Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабына және "2012 – 2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 24 қарашадағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. "Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлiгiнiң 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 желтоқсандағы № 1531 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлiгiнiң 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары осы қаулыға қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 1736 қаулысына
қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1531 қаулысымен
бекітілген
Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
1. Миссиясы және пайымдауы
Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің (бұдан әрі – Министрлік) миссиясы – ұзақ мерзімді перспективада халықтың әл-ауқатын жақсарту және елдің тұрақты дамуы үшін қолайлы жағдай қалыптастыру.
Пайымдауы – 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бірінен жоғары сапалы өсуі.
2. Ағымдағы жағдайды талдау
1. Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту
Өткен онжылдықта қазақстандық экономиканың жай-күйі көбінесе энергия ресурстары мен минералдық шикізаттың басқа да түрлеріне сыртқы конъюнктурамен айқындалды. 2000 – 2007 жылдары тауарлар экспорты орташа есеппен жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) 45 %-ын құрады. 2008 жылы мұнай бағасы рекордтық тарихи деңгейде бір баррель үшін 147 АҚШ долларына дейін жеткен кезде, экспорт ЖІӨ-ге қарағанда 53,9 %-ға дейін өсті. Жаһандық экономикалық дағдарыс салдарынан энергия ресурстарының әлемдік бағасының төмендеуі кезінде 2009 жылы экспорт көлемі ЖІӨ-ге қарағанда 40,3%-ға дейін төмендеді.
2008 жылы басталған әлемдік экономиканың боялауы, ресурстарды пайдаланудың қысқаруы, Қазақстанның тауарлық экспортының негізгі құраушысы болып табылатын мұнай, металл, металлопрокатқа әлемдік бағалардың төмендеуі қазақстандық экономиканың өсу қарқынының баяулауына алып келді. 2008 жылдың қорытындысы бойынша ЖІӨ-нің нақты өсімі 2007 жылғы 8,9 %-бен салыстырғанда 3,3 %-ды құрады. Ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі қысқарып, өнеркәсіптегі, құрылыстағы, сондай-ақ қызмет көрсету саласындағы өсу қарқыны төмендеді.
2009 жылы Қазақстан экономикасының дамуы терең әлемдік экономикалық дағдарысқа бейімделу жағдайында өтті. 2009 жылдың қорытындысы бойынша нақты ЖІӨ-нің өсу қарқыны 1,2 %-ға дейін төмендеді. Экономиканың оң өсімі 2009 жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің 13,8 %-ға артуымен, мұнай өндіру көлемінің 8,1 %-ға артуымен, сондай-ақ экономика секторларындағы белсенділік пен сұранысты ынталандыру жөніндегі мемлекеттің дағдарысқа қарсы шараларымен қамтамасыз етілді.
2010 жылдың басынан бастап экономика салаларында оң серпін байқалды, бұл белгілі бір дәрежеде әлемдік экономиканың жандануына негізделді.
Нақты ЖІӨ 2010 жылы 2009 жылға қарағанда 7,3 %-ға ұлғайды. Салыстыру үшін 2010 жылы басқа елдерде ЖІӨ өсуі: АҚШ-та – 3,0%, Қытайда – 10,3%, Германияда – 3,5%, Жапонияда – 4,0%, Ұлыбританияда – 1,3%, Ресейде – 4%, Беларусияда – 7,6% құрады.
Сыртқы нарықтардағы конъюнктураның жақсаруы аясында өнеркәсіп өнімдерін өндіру көлемі 2010 жылы 10,0 %-ға, оның ішінде тау-кен өнеркәсібі мен карьерлерді дайындауда 5,3 %-ға өсім есебінен, өңдеу өнеркәсібінде 18,4 %-ға өсу есебінен ұлғайды.
Тауарлар өндіру мен қызмет көрсету көлемінің ұлғаюымен сипатталатын экономика салаларының дамуы жұмыспен қамтудың өсуіне ықпал етті.
Жұмыссыздық деңгейі 2010 жылы экономикалық белсенді халық санының 5,5 %-ын құрады, бұл 2009 жылға қарағанда 0,8 пайыздық тармаққа төмен. Салыстыру үшін 2010 жылы басқа елдерде жұмыссыздық: АҚШ-та – 9,6%, Қытайда – 4,1%, Германияда – 7,1%, Жапонияда – 5,1%, Ұлыбританияда – 7,8%, Ресейде – 7,5%, Беларусияда – 0,7% құрады.
Сонымен қатар әлемдік экономиканың қалпына келуі мен әлемдік тауар нарықтарындағы бағалар деңгейінің өсуі аясында отандық экономиканың өсуі ішкі бағалардың артуына ықпал етеді. 2010 жылғы желтоқсанда инфляция деңгейі 7,8 %-ды құрады, бұл 2009 жылғы желтоқсанға қарағанда 1,6 пайыздық тармаққа төмен.
Отандық экономика жай-күйінің сыртқы бағалар факторларынан тәуелділігі оған тән құрылымдық поляризация салдарынан сақталып отыр. Бір полюсте – бұл тез дамитын табыстылығы жоғары шикізаттық салалар және табыстары әлемдік экономиканың жай-күйі мен сыртқы нарықтардағы конъюнктураға толығымен тәуелді, толығымен әлемдік нарыққа жұмыс істейтін металлургия салалары. Мұнда ауыл шаруашылығын да жатқызуға болады. Екінші полюсте – рентабельділігі мен қосылған құны төмен басымды түрде ішкі нарыққа бағдарланған өңдеу секторының салалары.
Осылайша, экономиканың жай-күйі көбінесе шикізаттық экспортқа бағдарланған салалардың дамуымен айқындалады. Экономиканың мұндай құрылымы оның тұрақты өсуін қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан экономиканың тұрақты өсу қарқындары болашақта басымды түрде шикізаттық емес секторды дамытумен қамтамасыз етілуі тиіс.
Қалыптасқан жағдайда кәсіпкерлікті қолдаудың, сауданы дамытудың қаржылық және қаржылық емес саясатын қайта қарау қажет. Бизнес-орта ұлттық экономиканы дамытуға, әлеуметтік мәселелерді шешуге, жұмыспен қамтылған қызметкерлер санын арттыруға қатты ықпал етеді.
Осылайша, 2010 жылы шағын және орта бизнес субъектілерінің үлесі елдің ЖІӨ-де 20,2 %-ды құрады (2009 жылы – 20,4 %).
2010 жылы бөлшек сауда айналымы 3197,1 млрд. теңгені құрады немесе 2009 жылмен (2551,4 млрд. теңге) салыстырғанда 17,9%-ға ұлғайды. 2010 жылы көтерме сауда айналымы 8152,4 млрд. теңгені құрады немесе өткен жылғы деңгейге қарағанда 111,9% (6872,3 млрд. теңге).
2010 жылы Қазақстан Республикасында 60 брокерлік-дилерлік ұйымдар мен 8 тауар биржалары жұмыс істеді, онда спот-тауарлар бойынша 10 407 мәміле жасалды.
2010 жылы биржалық мәмілелердің жалпы көлемі 86,5 млрд. теңгені құрады және 2009 жылмен (55 млрд. теңге) салыстырғанда 57,3%-ға және 2008 жылмен салыстырғанда (13,7 млрд. теңге) 6 еседен көп ұлғайды. Бұл ретте, саудағы қойылған спот-тауарлардың көлемі 2009 жылмен (94,5 млрд. тенге) салыстырғанда 9 еседен көп (884 млрд. теңге) және 2008 жылмен (25,3 млрд. теңге) салыстырғанда 35 еседен көп өсті.
Қазіргі жағдайда бөлшек сауда өндірісті, бөлуді, көлем мен тұтынуды біріктіре отырып, онымен бірыңғай кешенді қалыптастыра отырып елеулі мәнге ие болып отыр.
Соңғы уақытта осы заманғы сауда елеулі құрылымдық өзгерістерге ұшырады: стихиялы ұйымдастырылған нарықтардың қысқаруы, бөлшек желілерді нығайту, шетел операторлардың өктемдігі, ірі бөлшек желілер арасында бәсекелестіктің күшеюі.
Осылайша, қазіргі уақытта бөлшек тауар айналымы негізінен өз қызметін стационарлық желілерді жүзеге асыратын коммерциялық ұйымдар мен жеке кәсіпорындармен қалыптасады.
Қатаң құрылымдаумен және жаңа форматтар мен сауда ұйымдарының кіші форматтарын қолданысқа енгізе отырып бүгінгі күні тұтыну нарығының жай-күйін атап өткен жөн. Бұдан қоса, нарық саудасының осы заманғы дамуы дүкендер, сату әдістері мен қызмет көрсету нысандары түріндегі үлкен өзгерістермен қоса жүреді.
Министрлік дамыған елдерде кеңінен қолданыс тапқан "Кэш энд Кэрри" - "қойма-жаймалар" қағидаты бойынша ұсақ көтерме сауданы қолдану тәжірибесін Қазақстанда дамытуға және құруға ерекше назар аударып отыр. Қазақстанда қазірдің өзінде "РАМСТОР", "АСТЫҚЖАН", "АРЗАН", "МЭТРО" және т.б. сияқты "қойма-жаймалар" қағидаты бойынша жұмыс істейтін компаниялар бар.
Ішкі сауданы дамытудың оң үрдістері бірқатар проблемалардың сақталуымен бірге жүреді.
Сауда нарықтарында көлеңкелі айналымның едәуір көлемі, контрабандалық және контрафактілік өнім өткізудің жоғары деңгейі; өткізілетін тауарларға жасанды сапа сертификаттарының кең қолданылуы орныққан.
Тиімді жұмыс істейтін тауарлық биржа нарықтың ашықтығын, қаржылық мүмкіндіктері мен тиімділігін айтарлықтай арттыруы мүмкін. Тауарлық биржалар арқылы сауда делдалдардың санын қысқартуға мүмкіндік береді, бұл экономиканың көлеңкелі секторын қысқартуға жәрдемдеседі. Тауарлық биржалар арқылы тауарларды өткізуге тауар өндірушілерді тарту мәселесі өзекті.
Қазақстанда да, көптеген елдердегідей, олардың даму деңгейлеріне қарамастан, экономикалық қызметті шамадан асыра реттеу проблемасы бар. Кәсіпкерлердің бизнесті құру және жүргізу кезінде ұстануға тиісті күрделі және ашық емес рәсімдері экономикалық өсуге барынша елеулі кедергі болып отыр. Осы рәсімдер өндіріске жұмсалатын шығындар мен кәсіпкерлердің шығыстарын ұлғайтады, олардың нарықтарға қол жетімділігін шектеп, бизнестің дамуын тежейді, бизнес-ортаны нашарлатады және сыбайлас жемқорлыққа жол береді. Әкімшілік кедергілер экономиканың көлеңкелі секторының пайда болу себептерінің бірі болып табылады.
Осыған байланысты, біріншіден рұқсат беру жүйесін жетілдіру жөніндегі жұмысты жалғастыру қажет. Бүгінгі күні рұқсат беру рәсімдерінің анықталған 1015 түрінен 348-і "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне рұқсат беру жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 15 шілдеде қабылданған Заңымен алынып тасталды. Нәтижесінде лицензиялық-рұқсат беру құжат айналымының жылына шамамен 880 мың бірлікке азаюын күтуге болады.
Екіншіден, 2011 жылғы 5 шілдеде Мемлекет басшысы заңға қол қойды, осыған байланысты бизнесті орындау үшін міндетті талаптар жекелеген мемлекеттік органдардың (қазіргі уақытта 10 мыңнан астам) бұйрықтарымен емес, заңдармен, Президенттің Жарлықтарымен, Үкіметтің қаулыларымен белгіленеді. Мемлекеттік органдардың осы жұмысының маңызды бағыттарының бірі ескірген, байқалатын және сыбайластық нормаларды алып тастау мақсатында осы заңнаманы бір уақытта сүзгіден өткізу болды.
Республиканың ұстанымын "Doing Business" Дүниежүзілік банк бизнесін жүргізу жеңілдігі рейтінгісінде жақсарту бойынша жұмыс жалғасады. Қазіргі уақытта республиканың ұстанымы Дүниежүзілік банктің "Doing Business" есебінде 2012 жылы өткен жылмен салыстырғанда 11 ұстанымға жақсарды және Қазақстан 47 орынды иеленді (өткен жылы 58 орын).
Елде инвестициялық жобаларды жоспарлаудың және іске асырудың тұтастай көрінісінің болмауы олардың тиімсіз іске асырылуына, экономика салаларындағы теңсіздікке және жобаларды пайдалануға бергеннен кейін ресурстық қамтамасыз етудің болмауына алып келетінін атап көрсету керек.
"Концессиялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қабылдануымен концессия тетігін қолдану арқылы инвестициялық жобаларды іске асыру үшін жеке секторға инвестициялық және технологиялық ресурстарды инвестициялауға мүмкіндік беретін құқықтық негіз салынды.
Қазіргі уақытта 3 объект іске асырылу барысында, олардың жалпы құрылыс құны 45,6 млрд. теңге.
Үкімет Орта мерзімді кезеңге концессияға беруге ұсынылған объектілер тізбесін қалыптастырды. Бұл тізбеде автожол жобалары бар, олардың ішінде "Алматы – Қапшағай" учаскісінің, "Астана – Қарағанды" учаскесінің құрылысы мен пайдалануға жіберілуі, зияткерлік-көліктік және төлем жүйесін енгізу және "Астана – Щучинск" учаскесін пайдалануға беру.
Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің 21-ші жалпы отырысында атап өткендей, мемлекеттік қолдау шараларын жүйелендіру, жергілікті деңгейде жобаларды іске асыру кезінде, әсіресе әлеуметтік және тұрғын үй – коммуналдық сала объектілерінің құрылысы кезінде мемлекеттік-жеке меншіктік әріптестік құралдарын жылжыту маңызды болып табылады.
Республикалық бюджет шығыстарының балансталу мен құрылымы, салық пен кеден төлемдері түсімдерінің толықтығы, салық пен кеден жүйелерін жақсарту мәселелері өзекті болып қалуда.
Экономикалық ахуалдың нашарлауы немесе жақсаруы республикалық бюджетке және Ұлттық қорға түсімдердің деңгейіне, бюджет шығыстарының құрылымына әсерін тигізетін анықтаушы сыртқы фактор болып табылады. Бюджеттік заңнаманы жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі мен Қаржы министрлігі арасындағы өкілеттіктің ара жігін ажырату бойынша Бюджет кодексі мен басқа да заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Парламентінде бюджет қаражатын алушылардың жауапкершілігін күшейту және бюджеттік шығыстардың тиімділігін арттыруға бағытталған заң жобасы қаралуда.
Экономиканың дамуына әсер ететін маңызды тетіктердің бірі мемлекеттің тиімді өңірлік саясаты да болып табылады.
Қазіргі уақытта өңірлер арасында жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнім (бұдан әрі – ЖӨӨ) бойынша біршама айырмашылықтар бар. 2009 жылдың қорытындысы бойынша жан басына шаққандағы ЖӨӨ Жамбыл облысы бойынша 336,3 мың теңгені құраса, Атырау облысы бойынша – 3 881,6 мың теңге, яғни айырмашылық – 11,5 есе.
Бұл ретте, тек жалпы адамзаттық ғана емес, ауыл өмірінің этникалық ерекшеліктерін, аумақтық-өңірлік ерекшелігіне байланысты қоғамның әлеуметтік және экономикалық өміріндегі ауылдың арнаулы ролін өркениетті есепке алатын шараларды әзірлеу және қабылдау қажет.
Мемлекеттік қолдау жөнінде мынадай шараларды іске асыру қажет: ауылда тұрғын-үй мәселесін шешу, ауылдық жалпы қолдану, денсаулық сақтау, жалпы білім беру, газдандыру, жол құрылысын салу мекемелерінің жүйесін дамыту, байланыс және коммуникация құралдарымен қамтамасыз ету.
Осыған байланысты 2011 жылдан бастап бір құжаттың шеңберінде Елдің аумақтық-кеңістікті дамуының болжамды схемасын синтетикалық түрде салалық және өңірлік дамытудың шешуші мәселелері, ірі мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларды іске асырудың басымдықтары мен перспективалары бойынша мемлекеттің көзқарастары мен ниеті жинақталатын және баяндалатын болады. Жергілікті атқарушы органдар көптеген өңірлік бағдарламалардың орнына аумақтарды дамыту бағдарламаларын әзірледі.
Экономиканың шикізаттық емес секторларын дамыту үшін Үкімет қабылдайтын "тікелей" шаралардан басқа Министрлік құзыреті шегінде қазақстандық экономиканы әлемдік сауда жүйесіне одан әрі интеграциялау жүргізілетін болады.
Атап айтқанда, Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде интеграциялық бастамаларды іске асыру және экономикалық пайдалы жағдайда Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына (бұдан әрі - ДСҰ) кіруі жөніндегі келіссөздер процесін аяқтау бойынша жұмыстар жалғасуда.
Бүгінгі таңда Еуразиялық экономикалық қоғамдастығының (бұдан әрі - ЕурАзЭҚ) маңызды интеграциялық ілгерілеуінің бірі бірыңғай кеден тарифін және Кеден одағына кірмейтін үшінші елдерге қатысты бірыңғай сауда саясатын қолдана отырып, тауарлардың еркін сауда аймағының режимін іске асыруды көздейтін 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының Кеден одағының іс жүзінде іске асырылуы болып табылады.
Кеден одағының жұмыс істеуі интеграцияның барынша тереңдетілген нысаны – тауарлардың, қызметтердің, капитал мен жұмыс күшінің еркін қозғалысын көздейтін Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыруға өту үшін алаңға айналады. Көлік инфрақұрылымына тең қол жетімділік қазақстандық тауарлардың алыс шетелдердің өткізу нарықтарына дейінгі қозғалысы кезіндегі шығындар мен уақытты қысқартуға мүмкіндік береді.
Тұтастай алғанда, ЕурАзЭҚ шеңберіндегі интеграция процестері елдің экономикалық әлеуетін ашудың бірлескен, бірін-бірі толықтыратын өндірістерді құру жолымен бәсекелестік қабілеті жоғары әлемдік нарыққа шығудың, сондай-ақ барынша пайдалы жағдайларда өзара сауда жасаудың жаңа мүмкіндіктерін ашады.
ЕурАзЭҚ шеңберінде интеграция процестерін мазмұнды пысықтау және тиісінше үйлестіру Қазақстан Республикасының интеграциялық бастамаларын тиімді іске асыруға қол жеткізудегі ұлттық мүдделерін кешенді ескеруді қамтамасыз етудің маңызды құралы болып табылады.
