2009 жылға арналған аудандық бюджет туралы

Қызылорда облысы Қазалы аудандық мәслихатының 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 100 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаменті Қазалы аудандық Әділет басқармасында 2008 жылы 31 желтоқсанда N 10-4-87 тіркелді

Жаңартылған

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы "Бюджет Кодексіне" және 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Заңының 6 бабына сәйкес Қазалы аудандық Мәслихаты ШЕШІМ ЕТЕДІ:      

      1. 2009 жылға арналған аудандық бюджет 1-қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер – 4570170 мың теңге:
      салықтық түсімдер –644823 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 1747 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3655 мың теңге;
      трансферттер түсімі – 3919945 мың теңге;
      2) шығындар – 4645884 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0 теңге:
      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо-14000 мың теңге:
      қаржы активтерін сатып алу – 14000 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -89714 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)-  89714 теңге:
      қарыздар түсімі-0 теңге;
      қарыздарды өтеу-0 теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 0 теңге.

      Ескерту: 1-тармақтың 1),2),5),6)-тармақшаларына өзгерту енгізілді - Қазалы аудандық мәслихаттың 2009.01.31 N 114 шешімімен.
      2. Аудандық бюджет пен облыстық бюджетке кірістерді бөлу нормативі төмендегідей болып белгіленсін:
      әлеуметтік салық облыстық бюджетке - 10 пайыз, аудандық бюджетке - 90 пайыз.
      3. 2009 жылға арналған облыстық бюджетте аудандық бюджетке төмендегі мақсаттарға ағымдағы нысаналы және нысаналы даму трансферттерінің қаралғаны ескерілсін:
      1) мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиемен қамтамасыз ету мақсатында жалпы білім беретін мектептер жанынан шағын орталықтар ашуға;
      2) жаңадан ашылған балалар бақшасын ұстау шығындарына;
      3) жергілікті маңыздағы автомобиль жолдарын орташа жөндеуге;
      4) аудан орталықтарының және қала типтес кенттердің бас жоспарларын әзірлеуге;
      5) білім беру объектілерін салуға.
      Ағымдағы нысаналы және нысаналы даму трансферттерінің сомалары Қызылорда облысы әкімдігінің қаулысы негізінде анықталып, Қазалы ауданы әкімдігінің қаулысы негізінде қабылданады.
      4. 2009 жылға арналған аудандық бюджетте мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты облыстық бюджетке берілетін ағымдағы нысаналы трансферт көлемі 9617 мың теңге көлемінде бекітілсін.
      5. Ауылдық жерлерде тұрып жұмыс істейтін денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт мемлекеттік ұйымдарының қызметшілеріне отын сатып алуға жергілікті бюджеттен берілетін бір жолғы ақшалай төлемдер 4500 теңге көлемінде бекітілсін.
      6. 2009 жылға арналған жергiлiктi бюджеттi атқару процесiнде 2-қосымшаға сәйкес жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар секвестрлеуге жатпайды деп белгiленсiн.
      7. 2009 жылға арналған аудандық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламаларының және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту тізбесі 3-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      8. Аудандық жергілікті атқарушы органның 2009 жылға арналған резерві 13000 мың теңге көлемінде белгіленсін.
      9. Аудандық маңыздағы автомобиль жолдарын күтіп ұстау және жөндеу шығындарының ең төменгі көлемі 40309 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.
      10. Қала, кент, ауылдық округі әкімі аппараттарының 2009 жылға арналған жеке жоспарларының қаржылар көлемі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      11. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі. 
 

Аудандық мәслихаттың                          Аудандық мәслихаттың ХІІ сессиясының төрағасы                                   хатшысы    К. Алиасқаров                                     Т. Бөріқұлақов

2008 жылғы 23 желтоқсандағы
N 100 нормативтік құқықтық кесімге
1-қосымша
 
2009 жылғы 31 қаңтардағы
N 114 нормативтік құқықтық кесімге
1-қосымша

     Ескерту: 1-қосымшасы жаңа редакцияда - Қазалы аудандық мәслихаттың 2009.01.31 N 114 шешімімен.      

      2009 жылға арналған аудандық бюджет     

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Iшкi сыныбы




Атауы




1. КІРІСТЕР

4570170

1



Салықтық түсімдер

644823


01


Табыс салығы

308697



2

Жеке табыс салығы

308697


03


Әлеуметтiк салық

242910



1

Әлеуметтiк салық

242910


04


Меншiкке салынатын салықтар

81806



1

Мүлiкке салынатын салықтар

43986



3

Жер салығы

6592



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

30852



5

Бірыңғай жер салығы

376


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

8482



2

Акциздер

1354



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

533



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

6595


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алатын міндетті төлемдер

2928



1

Мемлекеттік баж

2928

2



Салықтық емес түсiмдер

1747


01


Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер

564



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

564


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1183



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1183

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3655


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3655



1

Жерді сату

3655

4



Трансферттердің түсімдері

3919945


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

3919945



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

3919945

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы




2. ШЫҒЫНДАР

4645884

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

249155


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

13350



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

13350


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

59926



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

59926


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

147300



001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

147300


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

13951



001

Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

13951


 

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

14628



001

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімнің қызметін қамтамасыз ету

14628

2



Қорғаныс

2747


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

2747



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

2747

3



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

4500


458


 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4500



 

021

Елді мекендерде жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету

4500

4



Бiлiм беру

2828966


 

464


 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

271434


 


 

009

 

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

271434


 

464

 


 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

2458713

 



