Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 30.04.2013 № 442 қаулысымен.
«2012 – 2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 24 қарашадағы Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 2 наурыздағы № 213 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
«Стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері» деген 3.1.-кіші бөлімде:
«Тұрғын үй құрылысын дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:
«Тұрғын үйді қамтамасыз ету
Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары 008, 009, 011, 015, 024, 035» деген 1.1-мақсатта:
«Бюджет қаражаты есебінен тұрғын үй құрылысының көлемі» деген жолдың «2012», «2013», «2014» деген бағандарындағы «655,0», «285,7», «167,6» деген сандар тиісінше «946,0», «447,3», «240,4» деген сандармен ауыстырылсын;
«Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуды және сатып алуды қамтамасыз ету» деген 1.1.1-міндетте:
«Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен жалға берілетін коммуналдық тұрғын үйді пайдалануға беру көлемі» деген жолдың «2012», «2013», «2014» деген бағандарындағы «167,2», «168,5», «167,6» деген сандар тиісінше «256,7», «134,8», «135,3» деген сандармен ауыстырылсын;
«Кредиттік қаражат есебінен тұрғын үй салуды және сатып алуды қамтамасыз ету» деген 1.1.2-міндетте:
«Жергілікті атқарушы органдарға кредит беру есебінен пайдалануға берілген тұрғын үй көлемі» деген жолда:
«2012», «2013», «2014» деген бағандардағы «487,8» және «117,2» деген сандар тиісінше «313,0» және «312,5» деген сандармен ауыстырылсын;
«2014» деген баған «105,1» деген сандармен толықтырылсын;
«Қолжетімді тұрғын үймен азаматтарды қамтамасыз ету үлесі» деген жолда:
«2012», «2013», «2014» деген бағандардағы «29,7» және «43,4» деген сандар тиісінше «45» және «85» деген сандармен ауыстырылсын;
«2014» деген баған «100» деген сандармен толықтырылсын;
«Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда»:
«Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламасының шеңберінде кредиттік тұрғын үй салу және сатып алу» деген жолдың «2014» деген бағаны «Х» деген белгімен толықтырылсын;
«Үлескерлер қатысатын құрылысы аяқталмаған объектілерде тұрғын үй құрылысын қамтамасыз ету» деген 1.1.3-міндетте:
«Үлескерлер қатысатын құрылысы аяқталмаған объектілерде тұрғын үйлерді пайдалануға беру көлемі» деген жолдың «2012» деген бағаны «376,3» деген сандармен толықтырылсын;
«Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда»:
«Үлескерлер қатысатын тұрғын үй кешендерінің құрылысын аяқтау» деген жолдың «2012» деген бағаны «Х» деген белгімен толықтырылсын;
«Тұрғын үй құрылысы салынатын аудандарда инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу және сатып алу» деген 1.1.4-міндетте:
«Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды пайдалануға беру көлемі» деген жолдың «2012», «2013», «2014» деген бағандарындағы «744», «1525,8», «1525,8» деген сандар тиісінше «2016,4», «1500», «1500» деген сандармен ауыстырылсын;
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту» деген 2-стратегиялық бағытмынадай редакцияда жазылсын:
«2-стратегиялық бағыт. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту
2.1-мақсат. Азаматтардың тұруына қолайлы жағдай жасауды қамтамасыз ету және коммуналдық инфрақұрылымның жағдайын жақсарту
Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары 007, 010, 012, 013, 090, 016, 019, 029, 032, 033, 038
Нысаналы индикаторлар (қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсете отырып) |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||||||
1. 2015 жылға қарай елдің әр өңіріндегі тұтынушылардың кемінде 50 %-ы коммуналдық қызмет көрсету сапасына қанағаттанады |
ЖАО-дан жыл сайынғы ақпарат, сауал арқылы 2015 жылға қарай |
% |
- |
33 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
|||||||||||||
2. Тұрғын үй қорын нормативтік пайдаланумен қамтамасыз етілген кондоминиум объектілерінің үлесі |
ЖАО деректері |
% |
68 |
70 |
72 |
75 |
78 |
|||||||||||||||
3. Сумен жабдықтау, кәріз жүйесі, қалдықтарды жинау мен қайта бөлуді бақылау бойынша нақты көлемінің индексі |
статдерек |
% |
- |
- |
104,0 |
102,7 |
103,5 |
104,1 |
105,3 |
|||||||||||||
2.1.1-міндет. Сумен жабдықтау мен су бұрудың жаңа объектілерін салу және қолданыстағыларын қайта жаңарту кезінде жүйелік тәсілді енгізу |
||||||||||||||||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||||||
1. 1 км коммуналдық желілердегі авариялардың және кідірістердің санын төмендету: |
||||||||||||||||||||||
сумен жабдықтау |
ЖАО деректері |
саны |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
|||||||||||||||
су бұру |
ЖАО деректері |
саны |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
|||||||||||||||
2. Нормативтік тазартылған судың деңгейі |
ЖАО деректері |
% |
64 |
66 |
71 |
76 |
81 |
|||||||||||||||
3. Орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізу |
||||||||||||||||||||||
қалаларда |
стат-деректер |
% |
82 |
82 |
82 |
84 |
85 |
86 |
87 |
|||||||||||||
ауылдық елді мекендерде |
стат-деректер |
% |
42 |
42 |
42,5 |
45 |
48 |
51 |
54 |
|||||||||||||
4. Республиканың қалаларында орталықтандырылған су бұруға қол жеткізу |
стат-деректер |
% |
73 |
73 |
73 |
75 |
78 |
81 |
85 |
|||||||||||||
5. Ауылдық елді мекендерде су бұру қызметтеріне қол жеткізу |
стат-деректер |
% |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезең ішінде іске асыру мерзімі |
|||||||||||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||
1. Сумен жабдықтау және су бұру объектілерін салу және қайта жаңарту |
X |
X |
X |
X |
Х |
|||||||||||||||||
2. Инвестициялық негіздеме әзірлеу |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||
3. Тазарту құрылыстарын қайта жаңарту мен салуды жүргізу |
X |
X |
X |
X |
Х |
|||||||||||||||||
4. Инженерлік желілер мен құрылыстардың техникалық жай-күйіне бағалау жүргізу |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||
2.1.2-міндет. Тұрғын үй қатынастарының оңтайлы моделін құру |
||||||||||||||||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||||||
1. Күрделі жөндеуді қажет ететін кондоминиум объектілерінің үлесі |
ЖАО деректері |
% |
32 |
30 |
28 |
25 |
22 |
|||||||||||||||
2. Авариялық жағдайдағы кондоминиум объектілерінің үлесі |
ЖАО деректері |
% |
2,5 |
2,3 |
2,1 |
2 |
||||||||||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезең ішінде іске асыру мерзімі |
|||||||||||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||
1. Тұрғын үй инспекция қызметінің құқықтық негізін қамтамасыз ету |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||
2. Кондоминиум объектілерін күрделі жөндеуге кредит берудің жаңа тетіктерін әзірлеу |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||
3. Кондоминиум объектілерін жөндеу жүргізуді бірлесіп қаржыландыру ретінде жөндеу құнының 15 % кем емес үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жинақтарын қамтамасыз ету |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||
2.1.3-міндет. Коммуналдық инфрақұрылымды жаңғырту |
||||||||||||||||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||||||
1. Жөндеуді қажет ететін желілердің үлесі: |
стат-деректер |
|||||||||||||||||||||
жылумен жабдықтау |
жалпы ұзындығы |
мың км |
11,7 |
63 |
63 |
61 |
58 |
55 |
52 |
|||||||||||||
электрмен жабдықтау |
жалпы ұзындығы |
мың км |
199,5 |
73 |
73 |
71 |
70 |
68 |
66 |
|||||||||||||
газбен жабдықтау |
жалпы ұзындығы |
мың км |
27,3 |
54 |
54 |
53 |
52 |
51 |
50 |
|||||||||||||
2. Жаңғыртылған желілердің ұзындығы |
ЖАО-ға ақпарат |
мың км |
0,7 |
0,8 |
2,3 |
4,8 |
8,2 |
9,1 |
9,7 |
|||||||||||||
3. Коммуналдық қызметтер үшін берешектің азаюы |
ЖАО-ға ақпарат |
млрд. теңге |
8,2 |
8,7 |
5,2 |
5,1 |
5,0 |
4,9 |
4,5 |
|||||||||||||
4. Елді мекендерді абаттандыруды жүргізу |
013 ББ және 033 ББ бойынша есеп |
елді мекендер саны |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||
5. Халықты қоқысты бөлек жинауды түсіндіру және насихаттау бойынша қамту |
ЖАО деректері |
% |
10 |
20 |
25 |
27 |
30 |
|||||||||||||||
6. Қоқыс өңдейтін кәсіпорындардың үлесі |
ЖАО деректері |
% |
3 |
5 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезең ішінде іске асыру мерзімі |
|||||||||||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||
1. Кәсіпорындарға менеджменттің осы заманғы әдістерін енгізу |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||
2. Коммуналдық шаруашылықты дамытуға және абаттандыруға нысаналы трансферттер бөлу жолымен желілерге қайта жаңарту және жаңғырту жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||
3. Инженерлік желілердің техникалық жай-күйіне (жылумен жабдықтау жүйесіне) бағалау жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||
2.1.4-міндет. Тұрғын үй және коммуналдық шаруашылық саласында энергетикалық тиімділікті арттыру |
||||||||||||||||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||||||
1. Энергия үнемдеу жөніндегі іс-шаралармен қамтылған тұрғын үй қоры және әлеуметтік сала объектілерінің саны: |
007 ББ іске асыру бойынша есеп |
саны |
150 |
415 |
270 |
270 |
270 |
- |
||||||||||||||
әлеуметтік объектілерді энергетикалық тексеру (энергетикалық аудит) жүргізу |
паспорт тар саны |
9 |
145 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