Қазақстандық заңнаманы ДСҰ-ның міндетті келісімдерінің ережелерімен толық сәйкес келтіру бойынша жұмыстар жалғасуда.
Кеден одағын тәжірибелі іске асырудың басталуымен ДСҰ-ға кіру бойынша келіссөз процесі біраз өзгерістерге түсті, олар ең біріншіден, ДСҰ-ға мүше елдер кіргеннен кейін Кеден одағының толық жұмыс істеуі үшін жағдайлар жасау қажеттілігімен байланысты.
Бұл мақсатта біздің елдер ДСҰ-ға кіру бойынша келіссөздерді Кеден одағы комиссиясының құзыретіне кіретін мәселелер бойынша үйлестірілген ұстаным негізінде жүргізеді.
Бүгінгі таңда Қазақстан тиісті хаттамаларға қол қою арқылы ДСҰ-ға мүше 26 елмен қазақстандық тауарлар және қызметтер нарығына қол жеткізу бойынша екіжақты келіссөздерді аяқтады.
2. Нәтижелі мемлекеттік секторды құру
Қолданыстағы мемлекеттік басқару жүйесі халықтың мемлекеттік қызметтерге қолжетімділігін толық қамтамасыз етпейді, мемлекеттік органдардың халықпен жедел қайта байланысы жоқ, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің төмен тиімділігі мен сапасы байқалады, себебі барлық мемлекеттік қызметтер бойынша оларды көрсетудің нақты стандарттары мен регламенттері әзірленбеген.
Осыған байланысты, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын одан әрі арттыру және оларды көрсету процестерін жетілдіру талап етіледі, нәтижесінде бұл сапалы қызметтер алуға азаматтардың өзінің конституциялық құқықтарын іске асыру мүмкіндігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Бұдан басқа мемлекеттік қызметтерді стандарттау процесінің негізі болып табылатын қолданыстағы Басқару салалары (аялары) бойынша мемлекеттік қызметтердің тізілімін кезең-кезеңімен кеңейту бойынша жұмысты жалғастыру қажет.
Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарына сәйкес 2011 жылдан бастап тұрақты түрде мемлекеттік органдардың қызметін функционалдық шолу көзделуде. Әрбір нақты мемлекеттік органда өкілеттіктердің оңтайлы көлемін айқындау жекелеген секторда, сондай-ақ мемлекеттік басқарудың түрлі деңгейінде артық функцияларды жою, қайталанатын өкілеттілікті болдырмау, жетіспейтін функцияларды бекіту және нарық тетіктерін пайдалануды кеңейту жолымен мемлекеттің барабар рөлін тұтастай белгілеуге мүмкіндік береді.
Орталық және жергілікті атқарушы органдар арасында, сондай-ақ Үкімет пен оның құрылымына кіретін орталық мемлекеттік органдардың арасында функцияларды жеткілікті нақты бөлу отандық әкімшілік реформаның бұған дейінгі кезеңінің оң нәтижелерінің бірі болып табылатындығына қарамастан, деңгейлес және сатылас үйлестіру және бірлесе жүргізу функцияларын нақты бөлу мәселелері әлі күнге дейін ден қоюды талап етеді.
Мемлекеттік органдар мен мемлекеттік басқару деңгейлерінің өкілеттіктерін барынша нақты айқындау, сондай-ақ функцияларды жүзеге асыру процестерін жетілдіру үшін мемлекеттік басқарудың тиісті саларындағы (аясында) саясаттың тиімділігін бағалау арқылы мемлекеттік органдардың қызметіне жүйелі негізде функционалдық шолулар жүргізуді қамтамасыз ету қажет.
Жергілікті өзін-өзі басқару институттарын қалыптастыру саяси жүйені реформалау бағыттарының бірі болып табылады, себебі жергілікті өзін-өзі басқару мемлекет пен азаматтық қоғамның түйіскен жері болып табылады.
Ең жақсы халықаралық стандарттарға сәйкес келетін жергілікті өзін-өзі басқарудың тиімді институттарын құру мақсатында оларды одан әрі күшейту және дамыту талап етіледі.
Осыған байланысты, жергілікті өзін-өзі басқару институттар қызметін функционалдық талдауды жүргізу шеңберінде олардың жұмыс істеу тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірленетін болады.
Қазіргі заманғы Қазақстанның жылдам өзгеріп отырған әлеуметтік-экономикалық жағдайлары мемлекеттік билік органдарының алдына жаңа мақсаттар мен міндеттер қояды, осыған байланысты мемлекеттік басқару жүйесі басқарудың үйреншікті, дәстүрлі әдістерін ғана қайта қарауға мәжбүр болып қана қоймай, өз қызметінің тиімділігін тұрақты арттырып отыруы тиіс.
"Орталық мемлекеттік және облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурызда қабылданған Жарлығының міндеті мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру болып табылады.
Осыған байланысты 2011 жылдан бастап жүйелі негізде 26 орталық мемлекеттік орган және 16 жергілікті атқарушы орган қызметінің тиімділігін жыл сайын бағалау көзделіп отыр.
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің одан әрі жұмыс істеуі үшін оның процесіне: көрсетілген жүйенің құжаттарын әзірлеуге, іске асыруға, мониторинг жүргізуге, бағалауға және бақылауға арналған әдіснамалық тәсілдер бекітілді.
"Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңын қабылдауға байланысты мемлекеттік мүлікті басқаруды жоспарлау, мониторинг жүргізу, бағалау және тиімді бақылау жүйесін құру бойынша негіз салынды.
Министрлік Мемлекеттік жоспарлау жүйесіне сәйкес Бірыңғай мемлекеттік мүліктің тізілімі негізінде мемлекеттік мүлікті басқаруды жоспарлау, мониторинг жүргізу, бағалау және тиімді бақылау жүйесін қалыптастыру бойынша әдістемелік тәсілдерді әзірлейтін болады.
Бекітілген есеп беру нысандары негізінде жыл сайын мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың (ЖШС) даму жоспарларының орындалу мониторингі жүргізіледі. Мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың (ЖШС) даму жоспарларының орындалуы туралы есеп берулер негізінде мемлекеттік мүлікті басқаруды талдау және тиімділікті бағалау жүзеге асырылатын болады.
Бұдан басқа, Министрлік жұмылдыру дайындығы саласындағы уәкілетті орган ретінде мемлекеттік органдар мен ұйымдардың жұмылдыру іс-шараларын орындауға дайындығын арттыруға бағытталған жұмысты жалғастыратын болады.
3-бөлім. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері
1. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері
1. стратегиялық бағыт. Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту |
|||||||||
1-мақсат. 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бірінен аса артуын қамтамасыз ету |
|||||||||
Бюджеттік бағдарламалар кодтары 001, 004, 006, 007, 009, 011, 012, 014, 015, 016, 018, 033, 042, 049, 117 |
|||||||||
Нысаналы индикаторлар |
Ақпарат көзі |
Өлш. бірл. |
Оның ішінде аралық мәнді көрсетумен |
||||||
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. ЖІӨ ФКИ |
Стат. деректер |
Алдыңғы жылға қарағанда %-бен |
101,2 |
105,0 |
107,0 |
106,9 |
106,5 |
107,1 |
107,4 |
2. Шикізаттық емес сектордың ФКИ |
Стат. деректер |
Алдыңғы жылға қарағанда %-бен |
98,4 |
105,1 |
107,4 |
107,4 |
107,3 |
107,5 |
106,4 |
3. Негізгі капиталға инвестициялар көлемінің өсімі |
Стат. деректер |
Алдыңғы жылға қарағанда %-бен |
102,1 |
102,9 |
112,8 |
106,1 |
104,7 |
109,2 |
108,2 |
4. 2020 жылға қарай Дүниежүзілік Банктің "Бизнесті жүргізу жеңілдігі" ("Doing Business") рейтингі бойынша көрсеткіштерді жақсарту |
Дүниежүзілік Банктің есебі |
Рейтингтегі орын |
63 |
58 |
47 |
46 |
45 |
44 |
43 |
5. Көлеңкелі экономика мөлшері |
Стат. деректер |
ЖІӨ-ге қарағанда %-бен |
19,5 (2008 жылғы бағалау) |
20-дан аспайтын |
20-дан аспайтын |
20-дан аспайтын |
20-дан аспайтын |
20-дан аспайтын |
20-дан аспайтын |
6. Жан басына шаққандағы ЖӨӨ бойынша өңірлер арасындағы айырмашылықтың төмендеуі |
Стат. деректер |
Есе |
11,5 |
10,0 |
9,8 |
9,75 |
9,5 |
9,25 |
9,0 |
7. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингінде "Салық салу деңгейі және әсері" көрсеткішінің жақсаруы |
ДЭФ есебі |
Рейтингтегі орын |
89 |
74 |
41 |
39 |
|||
8. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингінде "Үкіметтік реттеу ауыртпалығы" көрсеткішінің жақсаруы |
ДЭФ есебі |
Рейтингтегі орын |
73 |
65 |
64 |
||||
9. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингінде "Монополияға қарсы саясат тиімділігі" көрсеткішінің жақсаруы |
ДЭФ есебі |
Рейтингтегі орын |
92 |
113 |
121 |
120 |
119 |
118 |
117 |
10. Үй шаруашылықтарының тұтыну үлесі |
Стат. деректер |
ЖІӨ-ге қарағанда %-бен |
60 |
60 |
60 |
60 |
|||
11. Мемлекеттік басқарудың тұтыну үлесі |
Стат. деректер |
ЖІӨ-ге қарағанда %-бен |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
12. Реттелетін тарифтердің негізсіз артуына жол бермеу және Қазақстан Республикасының Үкіметі (табиғи монополиялар саласындағы және реттелетін нарықтардағы мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыру жолымен) жыл сайын айқындайтын инфляция дәлізін орындау |
ЭДСМ ақпараты |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
13. Тауар нарығының тиімді жұмыс істеуіне кедергі келтіретін факторларға жол бермеу (бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу мәселелері бойынша мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыру жолымен) |
ЭДСМ ақпараты |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
14. Жалпы салықтық ставка (жүктеме), ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингінде табыс % |
ДЭФ есебі |
Рейтингтегі орын |
50 |
54 |
31 |
31 |
|||
15. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингінде қабылданатын шешімдердің ашықтығы |
ДЭФ есебі |
Рейтингтегі орын |
75 |
53 |
46 |
45 |
44 |
43 |
|
Нысаналы индикаторларға қол жеткізу жолдары, құралдары және әдістері: |
|||||||||
1.1-міндет. Болжанатын көрсеткіштер шегінде экономиканың дамуын қамтамасыз ету |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Экономика өсуінің нақты қалыптасқан қарқынының ЖІӨ өсуінің нысаналы көрсеткіштерінен ауытқуы |
Стат. деректер |
% |
101,1 |
102,0 |
98-102 |
95-105 |
95-105 |
95-105 |
95-105 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Салаларды және жалпы экономиканы дамытудың болжамды көрсеткіштерін қамтамасыз ету бойынша орталық салалық мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2) Экономиканың даму қарқындарына кері әсер ете алатын әлемдік және отандық экономикалардың дамуында әлеуетті кері үрдістерді анықтау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3) Экономикалық өсу көздерінің факторлық талдауы және оның тұрақтылығы мен теңгерілімдігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
4) Орта мерзімді кезеңге арналған экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын қалыптастыру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
5) Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін көтеру бойынша мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
6) Әлемдік бәсекеге қабілеттілік рейтингтерде Қазақстан көрсеткіштерін жақсарту жөніндегі іс-шаралардың кешенді жоспарын әзірлеу |
Х |
||||||||
7) Әлемдік рейтингтердің оператор-серіктестерімен тұрақты жұмыс жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
8) Үкімет іс-қимылы туралы хабардар болуды жоғарылату бойынша бизнес құрылымдармен, халықпен жұмыс жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
9) Өзекті мәселелер мен проблемалар жөнінде Дүниежүзілік экономикалық форумның бас офисімен, Дүниежүзілік банкпен кездесулер, консультациялар жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
10) ЖІӨ құрылымындағы тұрақты бағада есептелген үй шаруашылығы мен мемлекеттік басқару шығыстарының көрсеткіштерінің мониторингі |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1.2-міндет. Кәсіпкерлікті дамытуға жағдай жасау |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлш. бірл |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жыл) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. 2020 жылға қарай шағын және орта бизнес өнімдерінің ЖІӨ-дегі үлесі 2009 жылмен салыстырғанда 7 – 10 %-ға ұлғаяды |
Стат. деректер |
2009 жылға қарағанда %-бен |
100,0 |
101,0 |
101,3 |
102,0 |
102,8 |
103,0 |
103,5 |
2. Уақыт пен шығындарды қосқанда бизнесті тіркеу мен жүргізуге (рұқсат алумен, лицензиялар мен сертификаттарды алумен; аккредитациямен; консультацияларды алумен) байланысты операциялық шығындарды төмендету |
Мем-тік органдардың ақпараты, кәсіпкерлер бірлестіктері-мемлекеттік органдар жанындағы Сараптамалық кеңес мүшелерінің қорытындылары |
% |
2009 жылға қарай 30 |
2011 жылға қарай 30 |
|||||
3. "Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері үшін екінші деңгейлі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы төмендету |
"Даму" КДҚ" АҚ-ның ақпараты |
%-дық мөлшерлеме |
|||||||
1) экономиканың шикізаттық емес секторларындағы жобаларды іске асыратындарға |
7 |
7 |
7 |
||||||
2) өнімді сыртқы нарықтарға экспорттайтындарға |
6 |
6 |
6 |
||||||
4. "Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде Қазақстан аумағында оқудан өткен шағын және орта бизнес кәсіпкерлерінің саны |
Мемлекеттік органдар ақпараты, мемлекеттік органдар жанындағы Сарапшылар кеңестеріне мүше кәсіпкерлер бірлестіктерінің қорытындылары |
Адам |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Қазақстан Республикасының рұқсат беру жүйесін жетілдіру саласындағы заңнамасын оңтайландыру |
Х |
||||||||
2) Мемлекеттік органдарда лицензиялар беру бойынша стандарттар мен регламенттерді енгізу |
Х |
||||||||
3) Жеке кәсіпкерлік мәселелері бойынша нормативтік құқықтық базаны жетілдіру |
Х |
||||||||
4) Ведомстволық статистикалық есептілік деректері бойынша мемлекеттік органдардың бақылау-қадағалау қызметінің мониторингі |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
5) Тәуекелдерді бағалау жүйесін одан әрі жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу (қажет болған жағдайда тәуекелдерді бағалау жүйелерін бекіту жөніндегі бірлескен бұйрықтарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу) |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
6) 2011 жылға қарай Еуропалық Қайта құру және Даму Банкі (BEEPS) мен Дүниежүзілік Банк кәсіпорындарының іскерлік ахуалы мен жұмысының тиімділігін қарауда бизнес-ортаның даму көрсеткіштерін жақсарту бойынша мүдделі мемлекеттік органдар қызметін үйлестіру |
Х |
||||||||
7) Дүниежүзілік Банктің "Бизнесті жүргізу жеңілдігі" ("Doing Business") рейтингі индикаторларын жақсарту бойынша мүдделі мемлекеттік органдар қызметін үйлестіру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
8) "Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде бөлінетін нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімдер жасау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
9) "Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау мониторингін қамтамасыз ету |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
10) Пайыздық ставканы субсидиялауды, екінші деңгейлі банктер кредиттерін кепілдендіруді қамтамасыз ету, сервистік қолдау көрсету және жеке кәсіпкерлік субъектілері үшін өндірістік инфрақұрылымды дамыту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
11) "Назарбаев Университеті" АҚ бизнес-мектебінің базасында орта бизнестің топ-менеджментін оқытуды жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
12) "Іскерлік байланыстар" жобасын іске асыру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
13) Министрліктің қабылданатын шешімдерді ақпараттық ресурстарда жариялауды қамтамасыз ету |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1.3-міндет. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетіктерін дамыту |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Концессиялық жобаларды іске асыруға арналған конкурстық құжаттамалар жобасын келісу |
Мемлекеттік органдардың ұсынысы |
Жобалардың саны |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Жобаларды іске асырудан болашақ ақша ағымдары түрiнде активтер бөлу жолымен қамтамасыз етуді құру мақсатында талап ету құқығын беру бойынша жобалық қаржыландыру тетігін пайдалану үшін жағдай жасау |
Х |
||||||||
2) Мемлекет есебінен қаржыландырылатын барлық жобалар үшін қаржылық және экономикалық рентабельділік стандарттарын енгізу |
Х |
||||||||
3) Концессиялық заңнаманы жетілдіру |
Х |
Х |
|||||||
4) Мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің жаңа түрлері мен келісімшарттарын енгізу арқылы мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті қолдану аяларын кеңейту (денсаулық сақтау, білім беру, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және т.б.) |
Х |
Х |
|||||||
5) Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік негізінде жобаларды дайындау және іске асыру процестерін тиімді басқаруды және бақылауды қамтамасыз ету |
Х |
||||||||
6) Мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің әртүрлі тетіктері бойынша жобаларды іске асыру кезінде мемлекеттік қолдауды дамыту |
Х |
Х |
|||||||
7) Мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті ортамерзімдік кезеңде дамытудың басымдықтарын айқындау |
Х |
||||||||
1.4-міндет. Ішкі сауданың тиімділігін арттыру |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Сауда ФКИ |
Стат. деректер |
Алдыңғы жылға қарағанда %-бен |
97,5 |
108,0 |
112,0 |
110,2 |
109,0 |
108,6 |
108,2 |
2. Сауда саласында қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында бөлшек тауар айналымының жалпы көлемінде ірі сауда объектілері мен сауда желілерінің үлесін арттыру |
Стат. деректер |
2009 жылға қарағанда %-бен |
50 |
||||||
3. Ашық баға қалыптастыруды арттыру мақсатында бөлшек тауар айналымының жалпы көлемінде биржалар арқылы сауда операциялары көлемінің үлесін арттыру |
Стат. деректер |
Тауар айналымының жалпы көлемінен % |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Сауда саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2) Қайта өңдеу, қаптау, сауда жабдығын алуды жеңілдікті түрде қаржыландыру арқылы және шағын сауда форматтарын (гипермаркеттер, супермаркеттер, дискаунттер және т.б. түріндегі сауда үйлері) біріктіру арқылы сауда-сатып алу кооперациясы жүйесін құру бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3) Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағалардың өзгеруін талдау және тиісті ұсыныстарды әзірлеу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1.5.-міндет Экономикалық әлеуеттің ұтымды аумақтық ұйымдастырылуын құру мен халықтың тыныс-тіршілігі үшін қолайлы жағдайлар жасау |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Алдыңғы жылға қарағанда нақты көріністе ЖӨӨ-нің өсуін қамтамасыз ету бойынша "Өңірлерді дамыту" бағдарламасының нысаналы индикаторына қол жеткізу |
Мем. органдар ақпараты |
% |
- |
- |
- |
99 |
100 |
100 |
|
2. Жергілікті маңызы бар өзекті мәселелерді шешу шеңберінде абаттандыру жөніндегі іс-шаралар жүргізілген ауылдардың (селолардың) саны |
Мем. органдар ақпараты |
Бірл. |
- |
- |
- |
480 |
2453 |
6500 |