003

Жалпы білім беру

2333669



006

Балалар үшін қосымша білім беру

74185



010

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу

50859


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

48819



001

Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

21952



005

Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

16176



007

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

176



099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

10515


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

50000



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

50000

5



Денсаулық сақтау

428


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

428



002

Ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

428

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

340236


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

305835



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

23441



003

Қайтыс болған Совет Одағының батырларын, "Халық қаһармандарын", Социалистік Еңбек ерлерін, Даңқ Орденінің үш дәрежесімен және "Отан"орденімен марапатталған соғыс ардагерлері мен мүгедектерін жерлеу рәсімдері бойынша қызмет көрсету

41



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет мамандарына отын сатып алу бойынша әлеуметтік көмек көрсету

12483



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

33800



006

Тұрғын үй көмегі

43256



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

4856



009

1999 жылдың 26 шілдесінде "Отан", "Даңқ" ордендерімен марапатталған, "Халық Қаһарманы"  атағын және республиканың құрметті атақтарын алған азаматтарды әулеуметтік қолдау

502



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

2115



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

30510



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

142867



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

11964


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

34401



001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

32834



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1300



099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

267

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

75560


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

34500



019

Тұрғын үй салу және сатып алу

34500


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

11234



012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

9502



029

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

1732


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл  (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

29826



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

6362



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6383



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17081

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

155604


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

72723



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

72723


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

4984



005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

697



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4287


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

38204



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

38204



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының  басқа да тілдерін дамыту



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

8859



002

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргізу

8859


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

9298



001

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

8496



099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

802


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

12487



001

Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

11500



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

987


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

9049



001

Дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету

8871



099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

178

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

564830


 

462


 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық бөлімі

9301


 


 

001

Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

8756


 


 

004

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

545


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1800



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

1800


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

547303



012

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

547303


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

6426



001

Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

6426

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

30193


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5561



001

Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

5561


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

24632



001

Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

6549



003

Аудан аумағы қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

18083

12



Көлiк және коммуникация

316798


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл  (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

15194



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

15194


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

301604



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

190392



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

111212

13



Басқалар

27659


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

7791



001

Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету

5791



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

2000


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

13000



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

13000



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

14000


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6868



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

6868

15



Трансферттер

49208


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

49208



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

39591



024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған  деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9617




4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

14000




Қаржы активтерін сатып алу

14000

13



Басқалар

14000


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

14000



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

14000




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-89714




6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

89714

7



Қарыздар түсімі

30000


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

30000



2

Қарыз алу келісім-шарттары

30000

2008 жылғы 23 желтоқсандағы
N 100 нормативтік құқықтық кесімге
2-қосымша
 

2009 жылға арналған жергiлiктi бюджеттi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайтын шығындар тізімі     

Білім беру

Жергілікті деңгейдегі жалпы білім беру

 
2008 жылғы 23 желтоқсандағы
N 100 нормативтік құқықтық кесімге
                              3-қосымша

2009 жылғы 31 қаңтардағы
N 114 нормативтік құқықтық кесімге
3-қосымша

      Ескерту: 3-қосымшасы жаңа редакцияда - Қазалы аудандық мәслихаттың 2009.01.31 N 114 шешімімен.

2009 жылға арналған аудандық бюджеттің бюджеттік даму
бағдарламаларының және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын
қалыптастыру немесе ұлғайту тізбесі

Функционалдық топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы

4



Бiлiм беру


467


Ауданның (облыстық маңыз А  Ауданның құрылыс бөлімі



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



019

Тұрғын үй салу және сатып алу


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту



029

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

9



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



012

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

12



Көлiк және коммуникация


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

13



Басқалар


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

2008 жылғы 23 желтоқсандағы
N 100 нормативтік құқықтық кесімге
4-қосымша

2009 жылғы 31 қаңтардағы
N 114 нормативтік құқықтық кесімге
4-қосымша

      Ескерту: 4-қосымшасы жаңа редакцияда - Қазалы аудандық мәслихаттың 2009.01.31 N 114 шешімімен.

Қала, кент, ауылдық округі әкімі аппараттарының 2009 жылға арналған жеке жоспарларының қаржылар көлемі

      /мың теңге/

р/с

Атауы

Барлығы

1

"Әйтеке би  кентi әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

54544

2

"Қазалы қаласы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

16180

3

"Майлыбас ауылдық округi әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

6498

4

"Қызылқұм ауылдық округi әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

7198

5

"Бөзкөл ауылдық округi әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

6948

6

"Аранды ауылдық округi әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

6463

7

"Алға ауылдық округi әкімінің аппараты"          мемлекеттік мекемесі

7573

8

"Майдакөл ауылдық округi әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

5884

9

"Арыкбалық ауылдық округi әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

7336

10

"Көларык ауылдық округi әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

6396

11

"Сарыкөл ауылдық округ әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

6272

12

"Мұратбаев ауылдық округi әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

5981

13

"Құмжиек ауылдық округi әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

6947

14

"Қарашеңгел ауылдық округi әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

6352

15

"Басыкара ауылдық округi әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

5789

16

"Өркендеу ауылдық округi әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

7257

17

"Тасарык ауылдық округi әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

6271

18

"Бiрлiк ауылдық округi әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

5753

19

"Ақжона ауылдық округi әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

5645

20

"Шакен ауылдық округi әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

5458

21

"Сарбұлақ ауылдық округi әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

6003


Жиыны:

192748

2009 жылғы 31 қаңтардағы
N 114 нормативтік құқықтық кесімге
5-қосымша

      Ескерту: 5-қосымшамен толықтырылды - Қазалы аудандық мәслихаттың 2009.01.31 N 114 шешімімен.