көп пәтерлі тұрғын үйлерді энергетикалық тексеру (энергетикалық аудит) жүргізу |
паспорттар саны |
141 |
270 |
270 |
270 |
270 |
- |
|||||||||||||||
2. Энергия үнемдеу саясатын насихаттау жөніндегі іс-шаралармен қамтылған халықтың үлесі |
сауалнама деректері |
% |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
|||||||||||||||
3. Жүргізілген түгендеудің негізінде тұрғын үй қорын және коммуналдық қызмет инфрақұрылымдары жай-күйінің жаңартылатын тұрақты деректер базасын қалыптастыру |
«ТКШ ҚазОрталығы» АҚ |
саны |
1 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
4. ТКШ-ке бағытталған инвестициялардың жалпы көлеміндегі жеке инвестиция үлесінің ұлғаюы |
«ТКШ ҚазОрталығы» АҚ |
% |
0 |
0,5 |
1,5 |
2,0 |
3,5 |
|||||||||||||||
5. «Ақтөбе, Астана және Алматы қалаларында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығының энергия тиімділігі орталықтары бойынша ЖСҚ және жұмыс жобаларын әзірлеу» |
«ҚазСҚҒЗИ» РМК |
саны |
3 |
|||||||||||||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезең ішінде іске асыру мерзімі |
|||||||||||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||
1. Энергия үнемдеу саясатын насихаттау бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||
2. Тұрақты негізде ТКШ жүйесі мен объектілерінің жай-күйіне түгендеу жүргізу |
Х |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||
3. ТКШ-ге мониторинг жүргізудің және бақылаудың ақпараттық-талдамалық жүйесін құру, енгізу және сүйемелдеуді қамтамасыз ету |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||
4. Тұрақты негізде ТКШ жүйесі мен объектілерінің жай-күйі көрсеткіштері жөнінде деректер жинақтау |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||
5. Халыққа көрсетілетін коммуналдық қызметтердің сапасына мониторинг жүргізу |
X |
X |
X |
X |
X |
»;
«Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру» деген 3-стратегиялық бағытта:
«Нормативтік-техникалық базаны озық мемлекеттердің нормативтерімен үйлестіру және жобалау құжаттамасының сапасын арттыру» деген 3.1-мақсатта:
«Сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметі және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жаңарту, нормативтік-техникалық құжаттар тізбесі, бірлік, 49, 125, 254, 84, 37, 34, 14» деген 1-жол алынып тасталсын;
«Құрылыс жұмыстарының нақты көлемінің индексі, статдеректер, өткен жылға %, 95,1, 95, 102,5, 101, 102, 102,1, 103» деген 2-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
1. Құрылыс жұмыстарының нақты көлемінің индексі |
статдеректер |
өткен жылға %, |
95,1 |
95 |
102,5 |
103,1 |
101,8 |
101 |
100,7 |
»;
«Құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесін реформалау» деген 3.1.1-міндетте:
«Сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметі және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жаңарту және жетілдіру, нормативтік-техникалық құжаттар тізбесі, бірлік, 49, 125, 254, 84, 37, 34, 14» деген 1-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
1. Сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметі және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік-техникалық базаны жетілдіру |
Нормативтік-техникалық құжаттардың тізбесі |
бірлік |
49 |
125 |
254 |
148 |
105 |
84 |
14 |
»;
«Тиімді конструктивті шешімдер мен технологияларды әзірлеу арқылы ғимараттардың (құрылыстардың) және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдардың тұрақтылығы мен ұзақ мерзімін қамтамасыз ету» деген 3.1.2-міндетте:
«1. Сейсмикалық тәуекелді төмендетуге, ғимараттардың (құрылыстардың) төзімділігі мен ұзақ уақытқа жарамдылығын қамтамасыз етуге және ресурс және энергия үнемдеу технологияларын әзірлеуге бағытталған қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу (ағымдағы жылы аяқталатын тақырыптар саны/келесі жылға ауысатын тақырыптар саны), «Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы» АҚ қалыптастыратын ғылыми және ғылыми-техникалық бағдарламалар мен жобалардың мемлекеттік тізілімі, бірлік, 2/1, 1/1, 1/0, 0/0, 0/0, 0/0, 0/0» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
1. Сейсмикалық тәуекелді төмендетуге, ғимараттардың (құрылыстардың) төзімділігі мен ұзақ уақытқа жарамдылығын қамтамасыз етуге және ресурс пен энергия үнемдеу технологияларын әзірлеуге бағытталған жүргізілген қолданбалы ғылыми зерттеулердің саны (ағымдағы жылы аяқталатын тақырыптар саны/келесі жылға ауысатын тақырыптар саны) |
«Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы» АҚ қалыптастыратын ғылыми және ғылыми-техникалық бағдарламалар мен жобалардың мемлекеттік тізілімі |
бірлік |
2/1 |
1/1 |
1/0 |
3/7 |
4/6 |
8/1 |
1/0 |
»;
«Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда»:
«Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында жаңа технологиялар әзірлеуге бағытталған ғылыми зерттеулерді дамыту» және «Аяқталған ғылыми-зерттеу жұмыстары нәтижелерінің мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама арқылы өтуі» деген жолдардың «2012», «2013», «2014», «2015» деген бағандары «Х» деген белгімен толықтырылсын;
«Құрылыс сапасын бақылау жүйесін реформалау» деген 3.4-мақсатта:
«Құрылыстағы сәйкестікті бағалау жүйесін реформалау» деген 3.4.1-міндетте:
«Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда»:
«Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында сараптау жұмыстарын және инжинирингтік қызметтер көрсететін сарапшыларды аттестаттауды енгізу» және «Лицензиялау жүйесіне санаттарға бөлу қағидатын енгізу» деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«
1. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында сараптау жұмыстарын және инжинирингтік қызметтер көрсететін сарапшыларды аттестаттау |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
2. Санаттарға бөлу қағидатын ескере отырып, сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында лицензия беру |
- |
X |
X |
X |
X |
»;
мынадай мазмұндағы 3.5-мақсатпен толықтырылсын:
«3.5-мақсат. Агенттік қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету
Осы мақсатқа жетуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың кодтары 020
Нысаналы индикаторлар (қол жеткiзудiң түпкiлiктi мерзiмiн (кезеңiн) көрсете отырып) |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Мемлекеттік органдардың қабылдайтын шешімдерінің ашықтығы (ДЭФ ЖБҚИ) |
ДЭФ ЖБҚИ есебі |
Рейтингтегі орын |
53 |
49 |
49 |
48 |
48 |
|||
3.5.1-мiндет. Халықтың сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметі және ТКШ саласындағы ақпаратқа қол жеткізуіне жағдай жасау |
||||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Сайт жасалған сәттен бастап Агенттіктің интернет-ресурсында орналасқан статистикалық ақпаратты қолданышулардың санын арттыру |
Интернет-ресурс |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезең ішінде іске асыру мерзімі |
|||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
Агенттіктің сайтында сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметі және ТКШ саласындағы ақпаратты ұдайы орналастыру |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
Ақпараттық қауіпсіздік саясатын қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды өткізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
»;
«Функциялық мүмкіндіктерді дамыту» деген 4-бөлім мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«
«3-стратегиялық бағыт |
Агенттіктің интернет-ресурсын жақсарту |
2012-2015 жылдар |
»;
«Ведомствоаралық өзара іс-қимыл» деген 5-бөлімде:
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту» деген 2-стратегиялық бағыт мынадай редакцияда жазылсын:
«
2-стратегиялық бағыт. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту |
||
2.1-мақсат. Халықтың қолайлы тұру жағдайларын қамтамасыз ету және коммуналдық инфрақұрылымның жай-күйін жақсарту |
||
2.1.1-мiндет. Сумен жабдықтау мен су бұрудың жаңа объектілерін салу және қолданыстағыларды қайта жаңарту кезінде жүйелік әдісті енгізу |
||
Қол жеткiзу үшiн ведомствоаралық өзара iс-қимыл талап етiлетiн мiндеттер көрсеткiштері |
Ведомствоаралық өзара iс-қимыл жүзеге асырылатын мемлекеттiк орган |
Ведомствоаралық өзара iс-қимыл орнату үшiн мемлекеттiк орган жүзеге асыратын шаралар |
1 |
2 |
3 |
1 км коммуналдық желілердегі авариялардың және кідірістердің санын төмендету |
Облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
әкiмдiктерден ақпарат |
Нормативтік тазартылған судың деңгейі |
Облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
әкiмдiктерден ақпарат |
Орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізу |
СА |
статистикалық деректермен қамтамасыз ету |
Республиканың қалаларында орталықтандырылған су бұруға қол жеткізу |
СА |
статистикалық деректермен қамтамасыз ету |
Ауылдық елді мекендерде су бұру қызметтеріне қол жеткізу |
СА |
статистикалық деректермен қамтамасыз ету |
2.1.2-мiндет. Тұрғын үй қатынастарының оңтайлы моделін құру |
||
Күрделі жөндеуді қажет ететін кондоминиум объектілерінің үлесі |
Облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
әкiмдiктерден ақпарат |
Авариялық жағдайдағы кондоминиум объектілерінің үлесі |
Облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
әкiмдiктерден ақпарат |
2.1.3-мiндет. Коммуникациялық инфрақұрылымды жаңғырту |
||
Жөндеуге жататын желілердің үлесі |
СА |
статистикалық деректермен қамтамасыз ету |
