
|||
458 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
521,0 |
|||
021 |
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету |
521,0 |
|||
04 |
Бiлiм беру |
496 400,2 |
|||
1 |
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту |
100 139,9 |
|||
471 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі |
100 139,9 |
|||
003 |
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету |
54 811,9 |
|||
040 |
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға |
45 328,0 |
|||
2 |
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру |
375 473,5 |
|||
471 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі |
375 473,5 |
|||
004 |
Жалпы білім беру |
320 776,6 |
|||
005 |
Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру |
33 455,9 |
|||
028 |
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру |
21 241,0 |
|||
9 |
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер |
20 786,8 |
|||
471 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі |
20 786,8 |
|||
009 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу |
12 980,6 |
|||
020 |
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері |
5 075,2 |
|||
027 |
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер |
447,0 |
|||
067 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары |
2 284,0 |
|||
06 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
86 763,1 |
|||
1 |
Әлеуметтiк қамсыздандыру |
3 314,9 |
|||
471 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі |
3 314,9 |
|||
030 |
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу |
3 314,9 |
|||
2 |
Әлеуметтiк көмек |
60 749,8 |
|||
451 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
60 749,8 |
|||
002 |
Жұмыспен қамту бағдарламасы |
18 598,1 |
|||
005 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
179,5 |
|||
006 |
Тұрғын үйге көмек көрсету |
1 150,0 |
|||
007 |
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
28 641,0 |
|||
014 |
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету |
2 803,0 |
|||
016 |
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар |
929,2 |
|||
052 |
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізу |
8 449,0 |
|||
9 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер |
22 698,4 |
|||
451 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
22 698,4 |
|||
001 |
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
18 899,6 |
|||
011 |
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
188,0 |
|||
021 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
71,0 |
|||
025 |
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу |
2 868,8 |
|||
050 |
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру |
671,0 |
|||
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
174 074,3 |
|||
1 |
Тұрғын үй шаруашылығы |
5 156,1 |
|||
458 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
1 558,0 |
|||
003 |
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру |
950,0 |
|||
031 |
Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау |
608,0 |
|||
471 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі |
3 598,1 |
|||
026 |
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу |
3 598,1 |
|||
2 |
Коммуналдық шаруашылық |
61 215,4 |
|||
458 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
20 120,0 |
|||
012 |
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі |
20 120,0 |
|||
472 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі |
41 095,4 |
|||
006 |
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту |
41 095,4 |
|||
3 |
Елді-мекендерді абаттандыру |
107 702,8 |
|||
458 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
107 702,8 |
|||
015 |
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру |
12 761,7 |
|||
016 |
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету |
16 107,0 |
|||
017 |
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу |
795,0 |
|||
018 |
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру |
78 039,1 |
|||
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
106 606,3 |
|||
1 |
Мәдениет саласындағы қызмет |
48 168,0 |
|||
455 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
48 168,0 |
|||
003 |
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
48 168,0 |
|||
2 |
Спорт |
7 248,5 |
|||
471 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі |
7 248,5 |
|||
014 |
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
344,0 |
|||
015 |
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
6 904,5 |
|||
3 |
Ақпараттық кеңiстiк |
19 385,8 |
|||
455 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
17 203,0 |
|||
006 |
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
10 637,0 |
|||
007 |
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту |
6 566,0 |
|||
456 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі |
2 182,8 |
|||
002 |
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
2 182,8 |
|||
9 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер |
31 804,0 |
|||
455 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
11 961,0 |
|||
001 |
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
8 311,0 |
|||
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары |
3 650,0 |
|||
456 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі |
19 843,0 |
|||
001 |
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
12 525,0 |
|||
003 |
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру |
7 318,0 |
|||
09 |
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану |
6 266,2 |
|||
9 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер |
6 266,2 |
|||
472 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі |
6 266,2 |
|||
009 |
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту |
6 266,2 |
|||
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
19 648,2 |
|||
1 |
Ауыл шаруашылығы |
17 732,2 |
|||
477 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі |
10 459,0 |
|||
001 |
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
10 459,0 |
|||
800 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария және ветеринариялық бақылау бөлімі |
7 273,2 |
|||
001 |
Жергілікті деңгейде ветеринария және ветеринариялық бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
5 611,2 |
|||
006 |
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру |
515,0 |
|||
008 |
Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу |
1 056,0 |
|||
009 |
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу |
91,0 |
|||
9 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер |
1 916,0 |
|||
800 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария және ветеринариялық бақылау бөлімі |
1 916,0 |
|||
010 |
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу |
1 916,0 |
|||
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
8 734,7 |
|||
2 |
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
8 734,7 |
|||
472 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі |
8 734,7 |
|||
001 |
Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
8 734,7 |
|||
12 |
Көлiк және коммуникация |
28 000,0 |
|||
1 |
Автомобиль көлiгi |
28 000,0 |
|||
458 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
28 000,0 |
|||
023 |
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
28 000,0 |
|||
13 |
Басқалар |
97 381,3 |
|||
9 |
Басқалар |
97 381,3 |
|||
459 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
14 083,3 |
|||
012 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві |
14 083,3 |
|||
458 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
18 824,0 |
|||
044 |
Моноқалаларды ағымдағы жайластыру |
18 824,0 |
|||
471 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі |
47 432,0 |
|||
042 |
Моноқалаларды ағымдағы жайластыру |
47 432,0 |
|||
493 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі |
17 042,0 |
|||
033 |
Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау |
13 042,0 |
|||
034 |
Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру |
4 000,0 |
|||
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
10,0 |
|||
1 |
Борышқа қызмет көрсету |
10,0 |
|||
459 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
10,0 |
|||
021 |
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету |
10,0 |
|||
15 |
Трансферттер |
53,4 |
|||
1 |
Трансферттер |
53,4 |
|||
459 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
53,4 |
|||
006 |
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару |
53,4 |
|||
III. Таза бюджеттік кредиттеу |
0,0 |
||||
Бюджеттік кредиттер |
0,0 |
||||
13 |
Басқалар |
0,0 |
|||
3 |
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау |
0,0 |
|||
493 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі |
0,0 |
|||
008 |
Моноқалалардағы кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру |
0,0 |
|||
5 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0,0 |
|||
01 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0,0 |
|||
1 |
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу |
0,0 |
|||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо: |
0,0 |
||||
Қаржы активтерін сатып алу |
0,0 |
||||
6 |
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
0,0 |
|||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) |
-52 838,6 |
||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
52 838,6 |
||||
7 |
Қарыздар түсімі |
0,0 |
|||
01 |
Мемлекеттік ішкі қарыздар |
0,0 |
|||
2 |
Қарыз алу келісім шарттары |
0,0 |
|||
8 |
Бюджет қаражатының пайдаланатын қалдығы |
52 838,6 |
|||
1 |
Бюджет қаражатының бос қалдығы |
52 838,6 |