Облыстық бюджеттің қаржысы есебінен бөлінген ағымдағы нысаналы және нысаналы даму трансферттері    

р/с

Трансферт-тер

Барлы-ғы

оның ішінде




Тасарық ауылындағы 100 орын
N 238 мек-
теп-
тің құры-лысы-на

Каукей ауылын-дағы 300 орын-дық
N 225 мек-
теп-
тің құры-лысы-на

Басықара ауылын-дағы 250 орын-
дық
N 182 мектептің құрылы-сына

Жалаңтөс ауылын-дағы 250 орын-
дық
N 103 мектептің құрылы-сына

Жалпы білім бере-тін мек-
теп-
тер жаны-нан шағын орта-лық-
тар ашуға

Жаңадан ашылған балалар бақша-
сын ұстау шығында-рына

«Қазалы-Қожабахы-Боз-көл-Каукей» автомо-биль жолын орташа жөндеу-ге
 

Қазалы қаласы-ның бас жоспа-рын әзірлеуге

Шәкен
елді мекенін ауыз сумен жабдық-тау жүйесін дамыту-ға

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


1

Ағымдағы нысаналы трансферт-тер

106171





22578

3371

 70903

9319


2

Нысаналы даму трансферт-тері

41732

10000

10000

10000

10000





 1732


Жиыны

147903

10000

10000

10000

10000

22578

3371

70903

9319

1732

2009 жылғы 31 қаңтардағы
                                   N 114 нормативтік құқықтық кесімге                                       6-қосымша

      Ескерту: 6-қосымшамен толықтырылды - Қазалы аудандық мәслихаттың 2009.01.31 N 114 шешімімен.

Республикалық бюджеттің қаржысы есебінен бөлінген ағымдағы нысаналы, нысаналы даму трансферттері және кредиттер 

р/с

Атауы

Ағымдағы нысаналы трансферттер

Нысаналы даму трансферттері

Кредиттер

1

Пірімов елді мекенін сумен жабдықтау жүйесін қайта жаңартуға


9255


2

Басықара елді мекенін сумен жабдықтау жүйесін қайта жаңартуға


5431


3

Қазалы қаласы мен Әйтеке би кентінде қазір бар су құбыры желілерін қайта жаңартуға


73202


4

Қазалы қаласы мен Әйтеке би кентінде қазіргі бар су құбыры желілерін қайта жаңартуға  (2 кезегі)


 

459415


5

"Бозкөл-Тасарық" автожолын қайта жаңарту


190392


6

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсету

11800



7

Табысы аз отбасылардағы 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге

31800



8

Ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға

11762



9

Жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауға

52601



10

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиялық кабинеттер құруға

22164



11

Мемлекеттік білім беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізуге

50859



12

Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде физика, химия, биология кабинеттерін оқу құралдарымен жабдықтауға

16387



13

Тұрғын үй салуға және сатып алуға



30000


Жиыны

197373

737695

30000

"2009 жылға арналған аудандық бюджет туралы"
Қазалы аудандық мәслихатының шешіміне

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 

      Шешім Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес Қазалы ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімді жоспары, Қазалы ауданының 2008-2010 жылдарға арналған орта мерзімді фискалдық саясаты, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдаулары негізінде әзірленген.
 