Жаңғыртылған желілердің ұзындығы |
Облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
әкiмдiктерден ақпарат |
Коммуналдық қызметтер үшін берешектің азаюы |
Облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
әкiмдiктерден ақпарат |
Халықты қоқысты бөлек жинауды түсіндіру және насихаттау бойынша қамту |
Облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
әкiмдiктерден ақпарат |
Қоқыс өңдейтін кәсіпорындардың үлесі |
Облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
әкiмдiктерден ақпарат |
»;
«Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін дамыту» деген 3-стратегиялық бағытта:
«Озық елдердің нормативтерімен нормативтiк-техникалық базаны үйлестiру және жобалау құжаттамасының сапасын арттыру» деген 3.1-мақсатта:
«Құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесiн реформалау» деген 3.1.1-мiндетте:
«Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi мен тұрғын үй шаруашылық саласында нормативтiк-техникалық құжаттарды жаңарту» деген жолдағы «жаңарту» деген сөз «жетілдіру» деген сөзбен ауыстырылсын;
«Тиiмдi сындарлы шешiмдерді және технологияларды әзiрлеу арқылы ғимараттардың (құрылыстардың) және инженерлiк-коммуникациялық инфрақұрылымдардың тұрақтылығы мен ұзақ мерзiмiн қамтамасыз ету» деген 3.1.2-мiндет мынадай редакцияда жазылсын:
«
3.1.2-міндет. Тиімді конструктивті шешімдер, ресурс және энергия үнемдеу технологияларын әзірлеу арқылы ғимараттардың (құрылыстардың) және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдардың тұрақтылығы мен ұзақ мерзімін қамтамасыз ету |
||
Сейсмикалық тәуекелді төмендетуге, ғимараттардың (құрылыстардың) төзімділігі мен ұзақ уақытқа жарамдылығын қамтамасыз етуге және ресурс пен энергия үнемдеу технологияларын әзірлеуге бағытталған жүргізілген қолданбалы ғылыми зерттеулердің саны (ағымдағы жылы аяқталатын тақырыптар саны/келесі жылға ауысатын тақырыптар саны) |
БҒМ |
«Ғылым туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 5) және 6) тармақшаларына сәйкес ұлттық ғылыми кеңестің құрамына қосу үшін кандидатура және базалық қаржыландыру субъектілерінің тізбесін қалыптастыру бойынша БҒМ-ге ұсыныс енгізу |
»;
«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім мынадай редакцияда жазылсын:
7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
7.1 Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама |
001 «Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер» |
|||||||
Сипаттама |
Құрылысты, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде құрылыс саласы мен тұрғын үй-коммуналдық саланы дамыту мен реформалау үшін жағдай жасау |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Құрылысты, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытудың мемлекеттік саясатын іске асыруды қамтамасыз ететін орталық аппаратты ұстау |
адам |
85 |
85 |
157 |
157 |
157 |
157 |
|
Құрылысты, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытудың мемлекеттік саясатын іске асыруды қамтамасыз ететін аумақтық департаменттерді ұстау |
адам |
- |
- |
316 |
316 |
316 |
316 |
|
Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат ресімдеу және беру |
бірлік |
- |
- |
444 |
500 |
500 |
500 |
|
Осы салаларды дамытудың қолданыстағы салалық бағдарламаларын тұрғын үй құрылысын дамыту бағдарламасымен бірге ұзақ мерзімді Қазақстан Республикасының бірыңғай мемлекеттік стратегиясына біріктіру бойынша талдамалық жұмыс және ұсыныстар әзірлеу |
бірлік |
- |
- |
1 |
||||
Нормативтік құқықтық актілер әзірлеу |
бірлік |
- |
- |
16 |
4 |
3 |
3 |
|
бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Әзірленген нормативтік құқықтық актілердің саны |
бірлік |
- |
- |
16 |
4 |
3 |
3 |
|
Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат беру |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Қазақстан Республикасында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты кешенді дамыту, құрылыс материалдарын өндіру және сапалы сумен жабдықтау бойынша талдамалық зерттеу жүргізу және ұсыныстар әзірлеу |
% |
- |
- |
100 |
||||
бюджеттік бағдарламаның тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Жүктелген функциялар тиімді орындау көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
120 441 |
196 373 |
612 819 |
1 455 619 |
1 455 717 |
1 455 827 |
Бюджеттік бағдарлама |
003 «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру» |
|||||||
Сипаттама |
Сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметін және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты реттеу үшін ғылымды, техниканы және технологияны дамытудың қазіргі заманғы талаптарына жауап беретін нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сәулет, қала құрылысы, құрылыс саласында әзірленген сметалық-нормативтік құжаттардың саны |
бірлік |
12 |
89 |
106 |
87 |
58 |
53 |
|
Үлгі жобалар әзірлеу |
бірлік |
28 |
20 |
19 |
164 |
45 |
145 |
|
Сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметі және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында нормативтік-техникалық базаны жаңарту |
бірлік |
17 |
33 |
145 |
61 |
47 |
31 |
|
ҚМҒТК желісі бойынша мемлекетаралық нормативтік-техникалық құжаттардың (үлестік қатысу) әзірленген саны, кем емес |
бірлік |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Республикалық деңгейде Мемлекеттік қала құрылысы кадастрын құру бойынша жобаларды іске асыру дәрежесі |
% орындалған жұмыс |
35 |
65 |
|||||
Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бас схемасын әзірлеу деңгейі |
% |
- |
3,7 |
40,8 |
74,8 |
100 |
||
Қазақстан Республикасының құрылыс сапасын техникалық реттеу жүйесін реформалау дәрежесі (схемалық әзірлеу және құрылыс сапасын техникалық реттеу жүйесінің жекелеген элементтерін енгізуді бастау) |
% |
5 |
10 |
31 |
54 |
77 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
931 000 |
1 517 746 |
4 052 650 |
6 010 007 |
3 651 771 |
2 893 984 |
Бюджеттік бағдарлама |
006 «Алматы қаласының бюджетіне Алматы қаласының маңындағы аймағының Бас жоспарын әзірлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттама |
Республикалық бюджеттен Алматы қаласының әкімдігіне Алматы қаласының қала маңындағы аймағы аумағының қала құрылысын жоспарлаудың кешенді схемасын (Алматы қаласының қала маңындағы аймағы аумағының бас жоспарын) әзірлеуге қаражат бөлу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Алматы қаласының қала маңындағы аймағы аумағының қала құрылысына жоспарлаудың кешенді схемасын (Алматы қаласының қала маңы аймағының бас жоспары) әзірлеу |
бірлік |
1 |
||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Алматы қаласының қала маңындағы аймағы аумағының қала құрылысын жоспарлаудың кешенді схемасының (Алматы қаласының қала маңы аймағының бас жоспарының) дайындық дәрежесі |
% |
100 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
950 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
007 «Әлеуметтiк саладағы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы объектiлерiнде энергия үнемдеу шараларын жүргiзу» |
|||||||
Сипаттама |
Азаматтардың тұруына қолайлы және қауіпсіз жағдай жасау үшін тіршілікті қамтамасыз ету жүйесінің тұрақтылығы мен сенімділігін арттыру, объектілер мен елді мекендердің аумағын күтіп ұстау |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Энергия үнемдеу туралы баспалық ақпараттық өнімдерді тираждау және тарату (брошюралар, буклеттер, әдістемелік құралдар, халыққа арналған пайдалы кеңестер, флайерлер (бір жақты және екі жақты), плакаттар (бір жақты), А5 жапсырмалар, түрлі түсті (бір жақты), тиісті полиграфия (семинарлардың бағдарламалары, үлестірмелі оқу материалдары) |
дана |
250 000 |
||||||
Өңірлік газеттерге мемлекеттік және орыс тілдерінде материалдар мен жарияланымдар дайындау |
дана |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
«ТКШ реформалары» ақпараттық қосымша парақ басып шығару және тарату |
дана |
25 |
25 |
25 |
||||
Мемлекеттік және орыс тілдерінде ұзақтығы 60 секунд аудиороликтер әзірлеу және дайындау |
дана |
3 |
3 |
3 |
||||
Мемлекеттік және орыс тілдерінде ұзақтығы 60 секунд бейнероликтер әзірлеу және дайындау |
дана |
3 |
3 |
3 |
||||
Барлық облыстық орталықтарда, Астана және Алматы қалаларында үй-жай (пәтер) меншік иелері үшін топта кемінде 50 адамды қамти отырып, тұрғын үй қатынастарының оңтайлы моделін құру мәселелері бойынша түсіндіру семинарларын өткізу |
бірлік |
48 |
48 |
48 |
||||
Топта кемінде 200 қатысушыны қамти отырып, тақырыптық өңірлік (солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс) конференциялар өткізу |
бірлік |
4 |
4 |
4 |
||||
Көп пәтерлі тұрғын үйлерге (КПТҮ) энергетикалық тексеру (энергетикалық аудит) жүргізу |
КПТҮ саны |
- |
144 |
270 |
270 |
270 |
270 |
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
КПТҮ энергетикалық паспорт беру |
паспорт саны |
- |
144 |
270 |
270 |
270 |
270 |
|
Энергия үнемдеу саясаты жөніндегі іс-шаралармен қамтылған халықтың үлесі |
% |
10 |
20 |
30 |
40 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 м2 үшін энергетикалық тексерудің құны |
теңге |
234 |
234 |
234 |
234 |
|||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
210 000 |
560 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