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) "Өңірлерді дамыту" бағдарламасының мониторингі |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2) Аумақтарды дамыту бағдарламаларының мониторингі |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3) 2020 жылға дейін елдің аумақтық-кеңістікті дамуының болжамды схемасының мониторингін қамтамасыз ету |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
4) Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік-экономикалық әлеуетінің мониторингін және талдауын жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
5) Жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу әдістемесін жетілдіру |
Х |
||||||||
6) "Үш жылдық кезеңге арналған Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттері арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу және бекіту |
Х |
||||||||
7) Аумақтарды дамыту бағдарламаларын бағалау |
Х |
Х |
|||||||
1.6-міндет Макроэкономикалық тұрақтылықты және Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттік саясатты және мемлекеттің міндеттемелерін басқару саясатын жүргізу |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін ЖІӨ-ден 20% мөлшерінде азайтылмайтын қалдықтан кем емес ұстап тұру |
ҰБ мен Қаржыминінің деректері |
ЖІӨ-ге қарағанда %-бен |
26,5 |
26,3 |
27,9 |
30,1 |
30,8 |
30,4 |
|
2. Мемлекеттік бюджет тапшылығын ЖІӨ-ге қатысты азайту |
ЭДСМ, Қаржымині деректері |
ЖІӨ-ге қарағанда %-бен |
2,8 |
2,4 |
2,6 |
2,6 |
1,5 |
1,3 |
|
3. Үкіметтік борыштың мөлшері |
ЭДСМ, Қаржымині деректері |
ЖІӨ-ге қарағанда %-бен |
9,5 |
10,3 |
10,7 |
12,4 |
12,8 |
12,8 |
|
4. Бюджет шығыстарының елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басымдықтарына сәйкестігі |
ЭДСМ деректері |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Бюджет саясатының басымдықтары мен республикалық бюджет шығыстарын айқындау |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
2) Бюджеттік саясаттың негізгі өлшемдерін ортамерзімдік кезеңге әзірлеу |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
3) Бюджеттік заңнаманы жетілдіру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
4) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан үш жылдық мерзімге арналған кепілдендірілген трансферт туралы заңды әзірлеу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
5) Республикалық бюджеттің тапшылығын қаржыландыру үшін тартылатын тиісті жылға арналған үкіметтік қарыздар бойынша болжамды деректерді айқындау |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
6) Үкіметтік борыш пен жергілікті атқарушы органдар борышының лимиттерін, мемлекеттік кепілдік пен мемлекеттік кепілгерлікті беру лимиттерін айқындау |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
7) Алдағы жоспарлы кезеңге арналған мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу мен борыштың, мемлекет кепілгерлігі бойынша борыштың жай-күйі мен болжамын жыл сайынғы бағалауды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен бірлесіп, бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның қатысуымен жинақталған мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген борыштың, мемлекет кепілгерлігі бойынша борыштың көлемдері мен құрылымының негізінде дайындау |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
8) Әлеуметтік-экономикалық дамудың басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа бастамаларын айқындау |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
9) Басым республикалық бюджеттік инвестициялардың тізбесін қалыптастыру |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
10) Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға бағалау жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
11) Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы жоспарланатын бюджеттік инвестицияларды іске асыруға бағалау жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
1.7-міндет Қазақстан Республикасы дамуының стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған салық және кеден саясатын жүргізу |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Салық және кеден заңнамасын жетілдіру |
ЭДСМ деректері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Қолданыстағы салық және кеден заңнамасын талдау |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
2) Халықаралық тәжірибені зерделеу |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
1.8-міндет. Табиғи монополиялар мен реттелетін нарықтар субъектілерінің қызметін мемлекеттік реттеу, бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу салаларындағы саясатты жетілдіру |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. НҚА жобаларын пысықтау санын төмендету (табиғи монополиялар саласындағы заңнамалардың сапасын арттыру жолымен) |
ЭДСМ ақпараты |
Бірл. |
15 |
14 |
13 |
12 |
|||
2. НҚА жобаларын пысықтау санын төмендету, (бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамалардың сапасын арттыру жолымен) |
ЭДСМ ақпараты |
Бірл. |
15 |
14 |
13 |
12 |
|||
3. Монополияға қарсы саясаттың тиімділігін арттыру бойынша жұмыстардың үлес салмағы |
ЭДСМ ақпараты |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкасы) есептеудің дискриминациялық емес әдістерін немесе олардың шекті деңгейін табиғи монополиялардың субъектілерінің реттелетін қызметтеріне (тауарлар, жұмыстар) салыстыру |
Х |
Х |
Х |
||||||
2. Тарифтің шекті деңгейін табиғи монополиялардың субъектілерінің реттелетін қызметтеріне (тауарларға, жұмыстарға) бекіту кезінде шығындарды қалыптастырудың ерекше тәртібін келісу |
Х |
Х |
Х |
||||||
3. Мүдделі мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерінің қатысуымен монополияға қарсы саясат мәселелері бойынша кеңес өткізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
2-мақсат. Әлемдік сауда-экономикалық жүйеге интеграциялау арқылы республиканың экономикалық мүдделерін жылжыту мен қорғаудың тиімді және жедел жүйесін құру |
|||||||||
Бюджеттік бағдарламалар кодтары 001, 004, 006, 007, 009, 011, 012, 014, 015, 016, 018, 033, 042, 049, 117 |
|||||||||
Нысаналы индикаторлар |
Ақпар ат көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Сыртқы сауда айналымының өсу қарқыны |
Стат. деректер |
Алдыңғы жылға қарағанда %-бен |
66,0 |
112,1 |
112,1 |
101,8 |
101,0 |
109,7 |
112,2 |
2. Кең экономикалық санаттар бойынша жіктеуге сәйкес экспорттың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес экспорт үлесін ұлғайту (секретариаттың статистикалық жіктеуі) |
Стат. деректер |
2009 жылға қарағанда %-бен |
40 |
||||||
3. Орташа өлшенген сауда тарифтік мөлшерлеме1 |
Стат. деректер |
Кедендік құннан %-бен |
6,2 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
10,3 |
10,1 |
10,1 |
Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, қаражаттары мен әдістері: |
|||||||||
2.1-міндет. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағын қалыптастыруды аяқтау |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Кеден одағының құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау |
Нормативтік-құқықтық база |
Келісімдер саны |
13 |
23 |
2 |
Кеден одағын қалыптастыру жөніндегі келіссөз процесінің қорытындысы бойынша |
|||
2. Кеден одағына мүше елдердің (Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы) импорттық кеден баждарының ставкаларын біріздендіру |
Нормативтік-құқықтық база |
%-бен үлес |
38,8 |
96,0 |
96,0 |
97,0 |
99,0 |
99,0 |
100,0 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Кеден одағын қалыптастыру жөнінде келіссөздер жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2) Кеден-тарифтік және бейтарифтік реттеу тетіктерін қолдану жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2.2-міндет. Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының Бірыңғай экономикалық кеңістігін қалыптастыруды аяқтау |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау |
Нормативтік-құқықтық база |
Келісімдер саны |
- |
17 |
Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру жөніндегі келіссөздер процесінің қорытындылары бойынша |
||||
2. БЭК шарттық-құқықтық базасын қалыптастыратын келісімдерді іске асыру мақсатында халықаралық шарттар мен өзге де құжаттарға қол қою |
ЭДСМ деректері |
Дана |
16 |
5 |
1 |
1 |
|||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру жөніндегі келіссөздер жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2.3-міндет. Дүниежүзілік Сауда Ұйымына кіру |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Жұмыс тобына мүше елдермен ДСҰ-ға кіру бойынша екі жақты келіссөздерді аяқтау |
Нормативтік-құқықтық база |
Хаттамалар саны |
1 |
2 |
3 |
3 |
|||
2. Қазақстандық заңнаманы отандық тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін жақсартуға ықпал ететін ДСҰ-ның шешуші келісімдерімен біріздендіру |
Мем.органдар ақпараты |
% |
100 |
||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Кеден одағы шеңберінде ұлттық мүдделер мен міндеттемелерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының келіссөздік позициясын әзірлеу |
Х |
Х |
|||||||
2) Қазақстандық заңнаманы ДСҰ-ның шешуші келісімдерімен сәйкестендіру бойынша мемлекеттік органдардың жұмысын үйлестіру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3) ДСҰ-ға кіру жөніндегі жұмыс тобына мүше елдермен келіссөздер жүргізу |
Х |
Х |
|||||||
2.4-міндет. Қазақстан Республикасының жетістіктерін халықаралық нарықтарда позицияландыру |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпар ат көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Экспорт географиясын кеңейтуге ықпал ету |
ҚМ КБК деректері |
Елдер саны |
87 |
89 |
91 |
93 |
95 |
97 |
100 |
2. Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнім экспортының өсімі (мұнаймен және газбен жабдықтау көлемін ескермегенде) |
ҚМ КБК деректері |
Алдыңғы жылға қарағанда %-бен |
43,5 |
142,0 |
130,0 |
132,0 |
134,0 |
134,0 |
135,0 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Қазақстан Республикасының халықаралық көрмелерге, конференцияларға, форумдарға қатысуын ұйымдастыру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2) Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда Өкілдігінің қазақстандық кәсіпорындардың өз тауарларын ресейлік нарыққа жылжытуына жәрдемдесуі |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3) Қазақстан экономикасына Ресейден инвестициялар мен заманауи технологияларды тарту бойынша Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда Өкілдігінің конференцияларды, тұсаукесерлерді ұйымдастыру және өткізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
4) Өндірістік байланыстарды қалпына келтіру және халықаралық сауданы дамыту үшін Электрондық ақпараттық-маркетингтік орталықты құру және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
5) Астана қаласында Экспо-2017 өткізуді қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
6) "Экспортер" мамандандырылған журналын шығару |
Х |
||||||||
2-стратегиялық бағыт. Нәтижелі мемлекеттік секторды құру |
|||||||||
1-мақсат. 2015 жылға қарай корпоративтік басқару, нәтижелілік, транспаренттілік және қоғамға есеп беру қағидаттарында мемлекеттік басқарудың жаңа моделін енгізу |
|||||||||
Бюджеттік бағдарламалар кодтары – 001, 007, 011, 050 |
|||||||||
Нысаналы индикаторлар |
Ақпарат көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін анықталған мемлекеттік қызметтер санынан стандартталған және регламенттелген мемлекеттік қызметтерді қамту деңгейі |
Мем. қызметтер стандарттары мен регламенттерін әзірлеу мониторингінің нәтижелері, нормативтік-құқықтық база |
% |
60 |
80 |
100 |
||||
2. Мемлекеттік органдар қызметі тиімділігінің орташа деңгейін жыл сайын 10%-ға арттыру |
ЭДСМ деректері |
% |
60,2 |
66 |
72,6 |
79,9 |
87,9 |
||
Нысаналы индикаторларға қол жеткізу жолдары, қаражаттары және әдістері: |
|||||||||
1.1-міндет. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Анықталған мемлекеттік қызметтер санынан мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізілген мемлекеттік қызметтердің үлесі |
ЭДСМ есебі, Мем. қызметтер тізілімі |
% |
60 |
90 |
100 |
||||
2. Орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту |
Сараптау комиссиясының қорытындысы |
Мем. органдар саны |
2 |
24 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
3. Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту |
Сараптау комиссиясының қорытындысы |
Аймақтардың саны |
1 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Мемлекеттік басқарудың тиісті салаларында (аяларында) функционалдық шолулар жүргізу және мемлекеттік органдар өкілеттіктерінің оңтайлы көлемін айқындау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2) Мемлекеттік билік пен жергілікті өзін-өзі басқару органдары деңгейлері арасындағы құзыретті тиімді және нақты бөлуді қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар әзірлеу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3) Мемлекеттік органдардың, оның ішінде мемлекеттік басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі нақты өкілеттіктері шеңбері мен жауаптылығын айқындау бөлігінде заңнаманы оңтайландыру |
Х |
||||||||
4) Жергілікті өзін-өзі басқару институттарының қызметіне функционалдық талдау жүргізу және олардың жұмыс істеуінің тиімділігін арттыру және ең жақсы халықаралық стандарттарға сәйкес келуі бойынша ұсыныстар әзірлеу |
Х |
||||||||
5) Қазақстан Республикасы Президентiнiң Мемлекеттiк бюджет және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң сметасы (бюджетi) есебiнен қамтылған Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесiне өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі Жарлығының жобасын әзірлеу |
Х |
||||||||
6) Мемлекеттік қызметтер тізілімін кеңейту |
Х |
Х |
|||||||
7) "Мемлекеттік қызметтер туралы" Қазақстан Республикасы Заңы жобасының концепциясын әзірлеу |
Х |
||||||||
8) "Мемлекеттік қызметтер туралы" Қазақстан Республикасы Заңы жобасын әзірлеу |
Х |
||||||||
9) Орталық мемлекеттік органдар және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
10) Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізу жүйесінің әдістемелік негізін жетілдіру |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
1.2-міндет. Нәтижеге бағдарланған мемлекеттік басқару жүйесінің толыққанды жұмыс істеуі үшін қажетті элементтерді енгізу |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды мен мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын іске асыруға мониторинг жүргізу бойынша ақпараттық-талдамалық базаны қалыптастыру |
Есептік деректер |
% |
100 |
||||||
2. Негізгі көрсеткіштерді (индикаторларды), сонымен бірге халықаралық бәсекеге қабілеттілік индикаторлар көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша бірыңғай тәсілдерді әзірлеу |
Нормативтік-құқықтық база |
Бірл. |
1 |
||||||
3. Жергілікті атқарушы органдар үшін көрсеткіштердің (индикаторлардың) бірыңғай тізілімін қалыптастыру |
Нормативтік-құқықтық база |
Бірл. |
1 |
||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды, салалық бағдарламалар мен мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын іске асыруға мониторинг жүргізу бойынша ақпараттық-талдамалық базаны әзірлеу |
Х |
||||||||
2) Негізгі көрсеткіштерді және көрсеткіштердің бірыңғай тізілімін қалыптастыру бойынша бірыңғай тәсілдерді әзірлеу үшін сараптық жұмыс тобын қалыптастыру |
Х |
||||||||
3) Мемлекеттік бағдарламалар тізілімін қалыптастыру және реттеу (қажеттілігіне орай) |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
4) Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарының мониторингі және бағалануы |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
5) Мемлекеттік жоспарлау жүйесі саласында заңнаманы жетілдіру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
6) Контрактация тәуекелдерін тәуелсіз бағалау институттарын (рейтингтік агенттіктерді, кредиттік бюроларды) және корпоративтік дауларды оңайлатылған шешу институттарын (аралық соттарды, коллекторлық агенттіктерді) одан әрі дамыту тұжырымдамасын мүдделі мемлекеттік органдар ұсыныстары негізінде әзірлеу |
Х |
||||||||
1.3-міндет. Квазимемлекеттік сектор қызметінің тиімділігін арттыру |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Квазимемлекеттік секторды басқаруды талдау және бағалаумен қамту |
Қаржыминінің мәліметтері |
% |
60 |
100 |
100 |
100 |
|||
2. Жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар акционерлік қоғамдардың корпоративтік басқару сапасын қамтамасыз ету |
ЭДСМ деректері |
АҚ саны |
6 |
8 |
10 |
12 |
|||
3. "Халықтық IPO" бағдарламасының міндеттері мен шарттары туралы Қазақстан Республикасының сұралған тұрғындар санынан ақпараттанған тұрғындарының үлесі |
ЭДСМ, ЖАО деректері |
% |
10 |
30 |
50 |
70 |
80 |
||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігін талдау мен бағалауды жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
2) Ұлттық компаниялардың құрамына кіретін компаниялардың салалық емес функциялары мен активтерін шығару бойынша талдау жүргізу |
Х |
||||||||
3) Еншілес мекемелерін қосқандағы ұлттық компаниялардағы басқару аппараттарының қызметінің функционалдық талдауын жүргізу және олардың тиімділігін жоғарлату бойынша ұсыныстар әзірлеу |
Х |
||||||||
4) Жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар акционерлік қоғамдарды корпоративтік басқарудың сапасын бағалауды жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
5) Мемлекеттік активтерді басқару саясаты саласында заңнаманы жетілдіру |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
6) "Халықтық IPO" бағдарламасының міндеттері мен шарттары туралы тұрғындарды ақпараттандыру мен түсіндіру бойынша жұмыстарды жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
7) "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ-ның еншілес компанияларының жарғылық капиталын арттыру |
Х |
Х |
Х |
||||||
8) "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ-ның жобаларын несиелендіру |
Х |
Х |
Х |
||||||
2–мақсат. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесін жетілдіру (құпия) |
Ескерту. 1 2010 жылдың қаңтарынан бастап Кеден одағының Бірыңғай кеден тарифі қолданысқа енгізілді. Сонымен қатар, БКТ қабылдағанға дейін ұлттық кеден тарифінің орташа деңгейі 6,2 % құрды, БКТ қабылдағаннан кейін - 10,6 %. Мұнымен қоса, Қазақстан, сондай-ақ Беларусь Республикасы және Ресей Федерациясы тауар өндірушілерінің өтініштері бойынша кейбір ұстанымдар бойынша импорттық кеден баждарын қайта қарастыру мүмкін болады.
2. Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары |
Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы |
1 |
2 |
1-стратегиялық бағыт. Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту |
|
1-мақсат. 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бірінен аса артуын қамтамасыз ету |
Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары |
Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама |
|
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 13 сәуірдегі № 301 "Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасын бекіту туралы қаулысы |
|
2-мақсат. Әлемдік сауда-экономикалық жүйеге интеграциялау арқылы республиканың экономикалық мүдделерін жылжыту мен қорғаудың тиімді және жедел жүйесін құру |
Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама |
2-стратегиялық бағыт. Нәтижелі мемлекеттік сектор құру |
|
1-мақсат. 2015 жылға қарай корпоративтік басқару, нәтижелілік, транспаренттілік және қоғамға есеп беру қағидаларында мемлекеттік басқарудың жаңа моделін енгізу |
Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары |
2–мақсат. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесін жетілдіру |
"Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздігінің 2007-2012 жылдарға арналған стратегиясын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 7 наурыздағы № 295қ Жарлығы. Мерзімі өткен кейін 2012-2016 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы қабылданады. |
4. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттарының, мақсаттарының және міндеттерінің атауы |
Мемлекеттік органның мемлекеттің стратегиялық бағыттары мен мақсаттарын іске асыру жөніндегі іс-шаралары |
Іске асыру кезеңі |
1 |
2 |
3 |
1-стратегиялық бағыт. Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту |
1. Министрлік құзыретіне кіретін нормативтік құқықтық актілерді өзектендіру |
Тұрақты негізде |
2. Министрлік қызметкерлерінің біліктілігін арттыру |
Тұрақты негізде |
|
3. Кадрлар ағымының тұрақты динамикасын қамтамасыз ету |
Тұрақты негізде |
|
4. 2016 жылға қарай биліктегі әйелдердің шешім қабылдау деңгейіндегі 30% өкілдігіне қол жеткізу бойынша шаралар қабылдау |
Жыл сайын |
|
1.5-міндет. Экономикалық әлеуеттің ұтымды аумақтық ұйымдастырылуын құру мен халықтың тыныс-тіршілігі үшін қолайлы жағдайлар жасау |
5. Министрліктің қолданыстағы құрылымын талдау және Министрлік жүйесі ішіндегі міндеттер мен өкілеттіктерді нақты бөлу мақсатымен қажет болған жағдайда оны өзгерту |
Тұрақты негізде |
6. Халықаралық қаржылық ұйымдарымен, рейтингтік агенттіктермен, елдермен өзара іс-қимылдар |
Тұрақты негізде |
|
7. Ақпаратты жинау және пайдалану жүйесінің еңбек сыйымдылығын реттеу және қысқарту, Министрліктің қызметкерлерін Интернетке, заң және ақпараттық базаларына қол жеткізумен қамту |
Жыл сайын |
|
8. Министрліктің интернет-ресурстарын жетілдіру, оның өзекті жаңартылуы, сондай-ақ оның ішінде азаматтардың Министрлік басшылығымен "жанды қатынасына" мүмкіндік беретін арнайы веб-парақтар ашу |
Қажеттілігіне қарай |
|
9. Ақпараттық ресурстарда Министрліктің қабылданатын шешімдерді жариялауды қамтамасыз ету |
Тұрақты негізде |
|
2–мақсат. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесін жетілдіру |
5. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл
Министрліктің таңдалған стратегиялық бағыттар бойынша алға қойған мақсаттарына қол жеткізуі көбінесе басқа да мүдделі тараптармен өзара іс-қимылының тиімділігі дәрежесіне байланысты болады.
Қол жеткізу үшін ведомствоаралық өзара іс-қимыл талап етілетін міндеттердің көрсеткіштері |
Ведомствоаралық өзара іс-қимыл жүзеге асырылатын мемлекеттік орган |
Мемлекеттік органдар жүзеге асыратын шаралар |
1 |
2 |
3 |
1-стратегиялық бағыт. Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту |
||
1-мақсат. 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бірінен аса артуын қамтамасыз ету |
||
1.1-міндет. Болжанатын көрсеткіштер шегінде экономиканың дамуын қамтамасыз ету |
||
1. Экономика өсуінің нақты қалыптасқан қарқынының ЖІӨ өсуінің мақсатты көрсеткіштерінен ауытқуы |
Салаларды дамытудың болжамды көрсеткіштеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету, оның ішінде: |
|
АШМ |
ауыл шаруашылығы саласын дамыту және ауыл шаруашылығы өнімінің бөлек түрлерін экспорттау көрсеткіштері бойынша |
|
ИЖТМ |
өнімнің бөлек түрлерін өнеркәсіптік өндіру және экспорттау қарқындары мен көлемі бойынша |
|
БАМ |
ақпарат пен байланысты дамыту көрсеткіштері бойынша |
|
Еңбекмині |
әлеуметтік саланы дамыту көрсеткіштері бойынша |
|
МГМ |
отын-энергетикалық пайдалы қазбаларды (табиғи сипаттағы) және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру және экспорттау көлемінің көрсеткіштері бойынша |
|
ККМ |
көлік саласын дамыту көрсеткіштері бойынша |
|
ҰБ |
қаржылық секторды, ақша-кредит саясатын және төлем балансын дамыту көрсеткіштері бойынша |
|
ҚТКШІА |
құрылыс секторын дамыту көрсеткіштері бойынша |
|
1.2-міндет. Кәсіпкерлікті дамытуға жағдай жасау |
||
1. 2020 жылға қарай шағын және орта бизнес өнімдерінің ЖІӨ-дегі үлесі 2009 жылмен салыстырғанда 7 – 10 %-ға ұлғаяды |
СА |
ЖІӨ-дегі ШОБ үлесін есептеу және әдістеме әзірлеу, мониторингі |
2. Уақыт пен шығындарды қосқанда бизнесті тіркеу мен жүргізуге (рұқсат алумен, лицензиялар мен сертификаттарды алумен; аккредитациямен; |
Мемлекеттік органдар, облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері |
1. Рұқсат беру құжаттарын және рәсімдерді қайта қарауды және оңтайландыруды жүргізу |
3. "Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері үшін екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы төмендету |
Қаржымині, ИЖТМ, ҚҚА, ҰБ, АШМ, БҒМ, Еңбекмині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, "Даму" КДҚ" АҚ |
"Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасын іске асыруды қамтамасыз ету |
1.3-міндет. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетіктерін дамыту |
||
Концессиялық жобаларды іске асыруға конкурстық құжаттамалар жобаларын келісу |
Мүдделі мемлекеттік органдар |
1. Конкурстық құжаттаманың жобасын әзірлеу; |
1.4-міндет. Ішкі сауданың тиімділігін арттыру |
||
1. Сауда ФКИ |
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері |
1. Халықтың сауда алаңдарымен қамтамасыз етілуінің ең төмен нормативтері бойынша ұсыныстар әзірлеу. |
СА |
Статистикалық деректерді беру |
|
2. Сауда саласындағы қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында бөлшек сауда айналымының жалпы көлеміндегі ірі сауда объектілерінің және сауда желілерінің үлесін арттыру |
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері |
1. Сауда инфрақұрылымын дамытуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру үшін жағдай жасау және әзірлеу. |
СА |
Статистикалық деректерді беру |
|
3. Ашық баға құруды арттыру мақсатында тауар айналымының жалпы көлемінде биржалар арқылы тауар операциялары көлемінің үлесін ұлғайту |
ИЖТМ, МГМ, БҚА, АШМ |
Биржалық тауарлар және ұсынылатын партиялардың минималды көлемі тізіміне келешек енгізу үшін тауарлық биржалар арқылы өткізілген тауарларға талдау жүргізу |
Қаржымині |
Тауарлық биржалар арқылы мемлекеттік сатып алуларды өткізу үшін жағдайлар жасау |
|
СА |
Статистикалық деректерді беру |
|
1.5-міндет Экономикалық әлеуеттің ұтымды аумақтық ұйымдастырылуын құру мен халықтың тыныс-тіршілігі үшін қолайлы жағдайлар жасау |
||
1. Өткен жылға қарағанда нақты көріністе ЖРӨ-ның өсуін қамтамасыз ету бойынша "Өңірлерді дамыту" бағдарламасының нысаналы индикаторына қол жеткізу |
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, мүдделі орталық мемлекеттік органдар |
"Өңірлерді дамыту" бағдарламасын іске асыруды қамтамасыз ету |
2. Жергілікті маңызы бар өзекті мәселелерді шешу шеңберінде абаттандыру жөніндегі іс-шаралар жүргізілген ауылдардың (селолардың) саны |
Аумақтарды дамыту бағдарламасын орындау нәтижелілігін арттыру бойынша басқару шешімдерін қабылдау |
|
1.6-міндет Макроэкономикалық тұрақтылықты және Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттік саясатты және мемлекеттің міндеттемелерін басқару саясатын жүргізу |
||
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қор активтерінің мөлшері (инвестициялық кірісті есепке алмағанда) |
Қаржымині, ҰБ |
Елдің экономикасын келешектегі сыртқы қауіптерден нивелирлеу мақсатында Республиканың Ұлттық қорында қаражатты жинақтау саясатын одан әрі қамтамасыз ету |
2. Мемлекеттік тапшылықтың үлесін ЖІӨ-ге қатысты төмендету |
Қаржымині |
Республикалық бюджет тапшылығын қаржыландыру үшін тартылатын тиісті жылға арналған үкіметтік қарыздар бойынша болжамды деректерге қол жеткізуді қамтамасыз ету |
3. Үкіметтік борыштың мөлшері |
||
2-мақсат. Әлемдік сауда-экономикалық жүйеге интеграциялау арқылы республиканың экономикалық мүдделерін жылжыту мен қорғаудың тиімді және жедел жүйесін құру |
||
2.1-міндет. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағын қалыптастыруды аяқтау |
||
1. Кеден одағының құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау |
Орталық мемлекеттік органдар |
1. ПМК-нің тапсырмаларын уақтылы және сапалы орындауды қамтамасыз ету |
БАМ |
Кеден одағы комиссиясының қабылдаған шешімдерін және келіссөз процесінің барысын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |
|
2. Кеден одағына мүше елдердің (Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы) импорттық кеден баждарының ставкаларын біріздендіру |
Қаржымині |
1. Іске асырылуы республикалық бюджет есебінен көзделген іс-шараларды қаржыландыру |
СІМ |
1. Халықаралық және республикалық іс-шаралар өткізу шеңберіндегі ынтымақтастық |
|
СА |
Статистикалық деректерді беру |
|
АШМ, ИЖТМ, ККМ, БҒМ, ІІМ, ДСМ, Қорғанысмині, Қоршағанмині, Еңбекмині, ТСМ, МГМ, ТЖМ, ҚҚА, ҰҚК, ЖРБА, ТМРА, БҚА, ҰБ |
1. ЕурАзЭҚ шеңберінде кеден одағын қалыптастыру бойынша келіссөз позициясын қалыптастыру |
|
БАМ |
Кеден одағы комиссиясының, Кеден одағының жоғарғы органының қабылдаған шешімдерін және келіссөз процесінің барысын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |
|
2.2-міндет. Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының Бірыңғай экономикалық кеңістігін қалыптастыруды аяқтау |
||
Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау |
ТМРА, БҚА, АШМ, Қаржымині, ИЖТМ, ҚҚА, МГМ, БАМ, ІІМ, Еңбекмині, Әділетмині, ҰБ, ККМ |
1. ПМК-нің тапсырмаларын уақтылы және сапалы орындауды қамтамасыз ету |
4. Түсіндіру жұмыстарын жүргізу |
||
БАМ |
Кеден одағы комиссиясының және келіссөз процесінің барысын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |
|
2.3-міндет. Дүниежүзілік Сауда Ұйымына кіру |
||
1. Жұмыс тобына мүше елдермен ДСҰ-ға кіру бойынша екі жақты келіссөздерді аяқтау |
Қаржымині |
1. Кеден статистикасын беру |
СІМ |
1. Халықаралық және республикалық іс-шаралар өткізу шеңберіндегі ынтымақтастық |
|
АШМ, ИЖТМ, ККМ, БҒМ, ІІМ, ДСМ, Қоршағанортамині, Еңбекмині, ТСМ, МГМ, БАМ, Әділетмині, ҚҚА, ҰҚК, ТМРА, БҚА, ҰБ |
1. Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі жөніндегі келіссөздік позицияны қалыптастыру |
|
БАМ |
Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі бойынша келіссөз процесінің барысын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |
|
2.4-міндет. Қазақстан Республикасының жетістіктерін халықаралық нарықтарда позицияландыру |
||
1. Экспорт географиясын кеңейтуге ықпал ету |
СІМ |
Қазақстан Республикасының Халықаралық көрмелерге, конференцияларға, форумдарға қатысуын ұйымдастыру |
Қазақстан Республикасының Ресей Федерациядағы Сауда Өкілдігі, ИЖТМ |
1. Қазақстан Республикасының Ресей Федерациядағы Сауда Өкілдігімен қазақстандық кәсіпорындардың өз тауарларын ресейлік нарыққа жылжытуына жәрдемдесуі |
|
БАМ, Әділетмині, Қаржымині |
Өндірістік байланыстарды және халықаралық сауданы дамыту үшін электрондық ақпараттық-маркетингтік орталығын құру және оның жүргізуін қамтамасыз ету бойынша ынтымақтастық |
|
СІМ, ИЖТМ, ММ, Қаржымині, БҒМ, БАМ, ТСМ, Астана қаласының әкімдігі |
Экспо-2017 Халықаралық мамандандырылған көрмесін өткізу құқығына Астана қаласының өтінімін ілгерілету және жылжыту бойынша іс-шараларды өткізу |
|
2. Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнім экспортының өсімі (мұнаймен және газбен жабдықтау көлемін ескермегенде) |
Қазақстан Республикасының Сауда өкілдігі, ИЖТМ |
1. Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда Өкілдігінің құзыретті өкілдері арқылы қазақстандық тауарлардың экспорттық жылжуы бойынша Ресей Федерациясының өңірлеріндегі жұмыс |
Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнімінің экспорты өсімінің болжамды көрсеткіштеріне қол жеткізуді мынадай жолмен қамтамасыз ету: |
||
АШМ |
ауыл шаруашылығы өнімінің кейбір түрлерінің экспортын арттыру |
|
ИЖТМ |
өнеркәсіптік өнімінің экспорт көлемін арттыру |
|
МГМ |
отын-энергетикалық пайдалы қазбалардың (табиғи сипаттағы) және мұнайды қайта өңдеу өнімдерінің экспортын арттыру |
|
ККМ |
көлік саласын дамыту |
|
2-стратегиялық бағыт. Нәтижелі мемлекеттік секторды құру |
||
1-мақсат. 2015 жылға қарай корпоративтік басқару, нәтижелілік, транспаренттілік және қоғамға есеп беру қағидаттарында мемлекеттік басқарудың жаңа моделін енгізу |
||
1.1-міндет. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру |
||
1. Анықталған мемлекеттік қызметтер санынан Мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізу үшін ұсынылған мемлекеттік қызметтердің үлесі |
Орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері |
1. Мемлекеттік қызметтерді одан әрі Мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізу мақсатында оларды түгендеуді өткізу |
1-2. Мемлекеттік қызметтер саласында заңнаманы жетілдіру |
Орталық мемлекеттік органдар |
"Мемлекеттік қызметтер туралы" Қазақстан Республикасы Заңы жобасының тұжырымдамасын, "Мемлекеттік қызметтер туралы" Қазақстан Республикасы Заңы жобасын келісу |
2. Орталық мемлекеттік органдар және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту |
ПӘ |
Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінің актілері мен тапсырмаларын орындау бойынша мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сапалы жүргізу және Министрлікке тиісті қорытындыларды ұсыну |
ПМК |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің, оның орынбасарларының, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесі Басшысының актілері мен тапсырмаларын орындау бойынша мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сапалы жүргізу және Министрлікке тиісті қорытындыларды ұсыну |
|
МҚІА |
Мемлекеттік қызмет көрсету, персоналды басқару бойынша мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сапалы жүргізу және Министрлікке тиісті қорытындыларды ұсыну |
|
Қаржымині |
Бюджетті орындау кезінде бюджеттік бағдарламаларды іске асыру бойынша мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сапалы жүргізу және Министрлікке тиісті қорытындыларды ұсыну |
|
БАМ |
Ақпараттық технологияларды қолдану бойынша мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сапалы жүргізу және Министрлікке тиісті қорытындыларды ұсыну |
|
Мемлекеттік органдар |
Жетекшілік ететін салаларда/аяларда/өңірлерде стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу жөніндегі Министрлікке қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізілетін мемлекеттік органдардың өткен жылдың қорытындылары бойынша есепті ақпаратты сапалы және уақтылы ұсынуы |
|
1.2-міндет. Нәтижеге бағдарланған мемлекеттік басқару жүйесінің толыққанды жұмыс істеуі үшін қажетті элементтерді енгізу |
||
1. Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды, сонымен бірге мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын іске асырудың монитроингін жүргізу бойынша ақпараттық-талдаулық базаны қалыптастыру |
Орталық мемлекеттік органдар |
Ақпараттық-талдаулық базаға деректерді енгізу үшін уақтылы және сапалы енгізуді қамтамасыз ету |
2. Негізгі көрсеткіштерді (индикаторларды), сонымен бірге халықаралық рейтингтік агенттіктердің көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша бірыңғай тәсілдерді әзірлеу |
Орталық мемлекеттік органдар |
Негізгі көрсеткіштерді қалыптастыру бойынша Үлгі әдістемелік нұсқаулықты әзірлеу бойынша жұмыс тобына және ұсыныстар әзірлеуге қатысу |
3. Жергілікті атқарушы органдар үшін көрсеткіштердің (индикаторлардың) бірыңғай тізілімін қалыптастыру |
Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар |
Жергілікті атқарушы органдар үшін көрсеткіштер бірыңғай тізілімін қалыптастыру бойынша жұмыс тобына және ұсыныстар әзірлеуге қатысу |
1.3 - міндет. Квазимемлекеттік сектор қызметінің тиімділігін арттыру |
||
1. Квазимемлекеттік секторды басқаруды талдау және бағалаумен қамту |
Қаржымині |
Мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігіне талдау және бағалау жүргізу |
2. Қазақстан Республикасының сұралған тұрғындар санынан "Халықтық IPO" бағдарламасының міндеттері мен шарттары туралы ақпараттанған тұрғындарының үлесі |
ЖАО |
"Халықтық IPO" бағдарламасының міндеттері мен шарттары туралы халыққа түсіндіру және ақпараттандыру жұмыстарын жүргізу |
2–мақсат. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесін жетілдіру (құпия) |
6. Тәуекелдерді басқару
Министрлік өз қызметі процесінде бірқатар тәуекелдердің туындауымен бетпе-бет келуі мүмкін. Тәуекелдің түрі мен пайда болу көзіне байланысты оларды басқару үшін Министрлік стандартты және жағдаяттық арнайы шараларды іске асыратын болады. Төменде негізгі тәуекелдердің тізбесі келтіріліп отыр.
Ықтимал тәуекелдің атауы |
Тәуекелдерді басқару жөніндегі шараларды қабылдамаған жағдайда болуы мүмкін салдарлар |
Тәуекелдерді басқару жөніндегі шаралар |
1 |
2 |
3 |
Сыртқы тәуекелдер |
||
Қазақстан экспорттайтын энергия ресурстарына әлемдiк бағалардың тұрақсыздығы |
Бағалардың өсуi кезiнде: |
1. Елдегі және әлемдегі болып жатқан экономикалық процестерге жедел мониторинг жүйесін жетілдіру |
Бағалардың төмендеуi кезiнде: |
||
Ауыл шаруашылығы шикiзатына әлемдiк бағалардың тұрақсыздығы |
Бағалардың өсуi кезiнде: |
1. Елдегі және әлемдегі болып жатқан экономикалық процестерге жедел мониторинг жүйесін жетілдіру |
Бағалардың төмендеуi кезiнде: |
||
Әлемдік экономиканың өсу қарқынының тежелуі |
1. ЖІӨ өсу қарқынының төмендеуі |
Мемлекеттік бюджетті оңтайландыру және басымды емес шығындарды қысқарту, бюджет тапшылығының мөлшерін ұлғайту бойынша ұсыныстар әзірлеу |
Екі жақты келіссөздерге "ұйқыдағы" елдің немесе Қазақстанның ДСҰ-ға кіру жөніндегі жұмыс тобының жаңа мүшесінің бастамашылық етуі |
Екіжақты деңгейде Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі жөніндегі келіссөздер процесі аяқталуының созылуы |
Тиісті келіссөздерді жүргізу, қажет болған жағдайда саяси деңгейде уағдаластыққа қол жеткізу тетігін пайдалану |
2010 жылға дейінгі ЕурАзЭҚ шеңберінде кеден одағын қалыптастыру жөніндегі іс-қимылдар жоспарында көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалмауы |
Кеден одағы қалыптасуының созылуы |
Кеден одағының қалыптасу процесін үйлестіру, тиісті келіссөздер жүргізу |
2010 – 2011 жылдарға арналған Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру жөніндегі іс-қимылдар жоспарында көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалмауы |
Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастырудың созылуы |
Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастыру процесін үйлестіру, тиісті келіссөздер жүргізу |
Шетелдік мемлекеттің Қазақстанға қатысты ішкі нарықтағы жағдайды айтарлықтай нашарлататын сауда шараларын қолдануы |
Бағалардың тұрақсыздануы, тұтынушылардың және отандық өндірушілер жағдайының нашарлауы |
Сауда шараларын қолданған Тараппен келіссөздер жүргізу, жағдайды тұрақтандыруға бағытталған шаралар кешенін әзірлеу |
Қазақстандық компаниялар үшін шетелдерде жағдайдың айтарлықтай нашарлауы |
Халықаралық ықпалдың және Қазақстан имиджінің төмендеуі |
Халықаралық нарықтарында Қазақстан Республикасын орнықтыру |
Экспорттық тауарлар бағаларының айтарлықтай төмендеуі |
Сыртқы сауда айналымын төмендету |
Экспорт құрылымын әртараптандыруға ықпал ету |
Ішкі тәуекелдер |
||
Ресурстардың экономиканың салалары арасында бiрдей бөлiнбеуiнiң салдарынан экономиканың шикiзат секторына тәуелдiлiгiнiң күшеюi |
Елде "голланд ауруының" дамуы |
1. Қорларды құру және қайта өндірудің оңтайлы пропорцияларын қолдау есебінен тұтынуды, инвестициялық белсенділікті жандандыру. |
ЕДБ-нің "Бизнестің жол картасы – 2020" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік субъектілерінің жобаларын қаржыландырудан бас тартуы |
1. Халықтың әлеуметтік қауырттылығы, жұмыспен қамтылған қызметкерлер санының қысқаруы. |
Екінші деңгейлі банктер, жеке кәсіпкерлік субъектілері және жергілікті атқарушы органдар арасында түсіндірме жұмысын жүргізу |
Концессиялық жобаларға қатысу үшін жеке және халықаралық капиталды тарту мүмкінсіздігі |
1. Жобаларды іске асырмау |
1. Хеджирлеу |
Концессиялық жобаларды іске асыру кезіндегі бағамдық айырмашылықтың өзгеруі |
Жобалардың қымбаттауы |
7. Бюджеттік бағдарламалар
2011 – 2013 жылдарға арналып қалыптастырылған стратегиялық бағыттарға, мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін олардың сан, сапа, нәтиже мен бюджет көрсеткіштері көрсетіле отырып, 20 бюджеттік бағдарлама айқындалды. Бюджеттік бағдарламалардың орындалуының түпкі көрсеткіштері айқындық, салыстырмалық, экономикалық орындылық, бақыланушылық және тексерілушілік қағидаларына негізделіп қалыптастырылды.
Бюджеттік бағдарлама |
001 "Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер" 100 "Экономика және сауда саясаты саласындағы, мемлекеттік басқару жүйесіндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету" |
||||||||
Сипаттама |
Уәкілетті органның еңбек ақы қорына төлеу, кеңсе тауарлармен, байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету, ақпараттық бағдарламаларды сүйемелдеу, негізгі құралдарды жөндеу және өкілдік шығыстар қарастырылған қызметін қамтамасыз ету; стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды мониторингілеу; "Экономикалық зерттеулер институты" АҚ-н мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауға тарту; заң жобаларына ғылыми экономикалық сараптама жүргізу; экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласындағы іс-шараларды талдамалық сүйемелдеу. |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, құзыреттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. Бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
|||||||||
1. Министрліктің орталық аппаратын ұстау |
мың теңге |
1 017 906 |
1 252 871 |
1 214 299 |
1 681 930 |
1 704 043 |
1 712 951 |
||
2. Бюджет қаражатын жұмсаумен байланысын ескере отырып стратегиялық және бағдарлама құжаттардың, салалық бағдарламардың және орталық мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының мониторингі |
мың теңге |
60 000 |
66 000 |
72 600 |
|||||
3. Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сараптамалық-талдамалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету |
мың теңге |
92 900 |
97 828 |
104 676 |
|||||
4. Заң жобаларына ғылыми экономикалық сараптама жүргізу |
мың теңге |
172 000 |
172 000 |
172 000 |
|||||
5. ҚР ЭДСМ-нің экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласындағы қызметін талдамалық сүйемелдеу |
мың теңге |
1 642 996 |
1 619 199 |
1 619 199 |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Сауда ФКИ |
алдыңғы жылға қарағанда %-бен |
97,5 |
108,0 |
112,0 |
110,2 |
109,0 |
108,6 |
108,2 |
|
Сауда саласында қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында бөлшек тауар айналымының жалпы көлемінде ірі сауда объектілері мен сауда желілерінің үлесін арттыру |
2009 жылға қарағанда %-бен |
50 |
|||||||
Ашық баға құруды арттыру мақсатында тауар айналымының жалпы көлемінде биржалар арқылы тауар операциялары көлемінің үлесін ұлғайту |
тауар айналымының жалпы көлемінен %-бен |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
|
Нақты ЖІӨ өсімінің нақты қалыптасқан қарқынының болжанатыннан ауытқуы |
% |
101,1 |
102,0 |
98-102 |
95-105 |
95-105 |
95-105 |
95-105 |
|
Өткен жылға қарағанда нақты көріністе ЖӨӨ-нің өсуін қамтамасыз ету бойынша «Өңірлерді дамыту» бағдарламасының нысаналы индикаторына қол жеткізу |
алдыңғы жылға қарағанда %-бен |
- |
- |
- |
99 |
100 |
100 |
||
Жергілікті маңызы бар өзекті мәселелерді шешу шеңберінде абаттандыру бойынша іс-шаралар жүргізілген ауылдардың (селолардың) саны |
АЕМ |
- |
- |
- |
480 |
2453 |
6500 |
||
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін ЖІӨ-ден 20% мөлшерінде азайтылмайтын қалдықтан кем емес ұстап тұру |
ЖІӨ-ге қарағанда %-бен |
26,5 |
26,3 |
27,9 |
30,1 |
30,8 |
30,4 |
||
Мемлекеттік бюджет тапшылығын ЖІӨ-ге қатысты азайту |
ЖІӨ-ге қарағанда %-бен |
2,8 |
2,4 |
2,6 |
2,6 |
1,5 |
1,3 |
||
Үкіметтік борыштың мөлшері |
ЖІӨ-ге қарағанда %-бен |
9,5 |
10,3 |
10,7 |
12,4 |
12,8 |
12,8 |
||
Бюджет шығыстарының елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі басымдықтарына сәйкестігі |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
2020 жылға қарай шағын және орта бизнес өнімдерінің ЖІӨ-дегі үлесі 2009 жылмен салыстырғанда 7 – 10 %-ға ұлғаяды |
2009 жылға қарағанда %-бен |
100,0 |
101,0 |
101,3 |
102,0 |
102,8 |
103,0 |
103,5 |
|
Уақыт пен шығындарды қоса алғанда бизнесті тіркеу мен жүргізуге (рұқсаттар, лицензиялар мен сертификаттарды ала отырып) байланысты операциялық шығындарды төмендету |
% |
2009 жылға қарай 30 |
2011 жылға қарай 30 |
||||||
аккредитациямен; консультацияларды алумен байланысты операциялық шығындарды төмендету |
|||||||||
"Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері үшін екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы төмендету: |
%-дық ставка |
||||||||
а) экономиканың шикізаттық емес секторларында жобаларды іске асыратындарға; |
7 |
7 |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен анықталатын болады |
||||||
б) өнімді сыртқы нарықтарға экспорттайтындарға |
6 |
6 |
|||||||
Концессиялық жобаларды іске асыруға арналған конкурстық құжаттамалар жобасын келісу |
Жобалардың саны |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||
Кеден одағының құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау |
Келісімдер саны |
13 |
23 |
2 |
Кеден одағын қалыптастыру жөніндегі келіссөздер процесінің қорытындылары бойынша |
||||
Кеден одағына мүше елдердің (Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы) шетелдік кеден баждарының ставкаларын біріздендіру |
%-бен үлесі |
38,8 |
96,0 |
96,0 |
97,0 |
99,0 |
99,0 |
100 |
|
Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау |
Келісімдер саны |
- |
17 |
Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру жөніндегі келіссөздер процесінің қорытындылары бойынша |
|||||
БЭК шарттық-құқықтық базасын қалыптастыратын келісімдерді іске асыру мақсатында халықаралық шарттар мен өзге де құжаттарға қол қою |
Дана |
16 |
5 |
1 |
1 |
||||
Жұмыс тобына мүше елдермен ДСҰ-ға кіру бойынша екі жақты келіссөздерді аяқтау |
Саны |
1 |
2 |
3 |
3 |
||||
Қазақстандық заңнаманы отандық тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін жақсартуға көмектесетін ДСҰ-ның негізгі келісімдерімен үйлестіру |
% |
100 |
|||||||
Анықталған мемлекеттік қызметтер санынан Мемлекеттік қызметтер тізіліміне ұсынылған мемлекеттік қызметтер үлесі |
% |
60 |
80 |
100 |
|||||
Орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту |
Мем. органдар саны |
2 |
24 |
25 |
25 |
25 |
25 |
||
Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту |
Аймақтардың саны |
1 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
Стратегиялық және бағдарламалық құжаттар мен мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын іске асыру мониторингін жүргізу бойынша ақпараттық-талдамалық базаны қалыптастыру |
% |
100 |
|||||||
Негізгі көрсеткіштерді (индикаторларды), сонымен бірге халықаралық бәсекеге қабілеттілік индикаторлары көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша бірыңғай тәсілдерді әзірлеу |
Бірлік |
1 |
|||||||
Жергілікті атқарушы органдар үшін көрсеткіштердің (индикаторлардың) бірыңғай тізбесін қалыптастыру |
Бірлік |
1 |
|||||||
Квазимемлекеттік секторды басқаруды талдау және бағалаумен қамту |
% |
60 |
100 |
100 |
100 |
||||
Жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар акционерлік қоғамдардың корпоративтік басқару сапасын қамтамасыз ету |
АҚ саны |
6 |
8 |
10 |
12 |
||||
"Халықтық IPO" бағдарламасының міндеттері мен шарттары туралы Қазақстан Республикасының сұралған тұрғындар санынан хабардар етілген тұрғындарының үлесі |
% |
10 |
30 |
50 |
70 |
80 |
|||
Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында жүргізілген қолданбалы зерттеулер саны |
Дана |
26 |
25 |
24 |
|||||
Заң жобаларына жүргізілген ғылыми экономикалық сараптамалар саны |
Дана |
100 |
100 |
100 |
|||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері ЖІӨ ФКИ* |
Алдыңғы жылға қарағанда %-бен |
101,2 |
105,0 |
107,0 |
106,9 |
106,5 |
107,1 |
107,4 |
|
Шикізаттық емес сектордың ФКИ |
Алдыңғы жылға қарағанда %-бен |
98,4 |
105,1 |
107,4 |
107,4 |
107,3 |
107,5 |
106,4 |
|
Негізгі капиталға инвестициялар көлемінің өсуі |
Алдыңғы жылға қарағанда %-бен |
102,1 |
102,9 |
112,8 |
106,1 |
104,7 |
109,2 |
108,2 |
|
2020 жылға қарай Дүниежүзілік Банктің "Бизнесті жүргізу жеңілдігі" ("Doing Business") рейтингі бойынша көрсеткіштерді жақсарту |
Рейтингтегі орын |
63 |
58 |
47 |
46 |
45 |
44 |
43 |
|
Көлеңкелі экономиканың мөлшері |
ЖІӨ-ге қарағанда %-бен |
19,5 (2008 жылғы бағалау) |
20-дан аспайтын |
20-дан аспайтын |
20-дан аспайтын |
20-дан аспайтын |
20-дан аспайтын |
20-дан аспайтын |
|
Жан басына шаққандағы ЖӨӨ бойынша өңірлер арасындағы айырмашылықтың төмендеуі |
Есе. |
11,5 |
10,0 |
9,8 |
9,75 |
9,5 |
9,25 |
9,0 |
|
ДЭФ-тің жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингіндегі «Салық салу дәрежесі мен әсері» көрсеткішін жақсарту |
рейтингтегі орын |
89 |
74 |
41 |
39 |
||||
ДЭФ-тің жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінде "Үкіметтік реттеу ауыртпалығы" көрсеткішінің жақсаруы |
Рейтингегі орын |
73 |
65 |
64 |
|||||
ДЭФ-тің Әлемдік бәсекеге қабілеттілік рейтингінде "Монополияға қарсы саясатының тиімділігі" көрсеткішінің жақсаруы |
Рейтингегі орын |
92 |
113 |
121 |
120 |
119 |
118 |
117 |
|
Үй шаруашылықтарын тұтыну үлесі |
ЖІӨ-ге қарағанда %-бен |
60 |
60 |
60 |
60 |
||||
Мемлекеттік басқарудың тұтыну үлесі |
ЖІӨ-ге қарағанда %-бен |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
Реттелетін тарифтердің негізсіз артуына жол бермеу және Қазақстан Республикасының Үкіметі (табиғи монополиялар мен реттелетін нарық саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыру жолымен) жыл сайын айқындайтын инфляция дәлізін орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Тауар нарығының тиімді жұмыс істеуіне кедергі келтіретін факторларға жол бермеу (бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу мәселелері бойынша мемлекеттік саясаттың тиімділігін артыру жолымен) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Салық саясатын жүргізу кезінде қабылданған шешімдерді елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарына сәйкестігі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Кеден саясатын жүргізу кезінде қабылданған шешімдерді елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарына сәйкестігі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
НҚА жобаларын пысықтау санын төмендету (табиғи монополиялар саласындағы заңнамалардың сапасын арттыру жолымен) |
бірл. |
15 |
14 |
13 |
12 |
||||
НҚА жобаларын пысықтау санын төмендету, (бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамалардың сапасын арттыру жолымен) |
бірл. |
15 |
14 |
13 |
12 |
||||
Монополияға қарсы саясаттың тиімділігін арттыру жұмыстарының үлес салмағы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Кең экономикалық санаттар бойынша жіктеуге сәйкес экспорттың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес экспорт үлесін ұлғайту (секретариатты статистикалық жіктеу) |
2009 жылға қарағанда %-бен |
40 |
|||||||
Орташа өлшенген сауда тарифтік ставка |
Кедендік құннан %-бен |
6,2 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
10,3 |
10,1 |
10,1 |
|
Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін анықталған мемлекеттік қызметтер санынан стандартталған және регламенттелген мемлекеттік қызметтерді қамту деңгейі |
% |
60 |
80 |
100 |
|||||
Мемлекеттік органдар қызметі тиімділігінің орташа деңгейін жыл сайын 10%-ға арттыру |
% |
60,2 |
66 |
72,6 |
79,9 |
87,9 |
|||
Сапа көрсеткіштері Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігіне жүктелген функцияларды уақтылы орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Сараптама комиссиясы және Сараптама комиссиясының жұмыс органы тарапынан қортындарларға ескертулердің болмауы |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Штат санының бір бірлігін ұстауға кететін орташа шығындар** |
мың теңге |
715 |
3 035 |
1 953 |
2 792,5 |
2 906,2 |
2 979,7 |
||
1 өңірді, 1 орталық мемлекеттік органды бағалаудың орташа шығындар*** |
мың теңге |
2 265,8 |
2 386 |
2 553 |
|||||
1 заң жобасы сараптамасының құны**** |
мың теңге |
1 720 |
1 720 |
1 720 |
|||||
Зерттеу бірлігіне орташа шығындардың орташа көлемі |
мың теңге |
63192,2 |
64768 |
67466,6 |
|||||
Бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 017 906 |
1 252 871 |
1 214 299 |
3 649 826 |
3 659 070 |
3 681 426 |
* 7% өсуді ескере отырып сауда ФКИ, ЖІӨ ФКИ ** есебі берілген
*** 2012 жылы 92 900 (бюджеттік шығыстар көлемі) /41 (16 жергілікті мемлекеттік орган+25 орталық мемлекеттік орган)= 2 265,8 м.т.; 2013 жылы 97 828/41=2 386 м.т.; 2014 жылы 104 676/41=2 553 м.т.
**** 2012, 2013, 2014 жылдары 172 000 (бюджеттік шығыстар көлемі)/100 (заң жобаларының саны)= 1 720 м.т.
Бюджеттік бағдарлама |
004 "Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеу немесе түзету, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргiзу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу"* |
||||||||
Сипаттама |
Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін дайындау, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
бөлінетін бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
|||||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері арасында бекітілген жылдық шығыстарының сомасын бөлу |
% |
100 |
100 |
||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу, бюджет комиссиясы мақұлдаған концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуді |
% |
100 |
100 |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе тузету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу, олар бюджет комиссия мақұлдаған инвестициялық және концессиялық ұсыныстарға сәйкес жүзеге асырылады |
мақұлданған инвестициялық ұсыныстардың жалпы санының % |
100 |
100 |
100 |
|||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеудің және сараптаудың болжанатын шығындары |
Мың теңге |
287 837 |
|||||||
Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеудің және сараптаудың болжанатын шығындары |
Мың теңге |
172 360 |
24 092 |
||||||
Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеудің болжамды шығындары |
Мың теңге |
1 178 798 |
115 380 |
0 |
|||||
Бюджеттік шығыстар көлемі |
Мың теңге |
115 380 |
311 929 |
* Аталған бюджеттік бағдарлама 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап 025 "Концессиялық жобалардың, техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қолданылады
Бюджеттік бағдарлама |
005 "Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер" (құпия) |
Бюджеттік бағдарлама |
006 "Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау" |
||||||||
Сипаттама |
"Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы" АҚ-ның бюджеттік инвестициялар мен концессия мәселелері бойынша сараптама, сондай-ақ концессиялық жобаларды, оның ішінде бюджеттен қосымша қаржыландыру шартымен, іске асырылуын бағалау жүргізуі |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттіліктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: |
Мың теңге |
378 153 |
443 943 |
423 729 |
477 065 |
477 065 |
477 065 |
||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері "Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы" АҚ-ның бюджеттік инвестициялар мен концессия мәселелері бойынша сараптаманы дайындауы және жүргізуі |
Қорытындылар саны |
75 |
134 |
112 |
140 |
140 |
140 |
||
"Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы" АҚ концессиялық жобалардың, оның ішінде бюджеттен қосымша қаржыландыру шартымен, іске асырылуын бағалауды дайындауы және жүргізуі |
Қорытындылар саны |
6 |
3 |
3 |
5 |
5 |
5 |
||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Концессияға берілуге ұсынылатын объектілердің тізбесі |
Жобалар саны |
12 |
13 |
14 |
|||||
Сапа көрсеткіштері Бюджеттік инвестициялар мен концессиялар мәселелері бойынша келіп түскен жобаларға сапалы сараптама жүргізудің толықтығы |
Сараптамаға келіп түскендердің жалпы санынан % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Концессиялық жобалардың, оның ішінде бюджеттен қаржыландыру шартымен іске асырылуына сапалы бағалау жүргізудің толықтығы |
Бағалауға келіп түскендердің жалпы санынан % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Тиімділік көрсеткіштері Құжаттаманың бір сараптамасы мен бағалауын жүргізудің орташа құны |
мың теңге |
4 668,5 |
3 240,4 |
3 783,4 |
3 290,1 |
3 290,1 |
3 290,1 |
||
Бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
378 153 |
443 943 |
423 739 |
477 065 |
477 065 |
477 065 |
Бюджеттік бағдарлама |
007 "Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында қолданбалы зерттеулер жүргізу" |
||||||||
Сипаттама |
2020 жылға дейін елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық жоспарларына сәйкес Қазақстан Республикасы әлеуметтік-экономикалық дамуының басымдықтары бойынша зерттеулер жүргізу: 2020 жылға дейін Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспарында көзделген нысаналы даму индикаторларына қол жеткізу; бизнес ортаны жақсарту; Бірыңғай экономикалық қоғамдастық кеңістігіндегі экономикалық интеграция және Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру; мемлекеттік басқару жүйесін реформалау |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
|||||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
дана |
21 |
29 |
23 |
|||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
12 |
||||||||
Сапа көрсеткіштері |
Жалпы санынан % |
98,6 |
100 |
100 |
|||||
Тиімділік көрсеткіштері Зерттеу бірлігіне орташа шығындардың орташа көлемі |
Мың теңге |
44 496,8 |
50 665,5 |
68 660,4 |
|||||
Бюджеттік шығыстар көлемі |
Мың теңге |
921 692 |
1 469 300 |
1 579 189 |
Аталған бюджеттік бағдарлама 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап 001 "Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасының 102 "Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында қолданбалы зерттеулер жүргізу бойынша қызметтер" кіші бағдарламасына қосылды.
Бюджеттік бағдарлама |
009 "Шетелдердегi сауда өкiлдiктерiнiң қызметiн қамтамасыз ету" |
||||||||
Сипаттама |
Қазақстандық тауарларды экспортқа шығару үшiн сауда өкiлдiктерiнiң қызметтерiн қамтамасыз ету |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру |
|||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
|||||||||
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
Конференциялар саны |
1 |
|||||||
Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселелерi бойынша халықаралық форумдарға, конференцияларға, дөңгелек үстелдерге қатысу |
Қатысу саны |
6 |
|||||||
Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы кәсiпкерлерiнiң коммерциялық ұсыныстарымен жұмыс, келiсiмшарттарды жасасу кезiнде көмек көрсету. |
Қарастырылған коммерциялық ұсыныстар мен өткiзiлген консультациялар саны |
1 300 |
|||||||
Сауда-экономикалық ынтымақтастықты құрудың әртүрлi мәселелерi, келiссөздер жүргiзу бойынша сыртқы сауда қызметiнiң қазақстандық және ресейлiк қатысушылары үшiн консультациялар өткiзу. |
|||||||||
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
алдыңғы жылға қарағанда %-бен |
130,0 |
|||||||
Сапа көрсеткiштерi |
алдыңғы жылға қарағанда %-бен |
125,0 |
|||||||
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
% |
100 |
|||||||
Штаттық санның бiр бiрлiгiн ұстауға кететiн орташа шығындар |
мың теңге |
16 152 |
|||||||
Бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
237 404 |
Аталған бюджеттік бағдарлама 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 029 "Сауда саясатын жүзеге асыру бойынша қызметтер" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалатын болады.
Бюджеттік бағдарлама |
010 "Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелер бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктермен өзара іс-қимыл" |
||||||||
Сипаттама |
Қазақстанға егемен кредиттік рейтингін беру бойынша қызметтер көрсету үшін халықаралық рейтингтік агенттіктерге ақы төлеуді жүзеге асыру |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. Бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жосп ар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Бюджеттік бағдарламаның шаралары: Standard&Poor's, Fitch және Moody's халықаралық рейтингтік агенттіктері сарапшыларының жыл сайынғы сапарларын ұйымдастыру. Рейтингтік агенттіктердің Қазақстан Республикасының егеменді кредиттік рейтингтеріне мониторинг және бақылау жасауы (қайта қарау, сақтау) |
Мың тенге |
28 037 |
30 900 |
53 790 |
30 390 |
31 340 |
31 140 |
||
Тікелей нәтиже көрсеткiштерi Қазақстан Республикасының егеменді кредиттік рейтингін қайта қарау немесе растау мақсатымен Standard&Poor's, Fitch және Moody's халықаралық рейтинг агенттiктерi талдаушыларының жыл сайынғы сапарларының ұйымдастырылған саны |
Сапар |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
Сынып |
Инвести циялық |
Инвести циялық |
Инвести циялық |
Инвестициялық |
Инвести циялық |
Инвести циялық |
||
Сапа көрсеткіштері |
Есеп немесе баспасөз-релизі |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
Мың теңге |
28 037 |
30 900 |
53 790 |
30 390 |
31 140 |
31 140 |
||
Standard&Poor`s |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
8 250 |
8 250 |
|||
Moody`s |
7 774 |
7 800 |
16 050 (оның ішінде 2010 жылға – 7800, 2011 жылға -8250) |
8 250 |
8 250 |
8 250 |
|||
Fitch |
12 763 |
15 600 |
30 240 (оның ішінде 2010 жылға – 15600, 2011 жылға - 14640) |
14 640 |
14 640 |
14 640 |
|||
Бюджеттік шығыстар көлемі |
Мың теңге |
28 037 |
30 900 |
53 790 |
30 390 |
31 140 |
31 140 |
Бюджеттік бағдарлама |
011 "Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету" |
||||||||
Сипаттама |
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Халықаралық қайта құру және даму банкі арасындағы Бірлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасын, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы экономикалық даму бойынша қазақстан-американдық бағдарлама жобасын іске асыру |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: |
мың теңге |
1 050 000 |
1 298 250 |
548 250 |
548 250 |
||||
1. ЮСАИД-пен бірге бизнес саланы жақсарту, экономикалық реформалар арқылы бәсекеге қабілеттілікті жоғарылату, сауданы ырықтандыру мен кедендік реформа және т.б. салаларда зерттеулер жүргізу |
мың тенге |
675 000 |
675 000 |
0 |
0 |
||||
2. Дүниежүзілік банкпен бірлесіп экономикалық зерттеулер жүргізу |
мың тенге |
375 000 |
623 250 |
548 250 |
548 250 |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Зерттеулер саны, кем дегенде |
28 |
26 |
34 |
22 |
20 |
20 |
||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
Жалпы санынан % |
50 |
55 |
70 |
70 |
65 |
65 |
||
Сапа көрсеткіштері |
Есептер саны |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Тиімділік көрсеткіштері Экономикалық даму бойынша Қазақстан-Американ бағдарламасы шеңберінде Қазақстан Республикасының үлесі |
% |
50 |
66,6 |
67 |
67 |
- |
- |
||
Экономикалық даму бойынша Қазақстан-Американ бағдарламасы шеңберінде ЮСАИД-дың үлесі |
% |
50 |
33,3 |
33 |
33 |
||||
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік Банктің бірлескен экономикалық зерттеулері бағдарламасы шеңберіндегі Қазақстан Республикасының үлесі |
% |
71 |
68,5 |
76 |
80,5 |
82 |
82 |
||
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік Банктің Бірлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасы шеңберіндегі Дүниежүзілік Банктің үлесі |
% |
29 |
31,5 |
34 |
19,5 |
18 |
18 |
||
Бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
2 405 014 |
856 500 |
1 050 000 |
1 298 250 |
548 250 |
548 250 |
||
Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен |
мың теңге |
1 484 601 |
540 750 |
726 750 |
975 000 |
450 000 |
450 000 |
||
Грант есебінен |
мың теңге |
920 413 |
315 750 |
323 250 |
323 250 |
98 250 |
98 250 |
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне зерттеулер нәтижелерінің қолданылуын бағалау арқылы қол жеткізіледі. Кейбір іс-шараларды жобалар аяқталуы бойынша бағалау мүмкіндігі барлығын, ал олардың кейбірін өз ерекшелігіне орай келесі жылдары қолдануға болатындығын ескеріп, болжамды түпкілікті нәтижелер көрсеткіштері келесі нысанда жоспарланған: 2012 ж. – 70%, 2013 ж. – 65%, 2014 ж. – 65%.
Бюджеттік бағдарлама |
012 "Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру" |
||||||||
Сипаттама |
Шетел инвестицияларын тарту арқылы өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мен шағын және орта бизнестің дамуын қолдау |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осылардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру әдісіне қарай |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: |
|||||||||
1. Жергілікті өкіметті халықтың қорғалмаған топтарының мұқтажы үшін бюджет қаражатын оңтайлырақ жоспарлауға және пайдалануға мүмкіндік беретін білім мен дағдыға үйрету (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН) |
мың теңге |
71 250,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (РБ 67 500,0) |
33 750,0 (ЮНИС ЕФ 1 500,0) (РБ 32 250,0) |
15 750,0 (ЮНИСЕ Ф 1 500,0) (РБ 14 250,0) |
13 650,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (ЮНПФА 3 000,0) (РБ 9 000,0) |
||||
2. Балалар мен отбасыларды жергілікті деңгейде қорғау үлгісін енгізіп, жүзеге асыру (ЮНИСЕФ) |
мың теңге |
28 500,0 (ЮНИСЕ Ф 1 650,0) (РБ 26 850,0) |
9 750,0 (ЮНИС ЕФ 2 400,0) (РБ 7 350,0) |
15 000,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) |
3 000,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 1 500,0) |
||||
3. Облыстық және аудандық деңгейдегі уәкілетті органдар арқылы жергілікті даму бағдарламаларын жоспарлауға және мониторингіне қатысты жетілдірілген мәліметтерді жинақтау және өңдеу (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН) |
мың теңге |
19 650,0 (ЮНИСЕ Ф 1 650,0) (РБ 17 250,0) |
6 750,0 (ЮНИС ЕФ 1 650,0) (ЮНПФА 3 000,0) (РБ 2 100,0) |
9 750,0 (ЮНИСЕФ 300,0) (ЮНПФА 2 100,0) (РБ 7 350,0) |
4 500,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (ЮНПФА 2 400,0) (РБ 1 500,0) |
||||
4. Шығыс Қазақстан облысының ядролық сынақтардан зардап шеккен 17 ауданында жергілікті бастамаларды қаржыландырудың икемді тетігін пилотты түрде қолдану (ПРООН) |
мың теңге |
103 503,3 (ПРООН 14 632,3) (РБ 88 871,1) |
100 500,0 (РБ 100 500,0) |
113 546,0 (РБ 113 546,0) |
112 641,9 (РБ 112 641,9) |
||||
5. Шығыс Қазақстан облысының 17 аудынының ауылдық округтарында жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру мен жүзеге асыруды жетілдіру (ПРООН) |
мың теңге |
2 048,2 (ПРООН 2 048,2) |
7 758,4 (ПРООН 4 462,5) (РБ 3 295,9) |
20 812,5 (ПРООН 11 812,5) (РБ 9 000,0) |
35 962,5 (ПРООН 13 462,5) (РБ 15 000,0) |
||||
6. Жасы 10-нан 20-ға дейінгілердің 50%-ның әлеуметтік және азаматтық шараларға белсенді және кеңірек қатысуға мүмкіндік жасау (ЮНИСЕФ) |
мың теңге |
30 750,0 (ЮНИСЕ Ф 2 250,0) (РБ 28 500,0) |
16 500,0 (ЮНИСЕ Ф 3 000,0) (РБ 13 500,0) |
6 000,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 3 000,0) |
6 000,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 4 500,0) |
||||
7. Халықтың төтенше жағдайларға қарсы дайындығын және апаттар қаупін азайту әлеуетін арттыру (ЮНИСЕФ) |
мың теңге |
21 450,0 (ЮНИСЕФ 6 150,0)(РБ 15 300,0) |
25 800,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0)(РБ 24 300,0) |
18 450,0 (ЮНИСЕФ 2 400,0) (РБ 16 050,0) |
7 500,0 (РБ 7 500,0) |
||||
8. Шығыс Қазақстан облысы Семей, Курчатов, Өскемен қалалары мен ең көп зардап шеккен аудандарындағы ерекше мұқтаж бар балалардың сапалы әлеуметтік қызметтерге және қолдау жүйелеріне қол жетімділігін қамтамасыз ету (ЮНИСЕФ) |
мың теңге |
24 450,0 (ЮНИСЕ Ф 3 750,0) (РБ 20 700,0) |
30 750,0 (ЮНИС ЕФ 6 750,0) (РБ 24 000,0) |
23 250,0 (ЮНИСЕФ 5 250,0) (РБ 18 000,0) |
22 500,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 19 500,0) |
||||
9. Ана мен баланың денсаулығын қорғау қызметінің сапасы мен қол жетімділігін арттыру және репродуктивті денсаулық қызметтеріне жалпыға бірдей қол жетімділікті қамтамасыз ету (ЮНИСЕФ, ЮНПФА) |
мың теңге |
18 750,0 (ЮНИСЕ Ф 750,0) ЮНПФА 3 000,0) (РБ 15 000,0) |
33 150,0 (ЮНИС ЕФ 4 500,0) (ЮНПФА 4 500,0 ) (РБ 24 150,0) |
32 550,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (ЮНПФА 1 500,0) (РБ 27 300,0) |
32 179,7 (ЮНИСЕФ 2 700,0) (ЮНПФА 4 500,0) (РБ 25 979,7) |
||||
10. Жасөспірім мен жастарға жыныстық жетілу мен жыныстық рөлдердің құрылу үдерістеріне қатысты қауіптердің төну тәукелдеріне осалдығын азайту (ЮНИСЕФ, ЮНПФА, ПРООН) |
мың теңге |
17 250,0 (ЮНПФА 750,0) (РБ 16 500,0) |
10 350,0 (ЮНПФА 750,0)(РБ 9 600,0) |
22 500,0 (ЮНПФА 750,0) (РБ 21 750,0) |
21 750,0 (ЮНИСЕ Ф 750,0) (ЮНПФА 750,0) (РБ 20 250,0) |
||||
11. Қарт адамдарға, үйден шығармай, арнайы әлеуметтік қызмет көрсетудің инновациялық жүйесін пилотты түрде жүзеге асыру, қарт адамдардың күндіз болуына арналған орталықтар, тұрақты баспаналары жоқ кісілерге арналған орталықтар желісін дамыту (ПРООН) |
мың теңге |
25 012,5 (РБ 25 012,5) |
20 400,0 (ПРООН 5 400,0) (РБ 15 000,0) |
22 500,0 (РБ 22 500,0) |
|||||
12. Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласындағы Оралмандардың бейімделу және әлеуметтік бірігу орталығында 22 000 оралманға бейімделу қызметін көрсету (ПРООН) |
мың теңге |
14 737,0 (ПРООН 14 737,0) |
30 000,0 (РБ 30 000,0) |
15 000,0 (РБ 15 000,0 ) |
18 679,0 (ПРООН 3 679,0) (РБ 15 000,0) |
||||
13. Шығыс Қазақстан облысының 17 ауданында шамамен 500 шағын және орта кәсіпорнында (барлығы 3000 адам) ахуалдың өзгеруіне кәсіпкерлік дағдысын мен білімінің бейімделуін дамыту (ПРООН) |
мың теңге |
24 232,3 (ПРООН 18 832,3) (РБ 5 400,0) |
13 500,0 (ПРООН 13 500,0) |
23 662,5 (РБ 23 662,5) |
20 782,8 (РБ 20 782,8) |
||||
14. Әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау салаларындағы алдыңғы қатарлы тәжірибе, Шығыс Қазақстан облысы бағдарламарына қауымдардың қатысуы туралы халыққа тұрақты түрде ақпарат тарату (ЮНИСЕФ, ЮНПФА, ПРООН) |
мың теңге |
6 000,0 (ЮНИСЕ Ф 1 050,0) (РБ 4 950,0) |
6 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ПРООН 1 050,0) (РБ 4 950,0) |
11 350,0 (ЮНИСЕ Ф 3 600,0) (ЮНПФА750,0) (ПРООН 2 250,0) (РБ 4 950,0) |
12 300,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ПРООН 3 750,0) (РБ 4 950,0) |
||||
15. Қойылған міндеттерге және жобаның нәтижелеріне жетуді қамтамасыз ету (ЮНИСЕФ, ЮНПФА, ПРООН) |
мың теңге |
3 750,0 (ЮНИСЕ Ф 600,0) (ЮНПФА 750,0) (РБ 2 400,0) |
3 000,0 (ЮНИСЕ Ф 600,0) (РБ 2 400,0) |
6 150,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ЮНПФА 1 800,0) (ПРООН 1 500,0) (РБ 2 400,0) |
6 225,0 (ЮНИСЕ Ф 450,0) (ПРООН 1 500,0) (РБ 4 275,0) |
||||
"Мемлекеттік сектор реформасы арқылы бәсекеге қабілеттілікті арттыру" жобасы шеңберінде Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының әдістемелік кепелдемелерді ұсынуы |
мың теңге |
157 500 |
275 000 |
220 000 |
110 000 |
||||
"Қазақстан Республикасында Тікелей шетелдік инвестицияларға негізделген, ШОБ-ты өңірлік дамыту тәсілі" бағдарламасы шеңберінде ЭЫДҰ елдерінде әдіснамалық ұсыныстар беру және оқыту |
мың теңге |
315 000 |
550 000 |
330 000 |
110 000 |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Жалпы мемлекеттік басқару жүйесін көп деңгейлі, оның ішінде мемлекеттік органдар деңгейінде талдау |
дана (анализ) |
1 |
1 |
1 |
|||||
Жергілікті атқарушы органдар мемлекеттік қызметшілері мен үкіметтік емес ұйымдары өкілдеріне арналған халықтың қорғалмаған топтарының мүдделерін ескеретін жергілікті деңгейдегі бағдарламалар мен бюджеттерді оңтайлы жоспарлау, іске асыру, мониторинг жасау және бағалау жүйесі бойынша өткізілетін семинарлар саны |
семинарлар |
5 |
7 |
7 |
7 |
||||
Жобалары жергілікті деңгейдегі өзекті мәселелерді шешу үшін бөлінген қаражат ескерілген жобалар арқылы қаржыландырылған Шығыс Қазақстан облысы аудандарының саны |
аудандар |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||
Билікпен, денсаулық сақтау, мәдениет пен білім беру мекемелерімен және донорлық ұйымдармен диалог орнатуды көздеген алдын ала бағдарламаларды жүзеге асыратын үкіметтік емес ұйымдар саны |
гранттар |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
% |
50 |
60 |
70 |
80 |
||||
Халықтың қорғалмаған топтарының құқықтары мен мүдделерін тиімдірек қорғау мақсатындағы әлеуметтік-экономикалық бағдарламаларды жоспарлау, іске асыру, мониторинг жасау және бағалау тәжірибесі жөнінде өздерінің білімдерін жақсартқан жергілікті атқарушы органдары мемлекеттік қызметшілерінің саны |
адам |
30 |
40 |
50 |
60 |
||||
Медициналық, әлеуметтік және экономикалық қызметке жақсартылған қол жетімділікке ие болған Шығыс Қазақстан облысы халқының саны |
адам |
85 800 |
162 000 |
221 000 |
221 000 |
||||
Сапа көрсеткіштері Қазақстан Республикасы Үкіметі мақұлдаған мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру бойынша әзірленген тәсілдері |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп |
1 |
1 |
1 |
|||||
Бағдарламаның іске асу барысына мониторинг жасау және халықаралық ұйымдармен бірге күш салуды үйлестіру мақсатында жергілікті атқарушы органдары бірінші басшыларының Бағдарламаны басқару комитетіне қатысуы |
адам |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
Жергілікті өзін-өзі басқару саласындағы саясатты әзірлеуде маңызы зор сабақтар алу және жақсарту үшін мүдделі тұлғалар арасында сауалнама жүргізу арқылы атқарылып жатқан шаралардың тиімділігін бағалау |
бағалау (5 ұпайлық жүйе бойынша) |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
мың теңге |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
||||
Бюджет шығыстарының мөлшері |
мың теңге |
857 321 |
1 178 321 |
891 171 |
562 292 |
||||
Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен |
мың теңге |
571 721 |
578 409 |
291 259 |
292 380 |
||||
Грант есебінен |
мың теңге |
285 600 |
599 912 |
599 912 |
269 912 |
Бюджеттік бағдарлама |
014 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне "Бизнестiң жол картасы – 2020" бағдарламасы шеңберiнде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi" |
||||||||
Сипаттама |
Жеке жобалар үшiн де, өндiрiстiк алаңдар шеңберiнде де жетпей тұрған индустриалдық инфрақұрылымды жеткiзу |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
|||||||
іске асыру әдісіне қарай |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. Бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша іс-шаралар: |
мың теңге |
4 800 000 |
15 546 000 |
11 546 000 |
15 546 000 |
15 546 000 |
|||
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
Дана |
50 |
55 |
87 |
65 |
65 |
|||
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
Алдыңғы жылға қарағанда %-бен |
100,9 |
102 |
102,1 |
102,2 |
102,3 |
|||
ЖIӨ құрылымындағы өңдеу өнеркәсiбінің үлесi |
% |
11 |
11,1 |
11,2 |
11,2 |
11,3 |
|||
Сапа көрсеткiштерi |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Инфрақұрылым нысанын пайдалануға берудiң орташа ұзақтығы |
айлар |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||
Бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
4 800 000 |
15 546 000 |
11 546 000 |
15 546 000 |
15 546 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
015 ""Бизнестiң жол картасы – 2020" бағдарламасы шеңберiнде кәсiпкерлiк әлеуетті сауықтыру және күшейту" |
|||||||||
Сипаттама |
Банктер кредиттерi бойынша пайыздық ставканы субсидиялау, салықтар мен бюджетке өзге де төлемдер бойынша мерзiмiн кейiнге қалдыруды ұсыну, кәсiпорындарды сауықтыру бойынша өзге де iс-шаралар |
|||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттiк субсидияларды беру |
||||||||
іске асыру әдісіне қарай |
жеке бюджеттiк бағдарлама |
|||||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
||||||||||
1. Банктер кредиттері бойынша пайыздық ставканы субсидиялау |
мың теңге |
1 250 000 |
5 699 000 |
5 699 000 |
5 699 000 |
3 199 000 |
||||
2. Кадрлардың біліктілігін арттыру |
мың теңге |
147 000 |
140 345 |
140 345 |
140 345 |
|||||
3. Бизнесті жүргізуде стандарттық сервистік қолдауды көрсету |
мың теңге |
208 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Субсидияланатын (кепiлдендiретiн) кредиттер саны |
дана |
88 |
88 |
30 |
30 |
30 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 2010-2011 жылдары субсидиялауға мақұлданған өзінің қаржылық жағдайын сауықтырған кіші және орта бизнес субъектілерінің саны |
дана |
88 |
20 |
88 |
30 |
30 |
||||
ЖIӨ құрылымындағы өңдеушi өнеркәсiп үлесi |
% |
11 |
11,1 |
11,2 |
11,2 |
11,3 |
||||
"Назарбаев Университет" АҚ-да бiлiктiлiктi арттыру курстарын өткен, сертификат алған қатысушылардың саны |
Адам |
210 |
210 |
210 |
210 |
|||||
Сапа көрсеткiштерi Бағдарламаға қатысушылардың өтiнiмдерi бойынша екiншi деңгейлi банктердiң кредиттерi бойынша пайыздық ставканы уақтылы және жедел субсидиялау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
% |
7 |
5 |
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен анықталатын болады |
||||||
Бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
1 250 000 |
2 964 000 |
6 039 345 |
6 039 345 |
3 539 345 |
Бюджеттік бағдарлама |
016 "Бизнестiң жол картасы – 2020" бағдарламасы шеңберiнде оператор мен қаржылық агент көрсететiн қызметтердi төлеу" |
|||||||||
Сипаттама |
Оператор мен қаржы агентiнiң қызметтерiне ақы төлеу |
|||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осылардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||||
іске асыру әдісіне қарай |
жеке бюджеттiк бағдарлама |
|||||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
||||||||||
1. Қаржы агентімен шарттар жасасу және кiшi деңгейдегi банк қарыздары бойынша сыйақы ставкаларын субсидиялау үшiн қаражат аудару қызметтерін көрсетуi |
мың теңге |
84 460 |
84 460 |
84 460 |
84 460 |
|||||
2. Кәсiпкерлердiң материалдары бойынша қаржы агентiнiң ұсынымдарын әзірлеу |
мың теңге |
60 441 |
60 441 |
60 441 |
60 441 |
|||||
3. Қаржы агентінің Бағдарламаны іске асыру мониторингін жүргізу |
мың теңге |
175 731 |
175 731 |
175 731 |
175 731 |
|||||
4. Оператордың бағдарламаны iске асыруын сүйемелдеу |
мың теңге |
181 368 |
142 508 |
142 508 |
142 508 |
|||||
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
Саны |
126 |
150 |
150 |
150 |
150 |
||||
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
Саны |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||||
Сапа көрсеткiштерi Бағдарламаға қатысушылардың өтiнiмдерi бойынша қаржы агенттiгiнiң уақтылы және жедел қызмет көрсетуi |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Бағдарламаны іске асыру мониторингі |
14 470 |
14 470 |
21 270 |
21 270 |
|||||
Қаржы агентiнiң қызметіне ақы төлеу |
Субсидиялау шарттарының қорытындысы |
351 |
351 |
530 |
530 |
|||||
Ұсыныстар әзірлеу |
604,4 |
604,4 |
877 |
877 |
||||||
Субсидиялау үшін қаражат аудару |
10 |
10 |
15 |
15 |
||||||
Бағдарлама операторы қызметтерінің ақысы |
33 467 |
33 467 |
48 527 |
48 527 |
||||||
Бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
366 000 |
502 000 |
463 140 |
463 140 |
463 140 |
Бюджеттік бағдарлама |
017 "Жоспарлау процестерін басқаруды және мемлекеттік, салалық пен өңірлік бағдарламаларды іске асыруды қамтамасыз ету"* |
|||||||
Сипаттама |
Мемлекеттік, салалық және өңірлік бағдарламаларды басқару және олардың мониторингі және Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуына олардың әсер етуін бағалау |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
|||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспары, салалық бюджеттік бағдарламалардың бағдарламалық және стратегиялық құжаттарында көрсеткіштері және сандық-өлшенген нысаналы индикаторлары кіретін ақпараттық-талдамалық деректер базасын қалыптастыру |
Мың теңге |
68 000 |
||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Мемлекеттік жоспарлау жүйесінде құжаттардың мониторингін жинақтау және өткізу бойынша ақпараттық-талдамалық деректер базаны құру |
Бірлік |
1 |
||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Мемлекеттік, салалық және өңірлік бағдарламаларды жоспарлау және іске асыру процестерін басқару |
% |
100 |
||||||
Сапа көрсеткіштері Мемлекеттік жоспарлау жүйесінде құжаттар есебінің толықтығы |
% |
100 |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттік шығыстар көлемі |
Мың теңге |
68 000 |
Аталған бюджеттік бағдарлама 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап 001 "Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасының 103 "Әлеуметтанушылық, талдамалық зерттеулер жүргізу және консалтингтік қызметтер көрсету" кіші бағдарламасына қосылған.
Бюджеттік бағдарлама |
018 "Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Бәсекеге қабiлеттiлiктiң Еуразиялық бағдарламасының Орталық Азия бастамасының бақылау комитетiне қатысуы" |
||||||||
Сипаттама |
Қазақстанның Бәсекеге қабілеттіліктің Еуразиялық бағдарламасын бақылау комитетіне кіруі үшін жарнаны төлеу |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттің міндеттерін орындау |
|||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. Бірл. |
Есепті кезең |
Жрспарлы кезең |
Жобаланатын жыл 2014 жыл |
Жобаланатын жыл 2015 жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Экономикалық ынтымақтастық және Бәсекелестіктің Еуразиялық бағдарламасын бақылау комитетіне кіру бойынша даму ұйымы арасындағы келісімге қол қою |
Құжаттар пакеті |
1 |
|||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Экономикалық ынтымақтастық ұйымының қызметінде Қазақстан Республикасының қатысуын ұлғайту |
% |
100 |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік шығыстар көлемі |
Мың.теңге |
169 100 |
2012 жылдың 1 қаңтарында аталған бағдарлама жоқ.
Бюджеттік бағдарлама |
020 "Әлеуметтік секторда және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығында жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік-жекеменшік әріптестік тетігі бойынша өңірлерге мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларын дайындау барысында консультативтік көмек көрсету бойынша қызметтер" |
||||||||
Сипаттама |
Шығыстар әлеуметтік секторда және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығында жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік-жекеменшік әріптестік тетігі бойынша өңірлерге мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларын дайындау барысында консультативтік көмек көрсету үшін қарастырылған |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттіліктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдық/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш.бірл. |
Есептік кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: |
мың теңге |
15 500 |
30 765 19 235 |
||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өңірлерде МЖӘ тетіктерін енгізу мақсатында жергілікті атқарушы органдар үшін МЖӘ жобаларын дайындау бойынша үлгілік басшылықты әзірлеу және ұсыну: |
Дана |
1 |
|||||||
Мемлекеттік-жекеменшік әріптестігінің жобаларын кеңестік сүйемелдеу бойынша қызмет көрсетудің бағдарлық саны |
Семинарлар саны |
31 |
|||||||
Мемлекеттік-жекеменшік әріптестігінің тетігі бойынша жобаларды жасауда тәжірибелік көмек көрсету |
Ұсыныстар саны (өтінім) |
5 |
|||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
Типтік басшылықты қамтамасыз ететін аймақтар саны |
16 |
|||||||
МЖӘ тетігі арқылы инвестициялық жобаларды іске асыру мәселесі бойынша ЖАО-ды хабардар етуін қамтамасыз ету (тестілеуді жүргізу) |
Семинар қатысушыларының жалпы санының % |
85 |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
||||||
Тиімділік көрсеткіші Шығындар: |
мың теңге |
||||||||
- МЖӘ жобаларын дайындау және іске асыру бойынша үлгілік басшылықты дайындауға; |
9 834 |
||||||||
- облыстарға бару арқылы МЖӘ тетіктерін қолдануға талдау жүргізіп, жергілікті атқарушы органдармен үлгілік басшылық жобасын талқылауға; |
1 360 |
||||||||
- МЖӘ жобаларын дайындау бойынша үлгілік басшылықтың жергілікті атқарушы органдарға басып шығаруға және жіберуге |
4 306 |
||||||||
Бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
15 500 |
50 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
023 "Өңiрлердi дамыту" бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердiң экономикалық дамуына жәрдемдесу жөнiндегi шараларды iске асыру |
||||||||
Сипаттама |
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде шығыстар өңірлердің экономикалық дамуы мен халықты қоныстандыру жүйесіне, сондай-ақ ауылдық (селолық) округтерді аббаттандыруға жәрдемдесуге қарастырылған |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттіліктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдық/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш.бірл. |
Есептік кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: |
мың теңге |
1 000 000 |
8 000 000 6 000 000 |
8 000 000 7 000 000 |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Жобалардың болжамды саны (іс-шаралар) |
16 |
16 |
||||||
Жергілікті маңызы бар өзекті мәселелерді шешу шеңберінде аббатандырылу бойынша іс шаралар өткізуде ауылдар (селолар) саны |
Ауыл (село) саны |
480 |
2453 |
6500 |
|||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
Жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу үшін елді мекендерді мемлекеттің қаржылық қолдауымен қамту деңгейі (жыл сайын) |
% |
14 |
35 |
94 |
|||||
Сапа көрсеткіштері "Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік қолдауға өтінім бергендерді уақытылы қарау |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 000 000 |
14 000 000 |
15 000 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
025 "Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу" * |
||||||||
Сипаттама |
Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін дайындау, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу көрсету |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
үлестiрiлетiн бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргізуді, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуді қаржыландыру |
мың теңге |
696 000 |
696 000 |
696 000 |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілері арасындағы шығыстардың бекiтiлген жылдық сомасын үлестiру |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Техникалық-экономикалық негіздемелері әзірленетін жобалардың саны |
Жобалар саны |
14 |
14 |
14 |
|||||
Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бойынша көрсетілген қызметтердiң саны |
Жобалар бойынша қызметтер саны |
2 |
2 |
2 |
|||||
Сапа көрсеткіштері Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың тiзбесін енгізудің толықтығы, сондай-ақ бюджеттiк комиссия мақұлдаған инвестициялық және концессиялық ұсыныстар негiзiнде жүзеге асырылатын техникалық-экономикалық негіздемелерге қажеттi сараптамалар әзірлеу немесе түзету, жүргізу |
Мақұлданған инвестициялық ұсыныстардың жалпы санынан % |
100 |
100 |
100 |
|||||
Тиімділік көрсеткіштері Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуге және сараптауға арналған болжалды шығындар |
мың теңге |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
|||||
Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуге және сараптауға арналған болжамды шығындар |
мың теңге |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||
Концессиялық жобаларды консультациялық сүемелдеудің болжамды шығындары |
мың теңге |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
|||||
Бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
696 000 |
696 000 |
696 000 |
* 2012-2014 жылдарға арналған көрсеткіштер бюджеттік инвестициялық жобалардың технико-экономикалық негіздемелерін талдау қажеттілігін өткізу сондай-ақ әзірлеу немесе түзету қаржыландыруын ескеріп көрсетілген, Қазақстан Республикасы Қаржы министргілігінен Экономикалық даму және сауда министрлігіне қызметтерін беру жағдайында алып тастау
Бюджеттік бағдарлама |
029 "Сауда саясатын жүзеге асыру жөнiндегi қызметтер" |
|||||||
Сипаттама |
Қазақстандық тауарларды экспортқа шығару үшiн сауда өкiлдiктерiнiң қызметтерiн қамтамасыз ету |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсету |
||||||
іске асыру әдісіне қарай |
жеке бюджеттiк бағдарлама |
|||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. Бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
|||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: |
||||||||
1. Мәскеу қаласында конференция өткізу |
мың теңге |
13 030 |
13 030 |
13 030 |
||||
2. Қазақстан Республикасы үшін қызығушылық танытатын РФ аумағында өткізілетін форумдарға қатысу |
мың теңге |
1 550 |
1 550 |
1 550 |
||||
3. Ресей баспаларына Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының сауда-экономикалық ынтымақтастығы туралы материалдар жариялау |
мың теңге |
6 750 |
6 750 |
6 750 |
||||
4. Ресей Федерациясының жеке аймақтары, секторлары және нарықтарының дамуы бойынша талдамалық шолу алу |
мың теңге |
700 |
700 |
700 |
||||
5. РФ-ғы ҚР Сауда өкілдігінің имидждік өнімінің басылымына дайындық, әр басылым 300 дана |
мың теңге |
1 830 |
1 830 |
1 830 |
||||
Ресей Федерациясындағы Қазақстан Республикасының Сауда өкілдігі құрамына штат санымен шығыстар |
мың теңге |
269 511 |
275 518 |
281 980 |
||||
Сауда комитетінің ұстануына шығыстары |
мың теңге |
94 630 |
93 012 |
91 896 |
||||
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Қазақстан экономикасына инвестиция және осы заманғы технологияларды тарту бойынша конференцияларды ұйымдастыру және өткiзу |
Конференциялар саны |
2 |
2 |
2 |
3 |
|||
Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселелерi бойынша халықаралық форум, конференциялар, дөңгелек үстелдерге қатысу |
Қатысу саны |
6 |
6 |
6 |
7 |
|||
Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы кәсіпкерлерінің коммерциялық ұсыныстарымен жұмыс, келісімшарттар жасаған жағдайда көмек көрсету. Сауда-экономикалық ынтымақтастықты белгілеу, келіссөздер жүргізудің әр түрлі мәселелері бойынша сыртқы сауда қызметінің қазақстандық және ресейлік қатысушылары үшін кеңестер өткізу. |
Коммерциялық ұсыныстардың қаралған және өткізілген кеңестердің саны |
1 400 |
1 500 |
1 550 |
1 600 |
|||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
Құжаттар саны |
2 |
2 |
2 |
3 |
|||
Сапа көрсеткiштерi |
Бірлік |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
РФ аймақтарының саны |
89 |
89 |
89 |
89 |
|||
Штаттық санның бiр бiрлiгiн ұстауға кететiн орташа шығындар: |
мың теңге |
3 788 16 604 |
3 740 17 091 |
3 716 17 610 |
||||
Бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
388 001 |
392 390 |
397 736 |
Бюджеттік бағдарлама |
033 "Астана экономикалық форумын өткiзудi қамтамасыз ету жөнiндегi қызметтер" |
||||||||
Сипаттама |
Астана экономикалық форумының өткізілуін қамтамасыз ету |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, құзыреттiлiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы |
Өлш. бiрл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2009 жыл (есеп) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Бюджеттік бағдарламаның шаралары: |
мың теңге |
284 416 |
289 497 |
386 000 |
386 000 |
386 000 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткiштерi Астаналық экономикалық форумға қатысушы елдер саны |
Елдер саны |
50 |
50 |
80 |
65 |
65 |
|||
Астаналық экономикалық форумға қатысушылар саны |
Адам |
2 000 |
2 500 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||
Жоғарғы қызметтегі саяси қайраткерлердің, әлемге әйгілі ғалымдар (Нобель сыйлығының иегерлері, Адам Смит сыйлығының иегерлері), сондай-ақ коммерциялық құрылымдардағы бірінші басқарушыларының қатысуы |
Адам |
400 |
600 |
1000 |
700 |
700 |
|||
Астаналық экономикалық форумның барысы және қорытындысы бойынша жарық көрген БАҚ материалдарын талдау. |
БАҚ материалдарының саны |
400 |
500 |
600 |
600 |
600 |
|||
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
Ұсыным |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Астаналық экономикалық форум шеңберінде жасалған келісім шарттардың саны (меморандумдар, келісімдер, хаттамалар) |
Құжат |
30 |
30 |
25 |
25 |
25 |
|||
Сапа көрсеткіштері Астаналық экономикалық форумды өткізу кезінде төтенше жағдайлардың, ескертпелердің болмауы көрсеткішінің сапасы |
Саны |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Астаналық экономикалық форум шеңберінде қол жеткен келісімдерді іске асыру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
284 416 |
289 497 |
386 000 |
386 000 |
386 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
042 "Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру" |
||||||||
Сипаттама |
"Бизнестің жол картасы – 2020" Бағдарламасы "Іскерлік байланыс" компоненті аясында экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру бойынша қызмет көрсету |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осылардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру әдісіне қарай |
жеке бюджеттiк бағдарлама |
||||||||
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. Бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Бюджеттік бағдарламаның іс-шарасы: |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
|||
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
Адам |
450 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
Германияға тағылымдамаға бағытталған басшы қызметкерлер мен менеджерлердiң саны |
Адам |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi "Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасының 4 бағытының шеңберінде қолдау тапқан кәсіпкерлердің құрал жабдықтарын, шикізаттарын, материялдарын жеткізу бойынша келісімшарттардың қорытындылары |
Құжаттар саны |
13 |
15 |
20 |
10 |
10 |
10 |
||
Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлер бiлiктiлiгiн арттыру бағдарламасын аяқтағаннан кейiн өз бизнесiн ұлғайтқан оқудан өткен менеджерлер саны |
Адам |
- |
100 |
100 |
120 |
150 |
150 |
||
Сапа көрсеткiштерi Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлер бiлiктiлiгiн арттыру бағдарламасына компаниялар мен ұйымдардың бiрiншi басшыларының қатысуы |
Адам |
247 |
320 |
320 |
350 |
350 |
350 |
||
Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлер бiлiктiлiгiн арттыру бағдарламасы бойынша оқудан өткен менеджерлер арасында сауал қою арқылы оқыту сапасын бағалау |
Бағалау (5 балдық шкала бойынша) |
- |
4,7 |
4,7 |
5 |
5 |
5 |
||
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
мың теңге |
363,9 |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
||
Бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
Бюджеттік бағдарлама |
044 "Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің күрделі шығыстары" |
||||||||
Сипаттама |
Министрлік және оның ведомоствалар қызметкерлерін материалдық-техникалық жарақтандыру үшін негізгі құралдарды сатып алу |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
Күрделi шығыстарды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттiк бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. Бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары Есептеу және телекоммуникациялық жабдықтарды сатып алу |
мың теңге |
27 063 |
43 392 |
15 300 |
13 050 |
13 050 |
|||
Қызметкерлерге жиһаз сатып алу |
мың теңге |
3 114,8 |
|||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Дана |
65 |
242 |
62 |
62 |
62 |
|||
Сатып алынатын принтерлерді саны |
Дана |
65 |
89 |
59 |
59 |
59 |
|||
Сатып алынатын серверлік жабдықтың саны |
Дана |
3 |
|||||||
Сатып алынатын есептеу және ұйымдастыру техникасының саны |
Дана |
21 |
53 |
||||||
Сатып алынатын жиһаз саны |
Дана |
19 |
175 |
||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Министрлік қызметкерлерінің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі |
% |
95 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
||
Сапа көрсеткіштері Есептеу және ұйымдастыру техникасы құралдарының үзіліссіз жұмыс істеуі, материалдық-техникалық базаның жақсаруы, жұмыскерлердің еңбек жағдайының жақсаруы |
% |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Тиімділік көрсеткіштері Есептеу техникасы мен серверлік жабдықтар паркін жаңарту |
% |
14 |
57 |
17,8 |
17,8 |
17,8 |
|||
Бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
27 063 |
6 797 |
156 127 |
15 300 |
13 050 |
13 050 |
Бюджеттік бағдарлама |
049 "Экспорттаушы – 2020" бағыты шеңберiнде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу |
||||||||
Сипаттама |
Қазақстандық тауарларды экспортқа жылжыту, экспортқа бағдарланған кәсiпорындарды қолдау |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттiк функцияларды, құзыреттiлiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету |
|||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке бюджеттiк бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. Бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
|||||||||
1. "Экспо-2017" өткізу құқығына Астана қаласының кандидатурасын ілгерілету |
мың теңге |
867 200 |
2 251 370 |
||||||
2. АМО Ақпараттық-техникалық ілеспе |
мың теңге |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
3. "Экспо-2012" халықаралық көрмесіне Қазақстан Республикасының қатысуы (Оңтүстік Корея) |
мың теңге |
300 000 |
963 250 |
||||||
4. ҚР мен РФ аумақтарында Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының халықаралық көрмесі |
мың теңге |
35 000 |
50 000 |
35 000 |
|||||
5. Ресей Федерациясындағы "ПРОДЭКСПО-2012" халықаралық көрмесіне Қазақстан Республикасының қатысуы |
мың теңге |
50 000 |
|||||||
6. "Экспо-2015" (Милан, Италия) халықаралық көрмесіне ҚР қатысуының тұжырымдамасын және жұмыс нобайын әзірлеу |
мың теңге |
30 000 |
300 000 |
||||||
7. Ақпараттық-техникалық ілеспе және сауда мен коммерциялық ақпарат бойынша мәліметтер қорына қосу |
мың теңге |
39 800 |
|||||||
8. Қазақстанның сыртқы нарыққа ұсынатын "Экспортер" мамандындырылған журналын орыс және ағылшын тілдерінде дайындау және басып шығару |
мың теңге |
7 111 |
|||||||
9. Тәуелсіз мемлекеттер достастығының 20 жылдығына арналған халықаралық мерейтой көрмесін ұйымдастыру және өткізу бойынша қызмет көрсетулер |
мың теңге |
81 655 |
|||||||
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Халықаралық көрмелерде экспортқа бағытталған кәсiпорындардың қатысуын қамтамасыз ету арқылы экспорттық өнiмдi өткiзу үшiн жағдай жасау |
Келiсiм шарттар саны |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
Биржалық қызмет, iшкi нарық пен iшкi сауданы қорғау жөнiндегi анықтамаларды дайындау және жариялау |
Нұсқа |
2000 |
|||||||
Тауарлық биржалар қызметi және тауарлық инфрақұрылымды дамыту туралы семинарлар мен конференцияларды өткiзу |
Iс-шаралар саны |
5 |
|||||||
Астана қаласында Экспо-2017 өткізуді қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар өткізу |
Iс-шаралар саны |
1 |
1 |
1 |
- |
||||
ТМД-га мүше мемлекеттердiң ұлттық нарықтарына тауарлар мен қызметтердi жылжыту бойынша Қазақстан Республикасының ақпараттық-маркетингтiк орталық пайдаланушыларының санын арттыру |
Бiрл. |
300 |
500 |
800 |
1000 |
||||
Халықаралық көрмелерге, конференцияларға және форумдарға қатысу |
Бiрл. |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
"Экспортер" мамандандырылған журналын шығару |
Дана |
1200 |
1800 |
2000 |
|||||
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
Алдыңғы жылға қарағанда %-бен |
66,0 |
112,1 |
112,1 |
|||||
Халықаралық экономикалық алаңдарда Қазақстан Республикасының жайғасуы |
іс-шаралар саны |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||
Экспорттың географиясын кеңейту іс-әрекеті |
Елдер саны |
89 |
91 |
93 |
95 |
97 |
100 |
||
Экспорттық өнiмдi өткiзудi iздейтiн экспорттаушылар саны |
Бiрл. |
300 |
500 |
800 |
1000 |
||||
Сапа көрсеткiштерi |
|||||||||
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
|||||||||
Бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
1 474 815 |
1 295 766 |
3 309 620 |
90 000 |
345 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
050 "Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды талдамалық сүйемелдеу жөніндегі қызметтер" * |
||||||||
Сипаттама |
40 мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауға "Экономикалық зерттеулер институты" АҚ тарту |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттiк функцияларды, құзыреттiлiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттiк бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. Бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл(жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаудың сараптамалық-талдамалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету бойынша қызметтер сатып алу. |
86 900 |
||||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Мемлекеттік органдар саны |
24 |
|||||||
Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сараптамалық-талдаулық, әдістемелік, ұйымдастырушылық сүйемелдеу |
Мемлекеттік органдар саны |
16 |
|||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
% |
60,2 |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
2173 |
||||||||
Бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
86 900 |
* Аталған бюджеттік бағдарлама 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап 001 "Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы 103 "Әлеуметтанушылық, талдамалық зерттеулер жүргізу және консалтингтік қызметтер көрсету" кіші бағдарламасы шеңберінде орындалатын болады.
Бюджеттік бағдарлама |
117 "Бизнестiң жол картасы-2020» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдау" |
||||||||
Сипаттама |
Банктер кредиттерi бойынша пайыздық ставканы субсидиялау, кредиттердi iшiнара кепiлдендiру, сервистiк қолдау көрсету, кадрлар даярлау және қайта даярлау, сондай-ақ жастар практикасы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |
|||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
(жеке) үлестiрiлетiн бюджеттiк бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. Бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
|||||||||
1. "Бизнестің Жол картасы 2020" бағдарламасының 1 және 3 бағыттарын іске асыру шеңберінде екінші деңгейлі банктердің кредитері бойынша пайыздық ставканы субсидиялау |
12 085 569 |
5 268 048 |
8 795 796 |
9 745 444 |
|||||
2. "Бизнестің Жол картасы 2020" бағдарламасының 1 бағытын іске асыру шеңберінде банктердің кредитері бойынша ішінара кепілдендіру |
4 081 952 |
4 081 952 |
4 081 952 |
4 081 952 |
|||||
3. "Бизнестің Жол картасы 2020" бағдарламасының 4-ші бағыты шеңберінде әрекет ететін бизнесті енгізуде мамандандырылған сервистік қолдау |
1 299 270 |
1 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
4. "Іскерлік байланыстар" жобасын іске асыру |
150 000 |
||||||||
5. Тарату (ХӘҚЖМ) |
1 499 160 |
||||||||
Тікелей нәтиже көрсеткiштерi |
|||||||||
а) экономиканың шикізаттық емес секторларында жобаларды іске асыратындарға |
%-дық ставка |
7 |
7 |
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен анықталатын болады |
|||||
б) өнімді сыртқы нарықтарға экспорттайтындарға |
6 |
6 |
|||||||
Субсидиялық (кепілденген) несиелер саны |
дана |
100 |
80 |
100 |
100 |
100 |
|||
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
Алдыңғы жылға қарағанда %-бен |
100,9 |
101 |
102,1 |
102,2 |
102,3 |
|||
ЖIӨ құрылымындағы өңдеушi өнеркәсiптiң үлесi |
% |
11 |
11,1 |
11,2 |
11,2 |
11,3 |
|||
Сапа көрсеткiштерi |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Тиімділік көрсеткіштері ШОБ белсенді субъектлерінің үлесін арттыру |
бірлігі |
675 937 |
696 215 |
720 582 |
749 405 |
783 128 |
|||
Бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
9 005 244 |
9 136 562 |
10 850 000 |
14 877 748 |
15 827 396 |
Бюджеттік бағдарлама |
051 "Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту" |
||||||||
Сипаттама |
Кейіннен мыналардың жарғылық капиталын ұлғайту үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту: |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту, оның ішінде: |
мың теңге |
6 000 000 |
|||||||
"КЕГОК" АҚ ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка қайта жаңғырту" жобасын іске асыру үшін |
мың теңге |
1 000 000 |
|||||||
"Қазгеология" АҚ бұрғылау және геофизикалық құрал-жабдықты сатып алу үшін |
мың теңге |
5 000 000 |
|||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде "Самұрық-Қазына" АҚ еншілес компанияларын капиталдандыру жолымен Республиканың электроэнергетика саласындағы және минералды-шикізат базасындағы рентабелділігі төмен жобаларды тиімді іске асыруды қамтамасыз ету (жарғылық капиталдарын ұлғайтуды болжайтын еншілес кәсіпорындардың саны) |
бірлік |
2 |
|||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
МВА (Мегавольт ампер) |
330 |
|||||||
Қатты пайдалы қазбаларға "Қазгеология" АҚ-ның іздеу-бағалау жұмыстары. |
км2 |
520 |
|||||||
ҚР ауылдық елді мекендерінің ішкі су қорларымен қамтамасыз ету үшін "Қазгеология" АҚ-ның іздеу-барлау жұмыстары. |
ауыл |
249 |
|||||||
Сапа көрсеткіштері Энергетикалық кешенді дамыту бойынша Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігіне жүктелген функциялардың уақытылы орындалуы |
% |
100 |
|||||||
Республиканың минералды-шикізат базасын толықтыру бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасының уақытылы орындалуы |
% |
100 |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
мың теңге |
3 000 000 |
|||||||
Бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
6 000 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
052 "Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ кредит беру" |
||||||||
Сипаттама |
Кейінгілдерге несие беру үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ бюджеттік несие беру: |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Бюджеттік несиелерді беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-ға бюджеттік несие ұсыну, соның ішінде: |
мың теңге |
20 285 239 |
|||||||
"Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ-ға "Шар-Өскемен ТЖ құрылысы" жобасын іске асыру үшін |
мың теңге |
3 130 000 |
|||||||
"ҚДБ-Лизинг" АҚ-ға ҚР кәсіпорындарының негізгі қорларын жаңарту үшін |
мың теңге |
15 000 000 |
|||||||
"Қазақстан темір жолы" АҚ-ға жолаушылар вагондарын сатып алу үшін |
мың теңге |
2 155 239 |
|||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
дана |
3 |
|||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Шығыс-Қазақстан облысының темір жолы бойынша жүк тасымалдаудың ұзақтығын қысқарту |
км |
328 |
|||||||
Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының негізгі қорларының жалпы санын жаңарту |
% |
3 |
|||||||
Жаңа жолаушылар вагондарын сатып алу |
дана |
123 |
|||||||
Сапа көрсеткіштері Шығыс Қазақстан облысының көліктік инфраструктурасын жақсарту |
% |
100 |
|||||||
Өндірістік инфраструктураны жаңғырту бойынша фунциялардың уақтылы орындау |
% |
100 |
|||||||
Тозудың жоғары сатысына байланысты ұлттық тасымалдаушының вагон паркін уақтылы ауыстыру |
% |
100 |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері 1 жобаға ұсынылған несиелердің орташа сомасы |
мың теңге |
6 761 746 |
|||||||
Бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
- |
20 285 239 |
Бюджет шығыстарының жиынтығы
Өлш. бірл. |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын 2014 жыл |
Жобаланатын 2015 жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
||||
Барлық бюджеттік шығыстар: |
мың теңге |
100 155 243 |
21 689 803 |
36 149 015 |
67 874 092 |
58 321 964 |
57 725 435 |
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
мың теңге |
5 056 406 |
16 779 568 |
20 603 015 |
30 042 853 |
42 775 964 |
42 179 435 |
|
Бюджеттік даму бағдарламалары |
мың теңге |
95 098 837 |
4 910 235 |
15 546 000 |
37 831 239 |
15 546 000 |
15 546 000 |