КІРІСТЕР
 

      2009 жылға арналған аудандық бюджет түсімдерінің болжамы бюджеттің түсімдерін болжамдау Әдісімен, өңірдің орта мерзімді әлеуметтік экономикалық дамуының жоспарындағы макроэкономикалық көрсеткіштер негізінде, Қазалы ауданының әкімдігінің 2009-2011 жылдарға арналған орта мерзімді фискалдық саясатының бағыттарына және Қазақстан Республикасының салық кодексіне және басқа да нормативтік құқықтық актілеріне енгізілген өзгерістеріне сәйкес болжамдалған.
      2009 жылғы аудандық бюджет кірістерінің болжамдау кезінде 2008 жылғы бюджет кірістерінің орындалуы, үстіміздегі жылдың бірінші жартыжылдығында нақты түскен түсімдердің бағалауы және уәкілетті органдардың мәліметтері ескерілді.
      2009 жылға арналған аудандық бюджеттің кірістер көлемі (трансферттерді есепке алмағанда) 650225 мың теңге көлемінде жобаланып отыр, бұл үстіміздегі жылдың бекітілген жоспарынан 6054 мың теңгеге ұлғайған.
      Аудандық бюджеттің салықтық түсімдері 644823 мың теңге көлемінде белгіленді. Үстіміздегі жылдың бекітілген жоспарымен салыстырғанда 4202 мың теңгеге ұлғайтылды. Салықтық түсімдерінің ең үлкен мөлшерін төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы және әлеуметтік салық құрайды.
      Төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы мен әлеуметтік салықтың болжамы 2009 жылға 551607 мың теңге көлемінде болжамдалған аудан бойынша еңбекақы қоры негізінде есептелді. Алдағы үш жылдық кезеңге аудандық бюджеттің облыстық бюджетпен қатынасы жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық бойынша нормативтік аударымдар аудару арқылы реттеледі.
      Аудандық бюджет:
      жеке табыс салығы бойынша: толығымен аудандық бюджетке, яғни 100%;
      әлеуметтік салық бойынша – 90% аудандық бюджетке, 10% - облыстық бюджетке.
      Осыған сәйкес 2009 жылға арналған аудандық бюджеттің төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы және әлеуметтік салықтың жоспарлары тиесілі 262392 мың теңге және 242910 мың теңге көлемінде жобаланды.
      Кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығының және қызметін біржолғы талон бойынша жүзеге асыратын жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығының жоспарлары сәйкесінше 22225 мың теңге және 24080 мың теңге болып жобаланды.
      Меншікке салынатын салықтар көлемі 81806 мың тенге көлемінде, оның ішінде мүлік салығы 43986 мың тенге, жер салығы 6592 мың тенге, көлік салығы 30852 мың тенге, біріңғай жер салығы 376 мың тенге.
      Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төленетін төлемдер түсімдерінің жоспары 533 мың теңге көлемінде белгіленді.
      2009 жылғы аудандық бюджеттің салықтық емес түсімдер бойынша жоспары 1747 мың теңге көлемінде белгіленді, оның ішінде салыққа жатпайтын түсімдер 1183 мың тенге.
      Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдерінің 2009 жылға жоспары 3655 мың теңге көлемінде болжамдалды, бұл 2008 жылғы бюджеттің бекітілген жоспарымен салыстырғанда 1505 мың тенгеге артық болжамданып отыр.
      2009 жылға арналған аудандық бюджеттің кірістері 3487199 мың теңге көлемінде жобаланып отыр, оның ішінде жергілікті түсімдер 650225 мың теңге, субвенция 2836974 мың теңге. Аудандық бюджетке түсетін кірістердің көлемі Қазақстан Республикасының жаңа Салық кодексіне сәйкес есептелді. Атап айтқанда, ірі салық түрлері бойынша жеке тұлғалардың төлем көзінен ұсталатын табыс салығы өзгеріссіз 10 пайыз, әлеуметтік салық бойынша тұрақты 11 пайыз ставкасымен есептеліп, бюджетке міндетті әлеуметтік сақтандыру қорына аударылатын төлемдері шегеріліп, 2009 жылы бюджетке нақты 7 пайыз мөлшерінде аударылады, яғни әлеуметтік салықтың жылдық жоспары 2008 жылдың бекітілген жоспарымен салыстырғанда 51281 мың теңгеге азайды. Сонымен қатар заңды тұлғалардың мүлік салғының салық салу базасының азаюына байланысты 2008 жылдың бекітілген жоспарымен салыстырғанда 11358 мың теңгеге азайып отыр.
      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексі 41-бабына сәйкес бюджеттік алулар мен бюджеттік субвенциялардан құралатын жалпы сипаттағы трансферттердің көлемдері облыстық мәслихаттың шешімімен облыстық бюджет пен аудандық (қалалық) бюджеттер арасында үш жылдық мерзімге жылдарға бөліне отырып абсолюттік тұрғыда белгіленген. 2009 жылға субвенция көлемі облыстық мәслихаттың "2008-2010 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы" 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 42 шешіміне сәйкес 2836974 мың теңге көлемінде жоспарланды.
      Қызылорда облысы әкімдігінің 2008 жылғы 10 қарашадағы N 148 "Біржолғы талондарды беру жұмысын ұйымдастыру туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2008 жылғы 15 қыркүйектегі N 100 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" қаулысына сәйкес "Қызылорда облысының біржолғы талондар негізінде салық жинау орталығы" мемлекеттік мекемесі құрылып, біржолғы талондарды беру және біржолғы талондарды өткізуден түскен сомалардың толық жиналуын қамтамасыз ету қызметі аудандардың жергілікті атқарушы органдарынан алынып осы мекемеге берілуіне байланысты 2009 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджетке берілетін ағымдағы нысаналы трансферт көлемі 9617 мың теңге көлемінде бекітілді.
 

ШЫҒЫНДАР
 

      Аудандық бюджеттің шығындары 3487199 мың теңге көлемінде жоспарланып отыр.
      2009 жылға арналған аудандық бюджетті қалыптастыру барысында:
      Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 6 ақпандағы "Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру-мемлекеттік саясаттың басты мақсаты" атты Қазақстан халқына жолдауында анықталған ішкі және сыртқы саясаттың негізгі міндеттері мен маңызды бағыттары;

      Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауына сәйкес бюджет саласы қызметкерлерінің жалакысын 2009 жылы 25 пайызға арттыру шығындары;

      Бюджет шығыстарында Қазақстан Республикасының салық кодексіне сәйкес әлеуметтік салықты есептеудегі өзгерістер ескерілген.

      Мемлекеттік органдар қызметкерлерінің еңбекақы шығындары "Мемлекеттік қызметшілердің лауазымдарын оңтайландыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы N 501 Жарлығына және "Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті және Ұлттық Банкінің сметасы (бюджеті) есебінен қамтылған Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1284 Жарлығына сәйкес, мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметші емес қызметкерлерінің және қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбекақы шығындары "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы N 1400 қаулысы негізінде есептелінген.

01 "Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер" функционалдық тобы бойынша 248473 мың теңге қаралды немесе 2008 жылғы бекітілген жоспармен салыстырғанда 29488 мың теңгеге азайған.
      мәслихат аппараты шығындарында:
      мәслихат қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасы бойынша 13350 мың теңге қарастырылған немесе 2008 жылғы бекітілген жоспардан 1601 мың теңгеге артық, бұл негізінен жалақының 25 пайызға өсуімен байланысты.
      Мәслихат аппаратының шығындарында жергілікті органның аппараты кіші бағдарламасына 13050 мың теңге, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруға 270 мың теңге, депутаттық қызметке 30 мың теңге қаралған.
      Аудан әкімі аппаратының шығындарында:
      Аудан әкімі қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасы бойынша 59926 мың теңге қарастырылған немесе 2008 жылғы бекітілген жоспардан 13375 мың теңгеге кеміген, себебі 2008 жылғы бекітілген жоспарда Әйтеке би кенті әкімі аппаратының теңгеріміндегі ғимараттың аудан әкімі аппаратының теңгеріміне алынуы жоспарлануына сәйкес осы ғимаратты күрделі жөндеу шығындары ескерілген болатын.
      Аудан әкімі аппаратының шығындарында жергілікті органның аппараты кіші бағдарламасына 58101 мың теңге, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру кіші бағдарламасында аудандық бюджеттен қаржыландырылатын жергілікті атқарушы органдардағы мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру шығындарына 1825 мың теңге қаралған.
      Қала, кент және ауылдық округі әкімі аппараттарының шығындарында:
      Аппарат қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасы бойынша 146618 мың теңге қаралуда немесе 2008 жылғы бекітілген жоспардан 8241 мың теңгеге азайған, бұл негізінен 2008 жылы облыстық бюджеттен аудан бюджетіне берілген субвенция құрамында қала, кент және ауылдық округ әкімі аппараттарының материалдық-техникалық жарақтандыру шығындары үшін 42000 мың теңге бөлінгендігімен түсіндіріледі.
      Қала, кент және ауылдық округі әкімі аппараттарының шығындарында жергілікті органның аппараты кіші бағдарламасына 145645 мың теңге қаралған, оның ішінде "Алға ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің теңгеріміндегі "Бірқазан" каналының жер актісін, техникалық паспортын жасатуға және мемлекеттік тіркеуден өткізуге 280 мың теңге, "Аранды ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің теңгеріміндегі "Әбдірейім" каналының жер актісін, техникалық паспортын жасатуға және мемлекеттік тіркеуден өткізуге 135 мың теңге, "Бірлік ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің теңгеріміндегі "Өтеміс" каналының жер актісін, техникалық паспортын жасатуға және мемлекеттік тіркеуден өткізуге 117 мың теңге, "Ақжона ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің теңгеріміндегі "Бозарық" каналының жер актісін, техникалық паспортын жасатуға және мемлекеттік тіркеуден өткізуге 200 мың теңге жоспарланды. Сонымен қатар аудан бойынша 2003 жылы жас және қажетті мамандарға арнап салынған 42 тұрғын үйдің құжаттарын мемлекеттік тіркеуден өткізіп, заңдастыруға 1386 мың теңге қаралды.
      Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру кіші бағдарламасына біліктілігін арттыруға жіберілетін мемлекеттік қызметшілердің іссапар шығындары үшін 973 мың теңге қаралған.
      Қаржы бөлімінің шығындарында:
      Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасы бойынша 13951 мың теңге жоспарлануда немесе 2008 жылғы бекітілген жоспардан 186 мың теңгеге көбейген.
      Бөлім аппараты шығындарында жергілікті органның аппараты кіші бағдарламасына 13849 мың теңге, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру кіші бағдарламасына біліктілігін арттыруға жіберілетін мемлекеттік қызметшілердің іссапар шығындары үшін 102 мың теңге қаралған.
      Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің шығындарында:
      Бөлім қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасы бойынша 14628 мың теңге қаржы қарастырылуда, 2008 жылғы бекітілген жоспардан 1642 мың теңгеге кеміген.
      Бөлім аппараты шығындарында жергілікті органның аппараты кіші бағдарламасына 14580 мың теңге, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру кіші бағдарламасына біліктілігін арттыруға жіберілетін мемлекеттік қызметшілердің іссапар шығындары үшін 48 мың теңге қаралған.
      02 "Қорғаныс" функционалдық тобы бойынша 2747 мың теңге
қаралды немесе 2008 жылғы бекітілген жоспармен салыстырғанда 174 мың теңгеге азайды. Бұл функционалдық топта аудан әкімі аппараты бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс- шаралар бағдарламасының шығындары қаралып отыр.
      03 "Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі" функционалдық тобында аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша елді мекендерде жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағдарламасына 4500 мың теңге жоспарлануда немесе 2008 жылғы бекітілген жоспардан 2606 мың теңгеге көбейген.
      04 "Білім беру" функционалдық тобы бойынша 2603491 мың теңге қаралды немесе 2008 жылғы бекітілген жоспармен салыстырғанда 410899 мың теңгеге өсті.
      Оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету бағдарламасы бойынша 268063 мың теңге қаралуда немесе 24553 мың теңгеге өскен.
      Жалпы білім беру бағдарламасына 2219939 мың теңге (оның ішінде жалпы білім беретін кешкі мектептер кіші бағдарламасына 9624 мың теңге, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру мектептері, гимназиялар, лицейлер, бейіндік мектептер, мектеп-балабақшалар кіші бағдарламасына 2210315 мың теңге) қаралуда немесе 391497 мың теңгеге өскен, бұл негізінен жалақының 25 пайызға өсуімен байланысты. Сонымен қатар 2009 жылға арналған аудандық бюджеттің жобасында жалпыға бірдей міндетті білім беру қоры ағымдағы шығындардың 2 пайызы мөлшерінде жоспарланды немесе 2008 жылғы бекітілген жоспармен салыстырғанда 16417 мың теңгеге өсті.
      2008-2010 жылдарға арналған "Әлеумет" өңірлік бағдарламасын орындауға арналған іс-шаралар жоспарына сәйкес бастауыш сынып оқушыларын ыстық тамақпен қамтамасыз ету мақсатында 8735 мың теңге бөлінді. Бұл қаржыға тек 1-сыныптағы 1422 баланың қамтылуы жоспарланып отыр (1422 бала х 100 теңге х 62 күн).
      Аудандағы 4 мектеп жанындағы интернатта тәрбиеленіп жатқан 168 баланың тамақтануына 7388 мың теңге қаралды, орта есеппен бір баланың бір күндік тамағы 280 теңге көлемінде жоспарланды.
      Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру мектептері, гимназиялар, лицейлер, бейіндік мектептер, мектеп-балабақшалар кіші бағдарламасы шығындарының құрамында білім беру саласы есеп қызметкерлерінің біліктілігін арттыру мақсатындағы іссапар шығындары ескерілген.
      Балалар мен жасөспірімдер үшін қосымша білім беру
бағдарламасына 74185 мың теңге жоспарлануда, оның ішінде аудандық Әуез мектебіне 38451 мың теңге, аудандық оқушылар Үйіне 26364 мың теңге, балаларды сауықтыру-демалыс орталығы "Шағала" МҚК-на 9370 мың теңге.
      Сонымен қатар білім бөлімі шығындары құрамында ауданның мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізуге 16176 мың теңге, аудандық ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізуге 176 мың теңге жоспарланған.
      Бөлім қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасы бойынша 15952 мың теңге қаржы қарастырылуда, 2008 жылғы бекітілген жоспардан 3515 мың теңгеге артық.
      Бөлім аппараты шығындарында жергілікті органның аппараты кіші бағдарламасына 15909 мың теңге, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру кіші бағдарламасына біліктілігін арттыруға жіберілетін мемлекеттік қызметшілердің іссапар шығындары үшін 43 мың теңге қаралған. Бөлім аппараты шығындары ішінде білім беру саласының есеп қызметкерлерінің біліктілігін арттыру шығындарына 1200 мың теңге көлемінде қаржы жоспарланған.
      Осы функционалдық топта аудандық құрылыс бөлімі бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша білім беру объектілерін дамыту бағдарламасына 9000 мың теңге жоспарланып отыр, оның ішінде:
      - Қазалы қаласындағы N 16 мектептің апаттық жағдайда тұруына байланысты 200 орындық мектеп құрылысының жоба-сметалық құжаттарын жасату және мемлекеттік сараптамадан өткізу шығындарына 4500 мың теңге;
      - Шилі елді мекеніндегі мектепке қосымша құрылыс салу үшін жоба-сметалық құжаттарын жасату және мемлекеттік сараптамадан өткізу шығындарына 600 мың теңге;
      - Кәукей ауылындағы бала бақшаға қосымша құрылыс салу үшін жоба-сметалық құжаттарын жасату және мемлекеттік сараптамадан өткізу шығындарына 700 мың теңге;
      - Ақсуат ауылынан салынатын 90 орындық бала бақша құрылысының жоба-сметалық құжаттарын жасату және мемлекеттік сараптамадан өткізу шығындарына 3200 мың теңге.
      05 "Денсаулық сақтау" функционалдық тобы бойынша 428 мың теңге қаралды.
      Аталған функционалдық топ шығындары «қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты» бюджеттік бағдарлама әкімшісінде "ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру" шараларына қаралып отыр.
      06 "Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру" функционалдық тобы бойынша 294419 мың теңге қаралды немесе 2008 жылғы бекітілген жоспармен салыстырғанда 29992 мың теңгеге
өсті.
      Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі шығындарында:
      002 "Еңбекпен қамту бағдарламасына" 23441 мың теңге жоспарланды (2008 жылғы бекітілген жоспардан 2000 мың теңгеге артық), оның ішінде қоғамдық жұмыстарға 17941 мың теңге, жұмыссыздарды кәсіптік даярлау және қайта даярлауға 3500 мың теңге, халықты жұмыспен қамту саласында азаматтарды әлеуметтік қорғау жөніндегі қосымша шараларға 2000 мың теңге;
      003 "Қайтыс болған Совет Одағының батырларын, "Халық қаһармандарын", Социалистік Еңбек ерлерін, Даңқ Орденінің үш дәрежесімен және "Отан" орденімен марапатталған соғыс ардагерлері мен мүгедектерін жерлеу рәсімдері бойынша қызмет көрсету" бағдарламасына 41 мың теңге;
      004 "Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет саласы мамандарына отын сатып алу бойынша әлеуметтік көмек көрсету" бағдарламасына 12483 мың теңге;
      005 "Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек" бағдарламасына 22000 мың теңге;
      006 "Тұрғын үй көмегі" бағдарламасына 43256 мың теңге жоспарланды, бұл 2008 жылдың бекітілген сомасымен салыстырғанда 5137 мың теңгеге артық;
      007 "Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек" бағдарламасына 2906 мың теңге;
      009 "Отан", "Даңқ" ордендерімен марапатталған, "Халық Қаһарманы" атағын және республиканың құрметті атақтарын алған азаматтарды әлеуметтік қолдауға 502 мың теңге;
      010 "Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету" бағдарламасына 2115 мың теңге;
      014 "Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету" бағдарламасына 30510 мың теңге жоспарланды немесе 2008 жылғы бекітілген жоспардан 2964 мың теңгеге артық, бұл негізінен жалақының 25 пайызға өсуімен байланысты;
      016 "18 жасқа дейінгі балаларға жәрдемақылар бағдарламасын жергілікті бюджет қаражаты есебінен іске асыру" кіші бағдарламасына 111067 мың теңге жоспарланды. Осы бағдарламаға аудандық бюджеттен қаралып отырған қаржы көлемі 2008 жылдың бекітілген сомасымен салыстырғанда 15597 мың теңгеге артық;
      017 "Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуді жергілікті бюджет қаражаты есебінен іске асыру" кіші бағдарламасына 11964 мың теңге жоспарланды немесе 2008 жылғы бекітілген жоспардан 4613 мың теңгеге артық;
      Бөлім қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасы бойынша 32834 мың теңге қаржы қарастырылуда, оның ішінде жергілікті органның аппараты кіші бағдарламасына 32728 мың теңге, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру кіші бағдарламасына біліктілігін арттыруға жіберілетін мемлекеттік қызметшілердің іссапар шығындары үшін 106 мың теңге қаралған.
      011 "Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу" бағдарламасына 1300 мың теңге жоспарланды.
      07 "Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы" функционалдық тобының шығындары 41953 мың теңге көлемінде қаралып отыр немесе 2008 жылғы бекітілген бюджет сомасымен салыстырғанда 51209 мың теңгеге азайған, бұл көрсеткіш негізінен 2008 жылы облыстық бюджет қаржысы есебінен 2007-2010 жылдарға арналған тұрғындарды сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету аймақтық бағдарламасына сәйкес жөндеу-пайдалану бөлімшелерін құру үшін бөлінген 50000 мың теңге нысаналы даму трансфертінің бекітілген бюджетте осы функционалдық топта жоспарланғандығынан қалыптасып отыр.
      Осы функционалдық топ құрамында:
      Құрылыс бөлімі бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша тұрғын үй салуға 4500 мың теңге жоспарлануда;
      Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі бағдарламасына 8102 мың теңге қаралды, оның ішінде Ақсуат, Ғ.Мұратбаев елді мекендеріндегі ауыз сумен жабдықтау нысандарын қайта жаңғырту және Байқожа тораптық су құбырын қайта жаңғырту жұмыстары І-кезеңінің жоба-сметалық құжаттарын жасату және мемлекеттік сараптамадан өткізу шығындары бар. Қала, кент, ауылдық округ әкімі аппараты бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша:
      - елді мекендерде көшелерді жарықтандыруға 6362 мың теңге қаралды, оның ішінде Әйтеке би кенті әкімінің аппараты бюджеттік бағдарлама әкімшісіне Әйтеке би кентінің Жанқожа батыр көшесі бойында КТПН - 10/0,4 кв
      - трансформатор қондырғысын орнату және кернеулігі ВЛ-10 кв электр желісінің орнын ауыстыру үшін 3500 мың теңге жоспарланды;
      - елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге 6383 мың теңге;
      - елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыруға 16606 мың теңге жоспарланып отыр.
      08 "Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік" функционалдық тобы бойынша шығыстар 147797 мың теңге көлемінде көзделіп отыр немесе 2008 жылғы бекітілген бюджет сомасымен салыстырғанда 12093 мың теңгеге өсті.
      Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша:
      - Мәдени демалыс жұмысын қолдау бағдарламасына 72723 мың теңге жоспарлануда немесе 2008 жылғы бекітілген бюджет сомасымен салыстырғанда 10065 мың теңгеге өсті. Бұл бағдарлама шығындары құрамына "Тамыры терең, тарихы кенен-Қазалы" кітабының 2-томын шығару шығындарына 2500 мың теңге жоспарланған, осы бағдарлама шығындарының құрамында мәдениет саласы қызметкерлерінің және есеп қызметкерінің біліктілігін арттыру мақсатындағы іссапар шығындары ескерілген;
      - Аудандық кітапханалардың жұмыс істеуі бағдарламасына 38204 мың теңге қаралды немесе 2008 жылғы бекітілген бюджет сомасымен салыстырғанда 4188 мың теңгеге өсті, осы бағдарлама шығындарының құрамында мәдениет саласы қызметкерлерінің және есеп қызметкерінің біліктілігін арттыру мақсатындағы іссапар шығындары ескерілген;
      - Бөлім қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасы бойынша 8496 мың теңге қаржы қарастырылуда, оның ішінде жергілікті органның аппараты кіші бағдарламасына 8474 мың теңге, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру кіші бағдарламасына біліктілігін арттыруға жіберілетін мемлекеттік қызметшілердің іссапар шығындары үшін 22 мың теңге қаралған. Осы бағдарлама шығындарының құрамында мәдениет саласы есеп қызметкерінің біліктілігін арттыру мақсатындағы іссапар шығындары ескерілген.
      Денешынықтыру және спорт бөлімі бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша:
      - аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткізу бағдарламасына 697 мың теңге және облыстық спорт жарыстарына әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың қатысуын қамтамасыз ету бағдарламасына 2287 мың теңге жоспарланып отыр;
      - Бөлім қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасында жергілікті органның аппараты кіші бағдарламасына 8871 мың теңге қаралған.
      Ішкі саясат бөлімі бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша:      - Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу кіші бағдарламасына 4359 мың теңге жоспарланып отыр;
      - Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды іске асыру бағдарламасына 987 мың теңге қарау көзделуде;
      - Бөлім қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасы бойынша 11173 мың теңге қаржы қарастырылуда, оның ішінде жергілікті органның аппараты кіші бағдарламасына 11151 мың теңге, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру кіші бағдарламасына біліктілігін арттыруға жіберілетін мемлекеттік қызметшілердің іссапар шығындары үшін 22 мың теңге жоспарланған. Бөлім қызметін қамтамасыз ету шығындары ішінде Қызылорда мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының "Тұран-Қазалы" ЖШС-ң басылымында жарияланған материалдар үшін берешекке байланысты шешімін орындау үшін 2260 мың теңге қаралды.
      10 "Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін
қорғау, жер қатынастары" функционалдық тобы бойынша шығыстар 17527 мың теңге көлемінде анықталды немесе 2008 жылғы бекітілген бюджет сомасымен салыстырғанда 5296 мың теңгеге азайды, бұл негізінен 2008 жылы ауылдық округтердің шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жұмыстарға қажетті қаржының көлеміне және жер қатынастары бөліміне 1 қызметтік автокөлік сатып алу жоспарланғандығына байланысты.

      Ауылшаруашылығы бөлімі бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша:
      - Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру бағдарламасына 545 мың теңге қарау көзделуде.
      - Бөлім қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасы бойынша 8756 мың теңге жоспарлануда, оның ішінде жергілікті органның аппараты кіші бағдарламасына 8723 мың теңге, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру кіші бағдарламасына біліктілігін арттыруға жіберілетін мемлекеттік қызметшілердің іссапар шығындары үшін 33 мың теңге қаралған.
      Жер қатынастары бөлімі бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша:
      - Бөлім қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасы бойынша 6426 теңге жоспарлануда, оның ішінде жергілікті органның аппараты кіші бағдарламасына 6343 мың теңге, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру кіші бағдарламасына біліктілігін арттыруға жіберілетін мемлекеттік қызметшілердің іссапар шығындары үшін 83 мың теңге қаралған.
      Осы функционалдық топта ауданның құрылыс бөлімі бюджеттік
бағдарлама әкімшісі бойынша ауылшаруашылығы объектілерін дамыту бағдарламасына биотермиялық ұңғыма құрылысын салу үшін 1800 мың теңге жоспарланған.
      11 "Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс
қызметі" функционалдық тобы бойынша 19085 мың теңге қаралып отыр немесе 2008 жылғы бекітілген бюджет сомасымен салыстырғанда 32152 мың теңгеге кеміген, бұл көрсеткіш негізінен 2008 жылы облыстық бюджет қаржысы есебінен 2008-2010 жылдарға арналған облыстың қала құрылысын дамытудың аймақтық бағдарламасына сәйкес аудан орталықтарының және қала тектес қыстақтардың бас жоспарларын әзірлеуге 33071 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферттің бөлінуінен қалыптасып отыр.
      Бұл функционалдық топ құрамындағы құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету шығындарына 5561 мың теңге, оның ішінде ағымдағы шығындарға 5498 мың теңге, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру кіші бағдарламасына біліктілігін арттыруға жіберілетін мемлекеттік қызметшілердің іссапар шығындары үшін 63 мың теңге қаралған.
      Сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету шығындарына 6549 мың теңге жоспарланды, оның ішінде ағымдағы шығындарға 6512 мың теңге, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру кіші бағдарламасына біліктілігін арттыруға жіберілетін мемлекеттік қызметшілердің іссапар шығындары үшін 37 мың теңге. Сонымен қатар халық саны 5000 дейінгі елді мекендердің даму сызбаларын әзірлеу шығындарына 6975 мың теңге қаралған.
      12 "Көлік және коммуникация" функционалдық тобында 55503 мың теңге көлемінде шығыстар қаралды немесе 2008 жылғы бекітілген бюджет сомасымен салыстырғанда 1255 мың теңгеге өсті.
      Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының қызмет етуін қамтамасыз ету бағдарламасына 15194 мың теңге жоспарланды.
      Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша елді мекендер аралықтарындағы автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге 40309 мың теңге жоспарланып отыр.
      13 "Басқалар" функционалдық тобы шығыстары 41659 мың теңге көлемінде есептелді немесе 2008 жылғы бекітілген бюджет сомасымен салыстырғанда 25489 мың теңгеге өсті.
      Кәсіпкерлік бөлімі бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша:      Бөлім қызметін қамтамасыз етуге 5791 мың теңге, оның ішінде ағымдағы шығындарға 5741 мың теңге, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру кіші бағдарламасына біліктілігін арттыруға жіберілетін мемлекеттік қызметшілердің іссапар шығындары үшін 50 мың теңге қаралған.
      Кәсіпкерлік қызметті қолдау бағдарламасына 2000 мың теңге жоспарлануда.
      Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша:
      Бөлім қызметін қамтамасыз етуге 6868 мың теңге, оның ішінде ағымдағы шығындарға 6851 мың теңге, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру кіші бағдарламасына біліктілігін арттыруға жіберілетін мемлекеттік қызметшілердің іссапар шығындары үшін 17 мың теңге қарастырылған.      

      Қаржы бөлімі бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша:

      Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві бағдарламасына 13000 мың теңге, оның ішінде ауданның аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының төтенше резерві 1000 мың теңге, шұғыл шығындарға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының резерві 12000 мың теңге көлемінде жоспарланды;
      Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту бағдарламасы бойынша:
      - "Аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Сумен жабдықтау нысандарын жөндеу және пайдалану" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту жөніндегі инвестициялық жобаға 10000 мың теңге;
      - "Аудандық ішкі саясат" мемлекеттік мекемесінің аудандық "Қазалы" газеті шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының жарғылық капиталын қалыптастыруға 4000 мың теңге жоспарланды.
      15 "Трансферттер" функционалдық тобы шығындары бойынша біржолғы талондарды беру және біржолғы талондарды өткізуден түскен сомалардың толық жиналуын қамтамасыз ету қызметі аудандардың жергілікті атқарушы органдарынан алынуына байланысты "Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" бағдарламасы 9617 мың теңге көлемінде қаралды.