018 «Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы VII Өңіраралық ынтымақтастық форумының өткізілуіне байланысты Өскемен қаласында абаттандыру және инфрақұрылымдарын жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттама |
Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы VII ынтымақтастық Форумын өткізу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Көшені жөндеу |
км |
5,2 |
||||||
Көшені сырттан жарықтандыру желісін жөндеу |
бірлік |
9 |
||||||
Электрмен жабдықтау және сумен жабдықтау |
км |
3,9 |
||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Орындалған абаттандыру жұмыстарының дәрежесі |
% |
100 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
1 500 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
019 «Инженерлік желілердің техникалық жағдайына бағалау жүргізу» |
|||||||
Сипаттама |
Инженерлік желілердің техникалық жағдайын бағалау |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
||||||||
Тексерілген жылу желілерінің саны |
км |
- |
1143,16 |
1073 |
1014,54 |
961,36 |
||
Облыстар орталықтарының, республикалық маңызы бар қаланың, астананың сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін тексерулердің саны |
объект |
54 |
54 |
0 |
0 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Республика бойынша жалпы ұзындыққа қатысты тексерілген жылу желілерінің дәрежесі |
% |
0 |
10 |
9,1 |
8,6 |
8,2 |
||
Облыстар орталықтарының, республикалық маңызы бар қаланың, астананың сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін тексеру дәрежесі, оның ішінде: |
% |
50 |
100 |
|||||
құралмен тексеруді талап ететін ғимараттар мен құрылыстарды құралмен тексеру; |
% |
30 |
||||||
ауыстыруды талап ететін диаметрі 500 мм артық өз бетiмен ағызатын кәрiздік коллекторларды құралмен тексеру; |
% |
2 |
||||||
диаметрі 300 мм артық магистральдық су таратқыштарды құралмен тексеру; |
% |
2 |
||||||
сумен жабдықтау және су бұру желілерінің есеп схемасын жасау |
% |
100 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
ТКШ объектілерінің нақты жағдайын анықтау |
|||||||
Бір қалада жүйелерді тексеру жөнінде жұмыстардың орташа құны |
мың теңге |
18 800 |
||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 км жылу желілерін тексеруге арналған орташа шығындар |
мың теңге |
1 107 |
233 |
246 |
260 |
|||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
1 000 000 |
1 265 175 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
020 «Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің күрделі шығыстары» |
||||||||
Сипаттама |
Құрылысты, тұрғын үй-коммуналдық саланы дамытудың мемлекеттік саясатын қалыптасыру, оның ішінде құрылыс саласын және тұрғын үй-коммуналдық саланы дамыту мен реформалау үшін жағдай жасау |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
күрделі шығыстарды жүзеге асыру |
|||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Салып алынатын тауарлардың саны |
бірлік |
206 |
- |
468 |
126 |
126 |
126 |
||
Салып алынатын негізгі құралдардың саны |
бірлік |
0 |
0 |
164 |
232 |
232 |
232 |
||
Материалдық емес активтерді сатып алу |
бірлік |
0 |
0 |
324 |
142 |
142 |
142 |
||
бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Материалдық-техникалық базаның жағдайын жақсарту |
% |
100 |
- |
65 |
100 |
100 |
100 |
||
бюджеттік бағдарламаның сапа көрсеткіштері |
|||||||||
бюджеттік бағдарламаның тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Материалдық-техникалық жарақтандыруға жұмсалатын орташа шығыстар |
мың теңге |
54 |
55 |
55 |
55 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
11 366 |
- |
51 253 |
27 512 |
27 512 |
27 512 |
Бюджеттік бағдарлама |
021 «Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» |
|||||||
Сипаттама |
Сейсмикалық тәуекелді төмендетуге, ғимараттардың (құрылыстар) төзімділігін және ұзақ уақытқа жарамдылығын қамтамасыз етуге және энергия мен ресурс үнемдеу технологияларын әзірлеуге бағытталған ғылыми зерттеулер мынадай тақырыптар бойынша жүргізіледі: |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Құрылыс саласында жүргізілген ғылыми зерттеулердің жалпы саны |
бірлік |
2 |
1 |
1 |
4 |
4 |
2 |
|
Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың оң қорытындысын алған жүргізілген ғылыми зерттеулердің саны |
бірлік |
2 |
1 |
1 |
3 |
4 |
2 |
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ғылыми-техникалық негізде әзірленген, құрылыс саласында қолданылатын бекітілген әдістемелік нұсқаулардың, нұсқамалардың, ұсынымдардың саны |
бірлік |
2 |
1 |
1 |
3 |
4 |
2 |
|
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір нұсқаудың, нұсқаманың, ұсынымның орташа құны |
мың теңге |
12,500 |
12,500 |
16,667 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
35 545 |
38 000 |
24 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
022 «Астана қаласының бюджетіне Астана қаласының маңы аймағының аумағында қала құрылысын жоспарлаудың кешенді схемасын әзірлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттама |
Схема әзірлеу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Астана қаласының маңы аймағының аумағында қала құрылысын жоспарлаудың кешенді схемасын әзірлеу |
бірлік |
1 |
||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Астана қаласының маңы аймағының аумағында қала құрылысын жоспарлаудың кешенді схемасын әзірлеу дәрежесі |
% |
26 |
74 |
|||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
200 000 |
486 371 |
Бюджеттік бағдарлама |
023 «Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық техника сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттама |
Қазақстан Республикасы халқының тұруына қолайлы жағдай жасау үшін инфрақұрылымды дамытуға арналған шарттарды қамтамасыз ету |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Коммуналдық техника сатып алу |
бірлік |
155 |
||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Коммуналдық техникамен қамтамасыз ету дәрежесі |
% |
100 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
1 600 280 |
Бюджеттік бағдарлама |
025 «Қарағанды облысының облыстық бюджетiне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттама |
Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға инвестициялар бөлу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қазандық үшін отын сатып алу |
тонн |
14 000 |
14 000 |
|||||
Жылу желілерінде жөндеу жұмыстарын жүргізу |
км |
3,03 |
2,73 |
|||||
Жылумен жабдықтау объектілерін жылыту маусымына дайындау |
бірлік |
1 |
1 |
|||||
Приозерск қаласының № 1 қазандығының табиғи және моральдық тозуын жою жөнінде жұмыстар мен техникалық іс-шаралар кешенін жүргізу |
бірлік |
- |
- |
1 |
- |
- |
||
Приозерск қаласының коммуналдық меншігіндегі он тоғыз көп қабатты тұрғын үйді орталықтан жылумен жабдықтауға қосу |
бірлік |
- |
- |
19 |
- |
- |
||
Қарағанды облысы Приозерск қаласының құрылыс қалдықтарын қалпына келтіре және жинай отырып, қалпына келтіруге жатпайтын тұрғын үй азаматтық ғимараттарының конструкцияларын бұзу |
объекті саны |
51 |
||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Приозерск қаласының халқын жылумен қамтамасыз ету деңгейі |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
сапа көрсеткіштері |
41 |
|||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
542 944 |
537 958 |
550 906 |
257 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
027 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне кондоминиум объектiлерiнiң ортақ мүлкiне жөндеу жүргiзуге кредит беру» |
|||||||
Сипаттама |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мемлекеттің қатысуымен мамандандырылған уәкілетті ұйымдарды капиталдандыру жолымен кондоминиум объектiлерiнiң ортақ мүлкiне жөндеу жүргiзуге бюджеттік кредит беру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
бюджеттік кредиттер беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Кондоминиум объектілеріне күрделі жөндеу жүргізу |
үйлер саны |
472 |
690 |
1 380 |
1 380 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Күрделі жөндеуді талап ететін кондоминиум объектілерінің үлесі |
% |
32 |
30 |
25 |
22 |
|||
Жөндеуді талап ететін үйлердің алаңы |
мың шаршы метр |
50 087 |
47 316 |
39 430 |
34 698 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Жүргізілген жұмыстардың нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкестігі |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Жөндеудің жекелеген түрлерінің орташа құны/м2 |
теңге |
3 650 |
3 650 |
3 650 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
8 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
028 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй көмегiн көрсетуге берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер» |
|||||||
Сипаттама |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне кондоминиум объектілерін терможаңғырту және жөндеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу шеңберінде тұрғын үй көмегiн көрсетуге берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғын үй көмегін алушылардың саны |
отбасы саны |
25 980 |
25 056 |
21 042 |
||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Табысы аз отбасыларын (азаматтарды) кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкін жөндеу бойынша жұмыстар жүргізген кезде тұрғын үй көмегін төлеумен қамту |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Өңірлер бойынша кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкін жөндеу үшін табысы аз бір отбасына (азаматқа) жұмсалатын тұрғын үй көмегінің орташа шығыны |
