Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 116-бабына , "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына , Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының " 2008 жылға арналған облыстық бюджеті туралы " 2007 жылғы 14 желтоқсандағы N 3/28-IV шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 1 шілдедегі N 9/111-IV (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2490 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес, Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Өскемен қалалық мәслихатының " 2008 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы " 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 4/3 шешімі(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5-1-74 нөмірімен тіркелген, 2008 жылғы 12 қаңтардағы "Дидар" және "Рудный Алтай" газеттерінде жарияланған); "2008 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы" 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 4/3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2008 жылғы 8 ақпандағы N 5/3 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5-1-77 нөмірімен тіркелген, 2008 жылғы 28 ақпандағы "Дидар" газетінің N 27 және "Рудный Алтай" газетінің N 31-32 сандарында жарияланған); "2008 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы" 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 4/3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2008 жылғы 17 сәуірдегі N 6/6 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5-1-82 нөмірімен тіркелген, 2008 жылғы 13 мамырдағы "Дидар" газетінің N 62 және 2008 жылғы 8 мамырдағы "Рудный Алтай" газетінің N 69-70 сандарында жарияланған); "2008 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы" 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 4/3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2008 жылғы 10 шілдедегі N 8/3(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5-1-86 нөмірімен тіркелген, 2008 жылғы 24 шілдедегі "Дидар" газетінің N 99 және 2008 жылғы 26 шілдедегі "Рудный Алтай" газетінің N 112 сандарында жарияланған) шешімдеріне енгізілген өзгерістерімен келесі өзгерістер енгізілсін:
1) 1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"1. 2008 жылға арналған қала бюджеті 1 қосымшаға сай келесі мөлшерде бекітілсін:
1) кірістер – 9 713 655,7 мың теңге, соның ішінде:
салық түсімдері – 6 109 505 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 47 872 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 898 199 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 2 658 079,7 мың теңге;
2) шығындар – 10 352 548,2 мың теңге;
3) операциялық сальдо – - 638 892,5 мың теңге;
4) таза бюджеттік несиелендіру – 0;
5) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 207 349 мың теңге;
6) бюджет (профициті) тапшылығы – - 846 241,5 мың теңге;
7) бюджет (профицитін) таршылығын қаржыландыру – 846 241,5 мың теңге.";
2) 2 тармақта:
бірінші абзацтағы "43 000,3" деген цифрлар "68 001,3" деген цифрларға ауыстырылсын;
екінші абзацтағы "25 000" деген цифрлар "27 000,3" деген цифрларға ауыстырылсын;
үшінші абзацтағы "10 000" деген цифрлар "41 001" деген цифрларға ауыстырылсын;
төртінші абзацтағы "8 000,3" деген цифрлар "0" деген цифрларға ауыстырылсын;
3) 5 тармақта:
үшінші абзацтағы:
"50 000" деген цифрлар "80 000" деген цифрларға ауыстырылсын;
"28 000" деген цифрлар "63 000" деген цифрларға ауыстырылсын;
"17 000" деген цифрлар "13 000" деген цифрларға ауыстырылсын;
"5 000" деген цифрлар "4 000" деген цифрларға ауыстырылсын;
4) осы шешімнің қосымшасына сай 1 қосымша жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы А. Чернов
Қалалық мәслихаттың хатшысы Е. Нәбиев
Қалалық мәслихаттың
2008 жылғы 16 қазандағы
N 10/5 шешіміне қосымша
2008 жылға арналған Өскемен қаласының
бюджеті
Санаты |
Сомасы, |
|||
Сынып |
||||
Сыныпша |
||||
Атауы |
||||
I. КІРІСТЕР |
9 713 655,7 |
|||
1 |
Салық түсімдері |
6 109 505 |
||
1 |
Табыс салығы |
1 778 485 |
||
2 |
Жеке табыс салығы |
1 778 485 |
||
3 |
Әлеуметтік салық |
1 237 962 |
||
1 |
Әлеуметтік салық |
1 237 962 |
||
4 |
Меншікке салынатын салықтар |
2 333 546 |
||
1 |
Мүлікке салынатын салықтар |
1 406 621 |
||
3 |
Жер салығы |
500 034 |
||
4 |
Көлік құралдарына салынатын салық |
426 635 |
||
5 |
Бірыңғай жер салығы |
256 |
||
5 |
Тауарларға, жұмыстарға және қызмет көрсетуге салынатын ішкі салықтар |
554 735 |
||
2 |
Акциздер |
268 010 |
||
3 |
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер |
115 700 |
||
4 |
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар |
171 025 |
||
8 |
Заңды мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдармен алынатын міндетті төлемдер |
204 777 |
||
1 |
Мемлекеттік баж |
204 777 |
||
2 |
Салықтық емес түсімдер |
47 872 |
||
1 |
Мемлекет меншігінен түсетін табыстар |
21 570 |
||
1 |
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза табысының жарты түсімі |
1 887 |
||
3 |
Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер |
1708 |
||
5 |
Мемлекеттік меншікте тұрған мүлікті жалға беруден түсетін табыстар |
17 975 |
||
2 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер |
4 500 |
||
1 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер |
4 500 |
||
3 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастырған мемлекеттік сатып алуларды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
86 |
||
1 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастырған мемлекеттік сатып алуларды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
86 |
||
4 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
2 790 |
||
1 |
Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұл |
2 790 |
||
6 |
Басқа да салықтық емес түсімдер |
18 926 |
||
1 |
Басқа да салықтық емес түсімдер |
18 926 |
||
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
898 199 |
||
1 |
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату |
289 877 |
||
1 |
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату |
289 877 |
||
3 |
Жерді және материалдық емес активтерді сату |
608 322 |
||
1 |
Жерді сату |
607 122 |
||
2 |
Материалдық емес активтерді сату |
1 200 |
||
4 |
Трансферттерден түсетін түсімдер |
2 658 079,7 |
||
2 |
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер |
2 658 079,7 |
||
2 |
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер |
2 658 079,7 |
Функционалдық топ |
Сомасы, |
|||
Әкімгерлер |
||||
Бағдарлама |
||||
Атауы |
||||
II. ШЫҒЫНДАР |
10 352 548,2 |
|||
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер көрсету |
323 346 |
||
112 |
Аудан (облыстық маңыздағы қала) мәслихатының аппараты |
19 701 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңыздағы қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету |
19 701 |
||
122 |
Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің аппараты |
236 871 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету |
225 421 |
||
008 |
Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту |
11 450 |
||
123 |
Қаладағы аудан әкімі аппараты, аудандық маңыздағы қалада, кентте, ауылда (селода), ауылдық (селолық) округте |
9 444 |
||
001 |
Қаладағы аудан әкімі аппаратының, аудандық маңыздағы қалада, кентте, ауылда (селода), ауылдық (селолық) округте қызмет етуі |
9 444 |
||
452 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі |
38 338 |
||
001 |
Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
24 424 |
||
003 |
Салық салу мақсатында мүлікке бағалауды жүргізу |
1 500 |
||
004 |
Біржолғы талондарды жүзеге асырудан толық соманың жиналуын қамтамасыз ету және біржолғы талондарды беру бойынша жұмысты ұйымдастыру |
12 414 |
||
453 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
18 992 |
||
001 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
18 992 |
||
02 |
Қорғаныс |
26 388 |
||
122 |
Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің аппараты |
26 388 |
||
005 |
Әскери қызметке шақыру және тіркеу бойынша іс-шаралар |
26 388 |
||
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
28 030 |
||
458 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
28 030 |
||
021 |
Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды іске қосу |
28 030 |
||
04 |
Бiлiм беру |
3 673 846 |
||
464 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) білім беру бөлімі |
3 594 332 |
||
001 |
Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
14 392 |
||
003 |
Жалпы білім беру |
2 644 559 |
||
004 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру |
20 008 |
||
005 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдары үшiн оқу-әдістемелік жинақтарды, оқулықтарды сатып алу және жеткiзу |
69 379 |
||
006 |
Балалар үшін қосымша білім беру |
207 370 |
||
009 |
Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту қызметін қамтамасыз ету |
408 063 |
||
010 |
Бастауыш, негізге орта және жалпы орта білім берудің мемлекеттік жүйесіне интерактивті оқыту жүйесін енгізу |
219 261 |
||
116 |
Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту |
11 300 |
||
467 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі |
79 514 |
||
002 |
Білім беру нысандарын дамыту |
79 514 |
||
06 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
577 455 |
||
451 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
577 455 |
||
001 |
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
71 326 |
||
002 |
Жұмыспен қамту бағдарламасы |
74 815 |
||
005 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
7 894 |
||
006 |
Тұрғын үй көмегі |
38 687 |
||
007 |
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
271 317 |
||
010 |
Үйде тәрбиеленіп және оқытылатын мүгедек-балаларды материалдық қамсыздандыру |
12 645 |
||
011 |
Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызмет көрсетулерге төлем жүргізу |
1 145 |
||
013 |
Тұрғылықты мекенжайы жоқ тұлғалардың әлеуметтік бейімделуі |
21 034 |
||
014 |
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету |
58 880 |
||
016 |
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы |
4 680 |
||
017 |
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету |
15 032 |
||
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы |
3 700 503 |
||
458 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
967 705 |
||
003 |
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру |
28 788 |
||
004 |
Азаматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету |
116 046 |
||
012 |
Сумен жабдықтау және суөткізгіш жүйесінің қызмет етуі |
96 224 |
||
015 |
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру |
223 582 |
||
016 |
Елдi мекендердiң санитарлық жағдайын қамтамасыз ету |
226 460 |
||
017 |
Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу |
18 291 |
||
018 |
Елдi мекендердi көркейту және көгалдандыру |
258 314 |
||
467 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі |
2 732 798 |
||
003 |
Тұрғын үй құрылысы |
1 083 372 |
||
004 |
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарды орналастыру және дамыту |
1 212 195 |
||
005 |
Коммуналдық шаруашылық нысандарын дамыту |
254 722 |
||
006 |
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту |
16 525 |
||
007 |
Көркейту объектілерін дамыту |
165 984 |
||
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
601 600 |
||
123 |
Қаладағы аудан әкімі аппараты, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округі |
4 560 |
||
006 |
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
4 560 |
||
455 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
169 766 |
||
001 |
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
10 696 |
||
003 |
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
90 908 |
||
006 |
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
60 461 |
||
007 |
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту |
7 701 |
||
456 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) ішкі саясат бөлімі |
48 003 |
||
001 |
Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
11 717 |
||
002 |
Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргізу |
24 200 |
||
003 |
Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру |
12 086 |
||
465 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) дене шынықтыру және спорт бөлімі |
369 271 |
||
001 |
Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
7 531 |
||
005 |
Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту |
2 860 |
||
006 |
Аудандық (облыстық маңыздағы қала) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
11 788 |
||
007 |
Облыстық спорт жарыстарына әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңыздағы қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың қатысуы |
347 092 |
||
467 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі |
10 000 |
||
011 |
Мәдениет нысандарын дамыту |
10 000 |
||
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
43 589 |
||
462 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) ауыл шаруашылығы бөлімі |
5 537 |
||
001 |
Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
5 537 |
||
463 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) жер қатынастары бөлімі |
38 052 |
||
001 |
Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
20 052 |
||
004 |
Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру |
18 000 |
||
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
66 687 |
||
467 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі |
14 698 |
||
001 |
Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
14 698 |
||
468 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) сәулет және қала құрылысы бөлімі |
51 989 |
||
001 |
Сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
21 289 |
||
003 |
Аудан аумағы қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу |
30 700 |
||
12 |
Көлiк және коммуникациялар |
1 166 483,7 |
||
458 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
1 166 483,7 |
||
022 |
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
56 546,7 |
||
023 |
Автомобиль жолдарының қызметін қамтамасыз ету |
970 937 |
||
024 |
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк) және ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру |
139 000 |
||
13 |
Басқалар |
140 555,3 |
||
469 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) кәсіпкерлік бөлімі |
9 077 |
||
001 |
Кәсіпкерлік бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
7 457 |
||
003 |
Кәсіпкерлік қызметін қолдау |
1 620 |
||
452 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі |
68 001,3 |
||
012 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві |
68 001,3 |
||
453 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
30 305 |
||
003 |
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оған сараптама жүргізу |
30 305 |
||
458 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
33 172 |
||
001 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
33 172 |
||
15 |
Трансферттер |
4 065,2 |
||
Трансферттер |
4 065,2 |
|||
452 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі |
4 065,2 |
||
006 |
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару |
3 951,2 |
||
016 |
Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару |
114 |
||
III. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО |
-638 892,5 |
|||
IV. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ |
0 |
|||
V. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО |
207 886 |
|||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) |
-846 241,5 |
|||
VII. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) |
846 241,5 |