"Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексінің 116 бабының 5 тармағына , Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Заңының 6 бабы 1 тармағының 1 тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 8 қарашадағы "Облыстық мәслихаттың 2007 жылғы 11 желтоқсандағы "2008 жылға арналған облыстық бюджет туралы" N 3/24 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" N 9/112 шешіміне сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 13 желтоқсандағы "2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы" N 5/34 шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 11-1-72 болып тіркелген, 2007 жылы 27 желтоқсандағы N 213-214 "Маңғыстау" газетінде жарияланған), 2008 жылғы 18 ақпандағы "Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 13 желтоқсандағы "2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы" N 5/34 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" N 6/49 шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 11-1-78 болып тіркелген, 2008 жылы 15 наурыздағы N 43 "Маңғыстау" газетінде жарияланған), 2008 жылғы 22 мамырдағы "Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 13 желтоқсандағы "2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы" N 5/34 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" N 9/88 шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 11-1-83 болып тіркелген, 2008 жылы 7 маусымдағы N 88 "Маңғыстау" газетінде жарияланған), 2008 жылғы 16 шілдедегі "Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 13 желтоқсандағы "2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы" N 5/34 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" N 10/99 шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 11-1-88 болып тіркелген, 2008 жылы 29 шілдедегі N 116 "Маңғыстау" газетінде жарияланған), 2008 жылғы 2 қыркүйектегі "Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 13 желтоқсандағы " 2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы" N 5/34 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" N 12/115 шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 11-1-93 болып тіркелген, 2008 жылы 30 қыркүйектегі N 151 "Маңғыстау" газетінде жарияланған), 2008 жылғы 15 қазандағы "Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 13 желтоқсандағы" 2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы" N 5/34 шешіміне өзгерістер енгізу туралы" N 13/125 шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 11-1-96 болып тіркелген, 2008 жылы 4 қарашадағы N 171 "Маңғыстау" газетінде жарияланған), төмендегідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "2008 жылға арналған қалалық бюджет қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 10 545 360 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 8 189 785 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 133 080 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 978 951 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 1 243 544 мың теңге;
2) шығындар – 10 761 305 мың теңге;
3) операциялық сальдо – 215 945 мың теңге;
4) таза бюджеттік кредит беру – 0 теңге;
5) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 192 318 мың теңге, соның ішінде қаржы активтерiн сатып алуға – 192 318 мың теңге;
6) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 408 263 мың теңге;
7) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 408 263 мың теңге ".
2 тармақтағы:
бірінші абзацтағы "24,2" саны "28,4" санымен ауыстырылсын;
төртінші абзацтағы "16,5" саны "17,2" санымен ауыстырылсын;
бесінші абзацтағы "95,8" саны "100,0" санымен ауыстырылсын.
4-5 тармақ келесі мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: "2008 жылға арналған қалалық бюджетте Қазақстан Республикасының мемлекеттік жоғарғы оқу орындарындағы оқитындарға әлеуметтік көмек төлеуге облыстық бюджет қаражаты есебінен 4 618 мың теңге көлемінде нысаналы трансферттер қаралғаны ескерілсін".
5 тармақтағы "5 559" саны "604" санымен ауыстырылсын.
2. Осы шешім 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады.
Сессия төрағасы А. Сүгірбай
Қалалық мәслихат хатшысы Ж. Матаев
"КЕЛІСІЛДІ":
"Экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі" ММ бастығы
__________ А.Н. Ким
11 қараша 2008 жыл
Ақтау қалалық мәслихатының
2008 жылғы 11 қарашадағы
N 14/133 шешіміне қосымша
2008 жылға арналған қалалық бюджет
Санаты |
Сомасы, мың теңге |
|||
Сыныбы |
||||
Iшкi сыныбы |
||||
Атауы |
||||
|
|
|
1. КІРІСТЕР |
10 545 360 |
1 |
|
|
Салықтық түсiмдер |
8 189 785 |
|
01 |
|
Табыс салығы |
3 310 385 |
|
|
2 |
Жеке табыс салығы |
3 310 385 |
|
03 |
|
Әлеуметтік салық |
1 938 388 |
|
|
1 |
Әлеуметтік салық |
1 938 388 |
|
04 |
|
Меншiкке салынатын салықтар |
2 358 590 |
|
|
1 |
Мүлiкке салынатын салықтар |
1 792 968 |
|
|
3 |
Жер салығы |
235 219 |
|
|
4 |
Көлiк құралдарына салынатын салық |
330 403 |
|
05 |
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар |
376 966 |
2 |
Акциздер |
52 897 |
||
|
|
3 |
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер |
212 994 |
|
|
4 |
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар |
111 075 |
|
07 |
|
Басқа да салықтар |
308 |
|
|
1 |
Басқа да салықтар |
308 |
|
08 |
|
Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны үшiн және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер |
205 148 |
|
|
1 |
Мемлекеттiк баж |
205 148 |
2 |
|
|
Салықтық емес түсімдер |
133 080 |
|
01 |
|
Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер |
24 232 |
|
|
1 |
Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiндегі түсiмдер |
12 010 |
|
|
5 |
Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
12 222 |
|
02 |
|
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды |
834 |
|
|
1 |
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды |
834 |
|
03 |
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
14 |
|
|
1 |
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткізуден түсетiн ақша түсімдері |
14 |
|
04 |
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
97 413 |
|
|
1 |
Мұнай секторы кәсіпорындарының түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
97 413 |
|
06 |
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
10 587 |
|
|
1 |
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
10 587 |
3 |
|
|
Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер |
978 951 |
|
01 |
|
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату |
133 700 |
|
|
1 |
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату |
133 700 |
|
03 |
|
Жерді және материалдық емес активтерді сату |
845 251 |
|
|
1 |
Жерді сату |
777 971 |
|
|
2 |
Материалдық емес активтерді сату |
67 280 |
4 |
|
|
Трансферттердің түсімдері |
1 243 544 |
|
02 |
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер |
1 243 544 |
|
|
2 |
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер |
1 243 544 |
Функционалдық топ |
Сомасы, мың теңге |
|||
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі |
||||
Бағдарлама |
||||
Атауы |
||||
|
|
|
2. ШЫҒЫНДАР |
10 761 305 |
1 |
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету |
158 984 |
|
112 |
|
Қалалық мәслихаттың аппараты |
9 656 |
|
|
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) |
9 656 |
|
122 |
|
Қала әкімінің аппараты |
97 561 |
|
|
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету |
93 555 |
|
|
008 |
Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту |
3 543 |
|
|
116 |
Электрондық үкімет шеңберінде адами капитал дамыту |
463 |
|
123 |
|
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
10 081 |
|
|
001 |
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының |
10 081 |
|
452 |
|
Қаржы бөлімі |
29 161 |
|
|
001 |
Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
17 224 |
|
|
003 |
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу |
1 000 |
|
|
004 |
Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру |
10 037 |
|
|
011 |
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату |
900 |
|
453 |
|
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
12 525 |
|
|
001 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау |
12 525 |
2 |
|
|
Қорғаныс |
8 678 |
|
122 |
|
Қала әкімінің аппараты |
8 678 |
|
|
005 |
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару |
8 678 |
3 |
|
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
73 444 |
|
458 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
73 444 |
|
|
021 |
Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды пайдалану |
73 444 |
4 |
|
|
Білім беру |
4 919 836 |
|
464 |
|
Білім беру бөлімі |
4 645 271 |
|
|
001 |
Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
16 216 |
|
|
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
860 |
|
|
003 |
Жалпы білім беру |
3 067 103 |
|
|
004 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру |
4 500 |
|
|
005 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу |
25 146 |
|
|
006 |
Балалар үшін қосымша білім беру |
139 115 |
|
|
007 |
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларды, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстарды өткізу |
10 885 |
|
|
009 |
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету |
1 276 467 |
|
|
010 |
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің мемлекеттік жүйесіне интерактивтік оқыту жүйесін енгізу |
104 979 |
|
467 |
|
Құрылыс бөлімі |
274 565 |
|
|
002 |
Білім беру объектілерін дамыту |
274 565 |
6 |
|
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
357 403 |
|
123 |
|
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
311 |
|
|
003 |
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету |
311 |
|
451 |
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік |
347 192 |
|
|
001 |
Жұмыспен қамту және әлеуметтік |
38 602 |
|
|
002 |
Еңбекпен қамту бағдарламасы |
27 391 |
|
|
005 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
18 100 |
|
|
006 |
Тұрғын үй көмегі |
6 232 |
|
|
007 |
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
167 890 |
|
|
010 |
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
2 720 |
|
|
011 |
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
1 161 |
|
|
012 |
Ақпараттық жүйелер құру |
2 032 |
|
|
013 |
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу |
30 308 |
|
|
014 |
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету |
38 932 |
|
|
016 |
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар |
6 591 |
|
|
017 |
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, |
7 233 |
|
464 |
|
Білім беру бөлімі |
9 900 |
|
|
008 |
Білім беру ұйымдарының күндiзгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерiн әлеуметтік қолдау |
9 900 |
7 |
|
|
Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық |
3 378 359 |
|
123 |
|
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
14 903 |
|
|
008 |
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру |
2 181 |
|
|
009 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
5 347 |
|
|
011 |
Елді мекендерді абаттандыру мен |
5 375 |
|
|
014 |
Елдi мекендердi сумен жабдықтауды |
2 000 |
|
467 |
|
Құрылыс бөлімі |
2 116 698 |
|
|
003 |
Тұрғын үй салу |
697 561 |
|
|
004 |
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру |
724 054 |
|
|
005 |
Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту |
122 463 |
|
|
006 |
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту |
571 125 |
|
|
007 |
Көркейту объектілерін дамыту |
1 495 |
|
458 |
|
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
1 246 758 |
|
|
003 |
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру |
340 |
|
|
012 |
Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі |
39 829 |
|
|
015 |
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
113 160 |
|
|
016 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
274 751 |
|
|
017 |
Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу |
9 019 |
|
|
018 |
Елді мекендерді абаттандыру және |
809 659 |
8 |
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және |
290 212 |
|
455 |
|
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
266 325 |
|
|
001 |
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
5 012 |
|
|
003 |
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
220 978 |
|
|
006 |
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі |
40 335 |
|
456 |
|
Ішкі саясат бөлімі |
11 788 |
|
|
001 |
Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
11 788 |
|
465 |
|
Дене шынықтыру және спорт бөлімі |
12 099 |
|
|
001 |
Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
4 312 |
|
|
006 |
Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
4 539 |
|
|
007 |
Әртүрлері спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
3 248 |
9 |
|
|
Отын-энергетика кешені және жер |
815 099 |
|
467 |
|
Құрылыс бөлімі |
815 099 |
|
|
009 |
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту |
815 099 |
10 |
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
19 753 |
|
462 |
|
Ауыл шаруашылық бөлімі |
3 037 |
|
|
001 |
Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
3 037 |
|
463 |
|
Жер қатынастар бөлімі |
16 716 |
|
|
001 |
Жер қатынастары бөлімінің қызметін |
10 171 |
|
|
004 |
Жерді аймақтарға бөлу жөнiндегі жұмыстарды ұйымдастыру |
5 831 |
|
|
006 |
Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру |
714 |
11 |
|
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
69 759 |
|
467 |
|
Құрылыс бөлімі |
12 472 |
|
|
001 |
Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
12 472 |
|
468 |
|
Сәулет және қала құрылысы бөлімі |
57 287 |
|
|
001 |
Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
12 287 |
|
|
003 |
Аудан аумағы қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу |
45 000 |
12 |
|
|
Көлік және коммуникация |
510 052 |
|
458 |
|
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
510 052 |
|
|
022 |
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
207 648 |
|
|
023 |
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
302 404 |
13 |
|
|
Басқалар |
158 587 |
|
453 |
|
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
29 700 |
|
|
003 |
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және |
29 700 |
|
469 |
|
Кәсіпкерлік бөлімі |
110 746 |
|
|
001 |
Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету |
4 908 |
|
|
003 |
Кәсіпкерлік қызметті қолдау |
105 838 |
|
452 |
|
Қаржы бөлімі |
604 |
|
|
012 |
Шұғыл шығындарға арналған ауданның |
604 |
|
458 |
|
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
17 537 |
|
|
001 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
17 537 |
15 |
|
|
Трансферттер |
1 139 |
|
452 |
|
Қаржы бөлімі |
1 139 |
|
|
006 |
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттердi қайтару |
1 139 |
|
|
|
3. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО |
-215 945 |
|
|
|
4. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ |
0 |
|
|
|
5. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО |
192 318 |
|
|
|
Қаржылық активтерді сатып алу |
192 318 |
13 |
|
|
Басқалар |
192 318 |
|
452 |
|
Қаржы бөлімі |
192 318 |
|
|
014 |
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |
192 318 |
|
|
|
6. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) |
-408 263 |
|
|
|
7. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) |
408 263 |