мың теңге |
6 900 |
6 900 |
6 900 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
563 000 |
543 000 |
456 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
029 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне инвестициялық негіздеме әзірлеу» |
|||||||
Сипаттама |
Ірі және шағын қалаларда сумен жабдықтау және су бұру объектілерін салу және қайта жаңарту кезінде жүйелі тәсіл енгізу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Бастапқы деректерді ескеріп, су тартқыштар, суды дайындау және сарқынды суларды тазарту бойынша жаңа технологиялардың талдамасымен аралық есеп |
бірлік |
- |
- |
56 |
||||
Жиынтық есеп: желілердің гидравликалық есептері, негізгі технологиялық шешімдерді таңдау, құрылыстардың, негізгі техникалық-технологиялық шешімдердің есептері |
бірлік |
43 |
13 |
|||||
Мемлекеттік сараптаманың оң қортындысымен инвестициялық негіздеме әзірлеуді аяқтау |
бірлік |
13 |
43 |
|||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің инвестициялық негіздемелерін әзірлеу жөніндегі жұмыстың жалпы көлемінен жұмысты орындау |
% |
- |
- |
4,5 |
40 |
55,5 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір қаладағы жұмыстың орташа құны (әрбір қала бойынша жұмыстың құны сметалық есеппен анықталады) |
мың теңге |
- |
- |
5 357 |
39 286 |
28 446 |
||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
- |
300 000 |
2 200 000 |
1 593 000 |
*- әрбір қала бойынша жұмыстың құны сметаға сәйкес анықталады
Бюджеттік бағдарлама |
030 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» |
|||||||
Сипаттама |
Тиімді конструктивтік шешімдер әзірлей отырып, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың технологиялық артта қалуын болдырмауға және ТКШ субъектілерінің пайдалану шығыстарын төмендетуге бағытталған ғылыми зерттеулер мынадай тақырыптар бойынша жүргізіледі: |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында жүргізілген ғылыми зерттеулердің жалпы саны |
бірлік |
- |
- |
- |
6 |
6 |
6 |
- |
Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың оң қорытындысын алған жүргізілген ғылыми зерттеулердің саны |
бірлік |
- |
- |
- |
- |
6 |
- |
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ғылыми-техникалық негізде әзірленген, ТКШ саласында қолданылатын бекітілген әдістемелік нұсқаулардың, нұсқамалардың, ұсынымдардың саны |
бірлік |
- |
- |
- |
- |
6 |
- |
|
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір нұсқаудың, нұсқаманың, ұсынымның орташа құны |
мың теңге |
26 086,3 |
26 415 |
27 167,5 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
- |
156 518 |
158 489 |
163 005 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама |
033 «Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне Семей ядролық полигонының жабылуының 20 жылдығына орай шараларды өткізуге қатысты Семей қаласында инфрақұрылымдарды жөндеу және абаттандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттама |
Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне Семей қаласының инфрақұрылымдарын жөндеу жұмыстарына инвестициялар бөлу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Семей қаласының орталық алаңын абаттандыру |
||||||||
бетон тақталарды ауыстыру |
ұ.м. |
668 |
||||||
жаяусоқпақтар салу |
м2 |
12 821,7 |
||||||
шағын сәулет нысандарын дайындау және орнату |
бірлік |
4 |
||||||
фонтанды жөндеу |
бірлік |
1 |
||||||
ұлттық өзгешілігі бар қола мүсіндерді жөндеу |
бірлік |
12 |
||||||
«Өлімнен де күшті» монументін жөндеу және аумағын абаттандыру |
||||||||
стелланы бөлшектеу және оны мәрмәр тақтайшалармен қайта қаптау |
м2 |
1 755 |
||||||
сатыларын бөлшектеу және гранит тақтайшаларымен қайта қаптау |
ұ.м. |
653,61 |
||||||
мүсін композицияларын орнату |
бірлік |
2 |
||||||
шағын сәулет нысандарын дайындау және орнату |
бірлік |
6 |
||||||
кіреберіс арка орнату |
бірлік |
1 |
||||||
трансформаторлық күрке орнату |
бірлік |
1 |
||||||
Семей қаласының Полковничий аралында |
||||||||
«Бейбітшілік» стелласын орнату |
бірлік |
1 |
||||||
сатыларды гранит тақтайшаларымен қаптау |
м2 |
242 |
||||||
жаяусоқпақтар салу |
м2 |
7 145,5 |
||||||
шағын сәулет нысандарын дайындау және орнату |
бірлік |
6 |
||||||
Семей қаласында «Абай жолы» стелласын орнату |
||||||||
бетон іргетасын орнату |
м2 |
20,3 |
||||||
жиек тастарды бөлшектеу және монтаждау |
ұ.м. |
240 |
||||||
поребриктерді орнату |
ұ.м. |
120 |
||||||
түнгі жарықтандыру кешенін орнату |
бірлік |
1 |
||||||
Қаланың жолдары мен көшелерін жөндеу және жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||||
кіреберіс арка дайындау және монтаждау |
бірлік |
1 |
||||||
жаяусоқпақтар салу (Абай, Селевин, Титов көшелері) |
м2 |
20,9 |
||||||
Семей өзені арқылы көпірді орташа жөндеу |
м2 |
4 950 |
||||||
жүру бағыты бойынша жолдарды орташа жөндеу |
м2 |
20 572,6 |
||||||
өтпе жолдарды орташа жөндеу |
бірлік |
4 |
||||||
автобус павильондарын дайындау және орнату |
бірлік |
50 |
||||||
монумент алаңы аялдамасының асфальт жабынын орташа жөндеу |
м2 |
1 610 |
||||||
монументке жүретін жол жабынын орташа жөндеу |
км |
1,6 |
||||||
Әуежай алдындағы алаңда ернеулі тастарды ауыстыру |
ұ.м. |
1 092 |
||||||
Волгоградская көшесін орташа жөндеу |
км |
1,2 |
||||||
жаңа жолдар бойы баурайында жаяусоқпақтар салу |
м2 |
2 968 |
||||||
жаңа жол белгілерін орнату |
бірлік |
125 |
||||||
доңғалақ тоқтатқыштарды орташа жөндеу |
км |
5,87 |
||||||
бағдаршам объектілерін орнату |
бірлік |
13 |
||||||
Жүру бағыты бойынша көшелердің аумағын абаттандыру |
||||||||
қала көшелері бойы гүлзар отырғызу |
м2 |
32 787 |
||||||
шағын сәулет нысандарын орнату |
бірлік |
70 |
||||||
диаметрі 0,3-тен 1,3 мм-ге дейін апатты ағаштарды кесіп алу |
бірлік |
174 |
||||||
Әуежай алаңында және Селевин көшесінде көше жарықтандыруды қалпына келтіру |
км |
3,5 |
||||||
Селевин, Волгоградская, Бозтаев көшелері, көпір астындағы аумақта сол және оң жағалауды жаяусоқпақты жарықтандыруды қалпына келтіру |
км |
3,3 |
||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Семей қаласы тұрғындарына қолайлы жағдай жасау, сондай-ақ инфрақұрылыммен қамтамасыз ету деңгейі |
% |
100 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжЕ, ҚН және бекітілген сметалық құжаттамаға сәйкес құрылыс сапасы |
% |
100 |
||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Жұмыстардың құны (жайластыру: жаяусоқпақтар, гүлзар, жарықтандыру, сәулет нысандарын орнату, трансформаторлық күрке, бағдаршам объектілері, жолдарды орташа жөндеу және басқа) |
мың теңге |
273 829 |
||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі, оның ішінде: |
мың теңге |
1 642 977 |
||||||
Семей қаласының орталық алаңын абаттандыру |
мың теңге |
244 512 |
||||||
«Өлімнен де күшті» монументін жөндеу және аумағын абаттандыру |
мың теңге |
207 123 |
||||||
Семей қаласының Полковничий аралында «Бейбітшілік» стелласын орнату |
мың теңге |
144 851 |
||||||
Семей қаласында «Абай жолы» стелласын орнату |
мың теңге |
51 851 |
||||||
Қаланың жолдары мен көшелерін жөндеу және жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
мың теңге |
685 518,0 |
||||||
Жүру бағыты бойынша көшелердің аумағын абаттандыру |
мың теңге |
309 122 |
Бюджеттік бағдарлама |
034 «Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақы төлеу» |
|||||||
Сипаттама |
«Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 желтоқсандағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысы жинақ жүйесінің дамуына мемлекеттік қолдауды қамтамасыз ету |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Мемлекеттен сыйлықақы алған салымшылардың орташа саны |
адам |
205 157 |
266 499 |
337 216 |
||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасына салымдар бойынша сыйлықақылар төлеуді қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасына салымдар бойынша сыйлықақылар төлеуді қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
2 886 971 |
5 010 926 |
6 669 106 |
8 126 435 |
Бюджеттік бағдарлама |
037 «Су шаруашылығы жүйелерiн зерттеудi жүргiзу» |
|||||||
Сипаттама |
Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру объектілерін салған және қайта жаңартқан кезде жүйелі тәсіл енгізу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауылдық елді мекендердегі су шаруашылығы жүйесі объектілерінің нақты жай-күйі бойынша қорытынды |
объектілер |
- |
354 |
377 |
379 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Су шаруашылығы жүйелерін салуға немесе қайта жаңартуға бюджеттік қаражаттты тиімді мақсатқа сай бөлудің көлемі бойынша қорытынды |
бірлік |
- |
354 |
377 |
379 |
|||
Су шаруашылығы жүйелерін тексеру жөніндегі жұмыстың жалпы көлемінен жұмыстар орындау |
% |
32 |
34 |
34 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір ауылдық елді мекендегі жұмыстың орташа құны* |
мың теңге |
1 412 |
1 326 |
1 319 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
*әрбір ауылдық елді мекен бойынша жұмыстың құны сметалық есеппен анықталады
Бюджеттік бағдарлама |
039 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерiнен ауыз су беру жөнiндегi қызметтердiң құнын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттама |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерiнен ауыз су беру жөнiндегi қызметтердiң құнын субсидиялауға ағымдағы нысаналы трансферттер бөлу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
субсидия алған сумен жабдықтау жүйесі: |
саны |
|||||||
топтық су құбыры |
34 |
34 |
46 |
|||||
К. Сәтпаев атындағы канал |
1 |
1 |
1 |
|||||
оқшау су құбыры |
13 |
101 |
228 |
|||||
Субсидияланған тариф бойынша су алатын халықты қамту |
адам |
1 674 668 |
1 981 829 |
2 047 836 |
||||
Арзандатылған тариф бойынша ауыз сумен қамтамасыз етілген ауылдық елді мекендердің саны |
бірлік |
398 |
511 |
741 |
||||
Берілетін ауыз судың көлемі |
мың текше метр |
44 761,6 |
56 738,3 |
64 847,43 |
||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қазақстан Республикасының облыстарындағы халық үшін ауыз су беру жөнiндегi қызметтердiң құнын төмендету |
% |
|||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 текше метр ауыз су үшін субсидияның мөлшері |
теңге |
9,6-554,2 |
14,2-789,6 |
3,12-855,04 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
2 176 334 |
3 019 649 |
4 302 252 |
Бюджеттік бағдарлама |
090 «Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы зерттеулер» |
|||||||
Сипаттама |
Тіршілік ету жүйесінің тұрақтылығы мен сенімділігін арттыру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы ғылыми-техникалық, инновациялық, ресурс үнемдейтін технологияларды енгізудің бағдарламасын бекіту |
бірлік |
- |
1 |
|||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
ТКШ саласында технологиямен қамту дәрежесі |
% |
- |
100 |
|||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
20 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
008 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру» |
|||||||
Сипаттама |
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне республикалық бюджеттен қайтарымды негізде кредиттік тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға қаражат бөлу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
бюджеттік кредиттерді беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде кредиттік тұрғын үйлер салу және (немесе) сатып алу |
мың шаршы метр |
405,1 |
269,2 |
45,7 |
313,0 |
312,5 |
105,1 |
|
«Нұрлы көш» бағдарламасын іске асыру шеңберінде кредиттік тұрғын үйлер салу және (немесе) сатып алу |
мың шаршы метр |
- |
143,8 |
91,2 |
0 |
- |
||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Халықты қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету |
пәтер саны |
4 737 |
4 840 |
570 |
3 900 |
3 900 |
1 300 |
|
Азаматтарды қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету үлесі |
% |
15,8 |
25 |
45 |
85 |
100 |
||
Оралмандарды – «Нұрлы көш» бағдарламасына қатысушыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету |
пәтер немесе үй саны |
1 418 |
800 |
0 |
||||
Азаматтарды қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету үлесі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
ҚТКДБ бойынша тұрғын үйдің 1 шаршы метрінің құны |
мың теңге |
- |
- |
90-142,5 |
90-142,5 |
90-142,5 |
90-142,5 |
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
16 100 000 |
32 168 499 |
45 480 006 |
42 413 400 |
9 652 400 |
Бюджеттік бағдарлама |
009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|||||||
Сипаттама |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне жеке және көп пәтерлі тұрғын үйлерді салу аумақтарында, аула іші аумақтарын, кіреберістерді және үй маңайларын абаттандыруды қоса алғанда, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жайластыруға, жаңартуға және (немесе) сатып алуға республикалық бюджеттен қаражат бөлу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу |
км |
2 157,8 |
1 550,5 |
1 134,5 |
2 000 |
1 500 |
1 500 |
|
Астана және Алматы қалаларының серіктес қалаларында және үлескерлер қатысатын тұрғын үй кешендерінде инженерлік құрылыстар салу және қайта жаңарту |
бірлік/ жобалар саны |
6 |
3 |
4 |
3 |
- |
||
Ақтөбе облысында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу |
км |
29 |
163,2 |
250 |
- |
- |
||
Үлескерлердің проблемасын шешу үшін Алматы қаласында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу |
км |
48,3 |
22,3 |
46,59 |
16,4 |
- |
||
«Нұрлы көш» бағдарламасының шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту |
км |
- |
220,8 |
288,6 |
0 |
- |
||
Астана қаласындағы Сарайшық көшесінің оңтүстігіне карай және Көктал кентінің оңтүстік-шығысына қарай инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу, «Ильинка селосының шығысына қарай ЖТҚ инженерлік желілер» және «Мыңжылдық жоспарлау ауданының желілері мен коммуникациялары» |
іске асырылатын жобалар (лоттар)саны |
- |
5 |
8 |
||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғын үй құрылысы бағдарламасы шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қамтамасыз ету |
% |
- |
25 |
50 |
75 |
100 |
||
Ақтөбе облысында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қамтамасыз ету |
% |
- |
- |
100 |
||||
Үлескерлердің проблемасын шешу үшін Алматы қаласында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қамтамасыз ету |
% |
- |
- |
80 |
||||
«Нұрлы көш» бағдарламасының шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қамтамасыз ету |
% |
- |
- |
100 |
||||
Астана қаласындағы Сарайшық көшесінің оңтүстігіне қарай және Көктал кентінің оңтүстік-шығысына қарай, Ильинка селосының шығысына қарай және Мыңжылдық ауданын инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қамтамасыз ету |
% |
- |
- |
60 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 км желінің құны |
млн. теңге |
20 |
20 |
20 |
20 |
|||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
50 439 900 |
55 045 602 |
52 098 783 |
49 004 379 |
32 654 295 |
30 000 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|||||||
Сипаттама |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға инвестициялар бөлу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сумен жабдықтау объектілерін салу және қайта жаңарту |
объект саны |
2 |
2 |
82 |
102 |
21 |
4 |
|
Сумен жабдықтау және су бұру желілері |
объект саны |
91 |
19 |
3 |
||||
Тазарту және кәріздік-тазарту құрылыстары және сумен қамтамасыз ету мен су бұру жөніндегі басқа жұмыстар |
объект саны |
11 |
2 |
1 |
||||
Желілердің ұзындығы |
км |
1 147 |
1 704 |
886 |
746 |
|||
1 км коммуникациялық желідегі авариялардың санын қысқару: |
||||||||
сумен жабдықтау |
саны |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
||
су бұру |
саны |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
||
Сумен жабдықтау және су бұру объектілерін пайдалануға беру |
объект саны |
54 |
84 |
19 |
2 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қалаларда халықты орталықтандырылған сумен жабдықтаумен қамту |
% |
82 |
82 |
82 |
84 |
85 |
86 |
|
Қалаларда орталықтандырылған су бұруға қол жеткізу |
% |
73 |
73 |
73 |
75 |
78 |
81 |
|
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар: |
мың теңге |
411 504,3 |
||||||
Сумен жабдықтау және су бұру желілері |
мың теңге |
423 379 |
||||||
Тазарту және кәріздік-тазарту құрылыстары және сумен қамтамасыз ету мен су бұру жөніндегі басқа жұмыстар |
мың теңге |
827 040 |
||||||
1 км сумен жабдықтау желісіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны |
мың теңге |
18 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
32 387 087 |
32 610 600 |
33 743 356 |
43 184 205 |
17 726 695 |
14 921 059 |
Бюджеттік бағдарлама |
011 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|||||||
Сипаттама |
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне жалға берілетін тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға республикалық бюджеттен қаражат бөлу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде жалға берілетін тұрғын үйлер салу және (немесе) сатып алу |
мың шаршы метр |
200 |
181,1 |
138,6 |
136,0 |
134,8 |
135,3 |
|
Жаңаөзен қаласында бюджеттік ұйымдар қызметкерлері мен жас отбасыларға арналған екі 200 пәтерлік тұрғын үй салу |
мың шаршы метр |
- |
19,2 |
- |
17,7 |
- |
- |
|
Астана қаласының құрылыс объектілеріндегі құрылыс салушылардан пәтерлер сатып алу |
мың шаршы метр |
17,3 |
0 |
|||||
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салу |
мың шаршы метр |
50,0 |
103,0 |
|||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Әкімдіктерде кезекте тұрған азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету |
пәтер саны |
2 530 |
2 478 |
2 500 |
3 180 |
1 685 |
1 690 |
|
Әкімдіктерде тұрғын үй алуға кезекте тұрған азаматтарды жалға берілетін (коммуналдық) тұрғын үймен қамтамасыз ету үлесі |
% |
1,5 |
1,7 |
1,8 |
2,2 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғын үйдің 1 шаршы метрінің құны |
мың теңге |
- |
- |
70-88,9 |
70-88,9 |
70-88,9 |
70-88,9 |
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
30 294 161 |
19 807 808 |
24 654 768 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|||||||
Сипаттама |
Азаматтардың қолайлы және қауіпсіз тұру жағдайларын жасау үшін объектілерді және елді мекендердің аумақтарын тиісті күтіп ұстау |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Коммуналдық шаруашылық жөніндегі іске асырылған инвестициялық жобалардың саны, оның ішінде: |
объект саны |
9 |
7 |
65 |
63 |
29 |
6 |
|
жылумен жабдықтау |
объект саны |
32 |
16 |
3 |
||||
электрмен жабдықтау |
объект саны |
20 |
8 |
|||||
газбен жабдықтау |
объект саны |
11 |
5 |
3 |
||||
Желілердің ұзындығы |
км |
- |
- |
- |
6,1 |
6,3 |
7,2 |
|
Коммуналдық шаруашылық жөніндегі объектілерді пайдалануға беру |
объект саны |
27 |
44 |
23 |
5 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жөндеуді талап ететін желілердің үлесі: |
||||||||
жылумен жабдықтау |
км |
11,7 |
61 |
63 |
61 |
58 |
55 |
|
электрмен жабдықтау |
км |
199,5 |
71 |
73 |
71 |
70 |
68 |
|
газбен жабдықтау |
км |
27,3 |
53 |
54 |
53 |
52 |
51 |
|
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар: |
||||||||
жылумен жабдықтау |
млн. теңге |
200 167 |
459 200 |
581 088 |
||||
электрмен жабдықтау |
млн. теңге |
107 760 |
132 216 |
|||||
газбен жабдықтау |
млн. теңге |
200 191 |
211 545 |
233 643 |
||||
1 км желінің құны |
мың теңге |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
|||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
5 377 027 |
10 692 465 |
28 965 702 |
10 812 669 |
10 153 201 |
2 444 195 |
Бюджеттік бағдарлама |
013 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|||||||
Сипаттама |
Қазақстан Республикасы халқының тұруы үшін қолайлы орта жасау үшін инфрақұрылымды дамытуға арналған жағдайларды қамтамасыз ету |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғындарға қолайлы ортаны жасау үшін елді мекендерде абаттандыру бойынша іске асырылып жатқан инвестициялық жобалардың саны |
жобалар саны |
4 |
5 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өзен арнасы учаскесінің ұзындығы |
м |
5 825 |
||||||
Көгалдандыру алаңы |
га |
15,44 |
||||||
Дамбаның орташа биіктігі |
м |
2,30 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
1 532 062 |
8 330 884 |
7 527 132 |
3 880 684 |
5 100 641 |
1 895 919 |
Бюджеттік бағдарлама |
015 «Алматы облысының бюджетіне тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|||||||
Сипаттама |
Үлескерлер қатысқан аяқталмаған объектілерде тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталға қалыптастыруға Алматы облысының бюджетіне дамуға республикалық бюджеттен қаражат бөлу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Уәкілетті органның жарғылық капиталын қалыптастыру |
бірлік |
1 |
||||||
Үлескерлер қатысатын аяқталмаған объектілерде инженерлік желілерді пайдалануға беру көлемі |
км |
39,2 |
44,8 |
- |
- |
|||
Инженерлік инфрақұрылым объектілерін салу және қайта жаңарту |
бірлік |
2 |
- |
- |
- |
|||
Үлескерлер қатысатын тұрғын үй кешендерінің құрылысын аяқтауға ЖСҚ әзірлеу |
ЖСҚ саны |
3 |
||||||
Үлескерлер қатысатын аяқталмаған объектілерде тұрғын үйлерді пайдалануға беру көлемі |
мың шаршы метр |
- |
- |
219,3 |
- |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Уәкілетті органның жарғылық капиталын қалыптастыру деңгейі |
% |
100 |
||||||
Алматы облысының үлескерлер қатысатын тұрғын үй кешендерін инженерлік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету үлесі |
% |
100 |
||||||
Алматы облысының үлескерлерін бір пәтерден артық емес қамтамасыз ету үлесі |
% |
- |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы |
% |
100 |
100 |
|||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
6 583 100 |
4 983 616 |
17 154 555 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама |
016 «Қазақстандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту және дамыту орталығы» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын қалыптастыру» |
|||||||
Сипаттама |
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңарту мен дамыту орталығы» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын қалыптастыру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
«Қазақстандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңарту мен дамыту орталығы» акционерлік қоғамын құру |
бірлік |
1 |
- |
- |
- |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
300 000 |
0 |
0 |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
024 «Астана қаласының бюджетiне үлескерлер қатысқан аяқталмаған тұрғын үй объектiлерiн салуға қатысу үшiн уәкiлеттi ұйымның жарғылық капиталын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi» |
|||||||
Сипаттама |
Үлескерлер қатысқан аяқталмаған тұрғын үй объектiлерiн салуға қатысу үшiн уәкілетті ұйымның жарғылық капиталға қалыптастыруға республикалық бюджеттен қаражат бөлу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Үлескерлер қатысқан объектілердегі тұрғын үйлерді пайдалануға беру көлемі |
мың шаршы метр |
0/290 |
290/0 |
94,8 |
157,0 |
- |
||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Уәкілетті ұйым «Жаңа Құрылыс» ЖШС арқылы үлескерлерді бір пәтерден артық емес қамтамасыз ету үлесі |
% |
56 |
100 |
78 |
100 |
|||
Үлескерлердің проблемаларын шешу |
пәтер саны |
- |
- |
935 |
1 617 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы |
% |
- |
- |
100 |
100 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғын үйдің 1 шаршы метрінің құны |
мың теңге |
- |
- |
115 |
115 |
|||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
18 200 000 |
7 000 000 |
8 400 000 |
0 |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
031 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мамандандырылған өңiрлiк ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi» |
|||||||
Сипаттама |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мамандандырылған өңiрлiк ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Кондоминиум объектілеріне күрделі жөндеу жүргізу |
үйлер саны |
106 |
214 |
428 |
535 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Күрделі жөндеуді талап ететін кондоминиум объектілерінің үлесі |
% |
32 |
30 |
25 |
22 |
|||
Жөндеуді талап ететін үйлердің алаңы |
мың шаршы метр |
50 087 |
47 316 |
39 430 |
34 698 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Жүргізілген жөндеу жұмыстарының нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкестігі |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Күрделі жөндеудің орташа құны/шаршы метр |
теңге |
9 380 |
9 380 |
9 380 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
5 000 000 |
10 000 000 |
13 000 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
032 «Ақтөбе, Астана және Алматы қалаларында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергетикалық тиімділік орталықтарын құру» |
|||||||
Сипаттама |
Энергетика тиімді технологияларын дамыту және енгізу, энергия үнемдеу саясатын насихаттау |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ақтөбе, Астана және Алматы қалаларында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергетикалық тиімді орталықтары бойынша жұмыс жобаларын әзірлеу |
бірлік |
3 |
||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ақтөбе, Астана және Алматы қалаларында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергетикалық тиімді орталықтары бойынша мемлекеттік ведомстволықтан тыс сараптаманың оң қорытындысын алу |
бірлік |
3 |
||||||
Ақтөбе, Астана және Алматы қалаларында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергетикалық тиімді орталықтарын салу |
бірлік |
3 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар: |
||||||||
- іске асырылып жатқан жобалар шегінде жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша: |
мың теңге |
|||||||
Астана қаласында |
17 335 |
|||||||
Алматы қаласында |
21 151 |
|||||||
Ақтөбе қаласында |
15 514 |
|||||||
- энергетикалық тиімді орталықтарды салу бойынша: |
||||||||
Астана қаласында |
1 338 129 |
|||||||
Алматы қаласында |
1 049 809 |
|||||||
Ақтөбе қаласында |
869 449 |
|||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
54 000 |
3 257 387 |
Бюджеттік бағдарлама |
035 «Қазақстанның Тұрғын үй құрылысы жинақ банкі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» |
|||||||
Сипаттама |
«Қазақстанның Тұрғын үй құрылысы жинақ банкі» АҚ тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін дамыту мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 16 сәуірдегі № 364 қаулысымен құрылған. Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2011 – 2014 жылдарға арналған бағдарламасында тұрғын үй құрылыс көлемін сақтау мақсатында құрылысты одан әрі қаржыландыру үшін екінші деңгейдегі банктерді қорландыруды қамтитын мемлекеттік қолдауды жүзеге асыру көзделген |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
«Қазақстанның Тұрғын үй құрылысы жинақ банкі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту |
мың теңге |
57 000 000 |
||||||
Бір жай акцияны орналастыру құны 10 000 теңге деп «ҚТҚЖБ» АҚ жай акцияларының санын ұлғайту |
дана |
5 700 000 |
||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
ЕДБ-мен нысаналы жобалар бойынша қол қойылған шарттарға сәйкес екінші деңгейдегі банктерде депозиттер орналастыру |
% |
100 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
57 000 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
036 «Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшiн «Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкi» акционерлiк қоғамына кредит беру» |
|||||||
Сипаттама |
«Қазақстанның Тұрғын үй құрылысы жинақ банкі» АҚ тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін дамыту мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 16 сәуірдегі № 364 қаулысымен құрылған. Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2011 – 2014 жылдарға арналған бағдарламасында алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздары бойынша проценттік ставкаларды төмендету арқылы қарыздарға қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін «Қазақстанның Тұрғын үй құрылысы жинақ банкі» АҚ-ның кредит беруіне негізделген мемлекеттік қолдауды жүзеге асыру көзделген |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
бюджеттік кредиттерді беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
2011 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаға қатысушылар үшін «Қазақстанның Тұрғын үй құрылысы жинақ банкі» АҚ-ның алдын ала тұрғын үй қарыздары бойынша проценттік ставкаларды төмендету |
процент-тік тармаққа |
2 |
2 |
2 |
||||
2011 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаға қатысушылар үшін «Қазақстанның Тұрғын үй құрылысы жинақ банкі» АҚ-ның аралық тұрғын үй қарыздары бойынша проценттік ставкаларды |
процент-тік тармаққа |
1 |
1 |
|||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Бағдарламаға қатысушылардың орташа саны |
адам |
1 093 |
1 093 |
1 094 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
12 200 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
038 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауылдық елдi мекендердегi сумен жабдықтау жүйесiн дамытуға берiлетiн нысаналы даму» |
|||||||
Сипаттама |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауылдық елдi мекендердегi сумен жабдықтау жүйесiн дамытуға инвестиция бөлу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына қарай |
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сумен жабдықтау объектілерін салу және қайта жаңарту |
объект саны |
151 |
68 |
60 |
||||
Сумен жабдықтау объектілерін пайдалануға беру |
объект саны |
120 |
40 |
30 |
||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауылдық жерлерде халықты орталықтандырылған сумен жабдықтаумен қамту |
% |
42,5 |
43 |
46 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар: |
мың теңге |
224 485,2 |
347 058,8 |
415 000 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
33 897 263 |
23 600 000 |
24 900 000 |
7.2 Бюджеттiк шығыстардың жиыны
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
2014 |
Жобаланған жыл |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Барлық бюджеттiк шығыстар |
мың теңге |
165 980 967 |
180 279 480 |
287 225 053 |
243 279 192 |
150 145 828 |
127 443 936 |
|
Ағымдағы бюджеттік шығыстар |
мың теңге |
4 765 273,1 |
9 640 006 |
12 146 751 |
29 629 205 |
31 258 596 |
30 282 763 |
|
001 – Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметтi үйлестiру жөнiндегi қызметтер |
мың теңге |
120 227,3 |
196 373 |
612 819 |
1 455 619 |
1 455 717 |
1 455 827 |
|
003 – Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы нормативтiк-техникалық құжаттарды жетiлдiру |
мың теңге |
931 000 |
1 517 746 |
4 052 650 |
6 010 007 |
3 651 771 |
2 893 984 |
|
006 – Алматы қаласының бюджетiне Алматы қаласының маңындағы аймақтық Бас жоспарын әзiрлеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
950 000 |
||||||
007 – Әлеуметтiк саладағы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы объектiлерiнде энергия үнемдеу шараларын жүргiзу |
мың теңге |
0 |
210 000 |
560 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
018 – Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы VII Өңіраралық ынтымақтастық форумының өткізілуіне байланысты Өскемен қаласында абаттандыру және инфрақұрылымдарын жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
0 |
1 500 000 |
|||||
019 – Инженерлiк желiлердiң техникалық жағдайына бағалау жүргiзу |
мың теңге |
1 000 000 |
1 265 175 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
020 – Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық iстерi агенттiгiнiң күрделi шығыстары |
мың теңге |
9 218,8 |
- |
51 253 |
27 512 |
27 512 |
27 512 |
|
021 – Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
мың теңге |
35 545 |
38 000 |
24 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
022 – Астана қаласының бюджетiне Астана қаласының маңы аймағының аумағында қала құрылысын жоспарлаудың кешендi схемасын әзiрлеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
200 000 |
486 371 |
|||||
023 – Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне коммуналдық техника сатып алуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
1 600 280 |
0 |
0 |
||||
025 (005) – Қарағанды облысының облыстық бюджетiне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
542 944 |
537 958 |
550 906 |
257 000 |
|||
027 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй көмегiн көрсетуге берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер |
мың теңге |
8 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
||||
028 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй көмегiн көрсетуге берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер |
мың теңге |
563 000 |
543 000 |
456 000 |
||||
029 – Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін инвестициялаудың негіздемесі |
мың теңге |
300 000 |
2 200 000 |
1 593 000 |
||||
030 – Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
мың теңге |
156 518 |
158 490 |
163 005 |
||||
037 – Су шаруашылығы жүйелерiн зерттеудi жүргiзу |
мың теңге |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
033 – Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне Семей ядролық полигонының жабылуының 20 жылдығына орай шараларды өткізуге қатысты Семей қаласында инфрақұрылымдарды жөндеу және абаттандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
1 642 977 |
||||||
034 – Тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасына салымдар бойынша сыйлықақы төлеу |
мың теңге |
2 886 971 |
5 010 926 |
6 669 106 |
8 126 435 |
|||
039 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерiнен ауыз су беру жөнiндегi қызметтердiң құнын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
2 176 334,0 |
3 019 649,0 |
4 302 252,0 |
||||
090 – Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы зерттеулер |
мың теңге |
20 000 |
||||||
Бюджеттік даму бағдарламалары |
мың теңге |
161 057 246,5 |
170 639 474 |
275 078 302 |
213 649 987 |
118 887 232 |
97 161 173 |
|
008 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру |
мың теңге |
16 100 000 |
32 168 499 |
45 480 006 |
42 413 400 |
9 652 400 |
||
009 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне инженерлiк-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi |
мың теңге |
50 439 900 |
55 045 602 |
52 098 783 |
49 004 379 |
32 654 295 |
30 000 000 |
|
010 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне сумен жабдықтау жүйесiн дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi |
мың теңге |
32 230 996,7 |
32 610 600 |
33 743 356 |
43 184 205 |
17 726 695 |
14 921 059 |
|
011 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мемлекеттiк коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйiн салуға және (немесе) сатып алуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi |
мың теңге |
30 294 161 |
19 807 808 |
24 654 768 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
012 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi |
мың теңге |
5 377 027 |
10 692 465 |
28 965 702 |
10 812 669 |
10 153 201 |
2 444 195 |
|
013 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне қалалар мен елдi мекендердi көркейтуге берiлетiн нысаналы даму трансферттерi |
мың теңге |
1 532 062 |
8 330 884 |
7 527 132 |
3 880 684 |
5 100 641 |
1 895 919 |
|
015 – Алматы облысының бюджетiне тұрғын үйлердi және инженерлiк-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшiн уәкiлеттi ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi |
мың теңге |
6 583 100 |
4 983 616 |
17 154 555 |
0 |
0 |
||
016 – «Қазақстандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту орталығы» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын қалыптастыру |
мың теңге |
300 000 |
||||||
024 – Астана қаласының бюджетiне үлескерлер қатысқан аяқталмаған тұрғын үй объектiлерiн салуға қатысу үшiн уәкiлеттi ұйымның жарғылық капиталын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi |
мың теңге |
18 200 000 |
7 000 000 |
8 400 000 |
||||
031 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мамандандырылған өңiрлiк ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi |
мың теңге |
5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
032 – Ақтөбе, Астана және Алматы қалаларында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергетикалық тиімділік орталықтарын құру |
мың теңге |
54 000 |
3 257 387 |
|||||
035 – «Қазақстанның Тұрғын үй құрылысы жинақ банкі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту |
мың теңге |
57 000 000 |
||||||
036 – Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшiн «Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкi» акционерлiк қоғамына кредит беру |
мың теңге |
12 200 000 |
||||||
038 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауылдық елдi мекендердегi сумен жабдықтау жүйесiн дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттері |
мың теңге |
33 897 263 |
23 600 000 |
24 900 000 |
».
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов