Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 2 наурыздағы № 213 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 23, 289-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
«Стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері» деген 3.1-кіші бөлімде:
«Тұрғын үй құрылысын дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:
«Тұрғын үйді қамтамасыз ету» 1.1-мақсатта:
«Тұрғын үй құрылысы салынатын аудандарда инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу және сатып алу» деген 1.1.4-міндетте:
«Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды пайдалануға беру көлемі» деген жолдың «2012» деген бағанындағы «2016,4» деген сандар «2401,4» деген сандармен ауыстырылсын;
«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлімде:
«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7.1-кіші бөлімде:
«Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер» деген 001 бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама |
001 - «Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер» |
|||||||
Сипаттама |
Құрылысты, тұрғын үй-коммуналдық саласын дамытудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде құрылыс саласы мен тұрғын үй-коммуналдық саланы дамыту мен реформалау үшін жағдай жасау |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есептік кезең |
жоспарлы кезең |
2014 |
жобаланған жыл |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері |
||||||||
Құрылысты, тұрғын үй-коммуналдық саласын дамытудың мемлекеттік саясатын іске асыруды қамтамасыз ететін орталық аппаратты ұстау |
адам |
85 |
85 |
157 |
157 |
157 |
157 |
|
Құрылысты, тұрғын үй-коммуналдық саласын дамытудың мемлекеттік саясатын іске асыруды қамтамасыз ететін аумақтық департаменттерді ұстау |
адам |
- |
- |
316 |
316 |
316 |
316 |
|
Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған рұқсаттарды ресімдеу және беру |
бірлік |
- |
- |
444 |
500 |
500 |
500 |
|
Осы салаларды дамытудың қолданыстағы салалық бағдарламаларын тұрғын үй құрылысын дамыту бағдарламасымен бірге Қазақстан Республикасының орта мерзімді кезеңге арналған бірыңғай мемлекеттік стратегиясына біріктіру бойынша талдамалық жұмыс және ұсыныстар әзірлеу |
бірлік |
- |
- |
1 |
1 |
|||
Нормативтік құқықтық актілер әзірлеу |
бірлік |
- |
- |
16 |
4 |
3 |
3 |
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Әзірленген нормативтік құқықтық актілердің саны |
бірлік |
- |
- |
16 |
4 |
3 |
3 |
|
Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат беру |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Қазақстан Республикасында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты кешенді дамыту, құрылыс материалдарын өндіру және сапалы сумен жабдықтау бойынша талдамалық зерттеу жүргізу және ұсыныстар әзірлеу |
% |
- |
- |
100 |
||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Жүктелген функциялар тиімді орындау көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
120 441 |
196 373 |
612 819 |
1 483 619 |
1 455 717 |
1455 827 |
»;
003 «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама |
003 «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру» |
|||||||
Сипаттама |
Сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметін және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты реттеу үшін ғылымды, техниканы және технологияны дамытудың қазіргі заманғы талаптарына жауап беретін нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сәулет, қала құрылысы, құрылыс саласында әзірленген сметалық-нормативтік құжаттардың саны |
бірлік |
12 |
89 |
106 |
85 |
58 |
53 |
|
Үлгі жобалар әзірлеу |
бірлік |
28 |
20 |
19 |
189 |
45 |
145 |
|
Сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметі және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында нормативтік-техникалық базаны жаңарту |
бірлік |
17 |
33 |
145 |
59 |
47 |
31 |
|
ҚМҒТҚ желісі бойынша мемлекетаралық нормативтік-техникалық құжаттардың (үлестік қатысу) әзірленген саны, кем емес |
бірлік |
- |
3 |
3 |
- |
- |
||
«Әбу-Даби Плаза» көп функционалды кешенін жобалауға арналған арнайы техникалық шарттар әзірлеу |
бірлік |
1 |
||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Республикалық деңгейде Мемлекеттік қала құрылысы кадастрын құру бойынша жобаларды іске асыру дәрежесі |
% орындалған жұмыс |
35 |
65 |
|||||
Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бас схемасын әзірлеу деңгейі |
% |
- |
3,7 |
37,1 |
34 |
25,2 |
||
Қазақстан Республикасының құрылыс сапасын техникалық реттеу жүйесін реформалау дәрежесі (схемалық әзірлеу және құрылыс сапасын техникалық реттеу жүйесінің жекелеген элементтерін енгізуді бастау) |
% |
5 |
10 |
31 |
54 |
77 |
||
«Әбу-Даби Плаза» көп функционалды кешенінің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу үшін дайындалған арнайы техникалық шарттарды қолдану |
% |
100 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
931 000 |
1 517 746 |
4 052 650 |
7 199 205 |
3 651 771 |
2 893 984 |
»;
019 «Инженерлік желілердің техникалық жағдайына бағалау жүргізу» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама |
019 «Инженерлік желілердің техникалық жағдайына бағалау жүргізу» |
|||||||
Сипаттама |
Инженерлік желілердің техникалық жағдайын бағалау |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тексерілген жылу желілерінің саны |
км |
- |
1143,16 |
1073 |
1014,54 |
961,36 |
||
Облыстар орталықтарының, республикалық маңызы бар қаланың, астананың сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін тексерулердің саны |
объект |
54 |
54 |
|
0 |
|||
Қазақстан Республикасының шағын қалаларында тексерілген сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің саны |
объект |
|
|
|
28 |
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Республика бойынша жалпы ұзындыққа қатысты тексерілген жылу желілерінің дәрежесі |
% |
0 |
10 |
9,1 |
8,6 |
8,2 |
||
Облыстар орталықтарының, республикалық маңызы бар қаланың, астананың сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін тексеру дәрежесі |
||||||||
сумен жабдықтау және су бұру объектілерін көзбен шолып тексеру; |
% |
50 |
100 |
|||||
құралмен тексеруді талап ететін ғимараттар мен құрылыстарды құралмен тексеру; |
% |
30 |
||||||
ауыстыруды талап ететін диаметрі 500 мм артық өз бетiмен ағызатын кәрiздік коллекторларды құралмен тексеру; |
% |
2 |
||||||
диаметрі 300 мм артық магистральдық су таратқыштарды құралмен тексеру; |
% |
2 |
||||||
сумен жабдықтау және су бұру желілерінің есеп схемасын жасау |
% |
100 |
||||||
Қазақстан Республикасының шағын қалаларының сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін тексеру дәрежелері, оның ішінде: |
||||||||
- бастапқы деректерді жинау жөніндегі есеп |
% |
100 |
||||||
- техникалық қорытынды |
% |
100 |
||||||
- су құбыры және кәріз желілерінің ауқымды бастапқы есептік схемаларын, жер асты және жер үсті бас тоғандар бойынша гидрогеологиялық қорытынды жасау |
% |
100 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
|
|
|
|
ТКШ объектілерінің нақты жағдайын анықтау |
|
|
|
|
Бір қалада жүйелерді тексеру жөнінде жұмыстардың орташа құны |
мың теңге |
18 800 |
12 500 |
|||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 км жылу желілерін тексеруге арналған орташа шығындар |
мың теңге |
1 107 |
233 |
246 |
260 |
|||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
1 000 000 |
1 265 175 |
600 000 |
250 000 |
250 000 |
»;
029 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне инвестициялық негіздеме әзірлеу» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама |
029 «Инвестициялық негіздеме әзірлеу» |
|||||||
Сипаттама |
Ірі және шағын қалаларда сумен жабдықтау және су бұру объектілерін салу және қайта жаңарту кезінде жүйелі тәсіл енгізу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есептік кезең |
жоспарлы кезең |
2014 |
жобаланған жыл |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Бастапқы деректерді ескеріп, су тартқыштар, суды дайындау және сарқынды суларды тазарту бойынша жаңа технологиялардың талдаулары бар аралық есеп |
бірлік |
- |
- |
56 |
||||
Жиынтық есеп: желілердің гидравликалық есептері, негізгі технологиялық шешімдерді таңдау, құрылыстардың, негізгі техникалық-технологиялық шешімдердің есептері |
бірлік |
43 |
13 |
|||||
Мемлекеттік сараптаманың оң қортындысымен инвестициялық негіздеме әзірлеуді аяқтау |
бірлік |
6 |
43 |
|||||
Қатты тұрмыстық қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту бойынша инвестициялық негіздеме әзірлеу жоспарланған қалалардың саны |
бірлік |
8 |
||||||
Қатты тұрмыстық қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту бойынша мемлекеттік сараптаманың оң қортындысы бар инвестициялық негіздемелер әзірлеуді аяқтау |
бірлік |
8 |
||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің инвестициялық негіздемелерін әзірлеу жөніндегі жұмыстың жалпы көлемінен жұмысты орындау |
% |
- |
- |
4,5 |
40 |
55,5 |
||
Қатты тұрмыстық қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту бойынша инвестициялық негіздеме әзірлеу жөніндегі жұмыстың жалпы көлемінен жұмысты орындау |
% |
100 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің инвестициялық негіздемелерін әзірлеу бойынша бір қаладағы жұмыстың орташа құны |
мың теңге |
- |
- |
5357 |
39 286 |
28 446 |
||
Қатты тұрмыстық қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту бойынша инвестициялық негіздеме әзірлеу бойынша бір қаладағы жұмыстың орташа құны |
мың теңге |
124 996,25 |
||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
- |
300 000 |
3 381 785 |
1 593 000 |
*- әрбір қала бойынша жұмыстың құны сметаға сәйкес анықталады
»;
034 «Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақы төлеу» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама |
034 «Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу» |
|||||||
Сипаттама |
«Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 желтоқсандағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысы жинақ жүйесінің дамуына мемлекеттік қолдауды қамтамасыз ету |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есептік кезең |
жоспарлы кезең |
2014 |
жобаланған жыл |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Мемлекеттен сыйлықақы алған салымшылардың орташа саны |
адам |
205157 |
266499 |
337216 |
||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасына салымдар бойынша сыйлықақылар төлеуді қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасына салымдар бойынша сыйлықақылар төлеуді қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
2 886 971 |
4 829 111 |
6 669 106 |
8 126 435 |
»;
009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама |
009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|||||||
Сипаттама |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне жеке және көп пәтерлі тұрғын үйлерді салу аумақтарында, аула іші аумақтарын, кіреберістерді және үй манайларын абаттандыруды қоса алғанда, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жайластыруға, жаңартуға және (немесе) сатып алуға республикалық бюджеттен қаражат бөлу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу |
км |
2157,8 |
1550,5 |
1134,5 |
2385 |
1500 |
1500 |
|
Астана және Алматы қалаларының серіктес қалаларында және үлескерлер қатысатын тұрғын үй кешендерінде инженерлік құрылыстар салу және қайта жаңарту |
бірлік/ жобалар саны |
6 |
3 |
4 |
3 |
- |
||
Ақтөбе облысында инженерлік- коммуникациялық инфрақұрылым салу |
км |
29 |
163,2 |
250 |
- |
- |
||
Үлескерлердің проблемасын шешу үшін Алматы қаласында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу |
км |
48,3 |
22,3 |
46,59 |
16,4 |
- |
||
«Нұрлы көш» бағдарламасының шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту |
км |
- |
220,8 |
288,6 |
0 |
- |
- |
|
Астана қаласындағы Сарайшық көшесінің оңтүстігіне қарай және Көктал кентінің оңтүстік-шығысына қарай инженерлік- коммуникациялық инфрақұрылым салу, «Ильинка селосының шығысына қарай ЖТҚ инженерлік желілер» және «Мыңжылдық жоспарлау ауданының желілері мен коммуникациялары» |
іске асырылатын жобалар (лоттар)саны |
- |
5 |
8 |
||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғын үй құрылысы бағдарламасы шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қамтамасыз ету |
% |
- |
25 |
50 |
75 |
100 |
||
Ақтөбе облысында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қамтамасыз ету |
% |
- |
- |
100 |
||||
Үлескерлердің проблемасын шешу үшін Алматы қаласында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қамтамасыз ету |
% |
- |
- |
80 |
||||
«Нұрлы көш» бағдарламасының шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қамтамасыз ету |
% |
- |
- |
100 |
||||
Астана қаласындағы Сарайшық көшесінің оңтүстігіне қарай және Көктал кентінің оңтүстік-шығысына қарай, Ильинка селосының шығысына қарай және Мыңжылдық ауданын инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қамтамасыз ету |
% |
- |
- |
60 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 км желінің құны |
млн. теңге |
20 |
20 |
20 |
20 |
|||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
50 439 900 |
55 045 602 |
52 098 783 |
60 004 379 |
32 654 295 |
30 000000 |
»;
010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама |
010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|||||||
Сипаттама |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға инвестициялар бөлу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сумен жабдықтау объектілерін салу және қайта жаңарту |
объект саны |
2 |
2 |
82 |
102 |
21 |
4 |
|
Сумен жабдықтау және су бұру желілері |
объект саны |
93 |
19 |
3 |
||||
Тазарту және кәріздік-тазарту құрылыстары және сумен қамтамасыз ету мен су бұру жөніндегі басқа жұмыстар |
объект саны |
11 |
2 |
1 |
||||
Желілердің ұзындығы |
км |
1 147 |
1758 |
886 |
746 |
|||
1 км коммуникациялық желідегі авариялардың санын қысқару: |
||||||||
сумен жабдықтау |
саны |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|||
су бұру |
саны |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
|||
Сумен жабдықтау және су бұру объектілерін пайдалануға беру |
объект саны |
54 |
86 |
19 |
2 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қалаларда халықты орталықтандырылған сумен жабдықтаумен қамту |
% |
82 |
82 |
82 |
84 |
85 |
86 |
|
Қалаларда орталықтандырылған су бұруға қол жеткізу |
% |
73 |
73 |
73 |
75 |
78 |
81 |
|
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар: |
мың теңге |
411 504,3 |
||||||
Сумен жабдықтау және су бұру желілері |
мың теңге |
374 579 |
||||||
Тазарту және кәріздік-тазарту құрылыстары және сумен қамтамасыз ету мен су бұру жөніндегі басқа жұмыстар |
мың теңге |
827 040 |
||||||
1 км сумен жабдықтау желідегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны |
мың теңге |
18000 |
20000 |
20000 |
20000 |
|||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
32 387 087 |
32 610 600 |
33 743 356 |
43 277 055 |
17 726 695 |
14 921 059 |
»;
011 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама |
011 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|||||||
Сипаттама |
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне жалға берілетін тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға республикалық бюджеттен қаражат бөлу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде жалға берілетін тұрғын үйлер салу және (немесе) сатып алу |
мың шаршы метр |
200 |
181,1 |
138,6 |
136,0 |
134,8 |
135,3 |
|
Жаңаөзен қаласында бюджеттік ұйымдар қызметкерлері мен жас отбасыларға арналған екі 200 пәтерлік тұрғын үй салу |
мың шаршы метр |
- |
19,2 |
- |
17,7 |
- |
- |
|
Астана қаласының құрылыс объектілеріндегі құрылыс салушылардан пәтерлер сатып алу |
мың шаршы метр |
17,3 |
0 |
|||||
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салу |
мың шаршы метр |
50,0 |
103,0 |
|||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Әкімдіктерде кезекте тұрған азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету |
пәтер саны |
2530 |
2478 |
2500 |
3180 |
1685 |
1690 |
|
Әкімдіктерде тұрғын үй алуға кезекте тұрған азаматтарды жалға берілетін (коммуналдық) тұрғын үймен қамтамасыз ету үлесі |
% |
1,5 |
1,7 |
1,8 |
2,2 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғын үйдің 1 шаршы метрінің құны |
мың теңге |
- |
- |
70-88,9 |
70-142,5 |
70-88,9 |
70-88,9 |
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
30 294 161 |
19 807 808 |
24 654 768 |
35 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
»;
012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама |
012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|||||||
Сипаттама |
Азаматтардың қолайлы және қауіпсіз тұру жағдайларын жасау үшін объектілерді және елді мекендердің аумақтарын тиісті күтіп ұстау |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есептік кезең |
жоспарлы кезең |
2014 |
жобаланған жыл |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Коммуналдық шаруашылық жөніндегі іске асырылған инвестициялық жобалардың саны, оның ішінде: |
объект саны |
9 |
7 |
65 |
63 |
29 |
6 |
|
жылумен жабдықтау |
объект саны |
35 |
16 |
3 |
||||
электрмен жабдықтау |
объект саны |
21 |
8 |
|||||
газбен жабдықтау |
объект саны |
11 |
5 |
3 |
||||
басқалар |
2 |
|||||||
Желілердің ұзындығы |
км |
- |
- |
- |
8,5 |
6,3 |
7,2 |
|
Коммуналдық шаруашылық жөніндегі объектілерді пайдалануға беру |
объект саны |
27 |
44 |
23 |
5 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жөндеуді талап ететін желілердің үлесі: |
||||||||
жылумен жабдықтау |
км |
11,7 |
61 |
63 |
61 |
58 |
55 |
|
электрмен жабдықтау |
км |
199,5 |
71 |
73 |
71 |
70 |
68 |
|
газбен жабдықтау |
км |
27,3 |
53 |
54 |
53 |
52 |
51 |
|
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар: |
||||||||
жылумен жабдықтау |
млн. теңге |
200 167 |
459 200 |
581 088 |
||||
электрмен жабдықтау |
млн. теңге |
107 760 |
132 216 |
|||||
газбен жабдықтау |
млн. теңге |
200 191 |
211 545 |
233 643 |
||||
1 км желінің құны |
мың теңге |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
|||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
5 377 027 |
10 692 465 |
28 965 702 |
12 286 169 |
10 153 201 |
2 444 195 |
»;
«Бюджеттік шығыстардың жиыны» деген 7.2-кіші бөлімде:
«2012» деген бағанда:
«Барлық бюджеттік шығыстар» деген жолда «243 279 192» деген сандар «283 412 710» деген сандармен ауыстырылсын;
«Ағымдағы бюджеттік шығыстар» деген жолда «29 629 205» деген сандар «32 196 373» деген сандармен ауыстырылсын;
«001 – Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер» деген жолда «1 455 619» деген сандар «1 483 619» деген сандармен ауыстырылсын;
«003 – Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру» деген жолда «6 010 007» деген сандар «7 199 205» деген сандармен ауыстырылсын;
«019 – Инженерлік желілердің техникалық жағдайына бағалау жүргізу» деген жолда «250 000» деген сандар «600 000» деген сандармен ауыстырылсын;
«029 – Сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне инвестициялық негіздеме әзірлеу» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
Инвестициялық негіздеме әзірлеу |
мың теңге |
300 000 |
3 381 785 |
1 593 000 |
»;
«2012» деген бағанда:
«034 – Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақы төлеу» деген жолда «5 010 926» деген сандар «4 829 111» деген сандармен ауыстырылсын;
«Бюджеттік даму бағдарламалары» деген жолда «213 649 987» деген сандар «251 216 337» деген сандармен ауыстырылсын;
«009 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері» деген жолда «49 004 379» деген сандар «60 004 379» деген сандармен ауыстырылсын;
«010 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» деген жолда «43 184 205» деген сандар «43 277 005» деген сандармен ауыстырылсын;
«011 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері» деген жолда «10 000 000» деген сандар «35 000 000» деген сандармен ауыстырылсын;
«012 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» деген жолда «10 812 669» деген сандар «12 286 169» деген сандармен ауыстырылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов